2016-01-31 22:33
            Pelno mokestis »
            Atidėtas pelno mokestis »
            #1302970
          
          
            Sveiki, 
gal kas galėtų pakomentuoti. 
Atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas 2014-12-31 buvo 2226 Eur
registruojame D 652 ; K 4051
 2015-12-31  atidėto pelno mokesčio įsipareigojimas yra 2055 Eur
registruojame pokyti :  D 4 051  K 652    171 Eur.
Ar šitas skirtumas 171 eur reiškia, kad būsimaisiais laikotarpiais mes sumokėsime tiek pelno mokesčio?
Ačiū
          
         
        
          
            2016-01-26 22:06
            Bendra »
            Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas »
            #1302133
          
          
            Sveiki,
noriu paklausti, ar pritaikote įmonėse lengvatą NT įstatymo 7 str.2 d. 6 p. "aplinkos apsaugai ir priešgaisrinei apsaugai naudojamas nekilnojamasis turtas ir bendros paskirties objektai pagal LRV patvirtintą sąrašą". Tai galėtų būti vandentiekio linija ir pan.
Ačiū už atsakymą
          
         
        
          
            2015-09-28 23:05
            PVM »
            Ilgalaikio turto pardavimas »
            #1288303
          
          
            
Barbora rašė: 
Sveiki, 
reikia diskusijos. Pagal notaro sudarytą sutartį parduodamas pastatas. Nuosavybės teisė pirkėjui pereis tuomet,kai bus visa suma išmokėta. Sutarta, kad galutinis apmokėjimas bus atliktas 2016 m. kovo mėn.
Ar teisingai, jeigu pardavimo sąskaita bus išrašyta dabar, pastatas apskaitoje taip nurašytas iš IMT, ar sąskaita turi būti rašoma kaip pinigai bus apmokėti?
Ačiū už atsakymus
Turbūt jau per vėlai klausiu 
  
 
           
         
        
          
            2015-09-28 20:34
            PVM »
            Prekių pirkimas iš ES šalių »
            #1288299
          
          
            Sveiki, 
manau, kad sąskaita turėjo būti be PVM. Pirma išsiaiškinkite su vokiečiais, ar teisingai jie išrašė sąskaita ir ar neturėjo taikyti 0 tarifą.
Manau, kad menamą PVM turėtumėt skaičiuoti nuo turto vertės. 
Gali būti taip, kaip prašysite PVM sugrąžinti ir Vokietijos vmi gali negrąžinti, nes neteisingai pritaikytas PVM. Tuomet pasiūlys kreiptis į įmonę .
          
         
        
          
            2015-09-28 19:13
            PVM »
            Ilgalaikio turto pardavimas »
            #1288294
          
          
            Sveiki, 
reikia diskusijos. Pagal notaro sudarytą sutartį parduodamas pastatas. Nuosavybės teisė pirkėjui pereis tuomet,kai bus visa suma išmokėta. Sutarta, kad galutinis apmokėjimas bus atliktas 2016 m. kovo mėn.
Ar teisingai, jeigu pardavimo sąskaita bus išrašyta dabar, pastatas apskaitoje taip nurašytas iš IMT, ar sąskaita turi būti rašoma kaip pinigai bus apmokėti?
Ačiū už atsakymus
          
         
        
          
            2015-01-08 10:18
            Bendra »
            Nekilnojamojo turto mokestis »
            #1254419
          
          
            Sveiki,
o nuo buitinių kanalizacijos trasų reikia mokėti NT mokestį?
Ačiū
          
         
        
          
            2015-01-08 09:53
            Bendra »
            Nekilnojamojo turto mokestis »
            #1254405
          
          
            
ramunebuh rašė: 
Įmonė nusipirko pastatą, bet nėra mokestinės vertės už 2014 m.Ar vadovas turi kreiptis į RC , kad gauti mokestinės vertės pažymą,ar galima el.būdu?
 www.registrucentras.lt/savitarna/
           
         
        
        
          
            2014-08-13 23:19
            Įvairūs »
            Pardavimų pajamos »
            #1236389
          
          
            Na, taip ir darau, mažinu sąnaudas, nes ne vienas atvejis toks yra, be kažkodėl pati negaliu nurimti ir galvoju ar teisingai elgiuosi?
          
         
        
          
            2014-08-13 20:31
            Įvairūs »
            Pardavimų pajamos »
            #1236373
          
          
            Taip, Loreta13 skaičiau šį dokumentą. 
Na o kokia tai gali paslauga, tai bet kokia. Pvz. yra įmonių grupė. Bendra mokymo paslaugų sąskaitą išrašo vienai įmonei 10000 Lt. D 6 kl. K 4 . 
Po to įmonė perparduoda šias paslaugas kitoms įmonėms už tą pačią kainą 10000/5 įm. = 2000 Lt.  
Na kokia čia ekonominė nauda, jokios. 
Jeigu būtų išrašę sąskaitas kiekvienai įmonei atskirai, tai realiai sąnaudų ir būtų tik 2000 Lt ir jokių pajamų. 
Na tiesiog galvoju ar teisinga yra pasididinti pajamas ir sąnaudas.
          
         
        
          
            2014-08-13 17:59
            Įvairūs »
            Pardavimų pajamos »
            #1236354
          
          
            Sveiki,
Įmonė X perka paslaugas, kurios dalį perparduoda kitam pirkėjui. Išrašoma PVM s/f, kaina pirminė, be jokių antkainių. Realiai tai būtų tiesiog sąnaudų kompensavimas. Ar teisinga būtų jeigu mažinčiau 6 kl., o nedidinčiau  5 kl.?
Dėkoju iš anksto.
          
         
        
          
            2014-07-03 16:03
            Bendra »
            dukterinės ir patronuojančios įmonės »
            #1231078
          
          
            Bet pačios dukterinės įmonės nuosavas kapitalas nesikeičia, pasikeitė tik akcininkas. Pasikeitė mažumos dalis. Konsoliduojant, eliminavau finansinį turtą(K), mažumos dalį (D) ir p/n ataskaitą finansinės sąnaudos (D)?
 
          
         
        
          
            2014-07-03 09:08
            Bendra »
            dukterinės ir patronuojančios įmonės »
            #1231009
          
          
            Sveiki, 
reikia pagalbos. Motininė įmonė nusipirko dukterinės įmonės akcijas iš akcininko. Ruošiant konsoliduotą balansą eliminuoju šių akcijų sumą iš finansinio turto. Klausimas, o kitą pusę kaip reikėtų eliminuoti, per pelno nuostolių ataskaitą finansinės sąnaudos?
Dėkoju
          
         
        
          
            2014-06-10 11:58
            Bendra »
            Inventorizacija »
            #1227476
          
          
            Sveiki,
 gal kas turite perrūšiavimo tvarkos šabloną?
Šiek tiek pasilengvinčiau darbą.
Ačiū
          
         
        
          
            2014-04-09 18:26
            Įvairūs »
            Asociacijos »
            #1217337
          
          
            Pranešimai surašyti, kurie dar yra neapmokėti. Tai manau, kad teisinga yra parodyti gautiną finansavimą.
Metų bėgyje to nedarau, bet metų pabaigai pasirodau.
          
         
        
          
            2014-04-09 16:55
            Įvairūs »
            Asociacijos »
            #1217318
          
          
            Sveiki, reikia pagalbos. 2013 m. pabaigai prisiskaičiavau gautiną nario mokestį.
1. D 2111(gautinas nario mokestis) 
   K 341 (gautinas finansavimas)
2014 m. gaunu nario mokestį. 
2. D 231 (sąskaitos bankuose)
   K 342 (Gautas finansavimas)
3. Daromas sudengimas gautino nario mokesčio
D 341 (gautinas finansavimas)
   K 2111 (gautinas nario mokestis)
Kaip galvojate ar 2 ir 3 veiksmas atliktas teisingai
Ačiū labai
          
         
        
          
            2014-01-12 18:33
            Pelno mokestis »
            Ar tai ilgalaikis turtas? »
            #1199835
          
          
            Variantas būtų, kapitalizuoti šias sąnaudas, nusistatyti protingą laikotarpį ir nurašyti per jį, o 2013 m. PLN deklaracijoje šias sąnaudas parodyti 43 eil. Taip pat  per nurašymo laikotarpį susidarys nesutapimai su PLN deklaracija, kuriuos reikės koreguoti
          
         
        
          
            2014-01-12 18:29
            Pelno mokestis »
            Ar tai ilgalaikis turtas? »
            #1199833
          
          
            Į metų pradžią neina pareiti, nes tai keletą metų kauptos išlaidos 
 
           
         
        
          
            2014-01-12 18:20
            Pelno mokestis »
            Ar tai ilgalaikis turtas? »
            #1199831
          
          
            Taip, gal ir reikėjo patirtas išlaidas nurašyti iš karto į sąnaudas, bet jos buvo kaupiamos ir susidarė suma. Nurašyti viską į sąnaudas, būtų neteisinga.
          
         
        
          
            2014-01-12 17:05
            Pelno mokestis »
            Ar tai ilgalaikis turtas? »
            #1199828
          
          
            Sveiki,
Įmonė per metus sukaupė nebaigtoje statyboje reikšmingą sumą susijusią su aplinkos tvarkymu, gerbūvio darbai (apželdinimo paslaugos, medeliai, technikos nuoma, trinkelės). 
Norėtume užsipajamuoti kaip ilgalaikį turtą, bet kaip tai įvardinti dar nesugalvoju, o jeigu pajamuotis kaip kapitalizuotas sąnaudas?
Gal kas turėjote tokių išlaidų?
Ačiū
          
         
        
          
            2013-12-22 19:54
            Apskaita & Auditas »
            Sąskaitų korespondencija »
            #1196906
          
          
            
ssandee rašė: 
Na direktorius ruošiasi daryti įmonėje reorganizacija atskyrimo būdu ir jis nori , kad tas įsipareigojimas pereitu naujai įkurtai įmonei.  tai vat tik klausimas kaip šitą korespondenciją surašyti.
Labas vakaras Ssandee, ar išsiaiškinote su šia korespondencija, būtų labai įdomu sužinoti kaip kontavote?
          
 
         
        
          
            2013-10-22 12:13
            Apskaita & Auditas »
            ne pelno siekiancios asociacijos apskaita »
            #1186933
          
          
            Laba diena,
užstrigau ties išankstiniai apmokėjimais.
Asociacija pervedė pinigus už paslaugas pagal išankstinę sąskaitą. D 202 (išankst.apmokėj.) K 231 (Pinigai)
Ar reikia iš karto daryti  2 įrašą, ar laukti sąskaitos?
 D3423 (nario moksčiai) K 51 (panaudoti nario mokesčiai)
Ačiū
          
         
        
          
            2013-05-28 19:37
            Įvairūs »
            Asociacijos »
            #1157770
          
          
            
Gita1 rašė: 
Barbora, reikia daryti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 
Asmeniškai aš susirašau buhalterinę pažymą kada man patogiau, tai gali būt projekto užbaigimo diena, gali būt ketvirtis, jei pvz su nario mokesčio lėšom buvo daug operacijų. Svarbu gruodžio 31 d. viskas kas turi būt parodyta kompensavime būtų parodyta. Nematau kažkokių blogumų, kad nelaukiu metų galo.. vis vien esmės tai nekeičia.
Ačiū, Gita.
Pagalvojau, kad gal geriau, kai kiekvieno mėn. pabaigoje užfiksuoju panaudojimą ir matau DK  realų finansavimo likutį.
          
 
         
        
          
            2013-05-28 15:09
            Įvairūs »
            Asociacijos »
            #1157679
          
          
            Laba diena,
Ar galima kiekivieno mėnesio pabaigoje uždaryti sąskaitą Panaudoti nario mokesčiai, ar reikia tai daryti metų pabaigoje?
Ačiū
          
         
        
          
            2013-05-16 18:07
            Pelno mokestis »
            PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita »
            #1155229
          
          
            Sveiki,
ir aš turiu klausimuką dėl PLN pildymo, 13 eil. nuostoliai dėl turto nurašymo.
pvz. Nurašome turtą, lik.vertė 200 Lt. Iš turto užpajamuojame metalo laužo 100 Lt. Skirtumas 100 Lt, tai ir bus neleidžiami ataskaitymai, nuostolis dėl turto nurašymo?
o jeigu variantas toks, kad metalo laužą užsipajamuojame likutine verte 200 Lt, o parduodame už 100 Lt. Patirsime nuostolį, bet tik finansinėje apskaitoje, mokestinės net neliečia. Ar tai bus teisinga?
Ačiū
          
         
        
          
            2013-01-15 18:22
            Įvairūs »
            Asociacijos »
            #1122014
          
          
            Sveiki,
Vienas iš narių nario mokestį sumokėjo 2013 metais, nors turėjo smokėti iki 2012 m. pabaigos. Ar reikia apskaitoje 2012 m. pabaigai  pasirodyti kaip gautiną nario mokestį. D 2111 Gautinas nario mokestis K341 Gautinas finansavimas
Ačiū
          
         
        
          
            2012-12-28 22:33
            Įvairūs »
            Asociacijos »
            #1117181
          
          
            AČIŪ
          
         
        
          
            2012-12-28 12:35
            Įvairūs »
            Asociacijos »
            #1117019
          
          
            [quote=Gita1]
vietoj 2118 ar anksčiau kaip rašėt 2116 naudočiau 4klasės sąskaitą.. gerai dabar nepamenu, čia ne darbinis pc, bet gal 4152.. 
4 operaciją skaidyčiau...gal esu smulkmeniška, bet paskui klausimų nekyla.. rašyčiau
D 4152 K 231 100Lt
D 412 K 231 2000Lt
baigiant metus, kai uždarėt 643 sąskaitą užsidaro ir 6123 sąskaita, tai dar trūksta D 350 K 6123 2100 tada jum 350 sąskaitos likutis bus 0Lt
O jeigu skola tiekėjui nebus apmokėta visa, kaip tuomet su panaudojimu?
Širdingai dėkoju
          
         
        
          
            2012-12-28 00:22
            Įvairūs »
            Asociacijos »
            #1116890
          
          
            Ačiū labi už skirtą laiką. 
Surašysiu ir pavadinimus, tik kas padėtų.
1. Už asociacijos duomėnų pateikimą registrų centrui gavome sąskaitą, kurią apmokėjo asoc.narys.
D6123 Kt.bend. ir adm. sąn.-100 Lt
K2118 Kt. gautinos sumos
2. Gautą sąskaitą už parengtą paraišką projektui
D6123 Kt.bend. ir adm. sąn.
K412 Skolos tiekėjams--2000 Lt
3. Per gruodį įplaukė nario mokesčio įnašai
D231 Sąskaitos bankuose--3000 Lt
K3423 Nario mokesčiai
4. Apmokame skolas
D2118,412
K231-----------2100 lT
5. Jeigu gerai supratau, kai metai baigiasi uždarome sąskaitas sekančiai:
D3423 Nario mokesčiai
K 643 Panaudoti nario mokesčiai  2100,00
D643 Panaudoti nario mokesčiai  2100,00
K350 Pajamų ir sąnaudų suvestinė
o kaip dabar?
Tuo pačiu dar noriu paklausti.
Asociacija keitė pavadinimą , keitesi nariai. Gauta sąskaita iš registrų centro, pirkėjas asociacija nurodyta nauju vardu. Sąskaitą apmokėjo buvęs narys, iš savo lėšų, kuris jau yra išstojęs. Šiuo atveju, net nežinau kaip reikėtų teisingai apskaityti. Jeigu aš įsivedu sąskaitą, liks skola atskaitingam asmeniui, kurio net nėra. Gal netraukti šios sąskaitos?
          
         
        
          
            2012-12-27 20:45
            Įvairūs »
            Asociacijos »
            #1116820
          
          
            Sveiki,
reikia pagalbos. Gautos sąskaitos iš registro centro, už kanc.prekes ir už paslaugas.
1)D6123              
K2116
2) Gauta sąskaitą už parengtą paraišką.
D6123
K412
3) Gauti narių mokesčiai
D231
K 3423
4)Atskaitingiems ir tiekėjams apmokėsiu iš banko
D2116, 412
K 231
5) D642
K 350
6) K642
D3423
Nelabai suprantu 5 ir 6 korespondencijos. Ar duomenų pakeitimo registre sąnaudos, kanc. išlaidos priskiriamos prie kompensuotos sąnaudos?
Ačiū