Sąskaitų korespondencija

amadina22 amadina22 19757
2013-01-21 15:13 amadina22
Arba į 522 arba į 622, žiūrint į kurią pusę tas centas, ar permoka ar nepriemoka
S
sarema 627
2013-01-21 16:39 sarema
gal galit kas pakomentuoti?

kai tikslinamas PVM del IT praradimo,kokia sąskaita korespondencija reikia rašyti?
D ?
K 2431 arba 4484

D 6 klasė?
S
sarema 627
2013-01-22 09:10 sarema
mielieji, patarkit...
Rainis Rainis 15057
2013-01-22 09:45 Rainis

sarema rašė:
gal galit kas pakomentuoti?

kai tikslinamas PVM del IT praradimo,kokia sąskaita korespondencija reikia rašyti?
D ?
K 2431 arba 4484

D 6 klasė?

D 6xxxx Neleidžiami atskaitymai
K 4484 Mokėtinas PVM.
Kai kuriais atvejais atskaitymai gali būti ir leidžiami.
names names 2566
2013-01-24 09:10 names
Į sąskaitą" Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos" traukiamas DU be pajamų natūra ar su pajamomis natūra?(kai darbuotojas naudojasi įmonės automobiliu saviems poreikiams")
judaskinas judaskinas 1181
2013-01-24 16:10 judaskinas
Sveiki,

suteikeme parama, kaip koresponduoti?
K 27..
D ???
Aradija Aradija 10364
2013-01-24 16:11 Aradija
61
judaskinas judaskinas 1181
2013-01-24 16:15 judaskinas
na sitiek suprantu, bet nerandu plane tokio tipo sanaudu "suteikta parama"
2013-01-24 16:17 Alesiuncik2008

names rašė:
Į sąskaitą" Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos" traukiamas DU be pajamų natūra ar su pajamomis natūra?(kai darbuotojas naudojasi įmonės automobiliu saviems poreikiams")


Šiuo atvėju, pajamos natūra nėra sąnaudos, ši suma (0,70 ar 0,75 proc. nuo automob. rinkos vertės) reikalinga tik tam, kad paskaičiuoti GPM
Aradija Aradija 10364
2013-01-24 17:49 Aradija

judaskinas rašė:
na sitiek suprantu, bet nerandu plane tokio tipo sanaudu "suteikta parama"


Tai įsivesk naują saskaita - ir nebebus problemos smile
2013-01-24 19:34 naujoke111111
Gal galėtumėt patarti,kaip apskaitoje pažymėti tokį atvejį:
Įmonė turi 4 telefonus, iš kurių 2-vadovo asmeniniai.Įmonei apmokėjus sąskaitą už visus 4 telefonus, tų 2 telefonų sąskaitos dalį vadovas grąžina į įmonės sąskaitą (t.y. traktuojama kaip vadovo skola įmonei).

žymiu pvz taip: (tarkim už visus 4- 100Lt, už 2 -50Lt)

1. sąskaitos išrašymo data -sąnaudų atsiradimas pagal sąskaitą faktūrą: D 6 kl. Ryšio sąnaudos 50 Lt
K 4kl. Skolos tiekėjams 50 Lt

2. sąskaitos apmokėjimo data - D 4 kl. Skolos tiekėjams 50 Lt
K 2 kl. Sąskaitos bankuose 50 Lt

3. sąskaitos apmokėjimo data - Paskolos suteikimas, atsiradęs apmokėjus dalį sąskaitos už ryšio paslaugas
D 2 kl. Kitos gautinos skolos 50 Lt
K 2 kl. Sąskaitos bankuose 50 Lt

4. vadovui pervedus tą sumą į įmonės sąskaitą - paskolos grąžinimas
D 2 kl. Sąskaitos bankuose 50 Lt
K 2 kl. Kitos gautinos skolos 50 Lt

Man keisčiausia atrodo pirmas įrašas, kai ateina sąskaita faktūra 100Lt, o apskaitoje registruojam 50Lt į sąnaudas ir 50Lt skolos tiekėjams. Juk skola tiekėjams lyg ir turėtų būti 100Lt. bet 100lt-ne sąnaudos, sąnaudos tik 50Lt...

Būčiau labai dėkinga už pagalbąsmile

2013-01-24 21:07 vvirginija1 2013-01-24 21-37

naujoke111111 rašė:
Man keisčiausia atrodo pirmas įrašas, kai ateina sąskaita faktūra 100Lt, o apskaitoje registruojam 50Lt į sąnaudas ir 50Lt skolos tiekėjams. Juk skola tiekėjams lyg ir turėtų būti 100Lt. bet 100lt-ne sąnaudos, sąnaudos tik 50Lt...
mano patarimas būtų registruojant gautą sumą tą savininko telefonų sumą ir PVM nuo jos užregistruoti iškart į kitą sąskaitą, pvz 243 "kitos gautinos sumos"
Sakykim korespondencija atrodytų taip:
D 6xx sąnaudos (tik įmonės)
D 2xx PVM (tik įmonės)
D 243x kitos gautinos sumos (savininko plius PVM nuo tos sumos)
K 443 skolos tiekėjams (visa sąskaitos suma)

Po to kai savininkas apmokės kredituosit 243 s-tą ir viskas kuo puikiausiai susidengs
L
loretaaa 186
2013-01-25 10:28 loretaaa
Laba diena, labai reikėtų patarimo dėl bilietų apskaitos korespondencijos.
Organizavom renginį, bilietus pasigaminom patys. Pinigus už bilietus surinko atskaitingas ir pristatė į įmonės kasą.
Tai korespondencijos butų tokios?
D 2435 1210
K 500 1000
K 4484 210

ir
K 2435 1210
D 2720 1210
L
lolukas 2
2013-01-25 10:57 lolukas
Sveiki, kolegos,
prasau pagalbos! Buvo pastebeta klaida apskaitoje, t.y. 2010 metais neitraukta i apskaita israsyta PVM saskaita faktura sumai 4000 Lt. PVM nulinis (ES). Klaida pastebeta 2012. Klausimas, kaip teisingai iforminti klaidos taisyma? Girdejau, kad tokia galimybe yra, t.y. kad senesniais metais padarytos klaidos apskaitoje atvaizduojamos tais metais, kai pastebeta, bet niekur nerandu info, kaip pa padaryti, kokia korespondencija taikyti?
Rolf Rolf 17196
2013-01-25 11:03 Rolf

lolukas rašė:
, bet niekur nerandu info, kaip pa padaryti, kokia korespondencija taikyti?

7-as VAS
www.aat.lt/index.php?id=175
2013-01-25 12:39 naujoke111111
[/quote]mano patarimas būtų registruojant gautą sumą tą savininko telefonų sumą ir PVM nuo jos užregistruoti iškart į kitą sąskaitą, pvz 243 "kitos gautinos sumos"
Sakykim korespondencija atrodytų taip:
D 6xx sąnaudos (tik įmonės)
D 2xx PVM (tik įmonės)
D 243x kitos gautinos sumos (savininko plius PVM nuo tos sumos)
K 443 skolos tiekėjams (visa sąskaitos suma)

Po to kai savininkas apmokės kredituosit 243 s-tą ir viskas kuo puikiausiai susidengs

[/quote]

Dabar viskas aišku, labai labai ačiū
:)
Z
zodiakas 2831
2013-01-25 13:25 zodiakas
Noriu paklausti jei kas mėnesį uždarydavau PVM sąskaitas D4484K2431 ir dabar kažkodėl nesueina galai PVM ar galima kaip nors sugrąžinti, o gal ne taip uždarinėdavau?
amadina22 amadina22 19757
2013-01-25 15:06 amadina22

zodiakas rašė:
Noriu paklausti jei kas mėnesį uždarydavau PVM sąskaitas D4484K2431 ir dabar kažkodėl nesueina galai PVM ar galima kaip nors sugrąžinti, o gal ne taip uždarinėdavau?

Reikia aiškintis kodėl nesueina galai.
Z
zodiakas 2831
2013-01-25 15:10 zodiakas
O atstatyti tas sumas kurias uždarinėdavau negalima?, gal čia kur klaida.Pagal MANOVMI tai net apie 2000 nesutampa.Kažkoks siaubas, viskas gerai kai susitikrinu sąskaitas tik PVM nesueina.
amadina22 amadina22 19757
2013-01-25 15:14 amadina22

zodiakas rašė:
O atstatyti tas sumas kurias uždarinėdavau negalima?, gal čia kur klaida.Pagal MANOVMI tai net apie 2000 nesutampa.Kažkoks siaubas, viskas gerai kai susitikrinu sąskaitas tik PVM nesueina.

O anksčiau sutapo? Gal nebesutampa kai šiandien pateikėte deklaraciją? Ar jau sumokėjote PVM už gruodį? Gal dar neužskaitė?Ar prašėte suderinimo rašto 2012-12-31? Ar tai datai sutapo?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui