Sveiki, sakykit kaip jūs tvarkotės su nuolaidom/diskontais? pg.sutartį jei pirkėjas apmoka per t.t. dienų sk., taikoma nuolaida. Jie taip ir daro. Gaunasi sf didesnė suma, o apmoka mažiau. Tai tą skirtumą turėčiau koresponduoti: D-509 K-241, t.y. mažėja tik pajamos ir deb.skola, o pvm suma lieka ta pati... O ar reikėtų nurodyti sf papildomą informaciją apie taikytinas nuolaidas ar užtenka turėti sutartį? Ačiū visiems kas patars
monde09 rašė: pg.sutartį jei pirkėjas apmoka per t.t. dienų sk., taikoma nuolaida. Jie taip ir daro. Gaunasi sf didesnė suma, o apmoka mažiau. Tai tą skirtumą turėčiau koresponduoti: D-509 K-241, t.y. mažėja tik pajamos ir deb.skola, o pvm suma lieka ta pati... O ar reikėtų nurodyti sf papildomą informaciją apie taikytinas nuolaidas ar užtenka turėti sutartį?
Sutarties nepakanka.
Pagal PVM įstatymą privalote išrašyt kreditinę PVM s/f:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000... Taigi, mažės jūsų pardavimai
mažės mokėtinas PVM
mažės pirkėjų skola
Cecilia rašė: 2008 metais įmonė per klaidą sumokėjo gyventojui (įmonės darbuotojas) už elektros energiją. Sąskaita buvo išrašyta būtent tam darbuotojui, o ne įmonei. Nežinau, kur dėti tą sumokėtą sumą? Kol kas laikau išankstinių apmokėjimų sąskaitoje (2 klasėje). Bet kur ją dėti? Kaip apmokestinti ir deklaruoti pelno mokesčio deklaracijoje?
Cecilia rašė: 2008 metais įmonė per klaidą sumokėjo gyventojui (įmonės darbuotojas) už elektros energiją. Sąskaita buvo išrašyta būtent tam darbuotojui, o ne įmonei. Nežinau, kur dėti tą sumokėtą sumą? Kol kas laikau išankstinių apmokėjimų sąskaitoje (2 klasėje). Bet kur ją dėti? Kaip apmokestinti ir deklaruoti pelno mokesčio deklaracijoje?
Gal kas nors įsivaizduoja ką šiuo atveju daryti?
Jei buvo sumokėta per klaidą, tai gal darbuotojas gali tą sumą grąžinti?
Cecilia rašė: 2008 metais įmonė per klaidą sumokėjo gyventojui (įmonės darbuotojas) už elektros energiją. Sąskaita buvo išrašyta būtent tam darbuotojui, o ne įmonei. Nežinau, kur dėti tą sumokėtą sumą? Kol kas laikau išankstinių apmokėjimų sąskaitoje (2 klasėje). Bet kur ją dėti? Kaip apmokestinti ir deklaruoti pelno mokesčio deklaracijoje?
Gal kas nors įsivaizduoja ką šiuo atveju daryti?
Išskaičiuot darbuotojui iš algos. Tik nesupratau kaip čia taip "per klaidą" galima sumokėti. Per klaidą mokėtojas būtų jūsų įmonė, tai ir susidengtų skolos.
Prie kokių sąnaudų dėti įsipareigojimų mokestį už paskolą? Mokamas kiekvieną mėnesį, kaip ir palūkanos. ar galima priskirti prie palūkanų sąnaudų? Ar geriau traktuoti kaip veiklos sąnaudas?
Cecilia rašė: Prie kokių sąnaudų dėti įsipareigojimų mokestį už paskolą? Mokamas kiekvieną mėnesį, kaip ir palūkanos. ar galima priskirti prie palūkanų sąnaudų? Ar geriau traktuoti kaip veiklos sąnaudas?
Cecilia rašė: Prie kokių sąnaudų dėti įsipareigojimų mokestį už paskolą? Mokamas kiekvieną mėnesį, kaip ir palūkanos. ar galima priskirti prie palūkanų sąnaudų? Ar geriau traktuoti kaip veiklos sąnaudas?
Tarkime mums išrašo s/f už suteiktas paslaugas tik 2009m sausio men, o jos suteiktos 2008m spalį, lapkritį bei gruodį, tai vistik sąnaudas reikia priskirti tiems mėn?
D 6118
K443
Tik jiems apmokame kada gauname s/f t.y 2009m 01mėn ?
D 443
K271
(Ne PVM moketojai) o jei PVM tai i kuriuos metus PVM priskirti ?
pyfka rašė: Tarkime mums išrašo s/f už suteiktas paslaugas tik 2009m sausio men, o jos suteiktos 2008m spalį, lapkritį bei gruodį, tai vistik sąnaudas reikia priskirti tiems mėn?
Sąnaudas registruojate 2008m. apskaitoje:
D 611x
K4483 Sukauptos sąnaudos
PVM s/f 2009m.:
D 4483
K 4431
pyfka rašė: o jei PVM tai i kuriuos metus PVM priskirti ?
Cecilia rašė: Metų gale dėl PVM deklaracijos apvalinamų gavosi, kad per daug deklaruota PVM'o 1,52 Lt. Ar reiktų šią sumą kur nors iškelti? ar ją taip ir palikti?
Cecilia rašė: Metų gale dėl PVM deklaracijos apvalinamų gavosi, kad per daug deklaruota PVM'o 1,52 Lt. Ar reiktų šią sumą kur nors iškelti? ar ją taip ir palikti?
Deklaruokite mažiau :))
Tiek to tada, nes vis tiek tie netikslumai visą laiką bus neesmė čia
Sveikučiai.
Pirkta tekila reprezentacijiai 28,99 Lt tai korespondencija būtų:
D Reprezentacinės išlaidos 17,97
D Neleidžiami atskaitymai 7,25
D Pirkimo PVM 3,77
K Kasa 28,99
?
Laba diena, norėčiau patarimo šiemet pamačiau kad akcininkui nebuvo iki galo išmokėta suma 900,00. Tą sumą buhalterė buvo įdėjusi į sąskaitą 4062 (nesuprantu kodėl ji neišmokėjo per kasą) - nubrybavo žodiu. Dabar to akcininko jau nėra ir į kokią sąskaitą man įdėti tuos pinigėlius?