2015-12-09 10:34
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1296182
O dar pamiršau, o ant čekio nėra įskirta PVM, tai man pajamuotis su 0 PVM.
2015-12-09 10:20
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1296175
Ačiū, žiūrėsiu ar tai įmonės ar ne
2015-12-09 10:04
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1296163
o jei būtų pirkimas iš seminaro daiktai, knygos.... tai tada turėčiau išmokėti.
2015-12-09 09:52
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1296161
Sveiki, norėčiau patarimo dėl komandiruotės sąskaitų korespondencijos:
3 darbuotojai važiavo į seminarą Lenkijoje, jiems išmokėjau 228,00 eur., grįže jie man parvežė vieną čekį matinimo už 69,36 eur., kad mokėjo grynais. Tai maitinimo sumą vėl jiems išmokėti, ir PVM išskirti nereikia nes jo ten nėra tik bendra suma?
2015-04-22 14:46
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1270037
Tai čia tiesiogiai įsivesti per operacijų žurnalą?
2015-04-22 13:43
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1270010
vikijel rašė:
Draudimo raštu reikėjo Kredituoti sąnaudas ir debetuoti įsiskolinimą servisui.
Nesuprantu, užsipajamuoji draudimo raštą gaunasi D/sąnaudos kaip jos kredite?
2015-04-22 12:18
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1269983
[quote=linatigre]
Sveiki, noriu pasiklausti kaip daryti, tvarkėmės automobilį servise ir turime sąskaitą už draudiminį įvykį, dabar gavau raštą iš draudimo kad pinigus pervedė servisui už serviso sąskaitą. Kaip man uždengti tas sąskaitas?
Draudimo raštą užsipajamavau į sąnaudas.
Padėkite..
2015-04-22 10:17
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1269935
Sveiki, noriu pasiklausti kaip daryti, tvarkėmės automobilį servise ir turime sąskaitą už draudiminį įvykį, dabar gavau raštą iš draudimo kad pinigus pervedė servisui už serviso sąskaitą. Kaip man uždengti tas sąskaitas?
Draudimo raštą užsipajamavau į sąnaudas.
2015-04-14 10:09
Bendra »
Del PNPD »
#1268698
Ačiū Alina už atsakymą.
2015-04-14 10:01
Bendra »
Del PNPD »
#1268695
Sveiki, turiu tokią situaciją norime priimti darbuotoją į darbą ir jis turi patvirtintą dokumentą kad yra laikinas vaiko globėjas ar jam ir priklauso PNPD už vaiką?
2015-01-16 11:54
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1256244
amadina22 rašė:
linatigre rašė:
Noriu paklausti, nurašiau skolos sumą į beviltiškas skolas ir noriu PVM atstatyti kokia būtų teisinga sąskaitų kor.?
Jums buvo skolinga įmonė? Norite susigrąžinti PVM arba sumažinti mokėtiną PVM?
Taip mums įmonė skolinga ir norime susigrąžinti PVM.
2015-01-15 14:34
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1256054
Nu man ir tas K kirbėjo, o dėl ko 522?
2015-01-15 13:47
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1256026
ar kas pagelbėtų: D2431 ir K4484?
2015-01-15 13:08
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1256012
Noriu paklausti, nurašiau skolos sumą į beviltiškas skolas ir noriu PVM atstatyti kokia būtų teisinga sąskaitų kor.?
2014-07-16 11:00
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1232603
Na jūs apeinate klausimus :) Aš tik noriu tiksliai išsiaiškinti už paslaugas gauna sąskaita, deklaruoji suma 23eil. ir PVM34eil. ar taip?
2014-07-15 17:00
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1232548
Jei tada tas pats tai kaip FR0600 deklaracijoje 23eil. nerodyti?
2014-07-15 16:38
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1232541
Ne 23eil. niekada nepildžiau nes niekada nebuvo atskirai įforminta transporto paslauga.
Aš tik noriu paklausti ar reikia ir man rodyti su PVM ar ne?. Ir ar deklaracijoje tai pat rodyti.
2014-07-15 15:29
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1232527
Cento programoje. Mes iš Lenkų įmonės pirkome prekes. Tai jie išrašė dvi sąskaitas vienoje tik prekės o kitoje transporto paslaugos. Tai ar transporto paslaugos apmokestinamos?
2014-07-15 15:20
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1232523
Sveiki, niekaip nesuprantu kaip daryti, gauta sąskaita iš Lenkų su transporto paslaugomis 0PVM suma-2500.00PLN. Programoje įvedus man nerodo PVM21%. Ar turi būti už transportą įskirtas PVM? Ar FR0600 reikia pildyti?
2014-03-03 11:11
Apskaita & Auditas »
Archyvavimas »
#1210967
Nu ir aš tą patį galvoju kad nereikia, dėkui už atsakymą.
2014-03-03 09:52
Apskaita & Auditas »
Archyvavimas »
#1210930
Sveiki, norėčiau pasiteirauti priiminimai dėl neapmokėtų sąskaitų atskirą bylą vestis ir prie ko prisiskire?
2014-02-10 10:40
Pelno mokestis »
Avansinis pelno mokestis »
#1206439
Serebro rašė:
Lina24 rašė:
Iskilo klausimukas
2012metais buvo pelnas, bet ji sudengem su 2011 metu nuostoliu.
2013 metai yra pelnas tarkim 20 000Lt, bet jis dar nedeklaruotas mokesciuose.
Ar reikia moketi avansini pelno mokesti uz 2014metus?
Avansinis pelno mokestis už pirmuosius devynis mokestinio laikotarpio mėnesius apskaičiuojamas pagal faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą už mokestinį laikotarpį, buvusį prieš praėjusį mokestinį laikotarpį. Avansinis pelno mokestis už dešimtą – dvyliktą mokestinio laikotarpio mėnesius apskaičiuojamas pagal praėjusį mokestinį laikotarpį faktiškai apskaičiuotą pelno mokesčio sumą. Jūs turite žiūrėti pagal 2012m. pelno mokestį, aš taip suprantu. Ir jei praėjusio mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos neviršijo 1 milijono litų, vienetas mokestiniu laikotarpiu avansinio pelno mokesčio mokėti neprivalo pagal 47 str. 5 dalį
Pas mane tapati situacija buvo, kol išsiaiškinau ko reikia, nes 2012m. išviso nebuvo pateikta deklaracija, tai šiais metais aš pateikiau už 2013m. B ir C dalis.
2014-02-03 22:18
Bendra »
Sąskaitų korespondencija »
#1205028
linatigre rašė:
Ar galėčiau tuos pinigėlius prijunkti prie kitų akcininkų įnešimų?
Gal kas patartu?
2014-02-03 15:17
Bendra »
Sąskaitų korespondencija »
#1204902
Ar galėčiau tuos pinigėlius prijunkti prie kitų akcininkų įnešimų?
2014-02-03 14:38
Bendra »
Sąskaitų korespondencija »
#1204878
Čia kiek suprantu ši suma buvo akcininko įnešimas, nes su KPO o paskui OŽ įrašyta likučio perkėlimas D4488 K4062. Ar galėčiau tuos pinigėlius prijunkti prie kitų akcininkų įnešimų?
2014-02-03 14:34
Bendra »
Sąskaitų korespondencija »
#1204874
Pardavė akcijas kitam akcininkui ir išėjo.
2014-02-03 14:02
Bendra »
Sąskaitų korespondencija »
#1204847
Laba diena, norėčiau patarimo šiemet pamačiau kad akcininkui nebuvo iki galo išmokėta suma 900,00. Tą sumą buhalterė buvo įdėjusi į sąskaitą 4062 (nesuprantu kodėl ji neišmokėjo per kasą) - nubrybavo žodiu. Dabar to akcininko jau nėra ir į kokią sąskaitą man įdėti tuos pinigėlius?
2013-03-11 14:39
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1139246
Sveiki, noriu paklausti, yra sandelyje daug prekių kurios jau nebus naudojamos, jei aš jas nurašau į nenaudojamas, visaks gerai aš jų nematau, bet darant inventorizaciją man už praitus metus reikėjo atkelti prekes iš nenaudojamų į naudojas, nes inventorizacija nemato tų likučių, tai aš nesuprantu kodėl nemato tų likučių per inventorizaciją?
2013-03-05 15:39
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1137958
Gita1 rašė:
nu aš ten blogai parašiau.. ne D 2435 K 4463, o D 4463 K 2435 blem kokia gėda..
Ne jokia gėda, tik kai kam reikia kultūros pasimokyti ir neaiškinti kad čia 2mėn. buhalteris mokėtų , gal aš 1mėn. buhalteris
Beje ačiū už atsakymą
2013-03-04 14:58
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1137566
gal galėtumėte pakomentuoti