Sąnaudos

L
Loreta13 30842
2008-04-06 22:16 Loreta13 2011-09-11 05-47

linatigre rašė: Tai man dabar iki šiol rodyti atskaitingi asmenys 2435 (direktorius) skolą.
D6118 K2435

Ir dar prie to paties leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus nurašome kartu metų pabaigoje su 390sąsk.
Taip, korepondencija teisinga. Tik nepamirškite, kad antspaudas yra leidžiami atskaitymai.
Tiek leidžiami tiek neleidžiami uždaromi per pajamų ir sąnaudų suvestinę. O PLN204 parodysite neleidžiamus, dėl to pelnas(nuostolis) prieš apmokestinimą (uždarius pajamas bei sąnaudas) bus nelygus apmokestinamam pelnui(nuostoliui) iš PLN204.
L
linatigre 727
2008-04-07 08:23 linatigre 2011-09-11 05-47
Labai, labai ačiū už pagalbą, smile
Ir dar paklausiu neleidžiamus atskaitymus- neišskiriame PVM, o leidžiamus išskiriame PVM.
L
linatigre 727
2008-04-07 08:48 linatigre 2011-09-11 05-47

linatigre rašė: Labai, labai ačiū už pagalbą, smile
Ir dar paklausiu neleidžiamus atskaitymus- neišskiriame PVM, o leidžiamus išskiriame PVM sumą.


Kadangi susivedžiau ir dabar pas mane išmeta su minusu, nes D sąnaudos ir K atskaitingi, jie abudu debetuoja. Ir kai gaunasi su minusu DŽ knygoje galutė suma man atminusuoja, pridedu failą kad būtų aiškiau. AP 2007.11.31.xls
2008-04-07 11:20 vvirginija1 2011-09-11 05-47

linatigre rašė:
Kadangi susivedžiau ir dabar pas mane išmeta su minusu, nes D sąnaudos ir K atskaitingi, jie abudu debetuoja. Ir kai gaunasi su minusu DŽ knygoje galutė suma man atminusuoja, pridedu failą kad būtų aiškiau.

Čia kažkokia klaida pas Jus, jei yra kredite tai ir likutis turi likti kredite, neaišku kodėl meta su minusu ir dar debete
L
linatigre 727
2008-04-07 11:55 linatigre
kaip matėte mano foldžiarį 1,2 klasės debetuoja, o 3,4,5, kredituoja užtat tai ir meta man tą minusą.
I
Indre_NTN 339
2008-04-07 16:00 Indre_NTN
nezinau ar sitoj temoj klausiu, bet gal padesit...tarkim prekes perkamos kurios naudojamos paslaugom atlikti...na pvz perkami klijai ir tapetai kurie naudojami klientui istapetuoti kambari...i kokia saskaita traukti tas prekes???
I
Indre_NTN 339
2008-04-07 16:16 Indre_NTN
na bukit geri pasakykit...niekad tokios neforminau...cia gal kaip ir kanceliarines nurasinet...ar ne???susimaisiau jau.... smile
J
juolita 1205
2008-04-07 16:16 juolita
Į suteiktu paslaugu savikaina
I
Indre_NTN 339
2008-04-07 16:19 Indre_NTN
o koks numeriukas saskaitos gal gali pasakyti???
I
Indre_NTN 339
2008-04-07 16:21 Indre_NTN
sorry, kad cia taip su klausimais...bet dar iskilo toks variantas...jeigu as prisiperku is anksto daug kliju...busimom paslaugom...tai i kokia saskaita tada deti???negaliu as ju juk i paslaugu savikaina traukti...
J
juolita 1205
2008-04-07 16:29 juolita 2011-09-11 05-47
Prisipirkus kliju - i atsargas - 20* saskaita.
I sanaudas atsargos nurasomos pagal Jusu imoneje esancia atsargu apskaitos tvarka.
Pagal atsargu 9 :
"40. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje gali būti registruojamas nuolat arba
periodiškai. Taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, buhalterinės apskaitos sąskaitose
registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija. Jeigu nuolat
apskaitomų atsargų būdą taikyti ekonomiškai netikslinga, gali būti taikomas periodiškai
apskaitomų atsargų būdas, kai atsargų likučių savikaina ir parduotų prekių savikaina buhalterinės
apskaitos sąskaitose užregistruojama ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus atsargų likučių inventorizacija"
I
Indre_NTN 339
2008-04-07 16:32 Indre_NTN
labai didelis aciu:)
L
Loreta13 30842
2008-04-07 21:12 Loreta13 2011-09-11 05-47

linatigre rašė: kaip matėte mano foldžiarį 1,2 klasės debetuoja, o 3,4,5, kredituoja užtat tai ir meta man tą minusą.
Tai atiduokite iš kasos atskaitingam tą skolą ir viskas bus "čiki".
Čia tiesiog tokios formulės. Sąskaitą "atskaitingi" vertina, kaip turtinę, kur normalus likutis debete. Kai atsirado trumpam kredite, rodo debetą su minusu. Viskas čia gerai.
Išmokėkite skolą iš kasos- bus nuliukas.
L
linatigre 727
2008-04-08 08:22 linatigre
O aš negaliu išmokėti iš kasos nes dar nebuvo vykdoma veikla ir nebuvo pinigų kasoje, o jei aš paliksiu su minusu galutinė suma man atima o neprideta. Aš tiesiog K įrašiau į 44311(skola direktoriui, psidariau subsąskaitą), nes čia mada kad pirkti iš savų pinigų. smile
Ir aš ankščiau klausiau dėl neleidžiamų ir leidžiamų atskaitymų, neleidž.-neišskiri PVMsumą, leidžiamų -turi išskirti PVM sumą. smile Iš tikro jau primiršau su tai neleidžiamais ir leidžiamais reikia knygą pasiskaitinėti.
D
Darutiz 465
2008-04-08 08:39 Darutiz 2011-09-11 05-47

Loreta13 rašė:

linatigre rašė: kaip matėte mano foldžiarį 1,2 klasės debetuoja, o 3,4,5, kredituoja užtat tai ir meta man tą minusą.
Tai atiduokite iš kasos atskaitingam tą skolą ir viskas bus "čiki".
Čia tiesiog tokios formulės. Sąskaitą "atskaitingi" vertina, kaip turtinę, kur normalus likutis debete. Kai atsirado trumpam kredite, rodo debetą su minusu. Viskas čia gerai.
Išmokėkite skolą iš kasos- bus nuliukas.


perkelkite is sąskaitos 2435 Atskaitingi i 448 kitos gautinos sumos ir bus viskas ok
L
Loreta13 30842
2008-04-08 08:46 Loreta13 2011-09-11 05-47

linatigre rašė: dėl neleidžiamų ir leidžiamų atskaitymų, neleidž.-neišskiri PVMsumą, leidžiamų -turi išskirti PVM sumą. smile Iš tikro jau primiršau su tai neleidžiamais ir leidžiamais reikia knygą pasiskaitinėti.
Jei buvote PVM mokėtojais. Kažkaip minėjot, kad net pinigų kasoje nėra, veikla nevyksta, tai gal dar ir ne PVM mokėtojai smile
L
linatigre 727
2008-04-08 10:16 linatigre
Jei buvote PVM mokėtojais. Kažkaip minėjot, kad net pinigų kasoje nėra, veikla nevyksta, tai gal dar ir ne PVM mokėtojai smile[/quote]

DAR NE
L
Loreta13 30842
2008-04-08 20:36 Loreta13 2011-09-11 05-47

linatigre rašė: DAR NE
Tai kaip galite išskirti PVM smile
PVM jums sąnaudos. Kaip ir antspaudas.
L
linatigre 727
2008-04-08 21:25 linatigre
Tai taip PVM aš dedu į sąnaudas. Kai mes esame ne PVM mokėtojai mūsų PVM sumą reikia dėti į sąnaudas. Užtat ir gavoju su leidžiamais atskaitymais reikia išskirti PVM sumą ar tiesiog visą sumą parodyti sąnaudose.
ausyte ausyte 5281
2008-04-11 11:32 ausyte
Sveiki,
tokia situacija bankas 2006 m. nusiskaite iš įmonės kortelės per daug mokesčių, vėliau t.y. 2007 m. juos grąžino į kortelę.2006 m. rodžiau kaip sąnaudas, o 2007 m. rodžiau kaip pajamas.Ar i šviso teisingai aš registravau? O gal reikėjo 2007 m. rodyti 6 kl. kredite?
Ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui