Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-02-21 13:41 Įvairūs » Akcininkų protokolas » #918138

skinga rašė: sveiki,

Situacija tokia: ir supazindinti su darbotvarke ir kt. info?

Pagal senesnius protokolus (kur pilde mano buvusi kolege...), matau, kad jei dalyvaudavo du pagrindiniai daugiausia balsu turintys akcininkai, informacinio pranesimo pasirasyto visu akcininku nera. Gal zinot kaip yra is tikruju?

Viskas surašyta Akcinių bendrovių įstatyme, tiesiog pasiskaitykite, sunku bus be to apsieiti.
2011-02-21 13:40 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #918136

Luka_Paciolis rašė: RAINI patikslinu, sumą 9 860 turės įrašyti į PLN204A 5 laukelį.
Jų įmonė yra ne UAB, o individuali įmonė, todėl jie pildo PLN204A, kurioje pajamų padidėjimas IT perleidimo registruojama prie pajamų.

A... nežinojau. Taip, tada iš karto prideda prie pajamų.
2011-02-21 13:38 Apskaita & Auditas » Balansas ir Pelno (nuostolio) ataskaita » #918135

vaiduokle rašė: Kas sudaro rezervus? Vartau balansą ir žiūriu privalomas rezervas 331 9000 ir kiti rezervai 6256. Kuo jie skiriasi?

O kieno tas balansas? Kas jį sudarė? Pakelkite akcininkų susirinkimo dokumentus ir matysite, kam tas "kitas rezervas" sudarytas.
O apie skirtumus plačiai rašo Akcinių bendrovių įstatyme, taip pat .
2011-02-21 13:15 Gyventojų pajamų mokestis » Automobilio pirkimas iš fizinio asmens » #918116

kiele rašė: Ar teisingai suprantu, kad FA pardavęs automobilį įmonei už tą pačią kainą kaip ir pirko, pajamų mokesčio nemokės? Jei ta kaina atitinka rinkos kainą?

FA rinkos kaina visai nerūpi - už kiek nori, už tiek ir parduoda.
Mokesčius mokės nuo skirtumo tarp pardavimo ir pirkimo kainų.
2011-02-21 12:52 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #918091

agise rašė: Kartojuos su savo klausimu.Gal kas gali padėti.

Ind įmonė turėjo krovininį automobilį , kurį įsigijo 2005 metais(nebenaują).
Kadangi jis sugedo nebepataisomai , įmonės savininkas tą automobilį pardavė.

Įsigijimo savikaina -17000 Lt.
Nusidėvėjimas - 6640 Lt.
Likutinė vertė - 10360 Lt.

Pardavė už 500 Lt.

Buvau VMI pas konsultantes , tai jos pasakė , kad pardavimo kaina neatitinka tikrosios rinkos vertės ir liepė pajamas ,,datempti'' iki 10360 Lt.Ir į sąnaudas nurašyti 10360 Lt.

Būkite geri , parašykite į kokias sąskaitas surašyti tas sumas. smile

Apskaitoje korespondencijos tokios:
D Pirkėjų skolos 500 Lt
D Sukauptas nusidėvėjimas 6640 Lt
D 621 Nuostolis dėl turto perleidimo 9860 Lt
K Ilgalaikis turtas 17000 Lt.
Kai pildysite PLN204, 22 eilutėje įrašysite tuos 9860 Lt. Apskaitoje nieko daugiau rodyti nereikia.
Bet - kodėl per penkerius metus nudėvėjote tiek nedaug?
Ir nemanau, kad būtinai reikia "datempti" iki likutinės vertės. Geriau paieškokite rinkos vertės ir "datempkite" iki jos. Tada gal į PLN204 reikės mažesnę sumą rašyti, ne 9860 Lt?
2011-02-21 12:43 Gyventojų pajamų mokestis » Automobilio pirkimas iš fizinio asmens » #918081

kiele rašė: Sveiki,
Įmonė perka automobilį iš FA - direktoriaus, kaina 40000,00.
Kiek jis turės sumokėti pajamų mok.?
Įmonė turės deklaruoti tik FR0471?
Ačiū.

Pajamų mokesčio įmonė nemokės - tai B klasės pajamos.
Taip, deklaruoti FR0471.
2011-02-21 12:41 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #918077

wit rašė: Laba diena,
norėjau paprašyti patarimo nes vmi du kartus atsakė skirtingai .
turime dvi prekybos vietas -vienoje komisas, prekiaujame ne naujais daiktais (kaip ir nereikia mokėti PVM?) , kitoje -prekiaujame naujais daiktais. ar skaičiuojant 100 000 lt ribą reikia skaičiuoti abiejų vietų apyvartą ar tik tos kurioje nauji daiktai?
ačiū labai

Be jokios abejonės, abiejų prekybos vietų pajamos sudedamos - juk tai ta pati įmonė.
Prekyba naudotais daiktais nepriskiriama PVM neapmokestinamai veiklai.
2011-02-21 09:09 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #917900

Aneta1 rašė: Sveiki,
Iškilo neaiškumų kaip sudėti sąskaitų korespondecija:
atsidarė nauja Viešoji įstaiga:
1. Savininkas įnešė įnašą D271/ K305
2. Sąskaitos už paslaugas D611/271
Ar teisingai sudėjau? Ačiū!

1. Gerai.
2. Negerai. Gavote sąskaitą už kažkokias paslaugas, juk trauksite ją į Gaunamų sąskaitų registrą, tai turite registruoti pirma kaip skolą tiekėjams, o tik tada rodyti apmokėjimą. Ir nejaugi tuos pinigus tiesiai iš kasos išmokėjote tam paslaugų tiekėjui, buvo jis pas jus atėjęs? Apskaitoje rodome viską taip, kaip operacijos ar įvykiai vyko realiai.
2011-02-21 09:05 PVM » Exportas » #917897

mergyte1 rašė: Sveiki,


Nezinau ar cia rasau, bet noriu pasiteirauti daugiau apie eksportuojamas prekes is uzsienio, kaip i apskaita vesti saskaitas ir ka toliau reiktu pildyti, PVM deklaracijoje reikia atspindeti kazkur, jei prekes is Kinijos, Portugalijos? nezinau visai apskaitos su uzsienio, padekite :( lauksiu:)

Kinija - kartu su prekėmis ir sąskaita(invoice) gausite muitinęs deklaraciją. Joje bus apskaičiuotas muitas ir importo PVM. Muitą pridėsite prie prekių savikainos, sumokėtą importo PVM galėsite įrašyti į FR0600 ir traukti į atskaitą.
Portugalija yra ES narė, gausite tik sąskaitą. Įsigytų prekių pardavimo priskaičiavimo žurnale apskaičiuosite menamą PVM, deklaruosite FR0600 atitinkamose eilutėse.
2011-02-20 15:39 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #917755

jukad rašė: Sveiki, sakykit kaip deklaruoti, jei imone nuomojasi vienas patalpas is zmoniu (vyras ir zmona). nuomos suatrtyje nurodyti abu zmones. kaip reiktu irasyti i FR0572 A prieda, pasirinkitinai viena ar kaip?

O kam išmokate pinigus? Jei abiems, tai abu ir rašykite.
Bet dar apie tokias sutartis neteko girdėti.
2011-02-19 15:40 PVM » PVM atskaita » #917640

amsiejux rašė: Gal kas pagalbetumet atsakyti i si klausima: nuo kokios vertes skaiciuojamas PVM ir kas ja sudaro? Aciu

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
15 straipsnis.
2011-02-19 12:47 Įvairūs » Individuali imone » #917567

daivuks2 rašė: Sveiki, iškilo man tokia problemėlė. Dirbu individualioje įmonėje nepirmi metai, bet auto parduodame pirmąkart su PVM. Kadangi aplink darbuojasi dauguma UAbuose, tai ten sąskaitų korespondencija šiek tiek kitokia, nei man, pildančiai tik ū.op.žurnalą. Kadangi medvežę pirkome su PVM, tai ir pardavime buvo jis apskaičiuotas. Medvežė parduodama likutine verte+PVM. Mano supratimu, išrašius sąskaitą turėtų būti:
Skola įmonei (+)25000 Lt
IT (-) 20000 Lt (to turto verte)
ir...?
Kaip suprantu PVM (5000 Lt) dedasi prie pardavimų? ...Toliau visiškai nesimąsto.
Kai gausime pinigus, korespondencija vėl yra aiški.

Būkite malonios, jei kas susidūrėte su tuo, pasidalinkite žiniomis. Būsiu labai labai dėkinga.... smile

Pirmoji korespondencija turi visiškai niekuo nesiskirti nuo bet kurios prekės pardavimo:
Pirkėjų skolos - padidėjimas 25000 Lt
Pardavimai 20661,16 Lt
Pardavimo PVM 4338,84 Lt.
Antro eilute nurašome turtą - kaip jis ten pas jus apskaitomas tame ŪORŽ, nežinau, o principas maždaug toks:
Atsargos (turtas) sumažėjimas 20000 Lt
Materialinės sąnaudos (parduoto turto savikaina) 20000 Lt.
2011-02-18 16:36 Pelno mokestis » Dividendai » #917296

lori_as rašė: Is 2010 m. pelno bus mokami dividendai UAB vieninteliui akcininkui. Koks mokescio tarifas 15 ar 20 %? Aciu

Tai tas akcininkas fizinis asmuo ar juridinis (UAB)?
2011-02-18 14:43 PVM » Dėl nulinio PVM » #917239

ilona1975 rašė: Labas,reikia pagalbos, Olandijos firma vežėjas mus samdo, kaip krovinių tvarkytoją ir kitos ten paslaugos,jei prekių perkrovimo metu atsitinka kai suplyšta pakutės ar išbyra kas mes turėtumėm sutvarkyti, prekės važiuoja tranzitu i EB - Kazakstanas, kaip mums, su kokiu PVM sąskaitą išrašyti? Ta Olandijos firma Lietuvoje,mes PVM mokėtojiai, kaip suprantu mūsų suteiktos paslaugos įsiskaitys į krovinio vežimo paslaugas
Gal nelabai aiškai parašiau, bet pasimetus visai esu pirmas kartas smile

Nulinis PVM tarifas.
Kadangi tai susiję su prekių eksportu į trečiąsias šalis, tinka PVMĮ 45 str. 1, 3 dalys (Direktyva 2006/112/EB 146 (1)(e) str.
2011-02-18 14:39 Bendra » Akcininko paskola » #917236

jediara rašė:
Valiutų konvertavimas priskiriamas bendrosioms sąnaudoms o ne finansinės veiklos? smile

Taip, be abejo - tai bendrosios ir administracinės, ne finansinės veiklos sąnaudos (nors didelio grieko nėra ir priskyrus finansinėms).
2011-02-18 08:13 Blevyzgos » Akimirka » #916946

vvirginija1 rašė:

Ulita rašė: o jeigu žmogelis nešikentes iki 2012-09-14 pravaikštose ir jau rytoj ateis į darbą ????
šik.. ar nešik.. ateis jau nebesvarbu, atleido ir vsio smile
Ale kur kalbininkas kad kažką praleido smile smile

smile smile smile
2011-02-18 08:12 Bendra » Akcininko paskola » #916944
Gal ir aš, ir jūs ne taip supratome.
Palūkanos ir kitos nesąmonės yra be abejo sąnaudos, aš tik suabejojau dėl konvertavimo sąnaudų priskyrimo finansinės veiklos, o ne bendrosioms sąnaudoms, bet tai nėra esminė klaida.
O aš blogai supratau dėl tų 20000 Lt.
Tai tikrai nebus FA pajamos, jei parodysite kaip paskolos grąžinimą.
2011-02-17 17:22 Pelno mokestis » Neleidziami atskaitymai » #916793

Jurratte rašė: Tačiau aš forume sakičiau, kad Nekilnojamojo turto mokestį, Taršos mokestį ir Pelno mokestį priskaičiuoja be centų. Kaip reikėtų iš tikrųjų daryti?

Na taip, šie mokesčiai tikrai iš karto priskaičiuojami be centų - pildant deklaracijas.
Bet vistiek nurašykite tuos centus.
2011-02-17 17:08 Pelno mokestis » Neleidziami atskaitymai » #916785

Jurratte rašė: Sveiki, turiu tokį klausimą: kelis metus pelno ir taršos mokesčiai buvo priskaitomi su centais, o deklaruojami ir mokami suapvalinus. Dabar kabo 0,85 Lt pelno mokesčio nepriemoka ir 0,36 Lt taršos mokesčio. Kaip tuos centukus nurašyti? Kokia sąskaitų korespondencija?
D neleidžiami
K ????

O kodėl neleidžiami? Negi jūs kalti, kad mokant suapvalinus susidaro skirtumai? Puikiausi leidžiami atskaitymai, kitos sąnaudos, kitų mokesčių sąnaudos.
Todėl taip:
D Mokėtinas pelno mokestis 0,85 Lt
D Mokėtinas taršos mokestis 0,36 Lt
K 6118 Kitų mokesčių sąnaudos 1,21 Lt.
Šiuo atveju atvirkščiai gaunasi - tenka mažinti sąnaudas.
2011-02-17 17:03 Blevyzgos » Kokius gyvūnus auginate? » #916782

Elvusia rašė: kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis/katina-...
Katinas - kleptomanas :)

Mūsų šuo atnešdavo - visų kaimynų lauko apavą, visokius ten kaliošus, rūbus, atvilko kartą jau gražiai išdarinėtą vištą, o labiausiai mėgdavo atnešti knygas. Su bibliotekos antspaudais, tarp kitko, kaip jis jas be skaitytojo bilieto gaudavo, neįsivaizduoju. Didžiausia problema buvo, kada kažkaip nukniaukė kaimyno mašinos raktelius ir kažkur paslėpė - atnešė oficialiai tik kitą dieną.
2011-02-17 16:59 Apskaita & Auditas » Privalomi rezervai » #916780

Dute22 rašė:
dėkui už atsakymą, o kodėl nepatartumėte taip daryti? tai tiesiog pervesti 1000 i privalomąjį, o kitus palikti nepaskirstytame pelne?

Nežinau kodėl nepatarčiau - gal mano tokie principai.
Nors jūsų atveju sudaryti didesnį privalomąjį rezervą yra gal ir gana protingas sprendimas. Šis rezervas naudojamas nuostoliams dengti, taigi jei veikla tokia gana rizikinga (visą laiką būdavo nuostolis), neblogai turėti didesnį rezervą tokiam tikslui.
Tik pasižiūrėkite, ar turite pakankamai pelno skirstymui. Rašėte, kad iki šiol buvo nuostoliai, o skirstomas pelnas ne 2010 metų, bet jau iš jo atėmus visus ligi tol turėtus nuostolius.
2011-02-17 16:54 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl buhalterinės apskaitos taisyklių 40 straipsnio » #916777

tomvikas rašė:

ačiū , o tai nebūtina iš karto įrašyti ?
o gal galima įrašyti į vieną rūšį prekes , o jei parsiduos vykdant kitą rūšį , paprasčiausiai perkelti išlaidas ?

Taip, galima ir taip.
2011-02-17 16:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #916775

ddddaiva rašė: Gavau saskaita is Lietuvos draudimo: Verslo turto draudimas metams. Ar gerai koresponduoju:
D 263
K 4486
Sumoku:
D4486
K 271
Po metu parasau akta ir nurasau i sanaudas:
D 611
K 263

Pasiskaitykite dar , bet aš tai registruočiau iš anksto sumokėtas metines įmokas sąskaitoje 2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos.
Nurašyti galima dalimis kas mėnesį, galima ir pasibaigus metams.
2011-02-17 16:49 Bendra » Akcininko paskola » #916770

Julytee rašė: Sveiki
Reikia kompetetingų žmonių pagalbos. Pasikeitė įm. buhalterė ir pastebėjo klaidą. Situacija tokia:
UAB akcininkas paėmė iš banko 50 000 Eur paskolą kaip FA ir 2006 m. suteikė šią paskolą įmonei. Buvo sudaryta su juo sutartis, kad paskolos grąžinimo sąlygos, palūk. ir terminai atitinka Kredito sutarties sąlygas. Kas mėnesį į paskolos davėjo sąskaitą mokamos įmokos po 1000 Lt, kurie FA sąskaitoje konvertuojasi į Eur ir pasidengia dalis paskolos, palūk. ir delspinig. (kartais). Apskaitoje šie mokėjimai iki 2010 m. buvo registruojami neteisingai (tiesiog buvo D 4 kl. K 27 ir viskas), todėl pagal sąskaitą išeina taip, kad šiai dienai vos ne pusė paskolos yra grąžinta, nors taip nėra (paskola iki 2021 m.) Be to, dažniausiai įmoka+palūkanos sudarydavo ir sudaro mažiau nei 1000 Lt, gaunasi, kad mokama "į priekį". Klausimai:
1) Ar teisingai suprantu, kad sąsk. koresp. turėtų būti tokia (iš banko išrašo, nes įmokų ir palūkanų dydžiai kas 3 mėn. keičiasi) ir visos sąn. - leidž. atsk.:
D 442X xxx,xx įmoka
D 630X xxx,xx palūk.
D 6118 x,xx komisiniai banko
D 635 x,xx delsp.
D 636 x,xx skirt. dėl valiutų konvers.
D 4041 xx.xx "permoka į priekį" (kaip atidėjimas)
K 27 1000,00
2) Dabar perskaičiavau visas sumas (įmokas, palūk., delsp., komisinius, valiutų kovers.) už 2006-2009 laikotarpį ir 6 kl. gavau sumą apie 20 000 Lt. Jei taisyt ankst. fin. laikot. pg. 7VAS, tai turbūt turėčiau traukti šią sumą į neleidž.? Lb. didelė suma!!! Ar būt galima skaičiuoti kiekv. laikot. atskirai 20000/3=6700 Lt ir laikyti nereikšminga suma ir koreguot dabar?
3) Ar tai nėra FA pajamos? turiu omeny palūkanas, hipotekos lakšto mokestis už draustą turtą... juk jis pinigus "gauna" ir iškart sumokama paskola, o kaip su "permoka"?
4) Ar reikėjo ir reikia pildyti FR0711?
Sorry, kad taip daug prirašiau, tiesiog norejau viską kuo aiškiau išdėstyt. Iš anksto dėkoju už pagalbą.

Bandau kažką nors pradėti - kolegos sukritikuos ir papildys.
1. Taip, korespondencijos teisingos. Tik abejočiau dėl sąskaitos 636 Valiutų konvertavimas. Šiaip keičiant eurus į litus ir atvirkščiai, banko marža yra priskiriama bendrosioms administracinėms, ne finansinės veiklos sąnaudoms. Bet kadangi visas reikalas susijęs su gauta paskola (visgi finansinė veikla), tai gal ir gerai.
2. Po perskaičiavimo gavote, kad praėjusiais laikotarpiais į sąnaudas nepagrįstai buvo įtraukta 20000 Lt sąnaudų. Pirmiausiai tai reikia taisyti visas PLN204 ir perskaičiuoti pelno mokestį. Į neleidžiamus atskaitymus vienaip ar kitaip reikės traukti - juk nebuvo galima šių sumų priskirti sąnaudoms smile
3. Ar tai pajamos, ar ne, labai priklauso nuo sutarties su akcininku sudarymo. Visų pirma, sudaryti tokią sutartį bent jau aš patarčiau kvalifikuotam teisininkui - tai ne tokia paprasta situacija. Ir tie nepagrįstai jau išmokėti 20 000 Lt (jei gerai supratau?) tai reikia gerai panagrinėti jų prasmę. Jei juos galima priskirti paskolos grąžinimui, tai tvarkoj, bet jei...
4. Taip, deklaruoti ir gavimą, ir grąžinimus būtinai reikia.
2011-02-17 16:34 Apskaita & Auditas » Privalomi rezervai » #916760

Dute22 rašė: sveiki,
jei pelnas už 2010 m. sudaro virš 100 tūkst., privalomojo rezervo dar neturime, nes visais kitai metais buvo nuostolis. Akcinis kapitalas sudaro 10000 Lt, tai į privalomąjį rezervą reikia minimum 1000 Lt pervesti, bet kadangi labai didelis pelnas akcininkai žada pervesti 10 tūkst. Klausimas toks ar privalomasis rezervas gali didesnis nei 1/10 įst,kapitalo?

Privalomas rezervas gali būti kokio nori dydžio.
Aš nepatarčiau taip daryti, bet jei akcininkai nori, tai tegu taip ir būna - jokių problemų dėl to nekyla.
2011-02-17 16:32 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl buhalterinės apskaitos taisyklių 40 straipsnio » #916759

tomvikas rašė: Sveiki , reikia jūsų pagalbos ir patarimo .
Vykdau IV pagal kelias rūšis ( didmeninė prekyba ir Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu) . Pagal 40 straipsnį , kievienai rūšiai reikia atskiro apskaitos žurnalo - tai kaip ir aišku kad reikia .
Konkrečiau ir praktiškiau . Pavyzdžiui įsigijau 100 vnt . prekių , tai prie kokios veiklos rūšies išlaidų traukti ? Nes dalis parsiduos per didmeną , o dalis internetu .... Gal kas turit patirties ? Gal buvo anskčiau panaši diskusija , aš bent nerandu .
Ačiū
p.s. 40 straipsnis skamba taip " Jei gyventojas verčiasi kelių skirtingų rūšių individualia veikla, kurių išlaidoms pagrįsti turi vieną įsigijimo dokumentą, tai išlaidas individualios veiklos rūšims jis paskirsto pats pagal kiekvienos individualios veiklos rūšies išlaidas (jei įmanoma) arba proporcingai pajamoms iš individualios veiklos rūšių ir įrašo į atitinkamus žurnalus."

Nusipirktas prekes kol kas įsirašyk kokiam atskiram žurnale.
O paskui perrašysi dalis į tas veiklos sritis, kur parduosi.
2011-02-17 16:29 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #916757

ASENI rašė: Laba diena.Būkite geri pakonsultuokite.Įsigytas ilgalaikis turtas kurio vertė 847.46 Lt plius pvm 177.97Lt.Kontavimas bus?:
D 1230(įsigijimo savikaina) - 847.46;D 2431 (PVM) - 177.97; K 443 (skola) - 1025.43

Priskaičiuojame nusidėvėjimą už 5 mėn. (2011.02.05).Kontavimas bus?:
D 6115(nusidėvėjimas) 106
K 1237 (įsigijimo savikainOS nusidėvėjimas) 106


Tą turtą norime parduoti (2011.02.05). Kontavimas bus?

Eikite į temą "Ilgalaikio turto pardavimas" - rasite smulkius išaiškinimus bent 10-yje vietų.
2011-02-17 15:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #916738

ASENI rašė: Tai nusidėvėjimo priskaičiavimas turi būti: D6115 K1237?

Taip.
2011-02-17 15:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #916707

ASENI rašė: Laba diena.Būkite geri pakonsultuokite.Įsigytas ilgalaikis turtas kurio vertė 847.46 Lt plius pvm 177.97Lt.Kontavimas bus?:
D 1230(įsigijimo savikaina) - 847.46;D 2431 (PVM) - 177.97; K 443 (skola) - 1025.43

Priskaičiuojame nusidėvėjimą už 5 mėn. (2011.02.05).Kontavimas bus?:
D 6115(nusidėvėjimas) 106
K 1230 (įsigijimo savikaina) 106

Tą turtą norime parduoti (2011.02.05). Kontavimas bus?

Negalima mažinti įsigijimo savikainos - visą turto buvimo ilgalaikio turto sąskaitose ji turi išlikti ta pati.
Nusidėvėjimas kaupiamas kontrarinėje sąskaitoje 1237 IT nusidėvėjimas.
Kuo skubiau ją įsiveskite ir teisingai susitvarkykite apskaitoje, tada jau pardavinėkite.
2011-02-17 13:33 PVM » Formų 0671 ir 0672 pildymas » #916624

luna5656 rašė: Sveiki,patarkite, mums reikia pildyti fr0671 ir fr0672 deklaracijas, esu naujoke ir bandau perprasti,zinau kad fr0600 deklaracijoje turi sutapti eilutes bet tiksliai kokios? smile
ir dar fr0600 deklaracijoje turi sutapti 25 ir 35 eilutes, bet jei yra grazinimu tai jos ir skiriasi, as 25 eiluteje pilna pirkimo PVM rasau, o 35 eiluteje jau isminusavus grazinimus
ar teisingai smile

Tikrai ne visada tie duomenys sutampa - yra įvairių aplinkybių FR0600 deklaracijos pildymui.
Ir 25 ir 35 eilučių skaičiai labai dažnai gali skirtis.
Tuo tarpu FR0671/72 yra tiesiog PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenys.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui