Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

S
simux123 56
2012-02-08 08:30 simux123

jurate_kr rašė:

simux123 rašė:

jurate_kr rašė:

simux123 rašė:
Įstaiga iš specialiosios programos moka darbo užmokestį. Ši veikla yra įstaigos pagrindinė veikla. Sakykite, kaip priskaičiuoti atostoginių kaupinius? D8 klasė aišku, o kurią sąskaitą turime kredituoti? Bandžiau 7422 (pervestinos lėšos), bet man kaip ir iškraipo FBA ta suma.


D87 K695 Sukauptos sąnaudos




Bet aš jau prieš tai dariau šiuos įrašus: D2283 K695 (Sukaupiau gautinas sumas)



Kadangi tai atostoginiai ne iš finansavimo sumų, sąskaitos 228 nereikia naudoti.



bet 2283 tai kitos sukauptos gautinos sumos (ne finansavimo pajamos),
J
jurate_kr 1263
2012-02-08 09:26 jurate_kr

simux123 rašė:

Bet aš jau prieš tai dariau šiuos įrašus: D2283 K695 (Sukaupiau gautinas sumas)



Kadangi tai atostoginiai ne iš finansavimo sumų, sąskaitos 228 nereikia naudoti.


[/quote]
bet 2283 tai kitos sukauptos gautinos sumos (ne finansavimo pajamos),
[/quote]

Man pasidarė įdomu o kaip Jūs pvz. registruojate sąskaitą už paslaugas įsigytas iš spec.lėšų kuri lieka neapmokėta mėnesio pabaigoje:
D87 K691
D2283? K? smile
2012-02-08 10:31 nemirtinga

nemirtinga rašė:
Sveiki. Sumokėta PVM suma derinama su VMI?


pakartoju
J
jurate_kr 1263
2012-02-08 12:23 jurate_kr

nemirtinga rašė:
Sveiki. Sumokėta PVM suma derinama su VMI?



Kokią mokesčių informaciją deriname su VMI?

Biudžetinės įstaigos su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu MVAL3 (ne biudžetine įstaiga) derina tik pinigų srautus (E19). Kita mokėtinų mokesčių, veiklos mokesčių sąnaudų (moketinos/gautinos sumos, pajamos/sąnaudos), pateikiama "Tarpusavio operacijų eliminavimo sistemoje" kaip nederinamos operacijos su VMI fondu (E37).
J
jurate_kr 1263
2012-02-08 12:49 jurate_kr

Barbora rašė:
Labas rytas,
aš visvien kažko nesuprantu. Prie ko čia VMI.



Nei prie ko. Pervedami pinigai asignavimų valdytojui, deriname su asignavimų valdytoju: E19 - Pinigų srautas per laikotarpį

(O asignavimų valdytojas perveda pinigus VMI fondui, tai jie ir derina su VMI smile)
J
jurate_kr 1263
2012-02-08 12:55 jurate_kr

jurate_kr rašė:

simux123 rašė:

Bet aš jau prieš tai dariau šiuos įrašus: D2283 K695 (Sukaupiau gautinas sumas)



Kadangi tai atostoginiai ne iš finansavimo sumų, sąskaitos 228 nereikia naudoti.



bet 2283 tai kitos sukauptos gautinos sumos (ne finansavimo pajamos),
[/quote]

Man pasidarė įdomu o kaip Jūs pvz. registruojate sąskaitą už paslaugas įsigytas iš spec.lėšų kuri lieka neapmokėta mėnesio pabaigoje:
D87 K691
D2283? K? smile
[/quote]

Atsakymas iš finmino apie atostoginių kaupimą

Jei atostogų rezervas 200 Lt.:
D 8xxxxxx Sąnaudos 200
K 695xxxx Sukauptos atostoginių sąnaudos 200

D 228xxxx Sukauptos finansavimo pajamos 200
K 70xxxxx Panaudotų finansavimo sumų pajamos 200

Jei 20 Lt. mokama iš spec. lėšų:
D 8xxxxxx Sąnaudos 200 (iš valstybės biudžeto - 180 Lt., iš spec. lėšų - 20 Lt.)
K 695xxxx Sukauptos atostoginių sąnaudos 200 (iš valstybės biudžeto - 180 Lt., iš spec. lėšų - 20 Lt.)

D 228xxxx Sukauptos finansavimo pajamos 180
K 70xxxxx Panaudotų finansavimo sumų pajamos 180
J
jurate_kr 1263
2012-02-08 13:08 jurate_kr

vilka81 rašė:
ką reikia vesti nederinamas operacijas?


Na manau šitos nederinamos visiems aktualios ne tik sveikatos priežiūrai:

Kurios nederinamų tarpusavio operacijų grupės yra aktualios sveikatos priežiūros įstaigoms?
Operacijos, kurios yra su kitu VSS, tačiau, kurių negalima suderinti, pateikiamos į sistemą kaip nederinamos tarpusavio operacijos. Tipinėms sveikatos priežiūros įstaigoms aktualios šios nederinamų operacijų grupės (subjektai turėtų peržiūrėti ir kitas nederinamas operacijų grupes, nes kai kurios įstaigos gali turėti teikti ir daugiau nederinamų tarpusavio operacijų į sistemą):
- (E37) mokėtini mokesčiai arba permokos. Partneris VMI fondas;
- (E39) atidėjiniai. Čia pateikiama Sodra nuo sukauptų atostogų išmokų. Tiek apyvarta, tiek ir likutis. Partneris VSDF (arba atitinkamas teritorinis soc. draudimo fondas); - (E13) finansavimo sumos. Jos yra ir prie derinamų, ir prie nederinamų tarpusavio operacijų. Prie nederinamų reikės pateikti informaciją, kiek panaudojome finansavimo sumų. Čia teiksime informaciją apie panaudotas finansavimo sumas tais atvejais, kai pirminis finansavimo sumų teikėjas yra VSS. Jei finansavimas yra iš valstybės biudžeto, kaip partnerį rinksimės valstybės iždą.
Pirmaisiais metais taip pat turi būti pateikiamos ir nederinamos pradinių likučių operacijos E20, E22 ir E24.
A
ausriola 110
2012-02-08 15:14 ausriola
Laba diena, noriu paklausti, ar rodote metų gale gautas (D228K681) pajamas (spec. l.), kurias nebespėjote pervesti iždui?
S
simux123 56
2012-02-08 16:17 simux123

jurate_kr rašė:

simux123 rašė:

Bet aš jau prieš tai dariau šiuos įrašus: D2283 K695 (Sukaupiau gautinas sumas)



Kadangi tai atostoginiai ne iš finansavimo sumų, sąskaitos 228 nereikia naudoti.



bet 2283 tai kitos sukauptos gautinos sumos (ne finansavimo pajamos),
[/quote]

Man pasidarė įdomu o kaip Jūs pvz. registruojate sąskaitą už paslaugas įsigytas iš spec.lėšų kuri lieka neapmokėta mėnesio pabaigoje:
D87 K691
D2283? K? smile
[/quote]
kreditorinis pas mus: D8 kl. K 6 kl., o kai apmokam D 6 kl. K 24
S
simux123 56
2012-02-08 16:18 simux123
2283 naudojam, savivaldybės nurodymu, tik atostoginių kaupiniam
A
aannjj 6
2012-02-08 16:53 aannjj
Sveiki.Noriu pagalbos dėl išskaitymų už telefon.limito viršijimus iš darbuotojo atlyginimų. Darbuotojas viršijo limita 20 Lt.Kaip užregistruoti.Gal ir nusibodusi tema, bet prašau pagalbos??????
ačiū
J
jurate_kr 1263
2012-02-08 17:35 jurate_kr

simux123 rašė:
2283 naudojam, savivaldybės nurodymu, tik atostoginių kaupiniam


Tai gal tegu nurodo kas turi būti kredite, bent man tai netinka niekas, kas neiškraipytų likučių smile
J
jurate_kr 1263
2012-02-08 17:47 jurate_kr

aannjj rašė:
Sveiki.Noriu pagalbos dėl išskaitymų už telefon.limito viršijimus iš darbuotojo atlyginimų. Darbuotojas viršijo limita 20 Lt.Kaip užregistruoti.Gal ir nusibodusi tema, bet prašau pagalbos??????
ačiū



Iš finmino:

Perkamos mobilaus ryšio paslaugos. Sąskaitoje nurodoma bendrai ir teismų, ir darbuotojų dalis. Kaip registruoti apskaitoje?

D 87xxxxx Sąnaudos
K 691xxxx Tiekėjams mokėtinos sumos
Išskaičiuojama darbuotojo dalis:
D 22xxxxx Gautinos sumos arba D 692xxxx Mokėtinos sumos darbuotojams
K 87xxxxx Sąnaudos

Jei iškart žinoma darbuotojo dalis, galima sąnaudų pilna suma neregistruoti, o iškart mažinti mokėtiną darbo užmokesčio sumą darbuotojui.
B
Barbora 497
2012-02-08 19:20 Barbora
Sveiki,
noriu paklausti dėl derinimo su iždu.
Sukauptos gautinos sumos, ar čia reikia parodyti atostoginius?
Gautinos fin.sumos metų pabaigoje, tai šios sumos yra, jeigu pateikiau paraišką ir jų negavau, ar teisingai suprantų.

O jeigu yra nuliai, tai reikia ir tuos nulius suvesti?

Labai ačiū.
2012-02-09 10:48 Studenteee2011
Sveiki, gal kas galite įkelti Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, skirtus biudžetinėms įstaigoms?
Ačiū :)
A
ausriola 110
2012-02-09 13:41 ausriola

Studenteee2011 rašė:
Sveiki, gal kas galite įkelti Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, skirtus biudžetinėms įstaigoms?
Ačiū :)


Prašom nusidevejimo normatyvai aktuali nuo 2010-01-1.doc
S
simux123 56
2012-02-09 13:46 simux123

Studenteee2011 rašė:
Sveiki, gal kas galite įkelti Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, skirtus biudžetinėms įstaigoms?
Ačiū :)

Normatyvus mums nurodo savivaldybė
S
skorpione 81
2012-02-09 22:59 skorpione

simux123 rašė:

Studenteee2011 rašė:
Sveiki, gal kas galite įkelti Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus, skirtus biudžetinėms įstaigoms?
Ačiū :)

Normatyvus mums nurodo savivaldybė


Mes 5sakymu pasitvirtinome normatyvus, o vadovavomes Vyriausybes nustatytais
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
S
skorpione 81
2012-02-09 23:10 skorpione

nnnata rašė:
dar norejau paklausti , kaip vyksta perdavimas viso buhalterinio darbo vienos buhalteres kitai buhalterei?

ar tai vyksta kokia savaite laiko? ar gali dvi buhalteres dirbti apie savaite laiko dviese, kol vyksta perdavimas ir abi atlyginima?


aciu

Man likucius perdave iseinanti buhaltere per 1 diena. Ji buvo surasiusi perdavimo akta su saskaitose esanciais likuciais ir perduodamu bylu sarasa, tik kartu sutikrinom bylas, kartu perziurejom "bandomaji balansa" mano peremimo datai. O atlyginimas uz ta diena priklauso nuo vadovo ir nuo zmogaus kuris perduoda (saliu susitarimas). Jei niekas is jos neperima paskutine jos darbo diena likuciu, tai cia ne jos problema... bet jei viskas zmoniskai, tai manau, kad ir isejusi dar gali pakonsultuoti. smile
S
skorpione 81
2012-02-09 23:20 skorpione

2005 rašė:
labas vakaras, gal kas galetumete paprastai paaiskinti kas yra kasines pajamos? ir kas faktines..ačiū už pagalbą


Nesu labai didele spaceliste... smile , bet niekada negirdejau apie kasines pajamas...
Kasines islaidos tai tokios islaidos, kiek ileidai pinigeliu, o faktines islaidos, kiek turetum isleisti pinigeliu... pvz. gauni uz elektra saskaita uz sausio men. 1000 Lt (cia yra tavo faktines islaidos), o staipsnelyje turi tik 600 lt, kurios sumoki uz elektra tik 02 men. Faktines 1000 lt sausio men., 600 lt kasines 02 men. kai isleidi pinigelius realiai, tai ir buna kasines islaidos. Kasinems nesvarbu uz koki men sumoki, svarbu kada sumoki. Net nezinau, ar aiskiai paaiskinau... smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui