Sąskaitų korespondencija

amadina22 amadina22 19757
2014-02-03 14:04 amadina22

linatigre rašė:
Laba diena, norėčiau patarimo šiemet pamačiau kad akcininkui nebuvo iki galo išmokėta suma 900,00. Tą sumą buhalterė buvo įdėjusi į sąskaitą 4062 (nesuprantu kodėl ji neišmokėjo per kasą) - nubrybavo žodiu. Dabar to akcininko jau nėra ir į kokią sąskaitą man įdėti tuos pinigėlius?

O kur jis?
L
linatigre 727
2014-02-03 14:34 linatigre
Pardavė akcijas kitam akcininkui ir išėjo.
amadina22 amadina22 19757
2014-02-03 14:35 amadina22

linatigre rašė:
Pardavė akcijas kitam akcininkui ir išėjo.


O ta neišmokėta suma už ką?
L
linatigre 727
2014-02-03 14:38 linatigre
Čia kiek suprantu ši suma buvo akcininko įnešimas, nes su KPO o paskui OŽ įrašyta likučio perkėlimas D4488 K4062. Ar galėčiau tuos pinigėlius prijunkti prie kitų akcininkų įnešimų?
L
linatigre 727
2014-02-03 15:17 linatigre
Ar galėčiau tuos pinigėlius prijunkti prie kitų akcininkų įnešimų?
L
linatigre 727
2014-02-03 22:18 linatigre

linatigre rašė:
Ar galėčiau tuos pinigėlius prijunkti prie kitų akcininkų įnešimų?


Gal kas patartu?
2kart2 2kart2 1029
2014-09-05 13:07 2kart2
Sveiki,

kokia bus saskaitu korespondecija, kai gavau is tiekieju saskaita su delspinigiais?
Aciu
L
Lliucija 674
2014-09-05 13:35 Lliucija
D-prekės, paslaugos
D-gautinas PVM
D-baudos ir delspinigiai
K-skola tiekėjams.
irmoske irmoske 5454
2014-09-05 13:36 irmoske

2kart2 rašė:
Sveiki,

kokia bus saskaitu korespondecija, kai gavau is tiekieju saskaita su delspinigiais?
Aciu

D6xxx delspinigiai
K4xxx skolos tiekėjams
N
niamniam 221
2015-03-09 15:40 niamniam
Kokia bus sąskaitų korespondencija uždarant užsienietiško PVM sąskaitas?
Laurina Laurina 1897
2015-04-09 09:19 Laurina
Labas rytas. Kokie turetu būti LT bazeje koreguojantis įrašai (korespondencijos), jei po konvertavimo išlenda likučiai ? Pvz. Sąsk 1140 (įsigijomo savikaina) Debete 0,01Eur; Sąsk 1260 ( įsigijomo savikaina) Debete 0,01 Eur; 2042 (sandėlis) Debete (-0,03) Eur; 1267
(įsigijimo savikaina) Kredite 0,01 Eur ...... ?????
Padėkite prašau smile
2015-04-12 16:57 Valentina0
Sveiki, gal galėtumėte pagelbėti su sukauptų atostoginių korespondencija...
Metu galui (2013-12-31) sukauptus atostoginius suvedu taip:

D 6 kl (100 Lt)
K 4 kl Mokėtinas DU (79 Lt)
K 4 kl Mokėtinas GPM (10 Lt)
K 4 kl Mokėtina Sodra (10 Lt)
K 4 kl Mokėtinas garantinis fondas (1 Lt)

Kaip daryti 2014-12-31, jei per 2014 m. darbuotojas taip ir neatostogavo? Tarkim, skaičiuoju sukauptus atostoginius 2014 m. pabaigai ir gaunu, sukauptus atostoginius už 2013-2014 m.m., tai į apskaitą įtraukiu tik skirtumą taip:

D 6 kl (150 -100 Lt)
K 4 kl Mokėtinas DU (79-60 Lt)
K 4 kl Mokėtinas GPM (10-5 Lt)
K 4 kl Mokėtina Sodra (10-5 Lt)
K 4 kl Mokėtinas garantinis fondas (1-0,5 Lt)

Ar visgi 2014-01-01 turėjo būti padaryti atstatantys įrašai ir 2014-12-31 turėčiau vesti pilna sumą? Jei turėjo būti daromi atstatantys įrašai, tai gal galėtumėte parašyti, kokie jie turėtų būti?

Būčiau labai dėkinga už pagalbą.
artas71 artas71 12027
2015-04-12 21:44 artas71
Nepykite, bet siaubingai baisiai neteisingi debetai ir kreditai.

Pvz.:GPM mokėtinas atsiranda tada, kai IŠMOKAMA alga. O Sodra- kai faktiškai priskaičiuojama....

Paskaitykite 31VAS metodines rekomendacijas.


31_VAS_MR_pagal_3_redakcija.pdf
2015-04-13 20:38 Valentina0
Artas71, nepykstu. Jei būtų teisingos korespondencijos, tai man ir klausimų tikriausiai nekiltų :)
Ačiū už metodines rekomendacijas.

Tik vis tiek tada noriu pasitikslinti:

2013-12-31:

D 6 kl (100 Lt)
K 4 kl atostogų kaupiniai (100 Lt)

2014-12-31:

D 6 kl (150 -100 Lt)
K 4 kl atostogų kaupiniai (150 -100 Lt)
D
Dowulia 1
2015-04-14 13:07 Dowulia
Pagelbėkite:) Gavusi sąskaita is tiekėjo, jam israsau saskaita už komisini atlygi. Kaip ta atlygi registruoti apskaitoje? smile
alka alka 566
2015-04-14 13:37 alka
Sveiki
Buvo pirktas is Lenkijos imones ilgalaikis turtas. Kadangi jis neatitiko lukesciu, nuspresta ji grazinti atgal.
Su grazinimo korespondencija viskas aisku kai ir, o ka daryti su transporto islaidomis kurios buvo priskirtos prie isigijimo savikainos ir PVM nuo ju?
Tiekejas ju nekompensuoja. smile
S
sosvika 76
2016-04-25 15:11 sosvika
sveiki pagelbekit su prekem viskas aisku su paslaugom nelabai.
kokia korespondencija imone ne pvm moketoja
atlikta paslauga israsyta saskaita
pinigai pervesti per banka .
Gita1 Gita1 8424
2016-04-25 15:22 Gita1
Išrašot sąskaitą D 2 (paslaugų gavėjai) K 5 (pajamos už suteiktas paslaugas)
Apmokėjimą gaunat D 27 (bankas) K 2 (paslaugų gavėjai)

S
sosvika 76
2016-04-25 15:23 sosvika
ir dar
isanksto sumoketi pinigai uz kancelerines
gautos kancelerines bet ne visos
grazinti pinigai uz negautas kancelerines
S
sosvika 76
2016-04-25 15:24 sosvika

Gita1 rašė:
Išrašot sąskaitą D 2 (paslaugų gavėjai) K 5 (pajamos už suteiktas paslaugas)
Apmokėjimą gaunat D 27 (bankas) K 2 (paslaugų gavėjai)



vadinas gerai supratau :) aciu :)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui