Tax.lt narys aelitad

A
Tax.lt narys nuo
2007-07-29
aelitad
forume parašė 56 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-12-28 17:05 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #894574
[quote="mariska"]

aelitad rašė: Sveiki,
Ne negali.
Tiesiog jei yra pinigų, tai apmoka skolą ir viskas.


Supratau, aciu
2010-12-28 16:51 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #894568
Sveiki,
Norėčiau pasiteirauti ar įmonės akcininkai gali nuspręsti iš nepaskirstyto pelno pervesti tam tikrą pinigų sumą kitoms išmokoms, tiksliau sakant, įmonė yra skolinga atskaitingam asmeniui, o kadangi yra nemažai nepaskirstyto pelno, norėtų iš jo atsiskaityti, ar taip galima?Jei taip kokia, būtų sąskaitų korespondencija?
2010-11-08 10:39 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #874416

Loreta13 rašė: aelitad, kažin ar nesupainiojote su mokestiniu ir finansiniu pelnais (nuostoliais).
PLN204 rodomi mokestiniai pelnai, nuostoliai, t.y. tie, kurie reikalingi pelno mokesčiui apskaičiuot.
Balanse jūs matote finansinį rezultatą - kažkokį iš anksčiau likusį nepaskirstytą pelną.

Turbūt, kad sumaišiau, bet dabar jau supratau.Aciu, už paaiškinimą ;)
2010-11-05 15:35 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #873850
Sveiki,
Nezinau ar čia man reiktų paklausti, bet iškilo man tokia abejonė kaip pasielgti. Situacija yra tokia:jeigu mes 2008 m turėjome nuostolį, o 2009 m. pelną, pildydamą PLN204 deklaraciją tą pernykštį nuostolį įrašiau į 50 eilutę, gaunasi, kad peno mokesčio mes nemokame, nes dar nepasidengia nuostolis. Tačiau čia iškilo abejonė, nes mes dar turime likusio iš ankstesnių metų nepaskirtyto pelno saskaitoje 342, tai gal juo reikėjo padengti nuostolį.Patarkit prašau, tikiuosi, kad suprantamai paklausiau.
2010-02-21 16:06 PVM » PVM sąskaitų faktūrų numeracija » #765830
Aciu loreta13 uz atsakyma, taip ir padarysiu, pasirinksim kita serija ir pradesim numeravima nuo 1 ;)
2010-02-21 15:38 PVM » PVM sąskaitų faktūrų numeracija » #765826
Sveiki,
Norejau pasiteirauti, jeigu nuo 2010 m. vasario 1 d. tapome nebe PVM moketojai, ar dabar išrašant sąskaitas faktūras reiktų keisti saskaitų faktūrų seriją ir nr., ta prasme susikurtii naują, ar galime tęsti toliau?Tikiuosi aiškiai paklausiau.
2010-01-27 10:24 Bendra » Darbo užmokestis » #750568

liuxyte rašė:

aelitad rašė: Sveiki,
Turiu toki klausimeli, pastebejau, kad uz 2009.10 men. darbuotojui per klaida buvo išmokėta didesnė DU suma negu buvo paskaičiuota, sumoketa 4,72 lt. daugiau, darbuotojas jau nebedirba, tai kaip dabar tuos pinigėlius apskaityti, kokia saskaitu korespondenciją surašyti?


Nedidelė sumelė, dėčiau į neleidžiamus


Ačiū už atsakymus, o kokia tiksliai reikia surašyti korespondencija?
2010-01-27 08:39 Bendra » Darbo užmokestis » #750444
Sveiki,
Turiu toki klausimeli, pastebejau, kad uz 2009.10 men. darbuotojui per klaida buvo išmokėta didesnė DU suma negu buvo paskaičiuota, sumoketa 4,72 lt. daugiau, darbuotojas jau nebedirba, tai kaip dabar tuos pinigėlius apskaityti, kokia saskaitu korespondenciją surašyti?
2009-07-18 00:03 Darbo teisė » Neštumo ir gimdymo atostogos » #676844
Sveiki,
Noriu pasiteirauti, šiuo metu esu vaiko priežiūros atostogose iki 2009 spalio 18 d. Laukiuosi antro vaikelio, 2010 sausio 16d. iseinu į dekretą. Turėčiau grysti į darbą spalio 20d. bet žadu paimti kiek turiu neisnaudotų atostogų, o paskui bandysiu imti biletenį iki pat dekretinių, kokią ismoką aš turėčiau gauti, gal tą kur dabar gaunu uz pirmą vaikelį?
2009-05-13 18:18 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #653084

Rainis rašė:

aelitad rašė:
O kokiu atskiru įrašu? Niekada nesusidūriau su tokia situacija, tai net neįsivaizduoju.

D 2435
K 2411

Supratau. Labai ačiū.
2009-05-13 17:17 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #653064

Rainis rašė:

aelitad rašė:
Bet sąskaitų korespondencijoje vietoj 241, man tikriausiai reiktų rašyti 2435 (atskaitingi asmenys), juk parduodam atskaitingam asmeniui, tai reikia mažinti jam susidariusią skolą?

Jokiu būdu ne smile
Skolos sudengimą galėsite daryti tik atskiru įrašu.

O kokiu atskiru įrašu? Niekada nesusidūriau su tokia situacija, tai net neįsivaizduoju.
2009-05-13 17:00 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #653053

Rolf rašė: PVM s/f nurodote 1008,40 + 19 proc. PVM.
D 241 - 1200
D 12x7 - 5040,60 ( nusidėvėjimas)
K 12x0 - 6049
K 4484 - 191,60

Ačiū, rolf, už pagalbą. Bet sąskaitų korespondencijoje vietoj 241, man tikriausiai reiktų rašyti 2435 (atskaitingi asmenys), juk parduodam atskaitingam asmeniui, tai reikia mažinti jam susidariusią skolą?
2009-05-13 15:26 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #652994

Rolf rašė: Turite įforminti pardavimą ( išrašyti PVM s/f), manau, kad sutartis nebūtina.
PVM nereikia atstatyti.

O sakykite, PVM sąskaitoje faktūroje nurodyti tą sumą, už kurią perleidžiam tą turą, t.y.1008,40 lt. O nuo tos sumos išskirti PVM, ar nereikia? Ir kokia būtų korespondencija?
2009-05-13 15:13 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #652981
Laba diena,
Iš karto atsiprašau, jeigu rašau ne į šitą temą, bet tiesiog kai skaitinėjau forume, niekur nerau atsakymo į savo klausimą.
Žodziu, įmonė nori atiduoti vadovui kompiuterį, kadangi ji yra vadovui, kaip atskaitingam asmeniui skolinga tam tikrą pinigų sumą. Kompiuteris buvo pirkas už 6049 lt, likutinė vertė 1008,4 lt., norime vadovui atiduoti jį už likutinę vertę.
Taigi ar, ar galima taip padaryti?Ir kaip buhalteriškai tai apiforminti? Reiks turbūt parašyti turto nurašymo aktą ir pirkimo pardavimo sutartį, ar dar ką nors? O PVM ar reiks tikslinti?
2009-05-13 13:56 Bendra » Sutartis » #652916

Loreta13 rašė:

aelitad rašė: Kur visi pradingę?
O tai kad viskas jums aišku :))
Bendradarbiaukite, nuomokite, nuomokite pagal panaudos sutartį .

Supratau, vadinas sudarysim panaudos sutartį. Ačiū, jums, loreta13
2009-05-12 22:12 Bendra » Sutartis » #652578

aelitad rašė:

Tess rašė: Ar pagal nuomos sutartį, turite teisę subnuomuoti patalpas? smile

Jie neprieštarauja, kad pernuomotume patalpas, kadangi jose atlikome kapitalinį remontą, ir be to ši sutartis bus laikina, tačiau norėtume forminti ne kaip nuomos sutartį, o kaip bendradarbiavimo, nurodant, kad laikinai patalpos perleidžiamos kitam asmeniui. Tik nežinau, kaip viską apiforminti.


Kur visi pradingę?Padėkite prašau.
2009-05-11 23:35 Bendra » Sutartis » #652007

Tess rašė: Ar pagal nuomos sutartį, turite teisę subnuomuoti patalpas? smile

Jie neprieštarauja, kad pernuomotume patalpas, kadangi jose atlikome kapitalinį remontą, ir be to ši sutartis bus laikina, tačiau norėtume forminti ne kaip nuomos sutartį, o kaip bendradarbiavimo, nurodant, kad laikinai patalpos perleidžiamos kitam asmeniui. Tik nežinau, kaip viską apiforminti.
2009-05-11 23:02 Bendra » Sutartis » #651996
Sveiki,
Pas mus yra tokia situacija, įmonė nuomojasi patalpas iš biudžetinės įstaigos, kadangi įmonė šiose patalpose nutraukė veiklą, norime šias patalpas pernuomoti fiziniui asmeniui, dirbančiams pagal verslo liudijimą. Kokią sutartį šiuo atveju reiktų mums sudaryti? Ir gal turėtumėte kokį pavyzdį.
Ir dar paklausiu galbūt nelabai į temą, kokie mokesčiai atsiranda, kai yra išnuomojamos patalpos?
2009-03-10 17:49 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #630484
[quote="wolf[/quote]
Klausimas Jums - kodel sausio men. zmogus dirbo 21 d. ? Netaikote poilsio dienu perkėlimo ?[/quote]

Jus teisus sausio men skaiciuodama darbo laika suklydau, istikruju dirbo 20d. O del atostoginiu skaiciavimo viska supratau,man tinka, treciasis jusu aptartas variantas, aciu jums uz issamu atsakyma.
2009-03-10 01:47 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #630129
Laba diena,
Norėjau paklausti kaip teisingai apskaičiuoti atostoginius. Darbuotojas atostogauja nuo vasaio 1-28d imtinai.
11 men. atlyginimas 400lt, dirbo 19d.
12 men.-400lt, dirbo 21d.
01 men. -400lt, dirbo 21d.
1200/61=19,672* 19 (d.d.)=373,77, bet gaunasi mažesnė suma nei atlyginimas, tai kaip tada skaičiuoti?
2009-02-12 00:31 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #618875

wolf rašė: Ar tikrai klaida esmine ?
Kaip nustatote kad klaida esmine? Ar ji atitinkai jusu AP nustatytus kriterijus ?

Atsakius iklausimus bus aisku kokia klaida ir kaip ja taisyti.

Tai kiekvienu metu pabaigoje 5 ir 6 kl. uzdaromos. Tai niekas netrukdo papildomai uzdaryti atsiradusios naujos 6 kl. apyvartos.
Nezinau jusu situaciacijo todel sunku paskayti ar jus dar galite daryti irasus i 2008 m.
Nes ji vistiek reikes padaryti ar i 2008 ar i 2009 m. - be iraso nepavyks issisukti.

Jei traktuojate kad klaida esmini neklystate tada 8-as leidzia mazinti tiesiogiai 34 saskaita.
Be reikia nepamirsti klaidos pripazinimas esmine ipareigoje jus keisti P(N)A ir Balanso 2007 m. lyginamaja informacija. Pakeitimai taip pat turi buti parodyti ir NKPA - atsiras praejusiu metu pasikeitimai.

Labai ačių, wolf, už pagalbą. Matot, pas mus apskaitos politikoje nieko nėra pažymėta apie klaidų taisymą. Manau reiktų papildyti savo įmonės apskaitos politiką ir nurodyti nuo kokios sumos, klaidos laikomos eminėmis.
Manau,jūs teisus, mano atveju bus visdelto klaida neesminė.Korespondencija kokią atlikti jau žinau, bet kaip dabar ištaisyti klaidą, kokį metodą taikyti? Ir koregavimus daryti tik 2008 m finansinėje atskaitomybėje ar ir 2007 m? O pelno mokesčio deklaracija patikslinti 2007 m?
2009-02-10 14:17 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #618003

wolf rašė: [quote=aelitad][/quote]
Klaida manau neesmine - tai daromas storno irasas
D 200
K 600
Tikslinama PLN204 - nes teks sumoketi daugiau PM.

Ačiū už pagalbą wolf. Bet aš manau, kad klaida yra esminė ir manau, kad reikia ją taisyti retrospektyviniu būdu. Be to, sąnaudų sąskaitos kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje yra uždaromos, tad ką nors taisyti jose jau kaip ir vėlu. Tai gal tokiu atveju naudoti specialią 3424 sąskaitą Ankstesnių metų esminių klaidų taysymo pelnas (nuostoliai). Gal tokią korespondenciją rašyti:
D 200
K 3424
Ar aš klystų. Apšvieskit prašau mane.
2009-02-10 01:13 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #617666
Laba diena,
Pastebėjau, kad 2007 m. finansinėje atskaitomybėje buvo padaryta klaida.Buvo klaidingai paskaičiuota prekių savikaina, 176 lt. per daug, tokiu atveju, susidaro prekių trūkumas. Kaip dabar ištaisyti klaidą, kokia bus sąskaitų korespondencija? Padėkite prašau, nes niekada neteko susidurti su klaidų taisymu po finansinės atsakitomybės patvirtinimo.
2009-02-05 13:24 Programinė įranga » Programa RODA » #615778
[quote="ACE"]

aelitad rašė: Sveiki,
Įvedant pirkimo dokumentą reik daryti perkainojimą į pardavimo kainas ir viskas bus gerai.

Bet norėdama daryti perkainavimą, turiu pasirinkti Fifo atsargų įkainojimo būdą, bet man aiškino, kad mano atveju reikia pasirinkti konkrečių kainų metodą.Tai kaip yra ištikrųjų?
2009-02-03 22:06 Programinė įranga » Programa RODA » #614569
Sveiki,
Labai prašau jūsų pagalbos. Pas mane įmonėje suminė apskaita.Pirkimo ir pardavimo dokumentus vedu tokiu būdu:kur kiekis rašau sumą, o kur suma 1.Tačiau manau, kad savikainą man paskaičiuoja blogai, nes gaunasi be galo didelis skaičiu, nesuprantu ką blogai sarau. Ir kaip įvesti kreditinę saskaitą, kuri sumažintų savikaina?
2007-08-17 12:38 Mokslas » Buhalterinės apskaitos pagrindai » #428192
labukas,
as irgi planuoji lankyti buhalteriu kursus smile , tik nelabai zinau kokius tiksliai pasirinkti: ar "Paciolio" ar "Mokesciu srauto".Gal galit kas nors patarti, kas lankete siuos kursus.Buciau labai dekinga smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui