Tax.lt narys linatigre

L
Tax.lt narys nuo
2007-12-11
linatigre
forume parašė 727 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-04-18 10:41 Apskaita & Auditas » Prekių grąžinimas » #513721
avansinis mokėjimas tiekėjams[/quote]

Kokiai jūs čia sąsk. klasei priskiriate smile
2008-04-18 10:32 Apskaita & Auditas » Prekių grąžinimas » #513718

Rolf rašė:

linatigre rašė: O sakykite kai gauni kreditinę s.f. jūs ją užsipajamuojat su minuso ženklu smile


Ar programa leidžia sumas rašyti su minuso ženklu?



Pas mane Exelio programa.
2008-04-18 10:13 Apskaita & Auditas » Prekių grąžinimas » #513690
Pas mane gavimas toks:
D2435 K272
D2017 K2435
D6123 K2435 nes pirko per kasą, atsakingas asmuo, o ne pavedimu.
Gauname kreditinę s.f:
D272 K2435
D2435 K2017
D2435 K6123
O sakykite kai gauni kreditinę s.f. jūs ją užsipajamuojat su minuso ženklu smile
Nes aš negaliu pajamuotis prekių mažiau negu nurodyta PVM s.f.
smile
2008-04-18 08:20 Apskaita & Auditas » Prekių grąžinimas » #513618

Rolf rašė:

linatigre rašė: Turiu klausimėlį: mūsų įmonė grąžino prekias (tą patį mėnesį), korespondencija turėtų buti tokia:
D272 K2017 /37,00
D2017 K4485 /31,37
D6123 K4485 /5,65

Mes ne PVM mokėtojai, tai mums debetinės sąskaitos rašyti nereikia kiek žinau?


Nesuprantu, ką reiškia pas jus 2017 sąskaita smile
Debetinio dokumento negalite išrašyti, tiekėjas išrašys kreditinę sąskaitą.
Prekių grąžinimas:
D 443- skola tiekėjams
K 201x - prekės
K 6123 - neatskaitomas PVM


Rolf pas mane 2017 sąsk. yra vienas iš objektų. Skolos nebus tekėjams nes aš tuos pinigus gavau 272. Dėl K6123 sąsk. nepykite pasitaiko be rašant. smile Ačiū už atsakymą
2008-04-17 16:41 Bendra » Avansinė apyskaita » #513503
[quote="Darutiz"]taves juk jau klause, imones ta kortele ar asmenine direktoriaus?[/quot

Sorry, nežamačiau įmonės.
2008-04-17 16:37 Bendra » Avansinė apyskaita » #513499
Tai gerai kad nebūtina, ačiū nuraminote smile
2008-04-17 16:12 Bendra » Avansinė apyskaita » #513480
Sveiki, turiu klausimą ar į AA reikia pildyti jei direktorius asiskaito banko kortele smile
2008-04-17 14:23 Apskaita & Auditas » Prekių grąžinimas » #513409
Turiu klausimėlį: mūsų įmonė grąžino prekias (tą patį mėnesį), korespondencija turėtų buti tokia:
D272 K2017 /37,00
D2017 K4485 /31,37
D6123 K4485 /5,65

Mes ne PVM mokėtojai, tai mums debetinės sąskaitos rašyti nereikia kiek žinau?
2008-04-08 21:25 Bendra » Sąnaudos » #509759
Tai taip PVM aš dedu į sąnaudas. Kai mes esame ne PVM mokėtojai mūsų PVM sumą reikia dėti į sąnaudas. Užtat ir gavoju su leidžiamais atskaitymais reikia išskirti PVM sumą ar tiesiog visą sumą parodyti sąnaudose.
2008-04-08 21:18 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #509752
Pasikartosiu negimė visi mokėdami jei supratote.
2008-04-08 12:33 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #509496
Ir dar prie to paties nevisi gimė mokėdami, ir nevisi tokie tobuli kaip Jūs, ir jei nesupratau atsakymo tai nereiškia kad negali jį pakartoti, o jei Jūs supratote tai arba galite atrašyti arba nieko nerašykite, ir tas forumas tam ir duotas diskutuotis apie šiuos dalykus smile
2008-04-08 11:59 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #509482

Soffy rašė: O pati ką nors nors kiek apie tai paskaityti kaip REIKIA daryti, nenorite?
Jums jau nulupa kiaušinį ir netgi suvalgo jį, juk Jūsų galvelėje nieko nelieka nuo tokių patarimų, net pačių geriausių, o Jūs net nepajėgiate suprasti, kad Jums jau atsakė kaip reikia daryti, kaip GALIMA daryti.


Nereikia čia tai pykti ir nervuoti, papraščiausiai jei paklausiu tai gal galite atsakyti
2008-04-08 11:07 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #509433

SALOME rašė: taip nurašoma į sąnaudas, bet dokumentas juk reikalingas.



Tai nurašyti iš karto į sąnaudas ar į atsargas, o mėnesio galia su nurašymo aktu į sąnaudas smile
2008-04-08 10:16 Bendra » Sąnaudos » #509396
Jei buvote PVM mokėtojais. Kažkaip minėjot, kad net pinigų kasoje nėra, veikla nevyksta, tai gal dar ir ne PVM mokėtojai smile[/quote]

DAR NE
2008-04-08 09:41 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #509376
Laba diena, turiu klausimėlį ar galima kurą nurašinėti iš karto jei yra parašytas direktoriaus įsakymas kad kuras nurašomas į sąnaudas smile
2008-04-08 08:22 Bendra » Sąnaudos » #509335
O aš negaliu išmokėti iš kasos nes dar nebuvo vykdoma veikla ir nebuvo pinigų kasoje, o jei aš paliksiu su minusu galutinė suma man atima o neprideta. Aš tiesiog K įrašiau į 44311(skola direktoriui, psidariau subsąskaitą), nes čia mada kad pirkti iš savų pinigų. smile
Ir aš ankščiau klausiau dėl neleidžiamų ir leidžiamų atskaitymų, neleidž.-neišskiri PVMsumą, leidžiamų -turi išskirti PVM sumą. smile Iš tikro jau primiršau su tai neleidžiamais ir leidžiamais reikia knygą pasiskaitinėti.
2008-04-07 11:55 Bendra » Sąnaudos » #509084
kaip matėte mano foldžiarį 1,2 klasės debetuoja, o 3,4,5, kredituoja užtat tai ir meta man tą minusą.
2008-04-07 08:48 Bendra » Sąnaudos » #508997

linatigre rašė: Labai, labai ačiū už pagalbą, smile
Ir dar paklausiu neleidžiamus atskaitymus- neišskiriame PVM, o leidžiamus išskiriame PVM sumą.


Kadangi susivedžiau ir dabar pas mane išmeta su minusu, nes D sąnaudos ir K atskaitingi, jie abudu debetuoja. Ir kai gaunasi su minusu DŽ knygoje galutė suma man atminusuoja, pridedu failą kad būtų aiškiau.
2008-04-07 08:23 Bendra » Sąnaudos » #508993
Labai, labai ačiū už pagalbą, smile
Ir dar paklausiu neleidžiamus atskaitymus- neišskiriame PVM, o leidžiamus išskiriame PVM.
2008-04-06 22:05 Bendra » Sąnaudos » #508975
Šitaip irgi galvuju, bet prieš mane dirbusi buhalterė išvis to neparodė, ir dabar iš manęs akcininkas reikalauja pinigų.
Atsakymas į klausimą> Akcinikas yra tik akcininkas vienas asmuo, o direktorius mūsų darbuotojas kitas asmuo.

Tai man dabar iki šiol rodyti atskaitingi asmenys 2435 (direktorius) skolą.
D6118 K2435

Ir dar prie to paties leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus nurašome kartu metų pabaigoje su 390sąsk.

Labai ačiū už pagalbą jei atrašiau teisingai tai išsiaiškinome iki galo.
2008-04-06 21:18 Bendra » Sąnaudos » #508967

Loreta13 rašė: Kas, kada ir už kieno pinigus pirko - savuosius ar įmonės.
Nes, man atrodo, jūs kažkiek pasiklydote:))


Pradėsiu akcinikas davė pinigus grynais (867,00)kad sumokėtume už paslaugas( įmonės įregistravimas -198,00, anspaudo pirkimas -149,00, notaro išlaidos-520.00). Ant sąskaitų pasirašė direktorius.
2008-04-06 16:24 Bendra » Sąnaudos » #508935
[quote="Loreta13"]linatigre
Tai kaip atsirado pinigai kasoje smile Ar steigėjas yra jūsų darbuotojas, kad rodote 2435 smile
Kodėl jie rodomi, kaip skola akcininkui smile
Jei juos įnešėte iš atsiskaitomos sąskaitos banke į kasą, tai juk ne jokia skola akcininkui:
D kasa
K atsiskaitoma sąskaita
Jei niekas pinigų į kasą iš banko nenešė, o steigėjas kažką pirko iš savų pinigėlių, kuriuos jam nutarta kompensuot:
D steigimo sąnaudos (neleidžiami) arba nepaskirstytas pelnas/nuostolis
K skola steigėjui
Kai atiduodate:
D skola steigėjui
K pinigai kasoje
Be to, antspaudas yra normalios sąnaudos.
http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000048451ius, nes ant s.f. pasirašė direktorius, tai išvardinu: D2435 K272 (parodau kad direktorius perka)

D2435 K272
D6118 K2435 (neleidžiami atskaitymai)

D2435 K272
D6118 K2435 (neleidžiami atskaitymai)

D2435 K272
D6118 K2435 ( leidžiami atskaitymai) ir tai atsispindi avansinėje apyskaitoje, kad atsiskaitė direktorius.

Pinigai rodomi kaip skola akcininkui nes tuos pinigus davė akcininkas fgrynais pinigais.
Tuos pinigus neįnešė į atskaitomąją sąskaitą, o davė grynais, nes išrašiau [acronym="Kasos pajamų orderis

Daugiau informacijos LR Vyriausybės 2002-05-29 nutarime Nr. 780"="Kasos pajamų orderis

Daugiau informacijos LR Vyriausybės 2002-05-29 nutarime Nr. 780"]KPO.

gal aš nelabai aiškiau parašau nepykite nes reikia kaip nors tą pradžią sukoresponduoti normaliai. ačiū kad padedate, gal pavyks išpainioti smile
2008-04-06 10:45 Bendra » Sąnaudos » #508906
Kad būtų aiškiau Steigimo akte yra nurodytas toks punktas Nr.13 Bendrovės steigimo išlaidas apmoka steigėjas, ir jam reikia grąžinti tą skolą, už pirktas prekias (įmonės įregitravimas, anspaudo pirkimas, notaro išlaidos) dar pabrėžiu: prekėms davė steigėjas, o ant sąskaitų pasirašė direktorius. Tai todėl aš sąsk. koresp. dariau tokią už 2007-11mėn. buvo įregistruota įmonė:
D272 K4021 /198.00(akcininko skola 4021)
D61184 K2435 /198,00
Už 2007-12mėn. 1.anspaudas ir 2.notaro išlaidos:
1. D272 K4021 /669,00
D2435 K272 /149,00
D6118 K2435/149,00

2. D2435 K272/ 520,00
D6118 K2435/ 520,00
Tai ar gerai čia parašyta ar nelabai?
2008-04-06 10:36 Bendra » Sąnaudos » #508905
[quote="Loreta13"]

linatigre rašė: Į kasą įnešė akcininkas, o prekias pirko direktorius.
Man atrodo, jūs kažką painiojate:))
Paaiškinkite, kaip registravote akcinio kapitalo atsiradimą smile[/quot


Registravau taip: D271 K448 /10000lt.(įstat. kapitalui apmokėti)
D448 K301 /10000lt.(registrų centre užregistruota įmonė)
2008-04-04 14:18 Bendra » Sąnaudos » #508741

Rolf rašė:

linatigre rašė: Padėkite kas nors susigaudyti. Praitų metų patirtos išlaidos yra neleidžiami atskaitymai (įregistravimas įmonės, anspaudo pirkimas, notaro išlaidos). Ir kaip dabar turėtų būti su apskaita, nesuprantu su tais neleidžiamais atskaitymais? tai jie metų pabaigoje nenusirašo su sąsk.390?
Aš rašiau kad
D272 K4021 (akcininko skola)
D2435 K272
D6118 K2435


Nieko nesuprantu su jūsų korespondencijom, ypač su pirma. Kas tuos pinigus įnešė į kasą?
Antspaudo pirkimas yra leidž.atskaitymai.
Steigimo sąnaudas taip registruočiau:
D 341 arba 303( jei yra akcijų priedai)
K 448 - kitos mokėtinos sumos.


Į kasą įnešė akcininkas, o prekias pirko direktorius.
2008-04-03 14:10 Bendra » Sąnaudos » #508280

linatigre rašė: Padėkite kas nors susigaudyti. Praitų metų patirtos išlaidos yra neleidžiami atskaitymai (įregistravimas įmonės, anspaudo pirkimas, notaro išlaidos). Ir kaip dabar turėtų būti su apskaita, nesuprantu su tais neleidžiamais atskaitymais? tai jie metų pabaigoje nenusirašo su sąsk.390?
Aš rašiau kad
D272 K4021 (akcininko skola)
D2435 K272
D6118 K2435



Kas gali pagelbeti? smile
2008-04-03 13:43 Bendra » Sąnaudos » #508253
Padėkite kas nors susigaudyti. Praitų metų patirtos išlaidos yra neleidžiami atskaitymai (įregistravimas įmonės, anspaudo pirkimas, notaro išlaidos). Ir kaip dabar turėtų būti su apskaita, nesuprantu su tais neleidžiamais atskaitymais? tai jie metų pabaigoje nenusirašo su sąsk.390?
Aš rašiau kad
D272 K4021 (akcininko skola)
D2435 K272
D6118 K2435
2008-03-20 07:33 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #502986
Laba diena, noriu paklausti kai įmonėje nuostolis nedidelis (200,00) ir akcininkas nedidina kapitalo tai kaip tada turėtų rašytis akcinikų protokolas? Pirmą kartą darau smile ir gal prie to pačio kitas klausimas finansinę atskaitomybė žinau reikia patvirtinti neilgiau kaip 18mėn. Jei įmonė atsidarė 2007.12... tai sąskaitų uždarymą reikia daryti ar ne?
Ne aš kaip įsivaizduoju kad nereikia daryti sąskaitų uždarymo nei metinės finansinės atskaitomybės ir akcininkų susirinkimo tada nereikia, o kai jūs manote?
2008-03-19 11:01 Bendra » Didžioji knyga » #502584
Man taip patogiau. O sakykite kaip metų pabaigoje jei įmonėje minusas daleiskim 202,00lt., tai sąsk. nr. bus 341, o kaip su 342 kaip jos turi suvaikščioti?
2008-03-13 09:28 Bendra » Nurašymo aktai » #500137
Labutis, iškilo klausimėlis baigiantis objekto darbams yra išrašomas medžiagų nurašymo aktas ar tas medžiagas kurias nurašai tame akte reikia nurašyti dar papildomai į sąnaudas? Ar užtenka kad DŽ knygoje matytusi gautos pajamos ir parduotų paslaugų savikaina. smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui