Tax.lt narys luntra

L
Tax.lt narys nuo
2009-11-04
luntra
forume parašė 57 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-12-01 19:21 PVM » PVM tarp ES valstybių » #727133
Sveiki,
patarkite prašau...
Situacija: Ind. įmonė gruodį pervedė pinigus užsienio įmonei (ne ES valstybė) pagal išankstinio apmok. sąskaitą. Prekes gavo kovo mėnesį, o pati faktūra išrašyta vasario mėnesį ir įdėta su prekėmis. Reikalas tas, kad nežinau kurios dienos reikėjo imti valiutos kursą? Kai mokėjome išankstinį per banką, tai tenai suma užfiksuota viena, kuomet gavome prekes, apskaičiuojant gavimo dienos prekių savikainą (arba PVM s/f išrašymo dienos) suma gaunasi kita.
Ar čia reiktų papildomai sąskaitų korespondencijoje rašyti apie "teigiamą/neigiamą valiutos kurso pasikeitimą"? smile
2009-11-12 11:53 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #720333
Dėkojų Loreta13 už patarimus! Pabandysiu taip padaryti!

[quote:2f76cd599c]Paimkite bent kartą kokį vadovėlį....nes jau sąskaitų uždarymas, tai kiekviename iš jų yra.
Ir variacijomis visokiomis. [/quote]

o dėl vadovėlio, tai jeigu toki turėčiau, tikrai pavartyčiau smile toks jau iš manes buhalteris... kai lankiau buhalterines apskaitos kursus, gavusi tą medžiagą visą pervarčiau, bet man rūpimo atsakymo neradau...
O kadangi tvarkau savo ind. įmonę, maniau tų kursų tikrai pakaks sutvarkyt savo buhalteriją... ir dokumentų nedaug.. ir operacijų nedaug...

tikiu, Loreta13, kad jums jau atsibodo atsakinėti į tokius "kvailokus" klausimus, bet mums tai didėlė laimė, kad turime pas ką paklausti smile ir kai mums atsako smile

dar kart dėkuj smile
2009-11-12 10:35 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #720320
Loreta13, mes uždarome 5 klasę taip:

D 5001 pajamos
K 390 suvestinė sąskaita

po to
D 390 suvestinė sąskaita
K 341 ataskaitinių metų pelnas/nuostoliai

smile
2009-11-12 10:06 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #720300
Labas rytas!
Ieškojau atsakymo pajamų temoje, bet neradau sau tinkamo, gal būt šitoje temoje man galėsite padėti smile
2008 m. ind. įmonė 06 mėnesį pardavę prekę
D 271 pinigai
K 4484 pardavimo PVM
K 5001 pajamos

nurašėme prekę nuo sandėlio
D 6000 parduotų prekių savikaina
K 2014 prekes

O kaip metų gale sutvarkyti 5 klasę (pajamų kl.)? Ją uždarome taip pat kaip ir 6 sąnaudų klasę?
2009-11-11 18:13 Bendra » Individuali įmonė » #720175

Asta5 rašė: 2007 PVM ten ir liks 341, nebent po įregistravimo PVM mokėtoju iš ten paimsite už ilgalaikį turtą ir prekes dar neparduotas iki įregistravimo.


mes pirkome ilgalaikį turtą, kai nebuvome PVM mokėtojais, o tapę pvm mokėtojais norėjome grąžinti pvm (ir grąžinome), tik buhalteriškai viską sutvarkyti norėčiau.
tuomet, 2007m., pvm įdėjau į sąnaudas, na o 2008 m. reikia gi jį iškapstyt iš tenai, o 6 klasės sąskaita uždaryta. tai taip suprantu, kad reikią jį iškapstyti iš 341 sąskaitos (ataskaitinių metų nuostolis)
smile
2009-11-11 18:07 PVM » PVM atskaita » #720173
to laura9:
Ačiū labai smile
2009-11-11 14:09 PVM » PVM atskaita » #720101
PVM atskaita darome kiekvieno mėnesio gale..
padėkite, prašau, užrašyti sąskaitų korespondenciją, kai pirkimo PVM - 5000, o pardavimo PVM - 0
smile
2009-11-11 13:13 Bendra » Individuali įmonė » #720069

Rainis rašė:

luntra rašė: To Rainis:
tai kad aš išskiriau kaip pirkimo PVM ir ten jis pas mane "guli" smile ir dabar suprantu, kad turėjau ji "padėti" į sąnaudas ir tuomet metine pelno mokesčio deklaracija pasikeičia... smile
na, deklaraciją galima tikslint, tai nieko baisaus.
tai tuomet, kai deklaravome už 05 mėnesį PVM, į tą mėnesį įtraukt reikėjo tą PVM sumą, kurią vėl gi reikėjo dėti į sąnaudas? Taip suprantu, Raini?
ir užrašome
D pirkimo PVM
K 6 kl. sąnaudos
tai fiksuojame 05 mėn. ir mėnesio gale darome PVM atskaitą, ir tuomet deklaruojame sumą, atrodo taip?

Jei jūs ir nebūdami PVM mokėtojais visada pirkimo PVM laikydavote atskiroje sąskaitoje ir nedėjote į sąnaudas, tai aišku, pasididinote pelną.
Tai dabar jau tas sumas, sukauptas toje sąskaitoje IKI įsiregistravimo PVM mokėtojais, naikinkite:
D Bankas (čia ta suma, kur grąžino VMI)
K Pirkimo PVM.
O kas liks, į sąnaudas:
D PVM sąnaudos
K Pirkimo PVM.
O nuo to mėnesio, kai jau patapote PVM mokėtojais, sumas, per mėnesį surinktas sąskaitoje "Pirkimo PVM", keliate ne į sąnaudas, o į sąskaitą "Mokėtinas PVM (kai pildote deklaraciją). Taip dalinai sudengiate su pardavimo PVM sumomis, o skirtumą sumokate biudžetui.


2007 metų PVM sutvarkiau - padėjau į sąnaudas, ir metų gale išėjo įmonei didesnis nuostolis.
Dabar kai 2008 metais tampoma PVM mokėtojais, tai sąskaitų korespondencija turėtų būti tokia:
D 2431pirkimo PVM
K 341 ataskaitinių metų nuostolis (nes 6 klasės sąnaudų nebeliko, o suma perkelta buvo į 341 sąskaitą)

Patarkite prašau, ar taip mąstau
smile
2009-11-11 12:09 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #720004

irenaost rašė:

luntra rašė: Ačiū,
na taip, 53xx sąskaita palūkanų pajamos, gal jie į šią sąskaitą labiau tinka,
bet gal žinote, ką reiškia tie depozitai?


Berod taip:Komerciniuose bankuose laikomi indėliai, duodantys palūkanų.


tačiau mūsų ind. įmonė neturi jokio indėlio. Tą mėnesį, kai jie atsirado, buvo gautos dotacijos - tai gal dėl to smile
2009-11-11 11:58 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #719995
Ačiū,
na taip, 53xx sąskaita palūkanų pajamos, gal jie į šią sąskaitą labiau tinka,
bet gal žinote, ką reiškia tie depozitai?
2009-11-11 11:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #719990
Sveiki,
padėkit man suprast smile
atsiskaitomosios sąskaitos išraše yra parašyta "palūkanos už depozitus" (kelis kartus kartojasi, daugiausiai centais)
Kaip juos fiksuoti pinigų žurnale? kokia būtų korespondencija?
D 271 Atsisk. sąskaita
K ??

Ir gal galėtumėt pasakyti, ką gi reiškia depozitai? smile
2009-11-11 09:09 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #719782
Dėkoju už patarimus!
Bandysiu viską sutvarkyt smile
bet jaučiu, kad dar čia grįšiu su klausimais smile

P.S. to SSigute:
pas mane tikrai truputi skiriasi sąskaitų planas (pasilikau tokį, kurį gavome per buhalterinės apskaitos kursus), bet papildysiu jį 64... sąskaitom smile

P.S. to Samajana:
turtą pirkome 2007 m., o pinigėlius (dotaciją) gavome tik 2008m. Jeigu būtume gavę pinigėlius iškart, tikriausiai būtų paprasčiau..
2009-11-10 23:22 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #719703
Kažkas vis gi ne taip pas mane išėjo smile
Padariau taip:

Kai planuojama gaut 2007 ir turimi įrodymai, kad gausite:
D 243 Kitos gautinos sumos
K 3501 Gautinos dotacijos ir subsidijos
2007 metais paskaičiavus turto nusidėvėjimą :
D 3511 Gautos dotacijos
K 6115 IT nusidėvėjimo sąnaudos


bet nežinau ką daryti su 6115 IT nusidėvėjimo sąnaudų sąskaita?
metų gale ją gi reik uždaryti...
Patarkite prašau!
2009-11-10 20:31 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #719668
Miela SSigute, ačiū kad dalinatės savo patirtimi, kuo daugiau nuomonių, tuo geriau perprasiu tą 'buhalteriją' smile

tik va nelabai supratau, ką reiškia sąskaita 64.. Kiek žinau, sąskaitų planas kartais skiriasi. Pas mane sąskaita 64 yra NETEKIMAI,
ir pagal jūsų pasiūlytą korespondenciją D 35x - K 64x nelabai suprantu, kodėl gautos/gautinos dotacijos bus lygios netekimams

smile
2009-11-09 23:03 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #719234
Gerb., Loreta13, viskas išėjo puikiai, sutvarkiau viską, bet kad dabar iškilo kitas klausimėlis...
kiek sakė per kursus (lankiau 3 mėn. trunkančius, savo IĮ buhalterijai išmokti tvarkyti ), 6 klasės sąnaudos visada yra debete. Bet dabar, kai paskaičiavau metų gale nusidėvėjimą ir dotacijas nurašiau, šis IT nusidėvėjimas lieka kredite smile

pagal Jus padariau
2007 metais paskaičiavus turto nusidėvėjimą :
D 3511 Gautos dotacijos
K 6115 IT nusidėvėjimo sąnaudos


tai uždaryti 6 klasę turiu taip:
D 6115
K 390 Suvestinės sąskaitos

Patarkite prašau, ir dėkoju iš anksto
smile
2009-11-08 21:10 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #718716
Aciu labai Loreta13,
pagelbėjot! smile
2009-11-06 22:43 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #718556
Ačiū už atsakymą,
bet sakykit, Loreta13, kaip gi man sąskaitų korespondenciją rašyt, 2007 metams smile
D gautos dotacijos
K IT nusidėvėjimas
rasyti debete dotacijas nors jas gausime 2008m? Pagal 'ą lyg taip galima, kaip supratau, tik va pavyzdėlių su dvejybiniais įrašais tenais nėra - gaila...
ir tuomet metų gale (2007m) lieka toji sąskaita "gautos dotacijos" debete, o 2008 metais ją gavus nurašome šią sumą?
Taip suprantu?
2009-11-06 22:08 Bendra » Dotacijų registravimas apskaitoje » #718554
Sveiki, gal ir man galėsite patarti smile dėl dotacijų...
IĮ gavo dotacijas 2008 m. pagal projektą Leader+, tačiau ilgalaikis turtas jau buvo nupirktas 2007 m. (nes projekto paraiška pateikta buvo 2006m, ir prekes įsigytas nuo paraiškos teikimo pradžios laikomi tinkamais finansuoti).
Tačiau.. kaip pripažįsti dotacijas buhalteriškai už 2007 m.?

Pirkimo PVM jie ne dotuoja, o mes tuomet nebuvome PVM mokėtojais ir aš pirkimo PVM įtraukiau į turto savikainą. Gal reikėjo į sąnaudas pvm'ą įtraukti? nes tik dabar "supratau" kaip pripažįstamos dotacijos smile ir nežinau kaip teisingai nurašyti 2007 m. pirkto ilg. turto nusidėvėjimą.
Patarkite, prašau! smile
2009-11-06 14:42 Bendra » Privalomas sveikatos draudimas » #718406
keista,
mano vyras dirbo pagal verslo liudijimą, bet jokių įmokų mokėti nereikėjo.
Dirbo praeitais metais, ir šiais metais (nes buvo sezoninis darbas)
užmoki už verslo liudijimą ir viskas.
2009-11-06 13:21 Bendra » Individuali įmonė » #718338
ir dar,
mokėtojais tapome 05 mėn., o grąžino 09 mėn.
ir dėl to man dabar truputi sunku susigaudyti, kaip gi pradėti nuo 05 mėn fiksuoti tą PVM, tiksliau - teisingai įrašyti smile
2009-11-06 13:17 Bendra » Individuali įmonė » #718335
tai kad pas mus pelno nebuvo
esame pradedantieji, su specifiniu produktu...
2009-11-06 13:01 Bendra » Individuali įmonė » #718319
To Rainis:
tai kad aš išskiriau kaip pirkimo PVM ir ten jis pas mane "guli" smile ir dabar suprantu, kad turėjau ji "padėti" į sąnaudas ir tuomet metine pelno mokesčio deklaracija pasikeičia... smile
na, deklaraciją galima tikslint, tai nieko baisaus.
tai tuomet, kai deklaravome už 05 mėnesį PVM, į tą mėnesį įtraukt reikėjo tą PVM sumą, kurią vėl gi reikėjo dėti į sąnaudas? Taip suprantu, Raini?
ir užrašome
D pirkimo PVM
K 6 kl. sąnaudos
tai fiksuojame 05 mėn. ir mėnesio gale darome PVM atskaitą, ir tuomet deklaruojame sumą, atrodo taip?
2009-11-05 23:05 Bendra » Individuali įmonė » #718093
Turiu dar vieną klausimėlį:
įmonę kaip PVM mokėtoja įregistravome 2008m. 05 mėn. Iki to laiko buvo pirktas ilgalaikis turtas, kurio PVM norėjome grąžinti. VMI pasakė, kad tai įmanoma, tik negalima įtraukti kitą (pvz. pirktų paslaugų) PVM. Mums grąžino PVM, viskas gerai, tačiau nežinau kaip viską sutvarkyti buhalteriškai smile
Nuo pat pradžių išskirdavau PVM, bet kaip man daryti PVM atskaitą? Pradėti nuo 5 mėnesio? Ir įtraukti visą pirkimo PVM sumą už praeitus mėnesius?
Patarkite prašau!
2009-11-04 22:18 Bendra » Individuali imone » #717611

vovere rašė: įsidarbinti jokiu būdu negalite.
p.s. na ir naujos temos tai jau tikrai nereikėjo, jau ne naujokas (ė) forume smile


idomiai iseina, per buhalterinius kursus sake, kad individualios imones savininkas gali save idarbinti kaip direktoriu (arba kaip buhalteri).
arba jau as ne taip kazka supratau... smile
2009-11-04 22:13 Bendra » Individuali įmonė » #717610
aciu, TNTs, pagal tavo nuoroda jau radau kelis rupimus klausimus smile
2009-11-04 14:16 Bendra » Individuali įmonė » #717369
aciu, elipse, bet kad nezinau kaip tai padaryti smile
girdeti tai girdejau, kad reikia uzdaryneti saskaitas, bet kaip tiksliai? ar galetumet koki pavyzdeli imest? su sanaudom pavyzdziui?
2009-11-04 11:53 Bendra » Individuali įmonė » #717233
Sveiki,
kaip ir visi naujokai jums raso su klausimais (gal jums atrodanciais lengvais ir kartais kvailais:) taip ir as rasau jums ir tikiuosi patarsit!
Turiu ind. imone, noreciau paklaust, ar reik metu gale "uzdarineti" saskaitas tokias kaip 4463 ( imokos), 6kl. sanaudas? per buhalteriu kursus kazka girdejau apie "uzdarinejima", bet tuomet tiksliai nesupratau apie ka reikalas buvo smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui