2008-03-20 12:43
Įvairūs »
Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas »
#503172
Laba diena, norėjau paklaust kaip jūs aiškinamajame rašte surašot iš darbo biržos gautą subsidiją už įdarbintą bedarbį. Mūsų įmonėje ta subsidija buvo kaupiama pagautės sąskaitoje ir balanse subsidijos suma padidinome pardavimo pajamas(apmokestinamąjį pelną). Dabar truputį susimaišiau, nes radau VMI paaiškinimą, kad subsidiją reikia rodyt kitoj sąskaitoje ir tai mažina sąnaudas, bet rezultatas mano manymu tas pats.
Ar aš galiu aiškinamajame rašte parašyt taip:(čia prie apskaitos politikos):
Dotacijos ir subsidijos apskaitoje užregistruojamos tada, kai jos faktiškai gaunamos. Pripažįstant subsidiją panaudota, didinamos įmonės pardavimo pajamos.
2008-03-19 20:24
Įvairūs »
Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas »
#502894
Labas vakaras
Noriu pasitikslinti, pildau trumpą finansinę atskaitomybę, tai ją turi sudaryti:
trumpas balansas,
trumpa pelno ataskaita,
trumpas aiškinamasis raštas,
nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.
Ir jei teisingai supratau rengiantiems trumpą FA metinio pranešimo rašyti nereikia.
Ir dar ar prie trumpo aiškinamojo rašto būtinai reikia pildyti lenteles, ar pakanka viską trumpai aprašyti, nes įmonė įsikūrė tik 2007 m. tai kažko daug rašyti ir nėra.
2008-03-14 15:05
Pelno mokestis »
Pelno mokesčio apskaita »
#500820
Ne taip klausiu. Pabandysiu suformuluot kitaip. Ar į didžiąją knygą reikia rašyti priskaitytą pelno mokestį juk ten irgi turi likti pelnas 34 s-toj., o sąnaudų reikia visas uždaryt metų gale.
Paaiškinkit kaip ten viską surašyt. Ačiū.
2008-03-14 14:32
Pelno mokestis »
Pelno mokesčio apskaita »
#500786
O į didžiąją knygą ar surašyt visus koregavimus tai juk ten irgi turi likti grynasis pelnas.
2008-03-14 14:03
Pelno mokestis »
Pelno mokesčio apskaita »
#500751
Nejaugi niekas negali padėt.
2008-03-14 13:35
Pelno mokestis »
Pelno mokesčio apskaita »
#500701
Laba diena,
Prašau pagalbos.Kai prisiskaičiuoji pelno mokestį už praeitus metus :
tai korespondencija tokia:
D 651
K 445
ir
D 34
K 651.
Tai šituos įrašus reikia daryti gruodžio 31 d. Bet kai sąnaudų sąskaitas uždarai, tai pridėjus pelno mokestį sumažėja nepaskirstytas pelnas ir kaip tą pelno mokestį surašyt didžiojoj knygoj. Bet juk nepaskirstytas pelnas yra tas kur neatminusuotas pelno mokestis.
Nušvieskit man kelią kas nors, nes jau viskas maišos atrodo suprantu, bet kai reikia daryt...........
2008-02-25 12:31
PVM »
PVM sąskaitos-faktūros »
#494229
Taip dabar jau aišku. Labai Jums ačiū.
2008-02-25 11:53
PVM »
PVM sąskaitos-faktūros »
#494208
Darysiu ir aš taip, tik norėjosi išsiaiškint , bet dabar jau daėjo.( manau nieko blogo norėti, kad būtų geriau, mokytas negimė niekas)
2008-02-25 11:46
PVM »
PVM sąskaitos-faktūros »
#494198
Aš 4483 s-tą gal ne taip suprantu, telefoninių pokalbių sąnaudos juk jau patirtos ir ar negalima iš kart rodyt:
D611 100lt.
K 443 100 lt.
Kitą mėn. kada sąskaita išrašyta :
D 2431 18
K443 18
K 443 100
OI ATSIPRAŠAU TADA NEATITIKS DEBETAS IR KREDITAS.
bET AŠ KAŽKAIP NELABAI SUVOKIU KAS TOS SUKAUPTOS SĄNAUDOS(JUK MES JAU JAS PATYRĖME).NEPYKIT
2008-02-25 11:30
PVM »
PVM sąskaitos-faktūros »
#494187
Ar nebūtų paprasčiau iš karto traukti į 443, o ne į 4483.
Nu pasidalinkit patirtimi labai prašau.
2008-02-25 10:59
PVM »
PVM sąskaitos-faktūros »
#494171
Ar aš galiu tokią sąskaitą dabar įsitraukt į sąskaitų planą, nes tokios nebuvo iki šiol?
Ir kaip darot gruodžio mėn. pabaigoje, juk tada lieka kaip rašėt 4483 pvz. 100lt.
(gal įkyrėsiu su tokiais klausimais, bet noriu išsiaiškint, kad galėčiau normaliai dirbt, nes kai paklausi vieni daro taip kiti anaip, man jūsų variantas patiko tik nelabai aišku kaip metų gale).
2008-02-25 10:36
PVM »
PVM sąskaitos-faktūros »
#494159
O kas pas jus 4483?
2008-02-25 10:20
PVM »
PVM sąskaitos-faktūros »
#494146
O kaip tada registrą pildyt, jei vienam mėn. sąnaudos, kitam PVM. Patarkit kaip darot, kokia korespondencija gavus sąskaitą? AČIŪ
2008-02-25 10:11
PVM »
PVM sąskaitos-faktūros »
#494136
Laba diena,
Noriu paklaust kaip jūs darot kai gaunat sąskaitas iš Omnitel, iš TEO jas išrašo kito mėn. pradžioje, PVM kur traukiat ar į tą mėn. už kurį sąskaita išrašyta ar į naują mėn(sąskaitos išrašymo data)
Mano manymu juk sąnaudos tai praeito mėn. tai ir PVM prie praeito. Patikslinkit prašau.
2008-02-04 15:33
Bendra »
Kiek gauna buhalteris už darbą? »
#485617
Prekių apskaitą ves buhalteris.
2008-02-04 15:31
Bendra »
Kiek gauna buhalteris už darbą? »
#485615
Sprendžiant iš Jūsų atsakymo tai mažai. Šiaip manau, kad darbo užteks ir gamyba, ir prekyba. Tik pas mus savininkai už galvų imasi, kad tipo buhalteriai nori didelio d. u.
Laukiu ir kitų forumo dalyvių nuomonės. [size=18][/size]
2008-02-04 14:57
Bendra »
Kiek gauna buhalteris už darbą? »
#485588
Laba diena,
Noriu sužinoti jūsų nuomonę ir gauti patarimą. Siūlo papildomą darbą ind. įm. užsiims prekyba(parduotuvė) ir rūbų siuvimu. Darbuotojų planuoja 2:pardavėja ir siuvėja. Apie atlyginimą kalba kažkur tai apie 400 litų per mėn. (čia Telšių mieste į rankas). Ar normalu toks atlyginimas?
2008-01-30 15:40
Gyventojų pajamų mokestis »
forma 573 »
#483843
Labas vakaras,
Užpildžiau 053 ir gaunasi skirtumas tarp 0573 ir 0572. Metinėje GPM priskaitytas ir sumokėtas gaunasi vienu litu daugiau negu 0572 ir niekaip nerandu klaidos. Gal dėl vieno lito nieko tokio.
Taip išeina, kad sumokėjome vienu litu mažiau. Ką jūs darote tokiu atveju? Ačiū.
2008-01-25 14:26
Bendra »
Atostoginių skaičiavimas »
#481694
Laba diena,
Reikia labai skubios pagalbos, prašau padėkit.
Darbuotojas atostogavo gruodžio mėn. 4 dienas ir sausio mėn. iki sausio 7 d. Kaip paskaičiuot sausio mėn. darbo užmokestį ir atostoginius.
Ar reikia pridėti gruodžio mėn. atostoginius
PVZ.
spalis 1300 - 23 d
lapkritis 1300 - 21 d.
gruodis 552,60(be atostoginių) 15 darbo dienų
viso: 3152,60/59=53,43
Tai už sausio mėn. atostogas 3*53,43=160,29
AR GERAI ? PADĖKIT
2008-01-18 10:13
Bendra »
Dėl kuro nurašymo »
#478223
Nu taip juokinga, tai čia šauniesiems direktoriams reikėtų padėkot už tuos naujo kartos variklius............čia iš didelio rašto........
2008-01-18 09:58
Bendra »
Dėl kuro nurašymo »
#478204
Laba diena,
Įmonė turi automobilį, kuris naudoja dyzeliną, bet są`skaitose matosi, kad buvo pirktas benzinas ir dujos, kur man juos nurašyt, gal galima atgaline data sudaryti automobilio panaudos sutartį, kur važinėtų su benzinu ir dujom. Ar juos priskirt neleidžiamiem atskaitymam.
Ačiū, kas patarsit.
2007-12-19 10:27
Įvairūs »
Pinigų priėmimo kvitai »
#469597
Labas visiems,
ar galima pinigų priėmimo kvite išskirti PVM sumą?
2007-12-11 10:04
Bendra »
kuro čekiai »
#466826
Bet juk tada neatitiks PVM suma, gauta žurnale ir deklaracijoje.
2007-12-11 09:59
Bendra »
kuro čekiai »
#466822
Laba diena, jeigu kuro čekiai laikomi PVM sąskaitą-faktūra tai ar reikia juos registruoti PVM gaunamų sąskaitų registravimo žurnale, nes PVM traukiamas į atskaitą. Už kurą sumokėta grynais.
2007-12-03 13:42
PVM »
PVM sąskaita faktūra »
#463924
Sveiki, ar reikia registruoti PVM sąskaitas UAB jei nėra PVM mokėtojas ir individualioje įmonėje.
2007-12-03 13:39
Apskaita & Auditas »
Nuolaidos(diskontai) »
#463922
O vėliau dėl to nebus problemų, nu jei tikrins. ir AČIŪ.
2007-12-03 13:24
Apskaita & Auditas »
Nuolaidos(diskontai) »
#463910
Labas, prašau pagalbos UAb išrašė sąskaitą už atliktus darbus. Sąskaitoje parašyta po išvardytų darbų, kad nuolaida 2000 lt. Po to suma viso ....... ir po to pvm suma ...... ir bendra suma. Tai dabar tą nuolaidą ar registruoti ar taip ir palikti.Tai čia būtų pardavimų diskontai, bet sutartį tik buvo parašyta , kad nuolaida 2000 irviskas jokių apmokėjimo sąlygų, tai lyg ir ne diskontai.
2007-12-03 13:01
Bendra »
Darbo užmokestis »
#463895
Sveiki, ką daryt tokiu atveju jei UAB direktorius atsiskaitė firmos kortele, nepateike saskaitų, suma nedidelė 40 lt. Atskaitysim tą sumą iš atlyginimo, o ar gerai jei koresponduosiu taip : vieną mėn. parodom skolą:
D-2434(kitos gautinos skolos)-40
K-271(1)- 40
Kitą mėn. kaiu išmokam atlyginimą:
D-4461-1500
K-2434-40
K-271-1460
2007-11-14 21:27
Gyventojų pajamų mokestis »
FR0572 »
#456465
Labas kam dar nesimiega, reikia patarimo Šiandien sumokėjome GPM už iš FA pirktą auto tai FR0572 deklaruoti reikia šį mėn. ar gruodžio mėn kai pildysiu FR0572 už lapkričio mėn.