Tax.lt narys virgiuke

V
Tax.lt narys nuo
2007-10-15
virgiuke
forume parašė 1307 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-12-30 20:57 Bendra » Nekilnojamo paveldeto turto apmokestinimas ji parduodant » #595199
Bet pardavus po 3 metų mokesčiai dar yra, ar jau nebe?
2008-12-30 19:20 Bendra » Nekilnojamo paveldeto turto apmokestinimas ji parduodant » #595170

Rainis rašė: O parduodant paveldėtą ar dovanotą turtą mokesčių atsiranda daug: juk jo įsigijimo vertės tai nėra

Bet aukščiau skaičiau Proso paaiškinimus kad į įsigijimo savikainą traukiama paveldėjimo metu įkainoto buto vertė, t.y. ta vertė nuo kurios skaičiuojamas paveldėjimo mokestis
2008-12-30 17:27 Bendra » Nekilnojamo paveldeto turto apmokestinimas ji parduodant » #595131

virgiuke rašė: Kažin kada yra mažesni mokesčiai valstybei, ar paveldint turtą pagal testamentą , ar pagal dovanojimą? Čia turtas gaunamas iš dėdės

smile
2008-12-29 22:02 Bendra » Nekilnojamo paveldeto turto apmokestinimas ji parduodant » #594795
Kažin kada yra mažesni mokesčiai valstybei, ar paveldint turtą pagal testamentą , ar pagal dovanojimą? Čia turtas gaunamas iš dėdės
2008-12-04 19:57 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #586858

laura9 rašė:

ausyte rašė: Sveiki,
pasirašydami tabelyje, kokią data rašote ar 11.28 t.y.paskutinę darbo dieną ar 11.30 paskutinę mėn. dieną, nors ir nedirbta?
Ačiū

Paskutinę darbo dieną. Arba pvz. 12.01, jei darbuotojai dirbo ir 11.30.

O kaip darytumėt su data jei buhalterės, kuri pildo tabelį paskutinė darbo diena 11.28, bet 11.29 kai kuriems darbuotojams dar darbo diena?
2008-12-04 19:05 Darbo teisė » Šventinių dienų perkėlimas į artimiausią darbo dieną » #586846
Na taip ir galvoju, nes kitaip neišeina. O ta diena apmokama kaip paprasta diena, normaliu tarifu, t.y. ne kaip šventinė? skaitau ankstesnius puslapius bet taip ir neradau tinkamo atsakymo smile
2008-12-04 18:34 Darbo teisė » Šventinių dienų perkėlimas į artimiausią darbo dieną » #586836
Na visai susipainiojau.Nepagalvokit nieko tokio kad klausiu dėl praėjusio laikotarpio, bet taip jau gavosi. Jei darbuotojas dirba 6 d.d. savaitę tai išeina kad lapkritį turėjo dirbti 24 dienas., tačiau man gaunasi tik 23 dienos.Nesuprantu tada kaip mėnesio pradžioj su tom šventinėm dienom. lapkričio 3-ą turėjo kaip ir dirbti, bet ji laisva už lapkričio 1-ą smile
2008-11-27 21:43 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #583888
Tai šiuo atveju prie kokių dokumentų segtumėt šią saskaitą, prie avansinės?
2008-11-27 20:37 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #583862
O tai kokios būtų tada saskaitų korespondencijos: jei saskaita sakykim išrašyta 1000 lt, apmokėjom iš karto 600 lt, likom skoloj 400 lt?
2008-11-27 20:12 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #583852
Klausiu patarimo. Pirkom šiandien prekių, bet apmokėjom ne už visą saskaitą. Apmokėjom grynais tik dalį ir iškart prie saskaitos išrašė kvitą. Tai kaip čia reikia padaryti, ar tą kvitą atskirti nuo sąskaitos ir saskaitą dėti kaip pirkimą skolon, o kvitą vieną prie avansinės? jei būtų apmokėta už visą saskaitą tada su visa sąskaita dėčiau prie avansinės, o dabar?
2008-11-04 22:13 PVM » Dėl PVM » #576087

virgiuke rašė:
Paskambinau į mokesčius, tai sako kad nereikia toj individualioj veikloj registruotis PVM mokėtojais kol nepasieks 100 tūkst. Reikėtų tuo atveju jei valdytų ne vieną UAB, o kelis smile

Ar jūs irgi taip manote?
2008-11-04 21:28 PVM » Dėl PVM » #576083

virgiuke rašė: Kažkaip skaitydama susimasčiau, jei fizinis asmuo vykdo individualią veiklą pagal pažymėjimą ir dar nėra PVM mokėtojas, ir tas pats asmuo turi UAB-ą, PVM mokėtoją, kuriame yra vienintelis akcininkas. Tai gal toj individualioj veikloj jis privalo įsiregistruoti PVM mokėtoju?



Loreta rašė: Tai tuomet tuo pačiu turėjo registruoti PVM mokėtoju ir IDV. Kartu su UAB


Paskambinau į mokesčius, tai sako kad nereikia toj individualioj veikloj registruotis PVM mokėtojais kol nepasieks 100 tūkst. Reikėtų tuo atveju jei valdytų ne vieną UAB, o kelis smile
2008-10-31 22:25 Bendra » BALANSAS » #575354

Loreta13 rašė:

virgiuke rašė: Jei turime GPM permoką biudžetui, tai darant balansą į kokią sąskaitą perkelti? ar į gautinas sumas ar į mokėtinas sumas?
Gautinas:))
Juk jie jums skolingi, o ne jūs jiems.

Tai čia tiktų prie išankstinių apmokėjimų?
2008-10-31 22:21 Bendra » BALANSAS » #575352
Jei turime GPM permoką biudžetui, tai darant balansą į kokią sąskaitą perkelti? ar į gautinas sumas ar į mokėtinas sumas?
2008-10-23 20:35 PVM » Dėl PVM » #572448
Tai kad atvirkščiai, individualią veiklą vykdo jau senai, o UAB-ą įregistravo tik šiemet ir šiemet tapo PVM mokėtojais. Tai dabar kaip su IDV?
2008-10-23 18:16 PVM » Dėl PVM » #572425
Kažkaip skaitydama susimasčiau, jei fizinis asmuo vykdo individualią veiklą pagal pažymėjimą ir dar nėra PVM mokėtojas, ir tas pats asmuo turi UAB-ą, PVM mokėtoją, kuriame yra vienintelis akcininkas. Tai gal toj individualioj veikloj jis privalo įsiregistruoti PVM mokėtoju?
2008-10-20 00:24 PVM » PVM sąskaita faktūra » #570789
Liepos mėnesį išrašant sąskaitas buvo praleista viena PVM sąskaita faktūra, t.y. neatitinka numeracija. Ką patartumėt daryti, gal atspausdinti paskesnę ar ankstesnę saskaitą su tuo trūkstamu numeriu ir daryti sugadinimą?
2008-10-19 11:37 Blevyzgos » Kulinariniai receptai » #570682
Kad jau tiek kalbat apie balandėlius tai papasakokit kaip juos troškinat, kiek laiko, ką dedat į puodo apačią kad neprisviltų, ir kokį padažiuką darot?
2008-10-19 10:11 Bendra » Įsakymai » #570655
Supratau.... o aš galvojau kad dar ir įsakymas rašomas smile
2008-10-19 10:08 Bendra » Įsakymai » #570653
Tai kaip suprantu įsakymas reikalingas vienas komisijos nariams nurodyti, ir galios kol nepasikeis komisija. O ar kiekvienam turtui nereikia atskiro įsakymo nurodant įvedimo į eksploataciją datą, nusidėvėjimo trukmę, kokiam turtui priskiriamas?
2008-10-18 23:07 Bendra » Įsakymai » #570643
Gal kas įmestumėt įsakymo pavyzduką dėl ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją ir komisijos narių sudarymo?
2008-09-29 22:14 Bendra » Individuali įmonė » #563883

Loreta13 rašė: Skaičiuojam, kiek minučių prakalbėta ir parašyta žinučių vieną mėn, kiek kitą:))

O jei rimtai? smile
2008-09-29 21:58 Bendra » Individuali įmonė » #563878
O kaip traukiat į sanaudas saskaitas kai dalijamas mėnuo pusiau. Pvz: "Bitės" saskaita gaunam išrašytą vidury mėnesio, už pokalbius nuo praeito mėn 15d iki šio mėnesio 15 d?
2008-09-28 22:17 Bendra » Individuali įmonė » #563428
Nu ačiū, labai labai ...fu, net palengvėjo.
Dar paklausiu dėl pajamų IĮ, saskaita išrašyta sausį už praeitų metų gruodį, tai suprantu kad pajamos traukiasi į praeitų gruodį. Tik kokios korespondencijos būtų tokiu atveju IĮ?
2008-09-28 22:10 Bendra » Individuali įmonė » #563425

Loreta rašė: Ne, sąnaudose nieko daryti neturit.

Tai išeina taip, kad turiu tik daryti išmokėjimą iš kasos mažinant skolą anstoliui? ir aišku pasirašyti buhalterinę pažymą dėl ko išmoku? ar taip.. smile
2008-09-28 22:03 Bendra » Individuali įmonė » #563423
Na, galutinis rezultatas tai tas pats..Tai jei taisau šiais metais, o šiais metais tų išskaitų jau nebebuvo tai turiu ką nors sanaudose daryti ar ne? apie išmokėjimą iš kasos tai supratau viską
2008-09-28 21:50 Bendra » Individuali įmonė » #563418
Tai vat, Loreta13, kad čia vedamas ŪORŽ, ir jame daromos tokios korespondencijos:
D sanaudos mokėtini atlyginimai
D sanaudos sodra 33,98%
D sanaudos A kl GPM
D sanaudos išskaitos pagal vykdomuosius
D sanaudos Garantinis fondas
K Įmonės skola
Tai vis tik keliauja tos išskaitos į sanaudas, tai gal jas ir reikia mažinti smile , bet kaip tai nesupratau...
2008-09-28 21:31 Bendra » Individuali įmonė » #563411

Loreta rašė:
Sumoje sąnaudos nesikeis - suma pagal vykd. raštus sąnaudos mažės (nes jas atstatinėsit grąžindami sumas direktoriui), bet iš kitos pusės jos didės ta pačia dalimi (nes ta suma didės išmokamas DU). Tai čia tik vidinėje apskaitoje visa tai gali fiksuotis, kad jums pačiai būtų aiškiau, kas iš ko susidarė.
Bet galit daryt ir kitaip. Susirašyti buhalterinę pažymą apie šiuos veikmus, ir rezultate mažinti įsiskolinimą antstoliams, bet didinti įsiskolinimą direktoriui.
Visi koregavimai vyks jau šiais metais.

Kažkaip nelabai supratau....gal lengviau būtų pagal pavyzdį, sakykim kabo skola 700, kurią išskaitėm iš atlyginimo, ir ką daryti?
2008-09-28 21:18 Bendra » Individuali įmonė » #563407

Loreta rašė:
O dėl tų išskaitų iš direktoriaus pagal vykdomuosius raštus - grąžinkit jas direktoriui atgal, jei jau jis pats apsimokėjo viską, ir mažinkit sąnaudas tai sumai.

O kaip sumažinti tas sanaudas, jei čia vyko viskas per kelis metus?
2008-09-28 21:11 Bendra » Individuali įmonė » #563404

Loreta rašė: Taip ir yra. Pasidengia pelnu po apmokestinimo.

Bet turbūt nieko tokio kad ta suma kaupsis kokius du, tris metus?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui