Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-09-16 17:52 Bendra » UAB steigimo tvarkymas » #559425

unixy rašė: Prasiau, neruosia :) issisaipe... sake mes tik tikrinama ir pakoreguojame,

Dar pamėginkite Registrų centre paklausti - jie irgi užsidirbti nori. Šiaip tai aš rodos turiu tų pavyzdžių, jei jau visai bėda - parašykite žinutę, jei rasiu, atsiųsiu.
2008-09-16 17:32 Įvairūs » Perregistruojant individualią įmonę į UAB » #559423

Roza_Ly rašė: IĮ reorganizuojama į UAB nuo 2008.10.01. Kaip galima išmokėti pelno dalį neapmokestinant? Tik už 9 mėnesius?
320x9+320x9 lygu 5760?

Klausimas nėra toks paprastas, kaip atrodo. Visų pirma turėkite galvoje, jei IĮ pertvarkoma metų viduryje, visas metines deklaracijas nuo pat sausio 1 dienos turėsite sudaryti jau kaip UAB-ui, ir visas 2008 metais uždirbtas pelnas jau bus UAB-o, ne IĮ pelnas. Todėl pirmiausiai pažiūrėkite, iš ko formuojamas įstatinis kapitalas. Taip pat sudarykite preliminarų (jo vistiek reikės) pertvarkymo dienos balansą. Ir tik ankstesnių metų pelną savininkas gali išsimokėti.
2008-09-16 17:28 Bendra » UAB neturi veiklos - kaip sumažinti mokesčius » #559422

verde rašė: Sveiki visiems, o ka Jus manote apie tokia situacija: laikinai imoneje nera direktoriaus, o imones buhalterija tvarko buhalterija tvarkanti imone? Ar taip gali buti? Ir kiek laiko UAB'as gali buti be direktoriaus?

UAB neturėtų būti be vadovo. Paskirti naują turi akcininkai arba valdyba. Gal yra laikinai einantis pareigas?
2008-09-16 17:25 Pelno mokestis » Sąnaudos, nemažinančios apmokest. pelno » #559421

DaivaP rašė: 2007 m. įmonė turėjo sąnaudų, kurias priskyrė neleidžiamiems atskaitymams. Gali būti, kad 2008 m. tos sąnaudos bus "parduotos" kitai įmonei. Ar tas pardavimas bus apmokestinamos pajamos?

Kažkokios keistos sąnaudos... Jei parduosite pagal sąskaitą, aišku, bus apmokestinamos pajamos.
2008-09-16 17:23 Bendra » UAB steigimo tvarkymas » #559420

unixy rašė: del temos negirdejau kad butu, o del notaru kad jie tvarkytu istatus ir akta rasytu tai dar negirdejau... nes jie tik tikrina ir patvirtina.

Tikrai gali paruošti viską notarai, tik reikia paprašyti.
2008-09-16 17:21 Bendra » Įsigytų prekių ir paslaugų pardavimo PVM registravimo žurnalas » #559419

NATALI_ja rašė:

faile rašė: Ar taukiate į Įsigytų prekių (paslaugų) pardavimo pridėtinės vertės mokesčio registravimo žurnalą sąskaitėles išrašytas už viešbučio paslaugas?

taip traukiate ar ne? :)

Turite galvoje užsienyje išrašytas sąskaitas už viešbučius? Jų traukti nereikia; jos išrašomos su užsienietišku PVM, nes paslaugos suteiktos ne Lietuvoje. Nereikia papildomai nuo jų priskaičiuoti PVM, tačiau galite pamėginti PVM susigrąžinti.
2008-09-16 14:37 Įvairūs » Mazas autoservisas » #559365

savaegle rašė: Laba diena,
gal kas galėtumėte padėti:
kai kėbuliniame yra keičiamos durelės, kapotai , sparnai, akumuliatoriai - kur dedamos senos pakeistos detalės? Gal turi būti vedama apskaita tokių daiktų? Mat direktorius sugalvojo parduoti "juodajį metalą", blogai tik, kad pas mane buhalterijoje tokio metalo užpajamuoto nėra ir niekada nebuvo smile ar turi būti kokie žurnalai ar aktai. Iš vis nežinau nuo kurio galo griebtis.... Padėėėkite, labai prašauuu...

Detales, kurių jau niekus nebepanaudosite, pasverkite ir užpajamuokite kaip metalo laužą. Tam reikalingas užpajamavimo aktas.
2008-09-15 20:05 Bendra » UAB neturi veiklos - kaip sumažinti mokesčius » #559151

ziile rašė: O kas gresia už darbuotojų atleidimą ir veiklos nevykdymą? Gal žinote, kur galima apie tai pasiskaityti?

Kas ten gali grėsti? Į kalėjimą gi nepasodins. Gal direktorių kokiai valandai per savaitę palikite, galima ir buhalterį valandai per mėnesį, tik deklaracijas, nors ir tuščias teikite, ir laukite geresnių laikų. O šiaip dar pasitarkite su savo VMI. Iš PVM mokėtojų tai greitai išregistruos, kai bus tuščios FR0600.
2008-09-15 20:01 Įvairūs » Ar gali patentininkas atlikti subrangos darbus statybinei imonei » #559150

rslevin7 rašė: ok, ačiū. vadinasi teisingai ir galvojau, tiesiog išsigandau šiek tiek dėl tų licencijų :) jos mums kaip ir nereikalingos, nes darbai elementarūs, o kokybė kaip ir visur :) o dėl elektros darbų -šviestuvų pajungimo-tikrai nereikia UAB su licencija ir užtenka asmens su VL ?

Tas pats ir dėl šviestuvų: anoks čia sudėtingumas, lemputės, gal net ir aš sugebėčiau.
2008-09-15 19:22 Įvairūs » Ar gali patentininkas atlikti subrangos darbus statybinei imonei » #559138

rslevin7 rašė: kažkaip pirmą kart girdžiu kad asmenims dirbantiems pagal VL ir atliekantiems statybos darbus reikia licencijos ar kaip ? paprastas man aktualus pavyzdys - mes, UAB, naujame prekybos centre norime įsirengti prekybos patalpas- GKP lubų sumontavimas, glaistymas/dažymas, siek tiek elektros darbų (šviestuvų pajungimas), plytelių suklijavimas- visam tam kad butų pigiau norime samdyti asmenis su VL.
Mūsų veikla-prekyba rūbais-nesikerta su VL, todėl mes juos galime samdyti, bet kaip tada dėl tų licencijų ? ir kam jos reikalingos(turi būti pateiktos), kas tai kontroliuoja ?

Aišku, kad savo patalpų remontui galite samdyti asmenis su VL. Jei jums tų licencijų nereikia, esate tikri, kad darbus jie atliks kokybiškai, tai ir nesukite sau galvos dėl to.
2008-09-15 17:36 Bendra » Individuali įmonė » #559123
[quote=katte]SVEIKI,
norejau paklausti. is musu nori pirkti prekes latvis. jo imone registruota Latvijoj, jis PVM moketojas (mes dar ne). tai jam tik saskaita israsyti,
Taip, tik tiek. PVM jis pats prisiskaičiuos, latvišką.
2008-09-15 15:54 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #559079
Kaip tik Rolf rašė, kad tai neapmokestinamos pajamos.
2008-09-15 15:51 PVM » Pardavimas i ES ir ne ES » #559075
Tokiu atveju prekės bus išmuitinamos Vokietijoje, kitaip neišeis. Muitinė taip pat priskaičiuoja kartu ir transporto sąskaitą. Rašykite su nuliniu PVM, jei perka Vokietijos PVM mokėtojas rusai taip pat rašo su nuliniu, jiems eksportas.
2008-09-15 15:37 Įvairūs » Forma FR0528 » #559067

retancike rašė: O gal kas gali pasakyti ar reikia sia forma pildyti, jei musu imone kartu su kita imone isigijo naujai isteigtos imones akciju. Tai asocijuotas asmuo (AA) butu ta naujoji imone? ar kaip? o jeigu yra sutartis, kad ta kita imone po tam tikro laiko ispirks tos naujosios imones akcijas ir visa ta laika moka palukanas? tai cia du papildomus lapus sios formos pildyti reikia? ar visai nieko pildyti nereikia?

FR0528 pildoma, deklaruojant sandorius tarp asocijuotų asmenų, ir tik tada, jei sandorių suma viršija 300 000 Lt.
O Jūsų įsigytos naujos įmonės akcijas turbūt reikia rodyti formoje FR0438.
2008-09-15 15:29 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #559065

klimus rašė:

Rainis rašė: Tai jei jau taip padarėte, o MFA taisyti negalite, tada belieka 2000 Lt nei 16, nei 26 eilutėse nerodyti, tik 26 eilutėje parodyti 300 Lt (išmoka žalos atlyginimui).

Tai, kad čia nieko taisyti ir nereikia, jeigu gautomis draudimo išmokomis, mažinau patirtas sąnaudas remontui. Nieko bloga nepadariau smile
O 300 Lt tai irgi nereikėtų 26 eilutėje rodyti, kadangi, jie pas P(N) ataskaitoje yra papuolę į 52 sąskaitą - kitos veiklos pajamos. Tai nuo jų kaip ir bus apskaičiuotas mokestis. O tie 2000 Lt gauti iš draudimo, jau sumažino patirtas remonto sąnaudas.
Ar aš teisingai mastau? smile smile

Gal kiek kitaip reikėtų mąstyti. 300 Lt į 26 eilutę siūlau rašyti, nes tai neapmokestinamos pajamos, ši gauta draudimo išmoka, jums sumažės pelno mokestis.
O kaip PLN204 deklaracijoje (ir apskaitoje tuo pačiu) reikia rodyti draudimo išmokas, tai paskaitykite Pelno mokesčio komentaruose (atrodo 17 str). Tai neapmokestinamos su tam tikrom sąlygom pajamos.
2008-09-15 15:23 PVM » Pardavimas i ES ir ne ES » #559059

_skaiste_ rašė: Laba diena, net nezinau kaip teisingai pateikti informacija, nes paciai tai yra nauja ir gan sudetinga... smile
Situacija tokia: imone Lietuvoje, veikia kaip neatsiskleides tarpininkas, kita imone is kurios gaunamos prekes yra Rusijoje ir gabenamos tiesiai i Vokietija. Pardavejas saskaita uz prekes israso tarpininkui, o jis israso saskaita pirkejui. Kaip bus su PVM kai saskaita bus israsoma Lietuvos im. vokieciams ir kaip reikes elgtis su rusisku PVM(NDS)? Gal yra kokia informacija kur nors apie tokius sandorius? smile smile

O kur prekės bus išmuitinamos? Pas mus tokie atvejai dažni, prekės net neužsuka į Lietuvą, bet esame PVM mokėtojai Vokietijoje, turime ten pasamdę muitinės tarpininko firmą, prekės išmuitinamos Vokietijoje. Tai yra taip vadinama nuotolinė prekyba.
Jei visdėlto jūsų prekės eis per Lietuvą, ir muitinėje bus priskaičiuotas importo PVM, tuomet vadovaukitės Rimanto88 atsakymu. Tik dėl importo PVM jis neteisus; kai sumokėsite, galėsite jį traukti į atskaitą (o ne sudengti su kitu importo PVM).
2008-09-15 14:45 Bendra » Akcininko paskola » #559034
Kvepia, tik ne VMI ar kitiems tikrintojams, bet, deja, įmonei.
2008-09-15 14:43 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #559032
Paprastai tai tą tikslų pelno mokestį apsiskaičiuojame jau sudarinėdami MFA, nors pačią deklaraciją reikia teikti tik rugsėjį, nes kitaip negausime teisingo grynojo pelno. Kadangi Jums jau taip išėjo, klaida neesminė pagal savo dydį, pataisysite 2008 metų MFA perspektyviniu būdu.
2008-09-15 14:33 Bendra » Akcininko paskola » #559024
O iš kur tas "Turinys" matomas? Jei yra tik banko pavedimas?
2008-09-15 14:24 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #559012

urtele rašė: Mokam nemažą avansinį pelno mokestį. Už 2008m.du ketvirčius jau sumokėjom, tiek , kiek nesumokėsim pelno mokesčio už visus 2008 metus. Jeigu aš ir pateiksiu pelno mok. deklaraciją už 2007m. ir jį sumokėsiu , tai , kaip suprantu vistiek įsipareigojimas mokėti avansinį pelno mokestį pagal avansinio pelno mokesčio deklaraciją 3 ketv. ir 4 ketv. ir toliau išliks? Nemokėti negaliu, nes bus delspinigiai?

Taip, nieko nepadarysite. Tik už IV-ą ketvirtį jau bus skaičiuojamas nuo 2007 metų pelno, gal bus mažesnis?
Ir ne tik Jūsų įmonei taip. Šiais metais daug kur ir apyvarta, ir pelnai smunka, o mokėti, ką esame įsipareigoję geresniais laikais, reikia...
2008-09-15 14:22 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #559010

aflex rašė: Sveiki.
Balansas ir p/l ataskaita buvo priduoti i RC dar pavasari.
Dabar teikiant PLN204 iseina, kad musu pelnas mazesnis 20 lt, ir mes turime sumoketi VMI 20 lt didesni pelno mokesti.
Kaip dabar man pataisyti sia klaida? Balanso patikslinti negalima.
Turbut turiu daryti koreguojamus irasus jau 2008 metais?

Pelnas mažesnis, pelno mokestis didesnis? Kaip suprasti?
2008-09-15 14:08 Bendra » Akcininko paskola » #558998
Rimantui88
Geriau nelaukite pabandymo. Labai panašų atvejį turėjau 1998 metais. Net AT nepavyko nieko įrodyti, vistiek pripaišė pajamas. Gal dabar jau kiek teismai ir advokatai išpruso, pradėjo orientuotis įmonių ir mokesčių teisėje, bet anais laikais tai nieko nebuvo galima įrodyti. Manau, kad ir šiais laikais nemalonumų būtų, geriau nebandyti. Negi sunku tą paskolos sutartį parašyti?
2008-09-15 13:44 Bendra » Akcininko paskola » #558978
Reikia į tai žiūrėti teisiškai plačiau: Na pavyzdžiui direktorius-akcininkas pervedė į įmonės sąskaitą 50 000 lt., ir nėra jokios sutarties. Tai kokios teisnės pasekmės. [/quote]
Ir teisinės, ir mokestinės. Įmonei - apmokestinamos pajamos, grąžinti nereikia. Iš kur mokesčių administratorius gali žinoti, ir koks jo reikalas rūpintis, už ką pervesti pinigai? Pajamos, ir tiek, o jūs ten aiškinkitės.
2008-09-15 12:18 Bendra » Ilgalaikis turtas » #558936
Taigi pasipildykite tą sąskaitų planą subsąskaitomis. Pas mus jų ne viena: ir "Baldai", ir "Kompiuterinė ir ryšio technika" ir taip toliau, kokių tik mums reikia. Pavyzdinis sąskaitų planas nėra Šventasis raštas, o dėl papildomų sąskaitų, detalizuojančių pagrindines, ir apskaitos politikos nereikia keisti.
2008-09-15 12:06 PVM » Pardavimas i ES ir ne ES » #558931

wirgina rašė: smile Dar sakykit, ar turiu parašyti PVM sąskaitoje-faktūroje kokiu PVM įstatymo remdamasi neskaičiuoju mokėtino PVM.
Ir ar užteks įrodymui krovinių gabenimo važtaraščių (CMR) ? ir dar kažkokie ... yra antspaudai ir parašai, datos, pakrovimo-iškrovimo vietos...

Tiesiog rašote "Ne PVM objektas Lietuvoje". Šiaip tai būtų, atrodo, ar ne PVM įst. 3 straipsnis, kur nustatoma, kokios turi būti įvykdytos sąlygos, kad paslauga būtų apmokestinama PVM. Ir dar gal PVM 13 str. kalbama apie vežimo paslaugų nustatymo vietą, reikėtų pasitikslinti.
O kaip rašė kolegė, 49 str netinka visiškai - jame kalbama apie prekes, o ne apie paslaugas.
2008-09-15 11:51 Apskaita & Auditas » Komandiruotės LR teritorijoje » #558922

vitkis rašė: Skaičiau ir VMI leidinuką apie komandiruotes vis vien dar neaišku ar galima dienpinigius nustatyti didesnius už 15,60 (žinau kad bendra suma per mėnesį neturi viršyti 50 proc. Du)

Nustatyti galima, apmokestinti reikės.
Dienpinigių neapmokestinimui yra 2 sąlygos, ir abi kartu jos turi būti įvykdytos:
1. Jie neturi būti didesni už LRV nustatytus dydžius;
2. Neturi viršyti pusės mėnesinės algos, kai...
2008-09-15 11:48 Bendra » Sąnaudos » #558918

dainan rašė: Sveiki,gavom sąskaitą už įrankių nuomą,kuriuos naudojom savo įprastinėje veikloje, jie buvo naudojami keliuose objektuose ,todėl įskaičioti į savikainą būtų problematiška, ar galima įrankių nuomos išlaidas priskirti veiklos sąnaudoms einamąjį mėnesį?

Be abejo, taip ir darykite.
2008-09-15 11:47 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #558916

NATALI_ja rašė: o kai bus israsyta PVM s-f, ir turto pardavimo kaina bus zinoma (nes kol kas dar nezinau) tai sio reikia paliginti mazesne ar didesne uz turto likutine verte, ta as zinau. bet kaip su nusidevejimu? uz rugseji ? jau neskaiciuoti?

Už pardavimo mėnesį nusidėvėjimas dar skaičiuojamas.
2008-09-15 11:08 Apskaita & Auditas » Komandiruotės LR teritorijoje » #558884

vitkis rašė: laba diena,
Noriu paklaust jei dienpinigiai viršija 15,60 tai kokiu procentu jie apmokestinami.
Kaip teisingai formint komandiruotę, žinau kad turi būti įsakymas( gal kas turit pvz.) ir kaip toliau viską teisingai surašyti.
Ačiū.

Apmokestinami kaip darbo užmokestis visais mokesčiais. Dėl įsakymo, tai paieškokite temose apie komandiruotes, tikrai rasite.
2008-09-15 10:56 Apskaita & Auditas » Nuoma iš fizinio asmens » #558864

nite rašė: Nuomosim patalpas iš fizinio asmens ar 15% įmonė turi sumokėti kai išmoka, ar fizinis asmuo susimoka pats?O kaip su NTM, kur apie tai pasiskaityti

Sumoka įmonė, įmokos kodas 1411. Deklaruojama FR0572.
Tačiau dažnai pasitaiko, kad buhalteriai painiojasi, kiek to GPM reikia sumokėti. Primenu pavyzdžiu:
Nuomos sutartyje numatyta suma už nuomą 1000 Lt. Įmonė 150 Lt perveda biudžetui, 850 Lt išmoka nuomotojui.
NTM taip pat moka įmonė, patalpų nuomininkė. Vienintelė lengvata - nereikia mokėti avansu.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui