Tax.lt narys Gita1

Gita1
Tax.lt narys nuo
2004-02-10
Gita1
forume parašė 8603 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-03-01 16:10 Įvairūs » Asociacijos » #1307917
O prie ko čia nario mokestis, jeigu moka ne draugijos nariai? 3423 yra dedama TIK nario mokestis, o čia moka už pažymėjimus. Kažin ar pats pažymėjimas tiek gali kainuoti? Kaip įrašyta kvite, kas parduota?
2016-03-01 15:37 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1307888
Parašyta yra taip:
Sudaryti sutrumpintą balansą, sutrumpintą pelno (nuostolių) ataskaitą, sutrumpintą aiškinamąjį raštą ir nesudaryti pinigų srautų ataskaitos gali įmonės, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną neviršija šių dydžių dvejus iš eilės finansinius metus, įskaitant ataskaitinius finansinius metus.
Pas jus tik vienus metus viršija kiek suprantu..
2016-03-01 15:31 Įvairūs » Asociacijos » #1307883

kroska rašė:
laba diena
situacija: asociacija iregistravo filiala, t.y. teisinis statusas-asociacijos filialas ir turi atskira savo koda registru centre, va dabar ir susigincijom, kaip apskaita turi buti tvarkoma, as galvoju, kad reikia atskirai, nes atskiras juridinis vienetas, ir atskirai ataskaitos turi buti daromos, o prezidentas sako, kad kaip viena vieneta, bet juk atskiri kodai tiek asocaicijos tiek jos filialo...
prasau pagalbos smile

www.aat.lt/index.php?id=288
kiek suprantu, tai čia jau vadovui spręsti kaip tvarkoma bus apskaita.
2016-03-01 15:23 Įvairūs » Asociacijos » #1307881

Laurina rašė: Radau atsakymą, kad nario mokesčius nebūtina registruoti.

Gautinų nario mokesčių nebūtina registruoti. Bet tai turi būti patvirtinta apskaitos politikoje.
2016-03-01 13:01 Įvairūs » Asociacijos » #1307835
O ar jūs skaitėt šitai:
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
čia yra beveik visi atsakymai..
kas būtina kas nebūtina irgi parašyta.. jau nereikia taip tingėt.. pasigilinkit.. kas sukramtyta ilgai neišliks..
2016-03-01 11:45 Įvairūs » Asociacijos » #1307814
čia apskaitos politikos dalis, jūs sprendžiat kaip smulkiai ką jums reikia rodyti.
2016-03-01 10:57 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1307792
citrus, aš abejoju, kad bus kažkas baisaus, jeigu taip parašysit.. Formuluotės nėra apibrėžtos ir nėra taip, kad rašyti reiktų kaip šablone, svarbu, kad visa reikalinga informacija būtų pateikta. Jūs ją pateikiat ir aiškiai, tai manau, kad ir gerai.
2016-03-01 10:55 Įvairūs » Asociacijos » #1307790
O iš kur man žinoti kas tai per parama? Jūs rodot kaip tikslinį finansavimą. Jeigu ta parama yra tikslinis finansavimas ir esat nusprendę rodyti gautinus finansavimus, tada tvarka visada vienoda, nesvarbu iš kur tie pinigai gauti.. savivaldybės lėšos, valstybės lėšos, fondai, privatūs asmenys ir t.t.
2016-02-29 18:47 Įvairūs » Asociacijos » #1307721
Pradžioj rodot kaip sąnaudas, kai pateikiat paraišką finansavimui D 211 K 341, kai gaunant pinigus D 231 K 211 ir D 341 K 3422 ir kadangi jis jaupanaudotas iškarto D 3422 K 51.
O ar tas sąnaudas darysit 61230, 61231 ar tiesiog 6123 čia jau jūsų pasirinkimas.
2016-02-29 18:23 Įvairūs » Asociacijos » #1307719
Ką reiškia sąvoka "atstatomos lėšos"?
2016-02-29 16:58 Įvairūs » Asociacijos » #1307707
Tokio dalyko kaip "projekto sąnaudos" bendroje buhalterijoje nėra.
Sakykim, kad jūs turit du projektus, kur kiekviename dirba projekto vadovas, plius asociacijoje dirba buhalteris ir vadovas. Paskutiniai 2 gauna DU iš asociacijos lėšų, projekto vadovai gauna užmokestį iš projektų, reiškia, kai priskaitote DU buhalteriui ir vadovui rašot D 61110 K 41410; kai I projekto vadovui priskaitot rašot D 61111 K 41411; II projekto vadovui D 61112 K 41412.. Čia jeigu norite, kad buhalterijoje matytųsi kur koks projektas.. Jeigu nenorit viską galit dėti į 6111. Ir taip visos kitos sąnaudos.. Jeigu I projektas sumoka už telefoną, skirstant rašot D 61181, jei sumoka II projektas už kažką dedat į 6xx2 ir t.t.. Taip atrodo projektinis skirstymas, o ne imama kažkokia sąskaita ir viskas ten sukišama..
2016-02-29 16:40 Įvairūs » Asociacijos » #1307704
Čia kitoks draudimas tas 6116, čia dėsit, jei apdrausit turtą, pvz.
Kas su darbo užmokesčiu dėkit į 6111.
2016-02-29 16:28 Įvairūs » Asociacijos » #1307698
O tai į kokias be šitos dar galvotumėt dėt?
2016-02-29 15:21 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1307675
O aš ir galvoju ko čia man algos nekelia.. o aš ir mokesčius priskaičiuoju ir kanc.prekės "man" perkamos, o naudojasi visas kolektyvas..ir kompas darbinis ir jei pirminio dokumento data vėlesnė nei užvakar bumbėjimas iš manęs nerealus sklinda.. smile reikia kažką keisti.. turbūt darbą smile
2016-02-29 15:05 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1307666
Tess, aš suprantu, kad kai buhalterinių paslaugų firma, tai nuo buhalterio darbo priklauso įmonės pajamos ir jau čia buhalteriai tarpusavyje gali konkuruoti.. apsiimti daugiau firmų, daugiau funkcijų ir jiems eitų parodyti tuos savo darbo rezultatus.. bet kai tu esi vienas... kaip pasimato tavo rezultatai? Juk daugumoj firmų, kurios ieško buhalterių ir deda tokius skelbimus visai ne buhalterines paslaugas teikia..
2016-02-29 14:05 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1307653
Man šiaip smalsu.. kokie buhalterio darbo rezultatai pakelia jo darbo užmokestį?
Vis žiūrinėju skelbimus ir nesuprantu tos frazės..
2016-02-27 21:15 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307440
2. Ar apskaičiuojant pelno mokestį (kai įmonės perskaičiuos visus savo duomenis į eurus ir dėl apvalinimų atsiras pajamos arba sąnaudos), sąnaudos bus leidžiami atskaitymai, o pajamos – apmokestinamos?

Pagal Euro įstatymo 21 straipsnio 1 dalies nuostatas, nuo euro įvedimo dienos apskaitos dokumentai surašomi ir duomenys, jeigu jie susiję su ataskaitiniu laikotarpiu, prasidedančiu euro įvedimo dieną, į apskaitos registrus įtraukiami eurais, o prireikus – ir eurais, ir užsienio valiuta. Pagal Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. VAS-22 patvirtintą 40-ąjį verslo apskaitos standartą „Euro įvedimas" dėl litais išreikštų turto ir įsipareigojimų likučių, pajamų ir sąnaudų perskaičiavimo į eurais išreikštus turto ir įsipareigojimų likučius, susidarę skirtumai pripažįstami ataskaitinio laikotarpio finansinės ir investicinės veiklos pajamomis arba sąnaudomis. Perskaičiavimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai – parodomas ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitos finansinės ir investicinės veiklos straipsniuose. Apskaičiuojant pelno mokestį, kai įmonėms perskaičiavus savo duomenis į eurus susidaro pajamos, kaip ir finansinėje ataskaitoje, jos bus laikomos ataskaitinio laikotarpio pajamomis, nuo kurių apskaičiuojamas pelno mokestis, o susidarius sąnaudoms, jos bus priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti.

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-med...
2016-02-27 21:06 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307438
Taip.
2016-02-27 07:30 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307401
28,96*300=8688 eur
2016-02-26 17:15 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307381

victoryy rašė:
Tai reikia būtinai nors ir dar nepakeisti įstatai ir neparašytas akcininkų sprendimas nes žadu parašyt tik šiais metais tai vistiek reikia 2015.01.01 pakeisti akcinį kapitalą ir registruoti jį bei nurašyti gaunamą skirtumą? smile

Buhalteriškai viskas turi būti sutvarkyta 2015.01.01 data, o susirinkimai, keitimai kada jau ten gaunasi..
2016-02-26 17:14 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307380
O kaip jūs gavot 8700?
2016-02-26 17:13 Įvairūs » Asociacijos » #1307379
aš nesismulkinu, dedu 6123
2016-02-26 12:00 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1307318
Taip, paskutinis priskaitymas yra pelno mokestis.. jį priskaitot, uždarot ir matot koks yra finansinis pelnas (N)
2016-02-26 11:24 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1307309

pupyte rašė:
sveiki, nzn ar rasyti sioje temoje. klausimas toks: imone turi subsidijuojama darbuotoja, kuriam birza moka 50proc. DU. kaip sudelioti is birzos gautus pinigus?

D Bankas K DU sąnaudos
2016-02-26 10:42 Įvairūs » Asociacijos » #1307298
Laurina, jums reiktų išmokti perskaityti iki galo atsakymą ir kai klausimas atsakomas papildomai dėl jo netrukdyti.. smile
2016-02-26 10:26 Įvairūs » Asociacijos » #1307293
Niekaip nesuprantu kodėl kartais sodra 4143, kartais 41431.. Sodra yra sodra ir ar suma išlaikyta ar priskaityta vis vien pervedama vienu kodu ir atskirų sąskaitų nereikia. ir bankas iš 231 paskutinėj korespondencijoj pavirto į 27123...Ir labai sunku sužiūrėt kai kartais pirma eilutė debetas, kartais pirma kreditas.. bet rodos gerai.. tik sumų nepasakysiu.. čia ne asociacijų klausimas, o autorinių, tad ar skaičiuojat teisingai ten jau reiktų klaust..
2016-02-26 08:30 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1307263

aistelabu rašė:
Sveiki, norėjau pasitikslinti.
Jei 2016.02 mėn išleidžiamas akcininko sprendimas, kuriame nurodoma kaip persiskaičiavo įmonės įstatinis kapitalas jį konvertavus į eurus ir akcinio kapitalo didinimas išleidžiant papildomų akcijų.
Ar tokiu atveju skirtumą pradinio įstatinio kapitalo ir perskaičiuoto (susidaro apie 64 ct skirtumas) vistiek turiu apskaitoje fiksuoti 2015.01.01 data? Ar tiek perskaičiavimą, tiek kapitalo didinimą fiksuoti 2016.02 mėn?

čia reikėjo 2015.01.01 fiksuoti, nesvarbu kada buvo akcininkų susirinkimas. Buvo taisyklės kaip kapitalas verčiamas į eurus.. pirmiausia imama nominali akcijos vertė, ji verčiama pagal taisykles (/3,45280) ir dauginama iš akcijų kiekio.. susirašot pažymą ir paverčiat, o akcininkai įtakoja tik keitimą registre.
2016-02-26 07:35 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1307262
aratinga, nedaroma sąskaita ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams.. jie arba leidžiami arba neleidžiami.. ribojamuose dalis leidžiama dalis neleidžiama, todėl tiesiog sąskaita yra dalimis traukiama pagal skirtingas sąskaitas. Kai uždarote visas 5 ir 6 klasės sąskaitas, nesvarbu ten leidžiami ar neleidžiami atskaitymai gaunat pelną(n) prieš apmokestinimą. PLN204 detaliai sudėliojat kur leidžiami, kur neleidžiami ir toje ataskaitoje pasimato pelnas ir koks jo mokestis.. tada tą mokestį rodot apskaitoj, uždarot paskutinę 6 klasės sąskaitą.
O ką jūs įrašote programoje ir kaip ten toliau viskas vyksta, tai gal savo programos temoj klauskit.
2016-02-26 07:24 PVM » PVM sąskaita faktūra » #1307261
Skenuota ir faksuota netinka.. VMI seminare apie sąnaudas pagrindžiančius dokumentus sakė. Turi būti sąskaitos originalas, tad jeigu eina pažinti, kad tai kopija (o kai parašas yra aiškiai matosi, kad tai kopija), tai toks dokumentas netinkamas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui