Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

J
jurate_kr 1263
2012-02-20 14:40 jurate_kr

Amrita rašė:
Čia aš klausiau būtent apie permokėtas įmokų sumas sodrai. Buvo sumokėtos įmokos, deklaruota SAM, o paskui įmokų suma buvo patikslinta, bet permoka gruodžio 31 dienai liko. Kur ją parodyti balanse? Palikti 6 kl., ar perkelti į 2 kl.?


Jei tai permoka, tada reikia iškelti į 2kl., bet jei nesutampa su 4 forma dėl išmokėtų atostoginių, tai ne išankstinis apmokėjimas ir niekur kelti nereikia.
Na pvz. priskaitėt atostoginius už sausį per gruodžio mėn. 1000 Lt, sodros įmokas 399,80 Lt sumokėjot gruodį. Sodrai priskaitymus deklaruosit tik SAM už 01 mėn. Sodros 4 forma rodo permoką nuo šios sumos 399,80 Lt, bet pas Jus tai nėra permoka.
Va jei mokėdama sodros įmokas nuo tų pačių atostoginių pervedėt 599,80 Lt, sodros 4 forma rodo 599,80 Lt permoka, bet Jūsų išankstinis apmokėjimas 200 Lt.
Gal aiškiau? Pati suprantu, tik gal nelabai aiškiai aiškinu.smile
M
Meda-1 42
2012-02-20 15:44 Meda-1
kokių buhalterinių sąskaitų sumas nurodete pildant naują pažymą "Pažyma apie sukauptas gautinas Finansavimo sumas"?
Nurodžai 228 sąskaitos likutį, o dabar žiūriu - gal reikėjo su 0 pateikti, nes į VSAKĮ suvedė derinimui E13...
A
Amrita 895
2012-02-20 15:56 Amrita

jurate_kr rašė:
Va jei mokėdama sodros įmokas nuo tų pačių atostoginių pervedėt 599,80 Lt, sodros 4 forma rodo 599,80 Lt permoka, bet Jūsų išankstinis apmokėjimas 200 Lt.
Gal aiškiau? Pati suprantu, tik gal nelabai aiškiai aiškinu.smile


Ačiū, to ir klausiau :)
M
Meda-1 42
2012-02-20 17:36 Meda-1
paklausiau, bet kaip ir matau, kad izdas jau perkelineja i E15 tos pazymos sumas...Jau 3-ia karta siandien koreguoja...
J
Joeva 211
2012-02-21 07:59 Joeva
[quote=Joeva]
[quote=jurate_kr]

Joeva rašė:
Pasimečiau su darbo biržos lėšomis:
Į suderinimo operacijas DB įvedė sumokėtas sumas -100, mokėtinas likutis- 30, o finansavimas jau 130. Ar galima panaudoti finansavimą - negavus pinigų?
Mes visiems darbuotojams DU išmokėjome gruodį.


Teikiant mokėjimo paraišką:
D222 K228
D42 (panaudotos) K41 (gautinos)

tai finansavimo sumų p/g paskirtį lentelėje rodau prie gavimo 100, o prie sunaudojimo 130 ir likutis lieka su minusu, nors gautinose taip pat rodau kaip įsiskolinimą 30. Ar teisingai supratau? ačiū


J
jurate_kr 1263
2012-02-21 15:13 jurate_kr

Joeva rašė:

jurate_kr rašė:
Teikiant mokėjimo paraišką:
D222 K228
D42 (panaudotos) K41 (gautinos)

tai finansavimo sumų p/g paskirtį lentelėje rodau prie gavimo 100, o prie sunaudojimo 130 ir likutis lieka su minusu, nors gautinose taip pat rodau kaip įsiskolinimą 30. Ar teisingai supratau? ačiū

Manau 20 VSAFAS 4 priedas turėtų būti:
FS gautos 100
FS sumažėjimas dėl panaudojimo savo veiklai 130
FS (gautinų) pasikeitimas 30
FS likutis laikotarpio pabaigoje 0
1
1aura 19
2012-02-22 13:22 1aura
Laba diena,
Ar kas tikrinate : finansavimo pajamų nederinamą operaciją D-E13-H-ZF (vedama su (+)) sudėjus su: D-E13-J-ZF (vedama su (-), D-E13-I-ZF (vedama su (-), D-E13-K-ZF (vedama su (-), D-E13-L-ZF (vedama su (-/+)) turite gauti 0. Ar gaunate nulį?
R
Reata 20
2012-02-22 15:01 Reata
Laba diena,
tikrinau, bet niekaip negaunu tokio rezultato (turiu omeny 0) . Nesuprantu, kas negerai. Tokį rezultatą gaunu tik pripažintoms finansavimo pajamoms, kai finansavimo sumos ir gautos ir panaudotos tą pati ataskaitinį laikotarpį.
vilka81 vilka81 618
2012-02-23 15:05 vilka81
Sveiki. padėkit man nederinamos operacijos tamsus miškas, kur ir kokias jas reikia suvesti????
1
1aura 19
2012-02-23 16:01 1aura
Įeinate į Finansinių ataskaitų duomenų pateikimas ir konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymas->Atidaryti duomenų įvesties paketą->atidaryti šiu metų savo įstaigą ir atsivers duomenų įvedimas. Pačiame jo gale rasite "Tarpusavio sandorių eliminavimo informacijos įvedimas, įeinate, tada -> įeinate "Finansavimo sumos" ir atsidaro nederinamos operacios, jas atidarome ir suvedame duomenis
J
jurate_kr 1263
2012-02-23 16:03 jurate_kr
O tai ir nederinamas iki 26 pateikti?
J
Joeva 211
2012-02-23 16:23 Joeva

jurate_kr rašė:
O tai ir nederinamas iki 26 pateikti?

iki kovo 21, iki 26 tik tarpusavio derinimo operacijos
V
veju_ne 350
2012-02-23 17:40 veju_ne
Kaip pakeisti perioda Vsakyje? Rodo 2010.12
V
veju_ne 350
2012-02-23 17:55 veju_ne
Padekit
S
Sentike 26
2012-02-23 19:16 Sentike

veju_ne rašė:
Padekit

Kai įeisite į paketą, pačiam viršuje,kur rodo periodą(2010.12.), spauskite, atsidarys langas,tai reikia pakeisti kairėje puseje, I stulpelyje. Nespauskite pavadinimo, nes nepavyks pakeisti. Man taip buvo.
2012-02-23 20:19 nemirtinga
Derinant su sodra sąnaudas (jų pajamas) atsirado skirtumas dėl sąnaudų, kurais mes pripažinome šiais metais, o sodrai mokėjimai nuėjo praeitais. Sodra pasakė, kad jie derins tik sumas pagal forma 4. Vadinasi "pakimba" sąnaudų suma. Kaip patarsite elgtis? Beje - VSAKIS šiandien varė į neviltį, nes dirbti buvo neįmanoma. O kaip Jums sekasi užbaiginėti derinimus?
L
Laima43 179
2012-02-23 20:31 Laima43

nemirtinga rašė:
Derinant su sodra sąnaudas (jų pajamas) atsirado skirtumas dėl sąnaudų, kurais mes pripažinome šiais metais, o sodrai mokėjimai nuėjo praeitais. Sodra pasakė, kad jie derins tik sumas pagal forma 4. Vadinasi "pakimba" sąnaudų suma. Kaip patarsite elgtis? Beje - VSAKIS šiandien varė į neviltį, nes dirbti buvo neįmanoma. O kaip Jums sekasi užbaiginėti derinimus?


Man su sodra viskas susiderino gerai. Bet nederinamose operacijose pasiklydau ir nerandu sistemos kas ten su kuo turi susiderinti.
2012-02-23 23:04 nemirtinga
Klausimėlis iškilo. Jeigu tarpusavio derinimo operacijose abi pusės ko nors nesuderina, arba sumos neatitinka ir nesuderina, kaip tada? Su kai kuriais partneriais neįmanoma susisiekti telefonu, o į emailą neatsako.:(
J
jurate_kr 1263
2012-02-24 09:36 jurate_kr

nemirtinga rašė:
Klausimėlis iškilo. Jeigu tarpusavio derinimo operacijose abi pusės ko nors nesuderina, arba sumos neatitinka ir nesuderina, kaip tada? Su kai kuriais partneriais neįmanoma susisiekti telefonu, o į emailą neatsako.:(

Mums tai pernai konsoliduotojai paskui parašė su kuo kokios sumos nesuderintos liko ir reikėjo parašyti ar sutinkam ar nesutinkam su ta suma ir kodėl.
vilka81 vilka81 618
2012-02-24 09:41 vilka81
Sveiki. tai šiandien reikia fiksuoti įmonę, nes paskutinė diena suderinimams, o kada bus duomenys perkelti? ar šiemet kitaip?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui