Sveikučiai. Skaičiau, skaičiau aš šitą temukę, bet taip ir likau iki galo nesupratusi vieno dalykėlio
. Situacija, tokia, kad nesenai atėjau dirbti į UAB ir dabar paaiškėjo, kad 2006 m. buvo per mažai priskaityta pelno mokesčio ir socialinio mokesčio, nes apkskaičiuojant buvo ne taip pritaikytas suteiktos paramos priskyrimas leidžiamiems atskaitymams. Aš sumokėjau 2007 m. metais pelno mokesčio visą sumą kiek priklausė sumokėti už 2006 m., bet dabar aš 2007 m. turiu apskaitoj kažkaip užregistruoti tą priskaitytą pelno mokestį?! Tai aš kaip suprantu turėčiau mažinti ansktesniujų metų nepaskirstytą pelną ir didinti įsipareigojimą:
D342 Ansktesniųjų metų nepaskirtytas pelnas
K 445 Pelno mokesčio įsipareigojimai
Bet bėda ta, kad apskaitoje išvis nėra net užvestos tokios sąskaitos 342, nors paskirsčius 2006 m. pelną nepaskirstyto pelno likutis liko! Jei teisingai suprantu jis turėtų būti apskaitomas 342 sąskaitoje??? Ar aš ne taip suprantu? O 341 sąskaitoje yra registruojamas 2007 m. uždirbtas pelnas?! Dabar aš kaip suprantu viskas yra suplakta į vieną 341 s-ta? Ar taip turi būti? Labai prašau padėkite susivokti
, nes dabar pasimetusi esu