Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-05-17 13:25 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #806800

Filippova rašė: Tai praktiškai tas klausimas gali būti vėl LABAI aktualus lygiai po metų? pildant NKPA? smile
Ir dar: tada aiškinamajame rašte geriau nieko neminėti apie susidariusių nuostolių dengimą?

Taip, jei niekas nepasikeis, tendencija pasiliks ta pati, kitais metais jau akcininkams teks pagalvoti arba apie nuostolių dengimą, arba apie įstatinio kapitalo didinimą, o gal net apie bankrotą.
Aiškinamajame rašte apie nuostolių dengimą neminėkite.
2010-05-17 13:22 PVM » PVM sąskaita faktūra » #806796

pele-pelyte rašė: Pardavėjai būna ūkininkai, kai mes perkame.
Pirkimo PVM s/f serija sakykime UKIN Nr. 0000
Pirkimo ne PVM serija UKINS Nr. 000
Pardavimo PVM s/f serija KK Nr. 0000

Kadangi buhalteriją tvarkė apskaitos įmonė, ji jau žinojo kaip viską sutvarkyti, o kai aš perėmiau tęsiu toliau smile

Tai jūs tik techninį darbą atliekate - sąskaitos ne jūsų, o ūkininkų. Ir registruojate tokias Gaunamų (ne Išrašomų) sąskaitų registre? Ir pasiimate sau pirmąjį egzempliorių?
Tik ūkininkų vietoje būdamas, aš pagalvočiau, ar čia viskas gerai.
2010-05-17 12:39 Įvairūs » Nuostolių dengimas » #806779

Filippova rašė: Įmonė veikia nuo 2009 06 mėn., metus baigėm nuostolingai - nuostolis kelis kartus didesnis už įstatinį kapitalą. Dabar galvojam, ką su juo daryti... kaip suprantu į kt.metus galim perkelti tik 5 000 lt (įstatinis 10), o kitą dalį turi dengti akcininkas? galbūt yra kokių išimčių naujom įmonėm? smile nes akcininkui bus skauda, jei reikės tokią sumą dengt smile

Neskubėkite dengti nuostolių - pirmus metus veikiančiai įmonei tai visai normali situacija. Niekas jums galvos už tai nenuraus.
2010-05-17 12:37 PVM » PVM sąskaita faktūra » #806777

pele-pelyte rašė: Kai perkame iš ūkininkų PVM arba ne PVM mokėtojų mes patys išrašome sąskaitą ir ją apmokame. Sąskaitos ne PVM serija skirtinga nei pardavimo s/f ar pirkimo PVM s/f.

Kokiais įstatymais remiantis tai darote? Kaip rodote apskaitoje? Kieno vardu išrašote sąskaitą, tai yra, kas pardavėjas?
2010-05-17 11:16 Apskaita & Auditas » neveikianti UAB » #806742

Virgutel rašė: Sveiki, kolegos!
Gal kas gali paprotinti dėl įmonės balanso. Akcininkas nusipirko UAB'ą, sumokėjo 10000 lt. už akcijas. Naujas akcininkas iš karto veiklą laikinai sustabdė, apskaitą sutvarkė buhalterinė įmonė, pateiktas užnulintas balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita. Dabar įmonė veiklą atnaujino. Klausimas - kaip yra su tuo 10000 Lt įstatiniu kapitalu ir su tuo užnulintu balansu? Didelis būtų ačiū už padiskutavimą.

Jėzau Marija, kas tas užnulintas balansas, kai įmonė nelikviduota, tik sustabdyta veikla? Ką ten ta apskaitos įmonė pridirbo?
2010-05-17 11:14 Bendra » Skolinimasis iš akcininkų » #806739

rimamat rašė: Sveiki, akcininkas skolina imonei 20000 lt metams su 6 proc. metinem palukanom, ar reikia dar skaiciuoti VILIBOR procenta?

Tikrai ne - viskas aptarta sutartyje.
2010-05-17 11:09 Įvairūs » Darbuotojo pažymėjimas » #806736

ezle rašė: Sveiki,
Atleiskit uz galbut kvailus klausimus, bet esu visiskai zalia tokiame darbe...Aciu uz pagalba :)

Naujo darbo nepradėkite nuo dokumentų klastojimo.
Šiandien išrašote darbo pažymėjimą - šios dienos datą ir rašote tiek pažymėjime, tiek žurnale.
Darbo pažymėjimų numeracija priklauso nuo jo išrašymo eilės, o ne nuo darbo sutarties numerio.
Ir ateityje patarčiau taip elgtis - nelįsti į praėjusius laikotarpius, netaisyti nieko atbuline data. Taip galima elgtis tik su savo paties klaidomis ir tik visiškai tikram dėl pasekmių.
2010-05-17 11:02 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #806727

lisonara rašė: sveiki,
gal kas galetu padeti man tokiu klausimu ...
ukininkas nori, kad paskaiciuociau delspinigius..... jis pardave produkcija ( kviecius) ir pagal sutarti laiku pirkejui nesumokejus gali prisiskaiciuoti delspinigius.
turiu toki pavyzdeli, kaip skaiciuojama, bet nesuprantu kai kuriu nuansu.
pirkimo-pardavimo sutartis pasirasyta 2009 m. lapkricio men .11d . dar jis man pateike uz laikotarpi 2010.01.01- 2010.04.10 isklotine kuriomis dienomis kaip buvo mokama uz kviecius.
sutarty parasyta, kad likusia dali sumokes pirkejas pardavejui per 60 dienu....bet kaip suprantu moka ir iki siol.
narsiau www/lb.lt bet sunku man dar ten susigaudyti ..... man reikalinga lietuvos banko kas ketvirti skelbiama vidutine per ketvirti banku rezidentams suteiktu trumpalaikiu paskolu litais palukanu norma ..... ir vieno men. VILIBOR palukanu norma. sitaip galeciau uzsipildyti mazdaug ta savo pavyzdine lentele . o gal kas zinot ir kaip paprasciau sutvarkyti man sita reikala ...????? smile

Dar kartą pasiskaitykite sutartį. Paprastai joje būna nurodytas delspinigių dydis, nereikės jokių Vilibor ieškoti. (Delspinigiai ir palūkanos yra skirtingi dalykai).
2010-05-17 10:41 Bendra » Supaprastinta buhalterinė apskaita » #806717

Sateikis rašė: Ačiū už informaciją, bet gal galite rekomenduoti kur dar galėčiau plačiau pasiskaityti apie ją. Kalbėjausi su pora pažįstamų buhalterių ir jie nieko apie ją negirdėję, tikina, kad nelabai skiriasi nuo paprastos buhalterijos... O man taip norėtųsi pildyti tik tą žurnalą smile

Nusipirkit tą žurnalą ir iš skilčių pavadinimų suprasite, kaip jį pildyti.
Nors tikrai nepatarčiau - geriau iš karto naudoti dvigubą įrašą.
2010-05-17 10:38 PVM » PVM sąskaita faktūra » #806712

fantute rašė: sveikos mielosios, norejau Jusus pasiteirauti imone is fizinio asmens nori pirkti prekes, kurias panaudos imones veikloje, ar gali fizinis asmuo israsyti imonei saskaita faktura, kaip suprantu ja israsyti reikia be PVM ( nes fizinis asmuo ne PVM moketojas) kai jam imone sumokes pinigelius ar reikes dar sumoketi nuo tos sumos mokescius? kokioje formoje deklaruoti? smile

Vargu ar FA gali išrašyti sąskaitą faktūrą, nebent jis vykdo IDV ar dirba pagal verslo liudijimą. Bet tada gali atsirasti kliūčių išvis ką nors parduoti JA.
Paprastai iš FA prekės perkamos pagal pirkimo - pardavimo sutartį, to visiškai užtenka prekių užpajamavimui ir apmokėjimui.
Mokesčių mokėti JA nereikia, jei perkama ne mediena ar metalo laužas. Deklaruos įmonė metinėje deklaracijoje FR0471, o žmogus taip pat deklaruos savo pajamas GPM308 ir susimokės mokesčius, jei reikės.
2010-05-17 09:28 Apskaita & Auditas » Prekių grąžinimas » #806686

Laurina rašė: Sveiki,
mes sumokėjome už lėktuvo biletą 2010-03-26
Ar turėjo teisė mums agentūra negražinti visa suma ???? Juk mes mokėjome už biletus 1909,00 Lt, o ne 1859,00 Lt. Čia matyt už aptarnavimą jie sau pasiliko.
Ar taisingos šios korespondencijos, nes taip programa sudeliojo viska ?
Ir kaip elgtis ištikruju su tais 50 Lt ???
Ačiu.

Programai parodėte lėktuvo bilietą ir ji taip viską sudėliojo? Puiki programa, kur tik tokią ir gauti?
Nekabinkite savo klaidų programai - ji dirba taip, kaip jai liepta.
O klaidos tokios:
Pervedant pinigus avansu už bilietus:
2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams
271 Bankas.
Gavus sąskaitą už bilietus:
D 2042 (gali būti tas "sandėlys", jei kitaip neišeina)
K 443 Skolos tiekėjams
Ir sudengiama skola:
D 442 Skolos tiekėjams
K 2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams.
Gavote kreditinę sąskaitą:
D 443 Skolos tiekėjams
D 2434 Kitos gautinos skolos 50 Lt
K 2042 Sandėlys.
Gavus pinigus:
D 271
K 443.
Tada išsiaškinti su bilietų pardavėjais - prieš tai atidžiai paskaitykite sutartį su jais - ir tuos 50 Lt nurašote į leidžiamus arba neleidžiamus atskaitymus.
O "apvalinimo klaidos" tai tikrai išradingumo viršūnė. Daug tokių pas jus būna? Ir dėl visų programa kalta?
2010-05-16 21:35 Blevyzgos » Tarptautinė sąskaita » #806634

guano rašė: dėkui, bet man reikia ne pvz., o aprašymo apie ja....

Kad nesuprantu, ko tamsta nori.... štai pirmoj žinutėj aiškiai rašai:
" gal kas pasidalintumet gražiu tarptautinės sąskaitėlės (invoice)blanku???? "
Dabar kažkokio aprašymo reikia...
Tai ta proga paskaitysiu pamokslą:
Nėra tokių dalykų, kaip "tarptautinė sąskaita". Kaip rašyti PVM sąskaitą faktūrą, nesvarbu, kam ji išrašoma - baltarusui, prancūzui, belgui - reguliuoja PVMĮ 79 - 80 straipsniai. Tik kadangi pats suabejojai savo anglų k žiniomis, tai įdėjau gatavą, jau su vertimais. Tarp kitko, vertimas nebūtinas - neteko gauti iš užsienio sąskaotos, kuri būtų išversta į lietuvių kalbą - rusai dažniausiai rašo rusiškai, vokiečiai - vokiškai, lenkai lenkiškai.
Tik tokios mažos valstybėlės, kaip mes, iš mandagumo rašo angliškai.
2010-05-15 18:42 Blevyzgos » Tarptautinė sąskaita » #806534

guano rašė: alio malio :D
2010-05-14 17:04 Gyventojų pajamų mokestis » Individuali veikla 2010 » #806468

Girele rašė: Neįprastas klausimas:
Gyventojas 2009 metais vykdė IDV pagal pažymą, pajamas gavo nuo sudarytų draudimo sutarčių.
Nuo 2010 m. IDV nutraukė.
Bet 2010 5 mėn. vienas apdraustasis nutraukė sutartį, todėl draudėjas (Gyventojas) privalo draudimo įmonei grąžinti gautus komisinius. Faktiškai - šiais metais mažinamos praeitų metų IDV pajamos.
Jei Gyventojas veiklą vis dar vykdytų - kaip ir paprasta -- šiai sumai sumažintų 2010 metų pajamas, bet vis veiklos JAU nebevykdo.
Ar yra mechanizmas, kaip susigrąžinti nuo šios sumos sumokėtus mokesčius?

O jei tikslintų savo GPM308? Taip ir susigrąžintų, jei ten matysis mažesnės apmokestinamos pajamos.
2010-05-14 16:44 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #806465

zitka86 rašė: laba diena, gal pagelbesit? as jau susipainiojau visai smile smile dirbu pas ukininka, pernai nieks neteike fin.atskaitomybes, sako kad niekad ir neteikdavo, bet iki siol niekas ir nesudarinejo cia balansu, siemet jau mes sudarinejom uz 2009 metus balansa, tai gal au ir reik teik viska? kur man kreiptis ir su kuo pasikalbeti, su kuo pasitarti? gal jus patarsit? ir musu individ.imone nieko neteikdavo, tik ta ataskaita kur iki spalio men reik pateikt, gal kas pasikeite? gal turim kazka pateikinet? smile

Paskaitykite Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, ir žinosite, reikia ar ne teikti.
2010-05-14 15:16 PVM » PVM apskaiciavimas ir grazinimas » #806390

RamunasJUO rašė: Man darbui reikia.

Jei dėstyti viską nuo nulio, ilga litanija pasidaro. Paimkite deklaracijos FR0600 pildymo taisykles ir gerai jas išnagrinėkite, ten ir pavyzdžių yra. Pagal jūsų pateiktą klausimą atodo, kad dirbate įmonėje, kurioje veikla PVM apskaitos atžvilgiu gana įvairi.
Pagal instrukciją užpildžius FR0600, automatiškai gausite pliusą ar minusą. Jūsų atveju turėtų minusas gana dažnai gautis.
2010-05-14 15:10 Pelno mokestis » Dividendai » #806384

ausyte rašė: O sakykite kokius pagr. finansinius rodiklius reiktų paskaičiuoti ir patikrinti ar liks moki įm. po dividendų išmokėjimo?
Skolinta nuosavybė sudaro viso 279 000 Lt., o kapitalas ir rezervai (nuosavas) - 270 000 Lt.
O jau nuo 2011 m. išmokami dividendai bus apmokestinami 15 proc.?
2010 nereikia mokėti , tik 20 proc. GPM ?
Labai Jums ačiū už konsultaciją?

Paskaičiuokite visus mokumo rodiklius, taip pat pravers ir apyvartumo rodikliai.
Kokie mokesčiai bus 2011 metais žino tik Palmyra.
mokėti nereikia.
2010-05-14 15:06 PVM » PVM sąskaita faktūra » #806379

zvirblis rašė: taip mes su taisymais sutinkame nes mums jie naudingi. Bendra suma yra 1465,95 be PVM. už 2008 suma yra 211,12Lt Kadangi už 2009 dar balansai nepriduoti tai gal aš galiu įtarukti tą sąsakaitą ir taip susimažinti išlaidas. Bet nesuprantu ka daryti su PVM

PVM to mėnesio deklaracijoje, kurį gavote kreditinę (kreditinės data).
Už 2008 metus suma - neleidžiami atskaitymai.
Tik vargas bus su korespondencijom, jei būtinai norite traukti viską į 2009 metus. Viską įtraukus į šiuos ir į neleidžiamus būtų paprasčiau.
2010-05-14 14:51 Bendra » Individuali įmonė » #806359

apdailospaslaugos rašė: IĮ įsigijo pastatą, dalis pastato- ofisas, kitoje dalyje gyvena savininkas.Pasirašėme įsakymą kokia dalis naudojama įmonės veikloje , ar to užtenka.Ar reikia pranešti VMI

Jei įmonė įsigijo pastatą savo (įmonės) vardu, tai jokio įsakymo apie "kokia dalis naudojama" negali būti - visas pastatas yra įmonės ir turi būti naudojamas veikloje.
O bet tačiau kadangi tose IĮ viskas gana suvelta, ypač turto atžvilgiu, tai situacija pasidaro pikantiška.
Savininkas turi rašyti įsakymą, kuri dalis pastato bus naudojama ne įmonės, o privačioms savininko reikmėms.
Teks tiek komunalinius patarnavimus, tiek NT mokestį skirstyti į dalis - kas įmonės sąnaudos, kas savininko išlaidos. Ir tai gali būti pajamos natūra ir apmokestinamos, o gali būti tiesiog neleidžiami atskaitymai, mažinantys savininko nuosavybę.
2010-05-14 14:43 Pelno mokestis » Dividendai » #806353

ausyte rašė: Na taip jau šitą visą info perskaičiau, bet norėčiau atsakymų iš žmonių praktiškai susidurusių su tuo.Tai dar galio 20 proc. mokesčių tarifas jeigu išmokami 2010 m. nesvarbu už kuriuos metus?

1. Taip.
2. Taip.
3. Nepatarčiau be geros finansinės analizės ir biudžeto bent 2010 metams.
4. Tai A klasės pajamos, mokesčius IŠSKAIČIUOJA ir sumoka įmonė. Deklaruojama išmokėjimo mėnesį FR0572.
5. Apmokestinami 20 proc.tarifu - pagal išmokėjimo datą galiojančias GPMĮ nuostatas.
2010-05-14 14:40 PVM » PVM sąskaita faktūra » #806348

zvirblis rašė: Laba dieną
Gavau kreditinę PVM sąskaitą faktūrą. Joje taisytos sąskaitos už paslaugas už 2008,2009,2010 metus taip pat ir PVM . Prašau pasakyti ar reikia taisyti PVM atsakaitas už šiuos laikotarpius. Taip pat ar reikia taisyti balansus.

O jūs su tais taisymais sutinkate?
PVM deklaracijų taisyti nereikia.
PLN reikia.
Balansas, priklausomai nuo sumos, bus taisomas retrospektyviai arba perspektyviai.
2010-05-14 14:38 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #806346

Olga rašė: Sveiki,
ar gali užsienyje registruota įmonė (pvz Vokėtijoje) registruotis PVM mokėtojų LT ir gauti PVM mokėtojo kodą? Jei taip - kokia yra ta procedura?

Be abejo, gali, o daugeliu atveju ir privalo registruotis.
Kreiptis į VMI, užpildyti atitinkamą formą.
2010-05-14 14:36 Blevyzgos » Prašau patarimo. Iš anksto dėkui » #806343

Filippova rašė:

Byla rašė: Tegul sau moka. Ir nurodo mokėjomo nurodyme už ką jis moka. Sudarote trišalę sutartį ir tiek. Man taip atrodo.

Gal nelabai aiškiai pasakiau - jis turi kažkokią kortelę, manau, kreditinę, ir nori sumokėti per kortelių skaitytuvą (argi tada galima nurodyti, už ką sumoka? tiesiog matysim pinigus ir tiek smile )

Reikia ir trišalės sutarties, ir įgaliojimo, išrašyto tam mokėtojui.
Jei kortelių skaitytuvas nesujungtas su priedėlis - jokiu būdu ne. Turės atsinešti grynųjų.
2010-05-14 13:01 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #806249

zuikelis rašė:

Rainis rašė:

holdingas rašė: Įmonė sudarė sutartį su baltarusijos resp. piliečiu dėl marketingo paslaugų ir metų eigoje jam išmokėjo 20 000 Lt. Kokios mokestinės prievolės atsiranda įmonei?[/code]

Mokesčių nereikia, tik deklaruoti metinėj formoj.


Kokioj formoj reikia deklaruot?

Gal FR0471.
2010-05-14 12:58 PVM » Užskaitos » #806246

zodiakas rašė: Kaip tiksliai reikia užrašyti 10 langelyje, nes atmetė VMI prašymą įskaityti, kadangi 10stulpeluje nurodytas neteisingas mokestinis laikotarpis.Rašau taip 2009-05 iki 2010-05.Kaip tiksliai reikia rašyti?

2009 m. - juk tais metais permokėjote? Tiksliau, paaiškėjo permoka.
2010-05-14 11:20 PVM » PVM apskaiciavimas ir grazinimas » #806179

RamunasJUO rašė: dekui uz atsakyma bet galetumet pateikti kokretu PVZ su sumom. nes nelabai suprantu kada PVM gaunas su minusu. Kaip tai skaiciuojasi?

O jums čia darbui reikia ar mokslams? Atsakymai kažkiek skirsis, priklausomai nuo to.
2010-05-14 11:19 Bendra » Individuali įmonė » #806178
[quote="vpp"]

Rainis rašė:

Ačiū. Matyt prašyme registruoti įmonę reikia nurodyti, kad yra vienasmenis valdymo organas, o pavardę nurodyti kitoje formoje. Tik nežinau, ar dėl to neužtruks pažymos išdavimas.

Gal ta įmonė senokai įkurta ir nepateikė RC savo nuostatų. Kažkuriais metais reikėjo visoms IĮ tokius dalykus sukurpti ir RC pateikti (aišku, patvirtinti pas notarą ir t.t. Kainavo joms ne taip ir mažai, o tas formas to proceso metu notarai ir užpildydavo).
2010-05-14 11:12 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #806170
2010 metais sumokėtus mokesčius priskirsite sąnaudoms 2010 metais.
Kitaip pateksite į amžiną ciklą, jei bandysite taisyti 2009 metų duomenis.
O GPM prie sąnaudų (ūkio, įmonės) nepriklauso, jį moka ASMUO.
O sumokėję tuos mokesčius 2010 metais, debetuosite atitinkamų mokesčių sąnaudas.
2010-05-14 09:19 Pelno mokestis » pelno - nuostolio ataskaita » #806067

bite555 rašė:

Rainis rašė: O veiklos sąnaudų, bitute, nebus? neturite tokių?


Tai yra tu veiklos sąnaudų, mokestis už paroda, banko mokesciai, mokesciai ir kt., bet vadovas nori kad viskas butu savikainoje.

O paaiškino, kam jam to reikia?
Ir tada tegu parašo (būtinai raštu) įsakymą, kad metinė finansinė atskaitomybė ruošiama ne pagal įstatymus ir verslo apskaitos standartus, o pagal vadovo sukurtą sistemą.
Tik tada nežinau, kokiai instancijai tokį rinkinį teiksite, nes RC nepriims.
2010-05-14 08:39 PVM » Užskaitos » #806046

zodiakas rašė: O tai 11 kur permokėtas mokestis reikia rašyti tikslią datą kada permokėjome, nes permoka jau stovi nuo 2009 metų iki dabar?

Užteks parašyti metus.
O gal ne taip supratote mano atsakymą: 10 rašote laikotarpį (metus), o 11 laukelyje skaičių 11, nes toks yra permokos susidarymo priežasties kodas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui