Tax.lt narys Barbora

B
Tax.lt narys nuo
2004-02-17
Barbora
forume parašė 497 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-05-15 09:27 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1060921
Klausimas:
BĮ gauna sąskaitą už komunalines paslaugas, pz: 1164,37 Lt.
Dalį sąnaudų apmokės nuomininkas.

1) D8704002 K6910001 - 988,15 D2282101 K7025001 - 988,15
D8704002 K6910001 - 176,22

Išrašoma sąskaita nuomininkui
2) D2298004 K8704002 - 176,22 lT

Ar galima taip apskaityti apskaitoje, nepriskaičiuojant visai sumai sukauptas finansavimo pajamas ?


Atsakymas:

Vadovaujantis 11 VSAFAS „Sąnaudos“ 5 punktu, sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų, duosiančių ateityje ekonominę naudą, dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms (atliktiems veiksmams vykdant priskirtas funkcijas). Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėse ataskaitose kaip turtas ir bus pripažįstamos sąnaudomis būsimaisiais laikotarpiais.
Vadovaujantis šia standarto nuostata rekomenduojami šie buhalteriniai įrašai iš nuomininko gautoms už komunalines paslaugas įplaukoms registruoti:
Tarkime, kad už komunalines paslaugas gauta 3 000 Lt sąskaita, iš kurios 2 000 Lt dalį apmokės nuomininkas. Gavus sąskaitą, registruojama mokėtina suma teikėjui:
D 8704xxx Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos – 1 000 Lt D 229xxxx Kitos gautinos sumos – 2 000 Lt K 691xxxx Tiekėjams mokėtinos sumos – 3 000 Lt

Kartu registruojamos sukauptos pajamos:
D 2282xxx Sukauptos pajamos – 1 000 Lt
K 70xxxxx Finansavimo pajamos – 1 000 Lt
2012-05-14 19:51 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1060788

andzi rašė:
sveiki

gal kas turi panasia situacija:
1-ame pastate yra 2 biudz.istaigos-viena istaiga turi israsyti s.f. kitai istaigai uz komunalines paslaugas.

kokios butu korespondencijos? smile ar cia sanaudu atstatymas?


jeigu sąnaudas mažinate, tai išrašant sąskaitą bus D 229 K 8704
D 7025 K 228
2012-05-14 19:49 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1060787

aqvile rašė:
Laba diena,

noriu paklaust, nes jau visai tiu tiū galvai: kada rašom storno įrašu
? Pvz., ar reikia rašyt storno įrašu atostoginius, kai išeina darbuotojas atostogų? Pirmą kartą dariau tokį daiktą, tuos atostoginius, ir dabar apsižiūrėjau, kad kažkaip vis dėlto negerai gaunasi.. Kiek pati žinau, tai storno įrašą naudojam tada, kai būna per daug priskaičiuota, ir reikia sumažint apskritai.

Teisingai aprašėte apie storno įrašą paskutiniame sakinyje.
2012-05-09 19:51 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1059502
Jeigu atleidžiamas 09-01 (paskutinė darbo diena), vidurkis skaičiuojamas iš 06-07-08 mėn., jeigu paskutinė darbo diena 08-31, tai vidurkis taip pat skaičiuojamas iš 06-07-08 mėn.
2012-05-03 21:37 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1057851

vilka81 rašė:
Sveiki, įstaiga organizavo seminarą ir patyrė sąnaudų už 1600Lt, už tokią pat sumą išrašė sąskaitą konferencijos rėmėjams, kitaip sakant jie kompensuos sąnaudas, kaip aš turiu užregistruoti minėtus įvykius?


D226(229) K87
2012-04-11 22:14 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1051179
Ar tai buvo komandiruotė? Jeigu taip tai pasirašykite komandiruotės apyskaitą.
2012-04-06 20:00 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1050229

vigilija2 rašė:
Laba diena,
Praejusiais metais buvo gautos pajamos 40,12 centų i banką sąskaitą išrašiau tačiau apie gavimą pinigų neužfiksavau banko zurnale. kaip dabar pasitaisyti? smile


O kaip banko likutis suėjo su DK sąskaita 241
2012-04-06 19:58 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1050228

nnnata rašė:
labas rytas,

norejau paklausti, kaip kontuoti, jeigu buvo saskaita uz kitas paslaugas is spec? aciu labai



ir dar vienas klausimelis, ka reiktu daryti tokiu atveju, kaip kontuoti?

pries tai buvusi buhaltere is surinktu spec lesu, nepervestu savivaldybei, padare pavedima uz remonta, o kita pavedima uz kvalifikacijos kelimo kursus, kaip cia galima butu teisingai buhalteriskai sutvarkyti ir sukontuoti?

is anksto dekoju


D8 K69. Viskas, antrinių įrašų nereikia.
2012-04-04 19:55 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1049397

195084214 rašė:
Laba diena,
Nuo 2012.09.01 d. dalis mokyklos pereina į kitą pavaldumą. Mokytojai išdirbe po 9 metus bus atleidžiami ir reikės mokėti išeitines kompensacijas.
Nuo 2012.07.01 iki 2012.08.28 atostogauja .
Iš kurių mėnesių skaičiuotį vidutinį D.U ar iš 04,05,06 ar iš 05,06,07 mėn?
Ar teisingai skaičiuoju ?
pvz.
1mėn. alyginimas 3200x 3:63 x 21,2 x 4 -12921,9 lt.

Nuoširdus ačiū

Jeigu darbuotojas atleidžiamas 08-31, tai vidurkis skaičiuojamas 06, 07, 08 mėn. (8 mėnuo įeina į vidurkį, kadangi taip paskutinė darbo diena).Jeigu atleidžiamas 09-01, vidurkis taip pat bus skaičiuojamas iš 3 pask. mėn., tai 06-07-08.
Pasiskaičiuojate vidurkį DU/d.d., vidurkis dauginamas iš 21 (2012 m, vid.d.d. skaičius per mėn.) ir * iš mėn. ska.(išeitinės).
2012-04-03 19:03 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1048840
Sveiki, noriu pasitarti. Mokykla gauna įmokas už brandos egzaminus. Ar tai bus mūsų spec.lėšos, kurias reikia pervesti biužetui ir po to jas susigrąžinti pateikus paraiškas ar tai bus finansavimo sumos iš kitų šaltinių?

Labai ačiū.
2012-03-20 19:35 Biudžetinių įstaigų apskaita » Komandiruotės biudžetinėse įstaigose » #1043163

Tininga rašė:

jurga666 rašė:
Sveiki, reikia pagalbos... Iškilo klausimas dėl DU komandiruotės metu. Sakykim žmogus išvyko į komandiruotę spalio 27-29 d. Už 29 d. šeštadienį, jam poilsio diena suteikta lapkričio 2 d. Tai kada reiktų išmokėti DU už tą dieną: ar spalio mėn imti viena diena daugiau darbo dienų, ar lapkričio mėn mokėti už tą poilsio dieną?
Jei suteikiate lapkritį, tai ir mokate lapkritį. Žymėsite V, ir mokėsite VDU.



Kaip žymėjote 29 d. tabelyje. Trečioje eilutėje K, o pirmoje eilutėje ?

Ačiū.
2012-02-29 15:05 Programinė įranga » Rivilė » #1036639

valdaspv rašė:

harpere rašė:
per pirkimus kai atsidarau kodu sąrašą, tai nieko panašaus nėra...

Įsivedi naują kodą ir jam priskiri 6 kl. sąskaitą ir įvedi.
Perkėlus dokumentą suma nusirašys į sąnaudas.



Aš tai užsipajamuočiau spausdintuvą į atasargas ir po to nurašyčiau per atsargų operacijas. Atsispausdini nurašymo aktą, susirenki parašus. Kadangi šis spausdintuvas naudojamas, tai ji galima užsipajamuoti kiekinę išraiška, jeigu atliekama naudojamo ir turimo TT inventorizacija, tai labai padeda.
Aišku, kad kiekvienas buhalteris turi savo vedimo apskaitos politika, tai nuomonės šiuo atveju gali skirtis.
2012-02-28 22:11 Programinė įranga » Rivilė » #1036357

Tess rašė:
Dirbu tik su Algos moduliu.
Man aktualu kartais pažiūrėti ar nėra įsiskolinimų Sodrai ar VMI.
Kur galėčiau tai pažiūrėti? smile

Jeigu suvesti visi mokėjimai, tai geriausiai matosi DK.
2012-02-24 21:29 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1035021
Sveiki, pildau 12 vsafas lentelę.

Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)
Ar šioje eilutėje rašoma nurašyto turto likusi nenudėvėtą dalis?

ačiū.
2012-02-20 12:30 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1032765

Tess rašė:
Jeigu per personalą įvedu laisvas dienas administracijos leidimu, jos įsiskaičiuoja į darbo stažą?
Ar reikia padaryti papildomai: Personalas- Atostogų likučiai - Naujas - Periodo koregavimas ir t.t. smile


Reikia koreguoti atostogų likučius
2012-02-20 12:27 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1032760

Amrita rašė:
Ar galima permokėtas įmokų sumas Sodrai palikti 6 kl.? O gal reikia iškelti kur nors į 2 kl.? smile

jeigu tai likutis likęs metų pabaigoje, tai reikia iškelti į išankstinius, o jeigu veikmas vyksta šiuo metu, tai gali likti 6 kl.
2012-02-19 17:10 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1032592
Priskaitymuose reikėjo įvesti naują priskaitymą, tai valandinį
2012-02-17 15:26 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1032364
Pinigų srautų ataskaitoje yra tokia eilutė:
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms;
iš valstybės;
iš savivaldybės ir t.t. Aš čia parodomos finansavimo sumos gautos atsargoms ir kitoms išlaidoms be IMT?

Ačiū.
2012-02-16 16:27 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1032039

Barbora rašė:
Taip aš suprantu, bet tarkime aš apskaitoje rodau, kad tai komandiruotės išlaidos, bet pinihai gauti pagal F-2 formą iš kvalifikacijos ar kitų paslaugų straipsnio. Ar galima taip ?


Ką reiškia per šventę rašynėti, vien klaidos smile
2012-02-16 16:26 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1032038
Taip aš suprantu, bet tarkime aš apskaitoje rodau, kad tai komandiruotės išlaidos, bet pinihai gauti pagal F-2 formą iš kvalifikacijos ar kitų paslaugų straipsnio. Ar galima taip ?
2012-02-16 12:27 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1031991
Sveiki, su šventėmis,
turiu klausimėlį. Pildau pinigų srautų ataskaitą. Į pagalbą pasitelkiauu F-2 formą. Čia ir užstrigau. Apskaitoje yra išskirtos komandiruočių sąnaudos, o F-2 formoje tokio straipsnio nėra.
Ar komandiruočių sąnaudos turi pasirodyti Veiklos ir pinigų srautų ataskaitoje ?
Dėkoju
2012-02-15 23:45 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1031959
IIF(FPRI()>FSYS(2),FSUD(101)+FSUD(102),(FPRI()-FATS())*0.2)
Pas mane tai tokia formulė
2012-02-15 23:42 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1031958

niolika rašė:
Ačiū labai labai už atsakymus, norėjau iškelti temą, tai tuščios negali, kartotis negražu.
Patikslinu, kai vedu "Algos išmokėjimus", tai rodo ką į deklaraciją traukia, o tą suma skaičiuojama pritaikant NPD, bet man nereikia, nes jau tą mėnesį pritaikiau NPD skaičiuodama DU. Gal yra koks slaptas kodas ar varnelė. Pereinam iš Cento, tai dabar galvoju, turbūt veltui :)

Sausio mėn.darbuotojas gavo alga už kelias dienas ir jūs jam pritaikėte NPD, bet kaip suprantu jis gavo dar ir atostoginius. Bet kokiu atveju reikia pritaikyti NPD ir perskaičiuoti. Jeigu jums jau taip nereikia to NPD, tai turite rankiniu būdu pataisyti darbuotojo kortelėje. Šiuo atveju turėtų kisti GPM.
2012-02-15 18:40 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1031892

mmuch rašė:
Pinigų srautų ataskaitoje nereikia. Rodysite finansavimo sumų lentelėje, ir IT lentelėje.


Taip, jau išsiaškinau, tik nesuprantu kodėl negaunu reikiamo skaičio.
Ačiū.
2012-02-15 17:42 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1031881
Reikia pagalbos,

ar reikia pinigų srautų ataskaitoje parodyti neatlygintai gautą turtą?

ačiū.
2012-02-15 10:31 Programinė įranga » Rivilė: Personalas ir alga » #1031514

niolika rašė:
Klausimas dėl NPD neskaičiavimo atostoginiams. Kaip teisingai įvesti atostoginių paskaičiavimus, kad darant išmokėjimus netaikytų NPD?
Atostogavo 01.17-01.27
Ismoketa 01.16
FR0572 uz sausi GPM skaiciuoja taikydamas NPD, taip rodo "algos išmokėjimo analizėje" smile
Dėkui


Pirmiausia paskaičiavote atostoginius, programa pritaikė NPD, bet kaip jūs priskaičiuosite ir algą už likusias dienas, tai programa automatiškai NPD perskaičiuos.
O kodėl jūms negerai, kad pritaikomas NPD?
2012-02-14 20:01 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1031377

Laima43 rašė:
Ar pasikeitusios metinės finansinės atskaitomybės formos ar ne? www.finmin kažką randu, net ten lyg projektai.
Pasidalinkite patirtimi smile


Labas vakaras,
finmine ataskaitos be formulių, gal kur yra su formulėmis?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui