2010-05-30 13:14
Gyventojų pajamų mokestis »
Darbo užmokesčio skaičiavimas »
#811951
Gegužės mėn darbuotojui priklausė dirbti 21d , bet 1 dieną dirbo poilsio. Reikės apmokėti dvigubai.Ar vienos dienos vidurkį skaičiuojant reikia imti 21 ar 22 dienas(įskaičiuoti poilsio dirbtą)? 1050/21*1=50*2=100 už dirbtą šventinę dieną
2010-05-30 13:07
Darbo teisė »
Darbo sutarties nutraukimas »
#811950
Jo tinka pagal 126 str.1 d. Ačiū
2010-05-30 13:02
Darbo teisė »
Darbo sutarties nutraukimas »
#811948
Jei iš darbo darbuotojas atleidžiamas pagal terminuotą darbo sutartį suėjus terminui tai pagal kokį straipsnį jį atleisti?
2010-05-27 21:08
Darbo teisė »
Apmokėjimas už šventines naktines darbo valandas. Kiek kartų reikia didinti darbo užmokestį ? »
#811397
Ar gerai suskaičiavau gal kas atsakys.
Darbuotojas dirbo šį mėnesį 21 dieną ir dar 8 dieną poilsio reikia apmokėti dvigubai.
Atlyginimas 1050,00 už 21 dieną
Už šventinę būtų 1050/21*1=50x2=100.00
Viso būtų 1150,00
2010-05-27 17:58
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas »
#811365
Ar priklauso darbuotojui jei dukra dar mokosi bendr.lavinimo mokykloje ir ji 1990 m gimimo t.y. jau 20 metų?
2010-05-27 17:20
Gyventojų pajamų mokestis »
2010 metų darbo laiko kalendorius »
#811355
Kaip teisingai žymėti darbo grafike jei gegužės 8dieną (t.y.šeštadienį )dirbo. Ar 22 dienos ir 168 val? O jei už 8 dieną mokama dvigubai gal 22 dienos ir 176 val?
2010-05-27 16:34
Gyventojų pajamų mokestis »
Kompensacija už nepanaudotas atostogas »
#811322
Tai reiškia pirmiausia priskaičiuoju atlyginimą už 05 mėn. ir paskui komp. už nepanaudotas atostogas už 3,4,5?
2010-05-27 16:28
Gyventojų pajamų mokestis »
Kompensacija už nepanaudotas atostogas »
#811318
Darbuotojas atleidžiamas 05.31.Už kuriuos mėnesius reikėtų skaičiuoti vid darbo užmokestį ar 3,4,5 ar 2,3,4,?
2010-05-22 21:27
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#809263
Tai pirkimo sąskaitos, nes direktorius tik neseniai jas pateikė(turbūt užmiršęs buvo). Tai tada į balandį trauksiu.Ačiū Jums
2010-05-22 21:08
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#809258
Ar dar galima tikslinti deklaraciją už kovo mėn, nes nebuvo itrauktos dvi sąskaitos?
2010-05-20 19:42
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#808607
Ačiū Virginija, bandysiu rašyt
2010-05-20 19:14
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#808591
Gal pagelbėsit nes niekaip nesueina galai.Atsikeliu likučius į darbinę lentelę iš ŪOŽ. ŪOŽ buvo matoma tik likutinė vertė.O dabar lentelėje reikia išskirti ir savikainą ir likutinę vertę atskirai. Kaip parodyti jūsų nuomone reikėtų?
Na kaip pavyzdį rašau 1230 ilg.turtas automobiliis , kurio kaina 10500,00.Jo likutinė vertė 1050,00 litų.Tai į sąskaitą 1230 rašyti pirkimo kainą 10500, o į ilgalaikio turto nusidėvėjimą 1050,00.Ar ne taip.Labai jau prašau pagalbos
2010-05-20 14:24
Bendra »
Įsakymai »
#808480
Tai kad nežinau kaip surašyti
2010-05-20 14:10
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#808467
Gal pagelbėsit nes niekaip nesueina galai.Atsikeliu likučius į darbinę lentelę iš ŪOŽ. ŪOŽ buvo matoma tik likutinė vertė.O dabar lentelėje reikia išskirti ir savikainą ir likutinę vertę atskirai. Kaip parodyti jūsų nuomone reikėtų?
2010-05-20 13:40
Bendra »
Įsakymai »
#808437
Kaip turėtų būti surašytas įsakymas, jei atlikus inventorizaciją rastas trūkumas.Ir kad toliau reikėtų vadovautis naujais duomenimis. Man sunku tuos įsakymus sukurti, gal kas pagelbės(Čia tas pat kaip įsakymai atlikus inventorizacija)
2010-05-19 14:24
Įvairūs »
Del bendro žurnalo ir didžiosio knygos pildymo »
#808039
Dar klausimuką paklausiu kur turi būti likutis D ar K "teigiama valiutų kursų įtaka ir neigiama valiutų kursų įtaka?
2010-05-19 14:05
Įvairūs »
Del bendro žurnalo ir didžiosio knygos pildymo »
#808021
Tai išmokėjimą jau parodyti gegužės mėnesio pinigų mokėjimo žurnale jai taip supratau?
2010-05-19 13:51
Įvairūs »
Del bendro žurnalo ir didžiosio knygos pildymo »
#807999
Kaip bendrąjame žurnale parodyti jei tvarkau už balandžio mėn. Nuo gegužės 1 iki 15 toks nustatytas laikotarpis per kurį turime atsiskaityti su darbuotojais.Tai BŽ turiu rodyti kad už 04 mėn paskaičiavau ir išmokėjau , ar tik ką priskaičiavau?
2010-05-19 09:43
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#807780
O tas paskaičiuotas nusidėvėjimas tai jau sukauptas nusidėvėjimas nuo nusidėvėjimo pradžios, ar nusidėvėjimas už vieną mėnesį?
2010-05-19 09:28
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#807774
Labai atsiprašau bet neberandu atsakymo kur buvau prašiusi, lygtais Rainio buvo atsakyta Ką reikia rašyti sąskaitose 123 Transporto priemonės ir 1230 Transporto priemonės nusidėvėjimas.
2010-05-18 19:46
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#807640
Pirkti bilietai kelto užsienyje.Ar galima pirktus bilietus traukti tiesiai į sąnaudas K 271 ir D 611X?(pinigų mokėjimo žurnalas)
2010-05-18 12:35
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#807244
Jei aš dienpinigius priskaičiavau pažymoje tai kokiame žurnale parodyti tą priskaičiavimą? D611X K2435Jau kai išmokėsiu tai rašysiu pinigų mokėjimo žurnale.D 2435 K272
2010-05-18 08:51
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#807094
Ar gerai mąstau Darbuotojams vykstantiems į komandiruotę išmokamas avansas: iš kasos K 272 25500 D 611X dienpinigių sąnaudos 25500. O gal avansas dar nesiskaito kaip dienpinigių sąnaudos?
2010-05-18 08:44
Apskaita & Auditas »
UAB'o buhalterija »
#807092
Dar noriu kartelį pasitikslinti.Suvedus pagrindinius keturis žurnalus t.y. pirkimų skolon, pardavimų skolon, pinigų mokėjimo ir pinigų gavimo sąskaitų korespondencijas reikia perkelti į DK sąskaitas?
2010-05-18 08:30
Įvairūs »
dokumentų registracija »
#807081
Labas rytas
Noriu paklausti dėl dokumentų registravimo.Gautas PVM sąsk.faktūras registruoju gautų ar išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registruose.Bet ar reikia dar registruoti jas kaip gautų dokumentų registracijos žurnale?
2010-05-17 16:20
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#806910
K apmokėta iš banko sąskaitos. O D ?
2010-05-17 13:28
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#806803
Ačiū
O sakykit gal žinote kaip reikia parodyti IĮ savininko iki 16 dienos sumokėtas sodrai įmokas? (čia už pusę mėnesio reikia sumokėti kol buvo dar IĮ savininkas). 28,5 proc 121,02 ir 9 proc 38,40. Tai K BŪTŲ 159,42 o D 6125?