naujoke111111 rašė:
Man keisčiausia atrodo pirmas įrašas, kai ateina sąskaita faktūra 100Lt, o apskaitoje registruojam 50Lt į sąnaudas ir 50Lt skolos tiekėjams. Juk skola tiekėjams lyg ir turėtų būti 100Lt. bet 100lt-ne sąnaudos, sąnaudos tik 50Lt...
mano patarimas būtų registruojant gautą sumą tą savininko telefonų sumą ir PVM nuo jos užregistruoti iškart į kitą sąskaitą, pvz 243 "kitos gautinos sumos"
Sakykim korespondencija atrodytų taip:
D 6xx sąnaudos (tik įmonės)
D 2xx PVM (tik įmonės)
D 243x kitos gautinos sumos (savininko plius PVM nuo tos sumos)
K 443 skolos tiekėjams (visa sąskaitos suma)
Po to kai savininkas apmokės kredituosit 243 s-tą ir viskas kuo puikiausiai susidengs