2009-09-15 12:46
Apskaita & Auditas »
Prekinė-piniginė apyskaita »
#698596
[quote=Linda6]Savikaina nurašysite pagal
Linda, o kaip man elgtis tokiu atveju, jei mes iš įmonės irgi prekiaujame savo prekėmis ir turime joms pardavimo kainas vienokias, o parduotuvėje kainos bus aukštesnės ir direktorė nori matyti būtent tą skirtumą tarp tų kainų, kuriomis prekiaujame iš įmonės ir parduotuvei nustatytų kainų. Aš suprantu taip, kad jai gausiu atskirai ataskaitas ruošti, o sau tarp savikainos ir pardavimo kainų, ar taip? Na gal keistai nuskambėjo klausimas, bet ant dienų turim atsidaryti, tai nebežinau kaip geriau pasidaryti.
2009-09-15 12:10
Apskaita & Auditas »
Prekinė-piniginė apyskaita »
#698557
Linda6 rašė: Ne.Jūs turite užsipajamuoti pas save parduotuvėje., t.y.parduotuvę tvarkyčiau kaip atskirą įmonės padalinį.Išlaiduojate iš gamyklos ir pajamuojat parduotuvėje.Norint išvesti antkainio sumas, turite turėti prekes pirkimo ir pardavimo kainomis.
Jei labai nesupyksit, tai dar truputi, Jus Linda patrukdysiu. Tai aš parduotuvei pasidariau atskirą padalinį, tik dabar nelabai suprantu, kaip tas prekes jai perduoti, tai man kaip ir pardavimo faktūrą įmonės parduotuvei rašyti, ar kaip. Kažkaip nelogiška. Aš tai atidavinėju prekes pagal prekių perdavimo važtaraštį, ir man visos prekės suvaikšto tik tarp sandėlių, ar taip negerai? Nes jei rašau sąskaitą, man automatiškai nusirašo prekių savikaina, o tai man nereikalinga. Patarkit, ka darau ne taip. Nepykit, kad trukdau.
2009-09-14 14:00
Apskaita & Auditas »
Prekinė-piniginė apyskaita »
#697934
[quote=Linda6]Kai pajamuoju pirkimus, tai Finvaldoje vedu per paslaugas visą gautą PVM SF.,kurioje visos prekės įkainotos pardavimo kainomis (suma).Pardavimo kaina ir antkainis visada vaikšto kartu.
Gale mėnesio, kai nuima
Pasinagrinejau lentele, visai nesudetinga ir paprasta atrodo. Dar iskilo klausimukas. Kaip suprantu Jus perkate prekes ir jas paskui parduodate, o man ju pirkti nereikia, nes mes gamintojai, tai ar neuztektu man, kad prekes is gamyklos sandelio suvaiksciotu pardavimo kainomis i parduotuves sandeli, kaip manote, Linda? Ir mano e-mailas yra rudrenata@gmail.com
2009-09-14 08:53
Apskaita & Auditas »
Prekinė-piniginė apyskaita »
#697720
Linda6 rašė: Pajamavimo pvz niekaip negaliu prikabinti.Parašykite e-meilą, išsiųsiu
Linda, aš jums savo e-mailą išsiunčiau kaip asmeninį pranešimą Jums. Pirmą kartą taip bandžiau, tai nežinau ar gavote, jei negavote, parašykite. Labai didelis ačiū.
2009-09-11 17:00
Apskaita & Auditas »
Prekinė-piniginė apyskaita »
#697386
Linda6 rašė: Ar apskaitos programą turite?Matot, labai mažai info pateikiate, kad galima būtų paaiškinti.Kaip suprantu, prekes į parduotuvę perkelsite kažkokiu vidaus perkėlimo važtaraščiu.Jūs turite pasirinkti, kaip tas prekes įkainosite (pardavimo kaina), žiūrint , kokios jos yra ,ar tai vinys, ar pirštinės, ar baldai...
O parduotuvėje per ir parduosite.Savikainą turite, pajamos yra, pardavimo PVM turėsite.
Ar aiškiau?
Ačiū, Linda, kad atsiliepėte. Taip, prekes perduosiu vidaus pajamų važtaraščiu.Pardavinėsime pirštines, kepures ir tt. Važtaraštyje prekes įkainosiu pardavimo kainomis. Čia viskas aišku. Toliau pardavėjos prekiauja per paprastą kasos aparatą, aš matysiu tik sumoje kas parduota, nes muš į skyrius. Kaip suprantu gale mėnesio pasiskaičiuoju antaikainį tenkančiai realizuotai produkcijai, ten matysiu parduotų prekių savikainą. O toliau man ir nebeaišku, kaip programoje aš turiu nurašyti parduotas prekes, jei aš nežinau ką konkrečiai pardavė. Aš dirbu su steko programa. Kokios korespondencijos yra daromos mėnesio gale. Nepykit merginos, bet noriu iki galo viską išsiaiškinti.
2009-09-11 15:34
Apskaita & Auditas »
Prekinė-piniginė apyskaita »
#697349
Loreta13 rašė:
rudrenata rašė: Na jei ne tokią, tai gal kitokia formą reikia pildyti, ar iš vis nieko nereikia?
Kokio tikslo siekiate
Kas esate, pardavėja ar buhalterė
Mes gi net nesuprantame, ko klausiate.
Daug formų yra prikurta.
Tiesiog reik žinot, koks jų pildymo tikslas.
Taigi, kokios jums informacijos reik iš tos pardavėjos
Kodel taip piktai.
Aš esu buhalterė. Tiesiog gamybine imonė atsidaro savo parduotuvę, o su parduotuvės tvarkymo apskaita nelabai esu susidūrusi. Renkuosi iš visur informaciją, kaip reikia apskaityti parduotuvės apskaitą ir tiek...
2009-09-11 11:51
Bendra »
Parduotuvės apskaita »
#697182
Meginos, ar privaloma parduotuvėje pardavėjoms pildyti kokį nors žurnalą ar panašiai. Ar paprasčiausiai jos prisiima pagal važtaraštį prekes ir viskas. Skaičiau, kad parduotuvėse statoma prekinė piniginė apyskaita, tik nelabai supratau ar tai privaloma ar ne. Būkit geros, atsakykit kas žinot.
2009-09-11 08:49
Apskaita & Auditas »
Prekinė-piniginė apyskaita »
#696975
rudrenata rašė: Sveikos,
Ar gerai supratau, kad pardavėjos pildo tokią prekinę-piniginę apyskaitą(prisegu), tik klausimas, gal esate kas pildę ją, nes pirmą kartą susidūriau su tokia forma, ir nesuprantu, kaip reikia ją užpildyti. Gal galite kas patarti kas kur rašosi.
Nejau nepadėsit. Na jei ne tokią, tai gal kitokia formą reikia pildyti, ar iš vis nieko nereikia? Help!!
2009-09-10 15:54
Apskaita & Auditas »
Prekinė-piniginė apyskaita »
#696782
Sveikos,
Ar gerai supratau, kad pardavėjos pildo tokią prekinę-piniginę apyskaitą(prisegu), tik klausimas, gal esate kas pildę ją, nes pirmą kartą susidūriau su tokia forma, ir nesuprantu, kaip reikia ją užpildyti. Gal galite kas patarti kas kur rašosi.
2009-09-03 14:18
Bendra »
Parduotuvės apskaita »
#693694
Au....Nejau niekas nepatars, kaip geriau.
2009-09-02 19:09
Bendra »
Parduotuvės apskaita »
#693318
Merginos, padekit apsispresti. Man specialistai, kurie aptarnauja kasos aparata sake, kad gali uzprogramuoti kiekviena preke i KA. Na kvite matysis prekes kodas. Ir as, kaip sake tie specialistai, galesiu pasiemusi 2 metru ilgio kasos juosta nurasineti savikaina . Tik man to daryti nepatare, atseit labai daug laiko tai uzima. jie patare prekes pardavineti pagal skyriu, atseit taip lengviau. O kazi ka Jus, mielosios, patartumete, kaip yra GERIAU.
2009-08-20 15:17
Įvairūs »
Akcijų priedai »
#688866
Rainis rašė: Pirmiausiai tai aišku padarėte klaidą, kad registravote IĮ savininko įnašus kaip akcijų priedus. Viena, tam nebuvo jokio pagrindo - akcijų priedai registruojami tada, kai už akcijas mokama brangiau, negu jų nominali vertė. Reikėjo tiesiog tuos pinigus palikti įsipareigojimuose, kaip kitas mokėtinas sumas, ir viskas. Antra, akcijų priedų panaudojimą ABĮ griežtai apriboja.
O gal bandykite daryti taip: sušaukite akcininkų susirinkimą, ten labai smulkiai aptarkite šį klausimą, tipo, pertvarkant įmonę, per neapsižiūrėjimą apskaitoje padaryta klaida, savininko įnašai pateko į 3 klasę kaip akcijų priedai, nors turėjo būti grąžinti savininkui, tai dabar klaida taisoma ir pan.
Ačiū už patarimą. Bandysiu kaip nors ištaisyti padarytą klaidą.
2009-08-19 11:08
Įvairūs »
Akcijų priedai »
#687984
Gal žinote kaip yra su akcijų priedais. Mūsų įmonė prieš 2 metus iš iį persitvarkė į UAB. Tuo metu buvo nemažas likutis įneštų savininko pinigų, bet iki persitvarkymo į uab nebuvo jam iš ko jų gražinti, tai aš tuos pinigėlius perkėliau į akcijų priedus, direktorė tam pritarė. Dabar, kai atsirado įmonėje pinigų, direktorė pareiškė, kad buvo nemaža skola(prisiminė senus laikus), tai reikėtų juos išmokėti buvusiam savininkui, dabr jis yra vienas iš UAB akcininkų, bet tie pinigėliai jau yra akcijų prieduose. Klausimas: Ar kaip nors eina padaryti, kad būtų galima grąžinti tuos pinigus iš akcijų priedų, nes pagal įstatymus akcijų priedai naudojami tik nuostoliams dengti ir įstatiniam didinti. Gal ką nors eina pakeisti, kaip manot, nes mane gyvą prie kryžiaus prikals.
2009-08-18 13:11
Bendra »
Įmonės steigimas »
#687539
Rainis rašė:
kapceviciene rašė: Tai gal tų išlaidų kurias savininkas patyrė prieš isteigiant įmonę išviso netraukti į apskaitą.
Tai būtų geriausias sprendimas.
Ačiū už patarimus
2009-08-18 09:29
Bendra »
Įmonės steigimas »
#687327
rudrenata rašė:
rudrenata rašė: Sveikos merginos,
Gal kas esate susidurusios su ind.įmonės steigimu. Turiu prieš save dokumentus ir nežinau, ar juos galiu traukt į apskaitą išskaidžius juos į leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus, ar iį išvis į apskaitą steigimo dokumentų negalima traukti ir jei galima, kaip tai yra kompensuojama iį savininkui.
Pasisnekesiu pati su savim., Dvi saskaitos yra ne imones, o savininko vardu, kaip yra sakiusi Loreta, padesiu i stalciu, o ka daryti su saskaita, kuri israsyta iį vardu už juridinio asmens steigima, kiek suprantu tai yra neleidžiami atskaitymai, akip juos parodyti ?
Bukit geros, patarkit, ka reikia daryti su ta saskaitele, kad viskas stotu i savo vietas. Nezinau kokia korespondencija atlikti. Padekit!
2009-08-17 21:07
Bendra »
Įmonės steigimas »
#687206
rudrenata rašė: Sveikos merginos,
Gal kas esate susidurusios su ind.įmonės steigimu. Turiu prieš save dokumentus ir nežinau, ar juos galiu traukt į apskaitą išskaidžius juos į leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus, ar iį išvis į apskaitą steigimo dokumentų negalima traukti ir jei galima, kaip tai yra kompensuojama iį savininkui.
Pasisnekesiu pati su savim., Dvi saskaitos yra ne imones, o savininko vardu, kaip yra sakiusi Loreta, padesiu i stalciu, o ka daryti su saskaita, kuri israsyta iį vardu už juridinio asmens steigima, kiek suprantu tai yra neleidžiami atskaitymai, akip juos parodyti ?
2009-08-17 20:49
Bendra »
Įmonės steigimas »
#687197
Sveikos merginos,
Gal kas esate susidurusios su ind.įmonės steigimu. Turiu prieš save dokumentus ir nežinau, ar juos galiu traukt į apskaitą išskaidžius juos į leidžiamus ir neleidžiamus atskaitymus, ar iį išvis į apskaitą steigimo dokumentų negalima traukti ir jei galima, kaip tai yra kompensuojama iį savininkui.
2009-08-17 15:07
Gyventojų pajamų mokestis »
steigimo išlaidos »
#687044
seimosdziaugsmas rašė:
rudrenata rašė: Vieneto išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su vieneto steigimu ir akcijų išleidimu, patirtos steigiant įmonę (t.y. vieneto formavimo išlaidos), kaip pvz., įstatų parengimo ir įregistravimo, akcijų įregistravimo, konsultantų, maklerių paslaugos, akcininkų pažymėjimų spausdinimo, ir pan., laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos, nes šios išlaidos susijusios su vieneto dalyviais, o ne tiesiogiai su vieneto veikla.
Tos vieneto veiklos pradžios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su vieneto formavimu (steigimu), kaip pvz., išlaidos teisinėms, konsultavimo paslaugoms
apmokėti, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.
Mano supratimu, tai jūs nesteigėte naujos įmonės, o esama pertvarkėte. Kadangi galima traktuoti, kad įmonę pertvarkėte, nes tai susiję su verslo plėtra, su veiklos sąrašo praplėtimu, dėl to, kad norėdami plėtoti savo veiklą, jums reikalingas kitas įmonės statusas. Tai išeinant iš to, visos patirtos sąnaudos būs leidžiami atskaitymai ir kompensuojami savininkui.
Aš visas tas sąnaudas priskirčiau leidžiamiems atskaitymams.
Na aš irgi dar radau pamastymų, kad pertvarkant įmonę tai yra leidžiami atskaitymai. Manau paliksiu kaip yra ir nebekišiu nosies į praėjusius metus. O taip žmogus mastai mastai, kol visokių nesamoniu primastai. Labai ačiū už pareikštą nuomonę.
2009-08-17 13:46
Gyventojų pajamų mokestis »
steigimo išlaidos »
#686996
rudrenata rašė: Atrodo išsiaiškinau bent vieną dalyka, kad įmonės steigimo sutartis ar aktas yra vienas ir tas pats dalykas. O kaip tada yra su patirtų išlaidų kompensavimu. jei tame akte nenurodyta, kad kompensuoti patirtas išlaidas akcininkams, o aš išmokėjau, kaip tada? gal galima atbuline data kokį prašymiuką parašyti, ir juo remiantis kompensuoti, kaip manote?
Nejau pati su savimi diskutuosiu, padėkit, Prašau.
2009-08-17 13:24
Gyventojų pajamų mokestis »
steigimo išlaidos »
#686981
Atrodo išsiaiškinau bent vieną dalyka, kad įmonės steigimo sutartis ar aktas yra vienas ir tas pats dalykas. O kaip tada yra su patirtų išlaidų kompensavimu. jei tame akte nenurodyta, kad kompensuoti patirtas išlaidas akcininkams, o aš išmokėjau, kaip tada? gal galima atbuline data kokį prašymiuką parašyti, ir juo remiantis kompensuoti, kaip manote?
2009-08-17 13:11
Gyventojų pajamų mokestis »
steigimo išlaidos »
#686968
Nejau neatsiras norinčių mane paprotinti, ir patarti kaip tą jovalą išrėbti. Prašau, padėkit.
2009-08-17 11:47
Gyventojų pajamų mokestis »
steigimo išlaidos »
#686922
Sveikos meginos,
Perskaičiau viską nuo A iki Z, ir atrodo būsiu prisivirusi košės. Mes IĮ 2007 01 pertvarkėm į UAB, na prieš pertvarkant skaičiau, domėjaus visokia info, bet matyt per mažai. dabar iškilo keli klausimai:
1. Ar būtina įmonės steigimo sutartis, nes pas mane jos nėra, randu tik pertvarkymo į UAB aktą ir IĮ savininko sprendimą dėl įmonės pertvarkymo.
2. Buvo gauti tokie dokumentai: paslaugų pirkimo pardavimo kvitas su 900 Lt, aš dėjau į leidžiamus atskaitymus, nes ten nurodyta teisinės paslaugos ir konsultacijos, kur vmi komentare radau nuorodą, kad tai leidžiami atskaitymai
Ar gali vienetas pripažinti leidžiamais atskaitymais įmonės steigimo išlaidas, kurias sudaro įstatų parengimo išlaidos, notaro išlaidos, mokestis už įmonės įregistravimą?
Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 31 str. 1 d. 13 punktą (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau – PMĮ) tokios vieneto išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su vieneto steigimu ir akcijų išleidimu, patirtos steigiant įmonę (t.y. vieneto formavimo išlaidos), kaip pvz., įstatų parengimo ir įregistravimo, akcijų įregistravimo, konsultantų, maklerių paslaugos, akcininkų pažymėjimų spausdinimo, ir pan., laikomos neleidžiamais atskaitymais kaip neįprastinės vieneto vykdomai veiklai sąnaudos, nes šios išlaidos susijusios su vieneto dalyviais, o ne tiesiogiai su vieneto veikla.
Tos vieneto veiklos pradžios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su vieneto formavimu (steigimu), kaip pvz., išlaidos teisinėms, konsultavimo paslaugoms
apmokėti, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.
3. įstatų įregistravimą reg.centre dėjau į neleidžiamus
4. notarų paslaugas taip pat dėjau i leidžiamus, nors dabar galvoju, kad reikėjo gal į neleidžiamus dėti
5. Na ir kadangi visos sąskaitos buvo įmonės vardu, tai akcininkui apmokėjau per kasą, dabar galvoju, ar galėjau taip pasielgti, nes nėra jokio sprendimo kompensuoti patirtas įmonės pertvarkymo išlaidas. Patarkit, ką blogai padariau, ir kaip man tą košę išsrėbti. Ačiū.
Dabar galvoju, ar gerai pasielgiau.
2009-08-14 12:16
Gyventojų pajamų mokestis »
Automobilio pirkimas iš fizinio asmens »
#686370
Sveiki,
Ar gerai supratau, jei įmonė perka lengvąjį automobilį iš fizinio asmens, nebesvarbu, kiek metų jis turi, įmonė neprivalo GPM mokėti, nei deklaruoti. Susimoka pats gyventojas, ar taip?
2009-08-14 09:06
Bendra »
Parduotuvės apskaita »
#686236
Linda6 rašė: Nežinau,kaip Jums, bet man nelabai prie širdies tas būdas taikyti šiuo atveju.Keletą kartų mačiau parduotuvėse, kad pardavėjos registruoja parduodamas prekes sąsiuviniuose.Gal taip geriau?
Reikia pagalvoti.
Na taip, ir aš manau, kad geriausia rašytis į sasiuvinuką, nes parduotų prekių savikainą lengviausia nustatyti, bet jei pardavimai bus dideli, o pardavėja 1, tai kaži ar ji sutiks tai daryti. rekomendacijas esu išnagrinėjus, bet man įdomu, kaip yra daroma praktiškai. Linda, gal jus žinote, kaip yra kitaip daroma, man prieš tai aprašytas variantas visai neblogas atrodo.
2009-08-14 08:55
Bendra »
Parduotuvės apskaita »
#686228
rudrenata rašė:
Regvita rašė: Labas rytas,
Jūsų pasirinktas atsargų apskaitymo būdas nepakis, tačiau parduotuvėje jo negalite naudoti dėl to, kad neturite specialios programos, kurios pagalba galėtumėte pagal konkrečias prekes rodyti pardavimą. Todėl patogiausia būtų taikyti šį būdą, apskaičiuojant mėnesinę parduotų prekių savikainą, o atlikus inventorizaciją šią savikainą koreguoti . Šio būdo esmė būtų tokia:
Į parduotuvę iš sandėlio išduodate prekes pardavimo kainomis, dėl to kad būtų patogiau nustatyti padarytą žalą,jei kartais įvyktų parduotuvėje vagystė ar kaip kitaip būtų prarastos prekės.Tuo tarpu sandėlyje tikriausiai prekes bus apskaitomos pirkimo ar pagaminimo savikaina. Taigi mėnesiui pasibaigus skaičiuojate sekančiai: pateikiu pavyzdį, kaip parduotuve jau dirba keletą mėnesių.
Turite išsivesti vidutinės savikainos koeficientą, kuris apskaičiuojamas sekančiai: Pirkimo kainomis/ Pardavimo kainomis
Pirkimo kainomis : Likutis mėnesio prd.+ gauta per mėnesį - grąžinta
Atsiprašau, bet dar paklausiu,kiek radau informacijos VMI sutikimo dėl mažm.kainų metodo taikymo lygtai nereikia, ar taip? Ir dar as isivaizduoju, kad mėnesio gale as turečiau išsirašyti sąskaitą parduotoms prekės, ar ne, kažkaip keistai atrodo, pati sau įmonė sąskaitą rašo?
Pardavimo kainomis: Likutis mėn.pr.+gauta per mėnesį - grąžinta
Jei parduotuvėje likutis Pirkimo kainomis (sandėlio kainomis) - 1200 Lt
Gauta, t.y. į parduotuvę iš sandėlio papildomai buvo išsiųsta prekių (sandėlio kainomis) - 5000 Lt
Parduotuvėje pirkėjai grąžino prekių (sandėlio kainomis) - (500 Lt)
Viso pirkimo (sandėlio kainomis) - 5700 Lt
Pardavimo kainomis ( parduotuvei pateiktomis kainomis)likutis mėn. pr. - 1500 Lt
Gauta, t.y. į parduotuvę iš sandėlio papildomai buvo išsiųsta prekių (pardavimo kainomis) - 7000 Lt
Parduotuvėje pirkėjai grąžino prekių (pardavimo kainomis) - (-650 Lt)
Viso pardavimo kainomis - 7850 Lt
Išvedamas vid.savikainos koeficientas : 5700/7850 = 0.73
Per mėnesį pagal kasos aparato duomenis parduotuvės apyvarta sudarė 3000 Lt (už tiek parduota prekių per mėnesį)
Kokia būtų prekių savikaina tai 3000 Lt apyvartai?
3000 x 0.73 = 2190 Lt tai yra parduotų prekių savikaina.
Antkainis per tą mėnesį būtų : 3000 - 2190 = 810 Lt
Apskaičiuojame prekių likutį mėnesio pabaigai:
Pirkimų kainų: 5700 - 2190 = 3510 Lt
Pardavimo kainų : 7850 - 3000 = 4850 Lt
Taip galite skaičiuoti kas mėnesį, o metams pasibaigus ir atlikus prekių inventorizaciją, kurios metu nustatysite konkrečių prekių likutį, teks tik pakoreguoti. Paprastai labai mažas procentas būna nukrypimų į vieną ar kitą pusę.[/b]
Ačiū, dabar atrodo viskas žymiai aiškiau. Jūs angelas. Geros darbo dienos
2009-08-14 08:45
Bendra »
Parduotuvės apskaita »
#686219
Regvita rašė: Labas rytas,
Jūsų pasirinktas atsargų apskaitymo būdas nepakis, tačiau parduotuvėje jo negalite naudoti dėl to, kad neturite specialios programos, kurios pagalba galėtumėte pagal konkrečias prekes rodyti pardavimą. Todėl patogiausia būtų taikyti šį būdą, apskaičiuojant mėnesinę parduotų prekių savikainą, o atlikus inventorizaciją šią savikainą koreguoti . Šio būdo esmė būtų tokia:
Į parduotuvę iš sandėlio išduodate prekes pardavimo kainomis, dėl to kad būtų patogiau nustatyti padarytą žalą,jei kartais įvyktų parduotuvėje vagystė ar kaip kitaip būtų prarastos prekės.Tuo tarpu sandėlyje tikriausiai prekes bus apskaitomos pirkimo ar pagaminimo savikaina. Taigi mėnesiui pasibaigus skaičiuojate sekančiai: pateikiu pavyzdį, kaip parduotuve jau dirba keletą mėnesių.
Turite išsivesti vidutinės savikainos koeficientą, kuris apskaičiuojamas sekančiai: Pirkimo kainomis/ Pardavimo kainomis
Pirkimo kainomis : Likutis mėnesio prd.+ gauta per mėnesį - grąžinta
Pardavimo kainomis: Likutis mėn.pr.+gauta per mėnesį - grąžinta
Jei parduotuvėje likutis Pirkimo kainomis (sandėlio kainomis) - 1200 Lt
Gauta, t.y. į parduotuvę iš sandėlio papildomai buvo išsiųsta prekių (sandėlio kainomis) - 5000 Lt
Parduotuvėje pirkėjai grąžino prekių (sandėlio kainomis) - (500 Lt)
Viso pirkimo (sandėlio kainomis) - 5700 Lt
Pardavimo kainomis ( parduotuvei pateiktomis kainomis)likutis mėn. pr. - 1500 Lt
Gauta, t.y. į parduotuvę iš sandėlio papildomai buvo išsiųsta prekių (pardavimo kainomis) - 7000 Lt
Parduotuvėje pirkėjai grąžino prekių (pardavimo kainomis) - (-650 Lt)
Viso pardavimo kainomis - 7850 Lt
Išvedamas vid.savikainos koeficientas : 5700/7850 = 0.73
Per mėnesį pagal kasos aparato duomenis parduotuvės apyvarta sudarė 3000 Lt (už tiek parduota prekių per mėnesį)
Kokia būtų prekių savikaina tai 3000 Lt apyvartai?
3000 x 0.73 = 2190 Lt tai yra parduotų prekių savikaina.
Antkainis per tą mėnesį būtų : 3000 - 2190 = 810 Lt
Apskaičiuojame prekių likutį mėnesio pabaigai:
Pirkimų kainų: 5700 - 2190 = 3510 Lt
Pardavimo kainų : 7850 - 3000 = 4850 Lt
Taip galite skaičiuoti kas mėnesį, o metams pasibaigus ir atlikus prekių inventorizaciją, kurios metu nustatysite konkrečių prekių likutį, teks tik pakoreguoti. Paprastai labai mažas procentas būna nukrypimų į vieną ar kitą pusę.[/b]
Ačiū, dabar atrodo viskas žymiai aiškiau. Jūs angelas. Geros darbo dienos
2009-08-13 21:55
Bendra »
Parduotuvės apskaita »
#686201
Regvita rašė: Iš sandėlio prekes perduokite į parduotuvę pagal Vidinį prekių judėjimo važtaraštį.
Parduotų prekių savikainai apskaičiuoti per mėnesį, siūlyčiau naudoti mažmeninių kainų metodą, o tuomet atlikus metinę inventorizaciją (ar dažniau, pagal poreikį) galėsite patikslinti parduotų prekių savikainą, pagal prekes.
O gal galite trumpai paaiškinti kas tai per daiktas tas mažmeninių kainų metodas ir su kuo jis valgomas, iki šiol naudojau FIFO, o apie aną pirmą kartą išgirdau?
2009-08-13 19:52
Bendra »
Parduotuvės apskaita »
#686180
Petronele rašė:
rudrenata rašė: Gal žinot iš patirties, kaip yra paprasčiau visą tą apskaitą parduotuvėje vesti?
Darysit apyskaitas kas mėnesį ar kas savaitę, kaip jums patogiau (pirmam puslapy net įdėta yra), pagal jas ir nurašinėsit prekes. Ir karts nuo karto pasidarysit inventorizaciją.
Ačiū Petronele. O sakykit, gal žinote, kaip yra daroma perduodant prekes į savo parduotuvę. Juk PVM sąskaitos nerašysime, kokiu dokumentu aš turiu perduoti prekes?
2009-08-13 19:04
Bendra »
Parduotuvės apskaita »
#686171
[quote=Petronele]
rudrenata rašė: kasos aparatas bus ne
- elektroninis kasos aparatas. Ką dar paprastesnio jūs galit pasistatyt? Medinius skaičiukus nebent :)
O kokios prekės? Jei daug smulkių, didelė apyvarta ir nesujungtas su sandėliu, tada gal suminė prekių apskaita labiau tiktų. O jei kokie baldai, kurių ne tiek daug ir parduodama, tai galima pardavus iškart ir pasižymėti, lengviau bus savikainą nurašyt.
Jūs patys turėsit susigalvot kaip jums patogiau apskaitą organizuot ir kas kiek laiko inventorizacijas daryt.
Medinių skaičiukų nestatysim. O kasos aparatą aš turiu omenyje, kad paprastas, kur kainą imuši ir tiek, o kaip jis ten vadinasi nelabai žinau. Prekių tai nemažai, esame pirštinių, šalikų, pirštuotų kojinių gamintojai ir tt.. tai mane siaubas apima vien pagalvojus apie savikainos nurašymą, kaip ją reikės sugaudyti, nes pardavimų turėtų būti nemažai. Gal žinot iš patirties, kaip yra paprasčiau visą tą apskaitą parduotuvėje vesti?
2009-08-13 17:55
Bendra »
Parduotuvės apskaita »
#686161
Sveikuciai. Perskaičiau visą temą, bet vis tiek neaišku. Įmonė(gamintoja) atidaro savo parduotuvę(ne maisto prekės).Kaip reikia apskaityti preke. Turiu omenyje, kažkaip užsipajamuoju prekes, kasos aparatas bus ne , o paprastas, kaip sugaudyti pardavimus, ir parduotų prekių savikainą, kas kiek laiko daryti inventorizaciją, kažkaip viskas darosi neaišku. Kas vedate parduotuvių apskaitą gal galite patari, kaip tai yra daroma. Būsiu be galo dėkinga.