Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

L
Laima43 179
2012-02-16 15:55 Laima43

Barbora rašė:
Sveiki, su šventėmis,
turiu klausimėlį. Pildau pinigų srautų ataskaitą. Į pagalbą pasitelkiauu F-2 formą. Čia ir užstrigau. Apskaitoje yra išskirtos komandiruočių sąnaudos, o F-2 formoje tokio straipsnio nėra.
Ar komandiruočių sąnaudos turi pasirodyti Veiklos ir pinigų srautų ataskaitoje ?
Dėkoju

Su švente smile
Vien F-2 forma remtis negana. Biudžetinė apskaita ne visada sutampa su finansine apskaita. Pinigų srautų ataskaitoje pasirodo visų pinigų judėjimas nesvarbu iš kokio šaltinio jie gauti. Pvz. paramos pinigai tai nepatenka į formą 2.
B
Barbora 497
2012-02-16 16:26 Barbora
Taip aš suprantu, bet tarkime aš apskaitoje rodau, kad tai komandiruotės išlaidos, bet pinihai gauti pagal F-2 formą iš kvalifikacijos ar kitų paslaugų straipsnio. Ar galima taip ?
B
Barbora 497
2012-02-16 16:27 Barbora

Barbora rašė:
Taip aš suprantu, bet tarkime aš apskaitoje rodau, kad tai komandiruotės išlaidos, bet pinihai gauti pagal F-2 formą iš kvalifikacijos ar kitų paslaugų straipsnio. Ar galima taip ?


Ką reiškia per šventę rašynėti, vien klaidos smile
L
Laima43 179
2012-02-16 16:45 Laima43

Barbora rašė:
Taip aš suprantu, bet tarkime aš apskaitoje rodau, kad tai komandiruotės išlaidos, bet pinihai gauti pagal F-2 formą iš kvalifikacijos ar kitų paslaugų straipsnio. Ar galima taip ?


Taip galima
B
Barbora 497
2012-02-16 20:26 Barbora
ačiū
A
Amrita 895
2012-02-17 10:22 Amrita
Gal galite kas nors parašyti sąskaitų korespondencijas, kai atostoginiai įeina į du mėnesius. Anksčiau viską priskaitydavome ir sumokėdavome vienu kartu, o dabar, kai reikia derinti su tuo VSAKIU, gaunasi nelabai kas... smile
J
jurate_kr 1263
2012-02-17 10:54 jurate_kr

Amrita rašė:
Gal galite kas nors parašyti sąskaitų korespondencijas, kai atostoginiai įeina į du mėnesius. Anksčiau viską priskaitydavome ir sumokėdavome vienu kartu, o dabar, kai reikia derinti su tuo VSAKIU, gaunasi nelabai kas... smile

Pas mane irgi nesigauna likučiai su sodra dėl atostoginių, bet va tokį paaiškinimą radau:
Deriname mokėtiną sumą su Sodra. Informacija imame iš 4 formos. Suma gali nesutapti su apskaitos duomenimis, bet informaciją į sistemą teikiame tai, kas parodyta 4 formoje. smile
A
Amrita 895
2012-02-17 10:59 Amrita

jurate_kr rašė:
Pas mane irgi nesigauna likučiai su sodra dėl atostoginių, bet va tokį paaiškinimą radau:
Deriname mokėtiną sumą su Sodra. Informacija imame iš 4 formos. Suma gali nesutapti su apskaitos duomenimis, bet informaciją į sistemą teikiame tai, kas parodyta 4 formoje. smile

Pas mus nėjo tik 0,01 Lt, tai atkoregavom. Bet norėtųsi išmokti gerai sukontuot, kad nereikėtų sukti galvos. Aš pati atėjus iš UAB, taip, kad čia man mokytis, mokytis... Per daug čia man tų sąskaitų smile
B
Barbora 497
2012-02-17 15:26 Barbora
Pinigų srautų ataskaitoje yra tokia eilutė:
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms;
iš valstybės;
iš savivaldybės ir t.t. Aš čia parodomos finansavimo sumos gautos atsargoms ir kitoms išlaidoms be IMT?

Ačiū.
L
Laima43 179
2012-02-17 16:53 Laima43

Barbora rašė:
Pinigų srautų ataskaitoje yra tokia eilutė:
Finansavimo sumos kitoms išlaidoms;
iš valstybės;
iš savivaldybės ir t.t. Aš čia parodomos finansavimo sumos gautos atsargoms ir kitoms išlaidoms be IMT?

Ačiū.

Taip
L
Laima43 179
2012-02-18 12:00 Laima43
Sakykite prašau ar gerai į apskaitą įtraukiu priskaičiuotus delspinigius už laiku nesumokėtus komunalinius patarnavimus:
D892 K695 ir D228 K702XXXX
B
Barbora 497
2012-02-18 15:22 Barbora
aš manau, kad taip
A
Amrita 895
2012-02-20 11:35 Amrita
Ar galima permokėtas įmokų sumas Sodrai palikti 6 kl.? O gal reikia iškelti kur nors į 2 kl.? smile
B
Barbora 497
2012-02-20 12:27 Barbora

Amrita rašė:
Ar galima permokėtas įmokų sumas Sodrai palikti 6 kl.? O gal reikia iškelti kur nors į 2 kl.? smile

jeigu tai likutis likęs metų pabaigoje, tai reikia iškelti į išankstinius, o jeigu veikmas vyksta šiuo metu, tai gali likti 6 kl.
J
jurate_kr 1263
2012-02-20 13:00 jurate_kr

Amrita rašė:
Ar galima permokėtas įmokų sumas Sodrai palikti 6 kl.? O gal reikia iškelti kur nors į 2 kl.? smile

Jei Jūs čia apie tas pačias sodros įmokas nuo atostoginių, tai jokia permoka ar išankstinis apmokėjimas.

Čia kažkas panašaus.
Kai atostoginiai mokami už du mėnesius, kaip paskirstyti sąnaudas tarp periodų? Pvz. žmogus išeina atostogauti gruodžio mėnesį ir grįžta sausio viduryje.

Atostoginiai periodiškai yra kaupiami formuojant atostogų sukaupimą. Daromi įrašai:
D 8701xxx Darbo užmokesčio sąnaudos
K 6952xxx Sukauptos atostoginių sąnaudos
D 22821xx Sukauptos finansavimo pajamos
K 70xxxxx Finansavimo pajamos
Kai žmogus išeina atostogų, jei jis atostogauja iš anksčiau sukauptų atostogų dienų, papildomų sąnaudų neatsiranda, nes atostoginių sąnaudos buvo sukauptos tada, kai žmogus jas uždirbo.
Daromas įrašas:
D 6952xxx Sukauptos atostoginių sąnaudos
K 6921xxx Mokėtinas darbo užmokestis
Apskaitant atostoginius aukščiau aprašytu būdu, sukauptos atostoginių sąnaudos registruojamos tik papildomoms, per laikotarpį uždirbtoms dienoms.
Viešojo sektoriaus subjektas gali pasirinkti kitą atostogų rezervo apskaitos būdą:
Pvz. Kai žmogus išeina atostogauti gruodžio mėnesį, o grįžta sausio viduryje, gruodžio mėnesį yra apskaičiuojami mokėtini atostoginiai už visą atostogų periodą. Daromi tokie įrašai:
D 8701xxx Darbo užmokesčio sąnaudos
K 6921xxx Mokėtinas darbo užmokestis
Tada metų pabaigoje atostogų sukaupimas pakoreguojamas pagal faktiškai likusį nepanaudotą atostogų dienų skaičių (bendras nepanaudotas atostogų darbo dienų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje).
Jeigu pasitaikytų tokia situacija, kad darbuotojas atostogauja į priekį (kaip mūsų pavyzdyje sausio mėnesį) t.y. eina atostogų, tačiau neturi sukauptų nepanaudotų atostogų, arba sausio mėnesį atostogaus naudodamas per sausio mėnesį uždirbtas atostogas, tokios atostoginių sąnaudos, gruodžio mėnesį turėtų būti apskaitytos kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos. Sausio mėnesį turėtų būti daromas perkėlimas iš ateinančių laikotarpių sąnaudų į sąnaudas, darant įrašą:
D 8701xxx Darbo užmokesčio sąnaudos
K 212xxxx Ateinančių laikotarpių sąnaudos
J
Joeva 211
2012-02-20 13:16 Joeva
Pasimečiau su darbo biržos lėšomis:
Į suderinimo operacijas DB įvedė sumokėtas sumas -100, mokėtinas likutis- 30, o finansavimas jau 130. Ar galima panaudoti finansavimą - negavus pinigų?
Mes visiems darbuotojams DU išmokėjome gruodį.
J
jurate_kr 1263
2012-02-20 13:47 jurate_kr

Joeva rašė:
Pasimečiau su darbo biržos lėšomis:
Į suderinimo operacijas DB įvedė sumokėtas sumas -100, mokėtinas likutis- 30, o finansavimas jau 130. Ar galima panaudoti finansavimą - negavus pinigų?
Mes visiems darbuotojams DU išmokėjome gruodį.


Teikiant mokėjimo paraišką:
D222 K228
D42 (panaudotos) K41 (gautinos)
J
Joeva 211
2012-02-20 13:58 Joeva

jurate_kr rašė:

Joeva rašė:
Pasimečiau su darbo biržos lėšomis:
Į suderinimo operacijas DB įvedė sumokėtas sumas -100, mokėtinas likutis- 30, o finansavimas jau 130. Ar galima panaudoti finansavimą - negavus pinigų?
Mes visiems darbuotojams DU išmokėjome gruodį.


Teikiant mokėjimo paraišką:
D222 K228
D42 (panaudotos) K41 (gautinos)



o tai kai kitais metais gausiu pinigus D bankas - K?
A
Amrita 895
2012-02-20 14:20 Amrita

jurate_kr rašė:
Ar galima permokėtas įmokų sumas Sodrai palikti 6 kl.? O gal reikia iškelti kur nors į 2 kl.? smile

Jei Jūs čia apie tas pačias sodros įmokas nuo atostoginių, tai jokia permoka ar išankstinis apmokėjimas.

[/quote]
Ačiū, Jūrate_kr, kad atsiliepėte. Čia aš klausiau būtent apie permokėtas įmokų sumas sodrai. Buvo sumokėtos įmokos, deklaruota SAM, o paskui įmokų suma buvo patikslinta, bet permoka gruodžio 31 dienai liko. Kur ją parodyti balanse? Palikti 6 kl., ar perkelti į 2 kl.?
J
jurate_kr 1263
2012-02-20 14:25 jurate_kr

Joeva rašė:

o tai kai kitais metais gausiu pinigus D bankas - K?


D24 (pinigai) K222 (gautinos finansavimo sumos)
D41 (gautinos) K42 (gautos)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui