Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

B
Barbora 497
2012-02-02 23:33 Barbora

195084214 rašė:
Laba diena,prašau pagelbėti VMI. IŠKAPSTĖ PAJAMŲ MOKESČIO NEDAMOKĄ UŽ 2009m.ir labai moloniai paprašė sumokėti 216 lt suokėti tai sumokėjau ,bet kokios būtų korespondencijos ?
Iš anksto dėkoju.

Prisiskaičiuokite D8 K6, D228 K7. Po to pateikiate paraišką ir susitvarkote finansavimą.
N
nnnata 275
2012-02-03 07:49 nnnata
labas rytas,


kas galetu tiksliai pasakyti, metinio aiskinamojo rasto lenteles ir priedus pildyti su centais ar be? pvz pildau dabar 12 vsafo 1 prieda del materialiojo ilgalaikio turto ir nusidevejimo suma kaip ir su centais, ar ataskaitoje rodyti su centais ar apvalinti?


o vsakyje su centais ar be?


aciu aciu aciu
2012-02-03 08:19 nemirtinga

nnnata rašė:
labas rytas,


kas galetu tiksliai pasakyti, metinio aiskinamojo rasto lenteles ir priedus pildyti su centais ar be? pvz pildau dabar 12 vsafo 1 prieda del materialiojo ilgalaikio turto ir nusidevejimo suma kaip ir su centais, ar ataskaitoje rodyti su centais ar apvalinti?


o vsakyje su centais ar be?


aciu aciu aciu


pildymo nurodymuose parašyta, kad agalima pildyti pasirinktinai, bet visk asturi būt užpildyta vienodai (jeigu su centais pasirenkate, tai visos lenetelės su centais).
O vsakyje irgi galima pasirinktinai.
N
nnnata 275
2012-02-03 08:39 nnnata
aciu labai, pagaliau aisku:)
N
nnnata 275
2012-02-03 10:18 nnnata
dar norejau paklausti , kaip vyksta perdavimas viso buhalterinio darbo vienos buhalteres kitai buhalterei?

ar tai vyksta kokia savaite laiko? ar gali dvi buhalteres dirbti apie savaite laiko dviese, kol vyksta perdavimas ir abi atlyginima?


aciu
N
nnnata 275
2012-02-03 13:02 nnnata
laba diena,


pildau dabar 17 vsafas 8 prieda " informacija apie pinigus ir pinigu ekvivalentus.

ne biudzetineje saskaitoje liko likutis pinigu 2 procentai, parama is imoniu, ir dar liko keletas pinigeliu is tevu inasu, kurie nebuvo pravesti savivaldybei.

kaip juos reiktu parodyti tame priede?

ar reiktu rodyti 2 punkte pinigai is savivaldybes biudzeto ar kur? jei taip, tai ar reikia juos rodyti is viso stulpelyje ir stulpelyje "biudzeto asignavimai"? visai jau galva susisuko smile
S
simux123 56
2012-02-03 13:36 simux123
Įstaiga iš specialiosios programos moka darbo užmokestį. Ši veikla yra įstaigos pagrindinė veikla. Sakykite, kaip priskaičiuoti atostoginių kaupinius? D8 klasė aišku, o kurią sąskaitą turime kredituoti? Bandžiau 7422 (pervestinos lėšos), bet man kaip ir iškraipo FBA ta suma.
J
jurate_kr 1263
2012-02-03 15:04 jurate_kr

simux123 rašė:
Įstaiga iš specialiosios programos moka darbo užmokestį. Ši veikla yra įstaigos pagrindinė veikla. Sakykite, kaip priskaičiuoti atostoginių kaupinius? D8 klasė aišku, o kurią sąskaitą turime kredituoti? Bandžiau 7422 (pervestinos lėšos), bet man kaip ir iškraipo FBA ta suma.


D87 K695 Sukauptos sąnaudos

2
2005 37
2012-02-04 22:23 2005
labas vakaras, gal kas galetumete paprastai paaiskinti kas yra kasines pajamos? ir kas faktines..ačiū už pagalbą
S
simux123 56
2012-02-06 08:18 simux123

jurate_kr rašė:

simux123 rašė:
Įstaiga iš specialiosios programos moka darbo užmokestį. Ši veikla yra įstaigos pagrindinė veikla. Sakykite, kaip priskaičiuoti atostoginių kaupinius? D8 klasė aišku, o kurią sąskaitą turime kredituoti? Bandžiau 7422 (pervestinos lėšos), bet man kaip ir iškraipo FBA ta suma.


D87 K695 Sukauptos sąnaudos




Bet aš jau prieš tai dariau šiuos įrašus: D2283 K695 (Sukaupiau gautinas sumas)
J
jurate_kr 1263
2012-02-06 09:01 jurate_kr

simux123 rašė:

jurate_kr rašė:

simux123 rašė:
Įstaiga iš specialiosios programos moka darbo užmokestį. Ši veikla yra įstaigos pagrindinė veikla. Sakykite, kaip priskaičiuoti atostoginių kaupinius? D8 klasė aišku, o kurią sąskaitą turime kredituoti? Bandžiau 7422 (pervestinos lėšos), bet man kaip ir iškraipo FBA ta suma.


D87 K695 Sukauptos sąnaudos




Bet aš jau prieš tai dariau šiuos įrašus: D2283 K695 (Sukaupiau gautinas sumas)



Kadangi tai atostoginiai ne iš finansavimo sumų, sąskaitos 228 nereikia naudoti.

2012-02-06 10:21 nemirtinga
Sveiki. Sumokėta PVM suma derinama su VMI?
DKate DKate 3341
2012-02-06 11:32 DKate
Savivaldybės konsoliduotą finansinę atskaitomybę turi pateikti iki kovo 15, nerandu iki kada finansinę atskaitomybę turi pateikti įstaigos savivaldybėms?
vilka81 vilka81 618
2012-02-06 11:44 vilka81
na mums dar nenurodė, aš manau, kaip viską suvesime į vsakį. gal gali padėti kur ir ką reikia vesti nederinamas operacijas?
B
Barbora 497
2012-02-06 20:08 Barbora
Labas vakaras,
gal galite kas pasakyti į kurią eilutę VSAKI reikia vesti spes.lėšų pervedimą ų biudžetą ir jų gavimą atgal.

Taip pat nežinau kaip derinti kompensuojamas sumas, tarkie mes išrašėme sąskaitą BĮ už transporto paslaugas, bet tai ne mūsų pajamos, o sąnaudų sumažėjimas.

Labai ačiū.
L
Laima43 179
2012-02-06 20:56 Laima43

Barbora rašė:
Labas vakaras,
gal galite kas pasakyti į kurią eilutę VSAKI reikia vesti spes.lėšų pervedimą ų biudžetą ir jų gavimą atgal.

Taip pat nežinau kaip derinti kompensuojamas sumas, tarkie mes išrašėme sąskaitą BĮ už transporto paslaugas, bet tai ne mūsų pajamos, o sąnaudų sumažėjimas.

Labai ačiū.


WWW.finmin.lt DUK-e 37 ir 42 klausimuose apie tai eina šneka.
L
Laima43 179
2012-02-06 21:17 Laima43

egluteeeeee rašė:
7 tūkst.
D-ilgalaikio turto savikaina -10000
K-nusidėvėjimas 3000
K-finasavimas gautas 7000


Vadinasi 20 VSAFAS 4 priede 6 stulpelyje rašyti 7000?
B
Barbora 497
2012-02-06 21:47 Barbora

Laima43 rašė:

Barbora rašė:
Labas vakaras,
gal galite kas pasakyti į kurią eilutę VSAKI reikia vesti spes.lėšų pervedimą ų biudžetą ir jų gavimą atgal.

Taip pat nežinau kaip derinti kompensuojamas sumas, tarkie mes išrašėme sąskaitą BĮ už transporto paslaugas, bet tai ne mūsų pajamos, o sąnaudų sumažėjimas.

Labai ačiū.


WWW.finmin.lt DUK-e 37 ir 42 klausimuose apie tai eina šneka.


radau, ačiū.
B
Barbora 497
2012-02-07 08:42 Barbora
Labas rytas,
aš visvien kažko nesuprantu. Prie ko čia VMI.

37.Kaip derinti „spec. lėšas“?
• Išrašoma sąskaita faktūra arba pripažįstamos pajamos:
Jeigu pajamos uždirbamos iš viešojo sektoriaus subjekto (VSS), tuomet pajamų suma per metus derinama operacijoje E17
• Gaunami pinigai iš VSS, kuriam suteiktos paslaugos:
Derinama E19 operacija su kiekvienu VSS, iš kurio gavome pinigus. Derinama pinigų suma gauta per metus
• Gauti pinigai pervedami į VMI surenkamąją sąskaitą:
Derinama E19 operacija su VMI fondu MVAL3 (suma pervesta per metus)
• Pateikiama paraiška spec. lėšoms atgauti, grįžta pinigai iš savivaldybės iždo:
Derinama E19 operacija su savivaldybės iždu MxxI
• Sukauptų gautinų sumų likutis metų pabaigoje:
Derinama E15 operacija su savivaldybės iždu MxxI
• Sukauptų gautinų sumų likutis metų pradžioje:
Derinama E04 operacija su savivaldybės iždu MxxI

B
Barbora 497
2012-02-07 13:39 Barbora
Gal kam pravers.

Kai BĮ perveda biudžetui rodote atitinkamai A.II.1 arba A.II.2
Derinime E19 grupė FP10221 arba FP10222






Kai BĮ gauna iš iždo A1.5
Derinime E19 FP102142


Įsigyjant ilgalaikį turtą iš spec. lėšų rodote B.I
Derinime FP1031
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui