Tax.lt narys Aviete

Aviete
Tax.lt narys nuo
2004-03-22
Aviete
forume parašė 242 žinučių

Naujausios žinutės:

2018-02-08 11:34 Bendra » Dienpinigiai už komandiruotę » #1383635
Mažųjų bendrijų nariai nebuvo įtraukti į Taisyklių 4 punktą, kuriame kalbama apie įmonių vadovų, IĮ ir ŪB savininkų užsienio komandiruotės dienpinigius. Kaip ir anksčiau, „jeigu į komandiruotę vyksta vieneto vadovas arba individualios įmonės savininkas ar tikrasis ūkinės bendrijos narys ir šioje individualioje įmonėje ar ūkinėje bendrijoje nėra vadovo, dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų“. Todėl tais atvejais, kai MB narys yra ir įmonės vadovas, dienpinigius būtų galima didinti 100 proc., o MB nariams – ne vadovams didesni dienpinigiai neturėtų būti mokami.
2018-02-08 10:20 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1383622
D 6305 SAV darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos 557,20

D 63050 SAV DU 400
D 63051 SAV PSD 36
D 63052 SAV VSD 121,20

K 2711 Vadovui
K 2711 SODRAI
K 2711 SODRAI
2018-02-07 09:59 Bendra » Mažoji bendrija » #1383451

virbuh rašė:

ErnestaL rašė:
GPM faktiškai turės jis pats susimokėti metam pasibaigus per savo GPM308. Ar įmonė nori iš savo lėšų(neleidžiami) už jį mokėti?


Na taip, jis nori, kad įmonė sumokėtų, nes metų gale susidarytų nemenka suma mokesčio. Tai nenori iš savo asmeninių lėšų mokėti...

Jei moka įmonė įmokos kodas 1411, su pavarde už ką mokate tą GPM, deklaruojate tada GPM313. GPM neleidžiami atskaitymai.
[/quote]
O kaip elgtis, kai įmonė GPM už vadovą sumoka už praėjusiu metus po GPM308 iki 2018.05.01? Juk GPM313 mėnesinė? Ar yra kita deklaracija?
2018-02-06 15:10 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #1383365
Ir dar skaičiavimo parametrai:
Naujas įrašas:
2018.01
MMA 400 EUR
MVA 2,45 EUR
2018-02-06 15:03 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #1383362

Simioli rašė:
Laba diena, kaip įsivesti, kad gerai pritaikytų npd nuo 2018 m. skaičiuojant atlyginimus?

2018-01-29 11:41 Bendra » Mažoji bendrija » #1382427

virbuh rašė:

renatab rašė:
Jei MB sumoka iš įmonės saskaitos sumoka už narį- vadovą narį jo metinį GPM- tai bus tik neleidžiami atskaitymai ?

Tikrai taip. BEt yra toks neaiškumas. Nuo 2018m išmokant išmokas B klasės ir sumokant už žmogų mokesčius teks pildyti GPM313. Šiuo atveju GPM mokate už sumas, kurios jau išmokėtos 2017 metais. Net įdomu, tokiu atveju ar reikia pildyti tik GPM mokėtą sumą, nepildant eilutės išmokų sumos, ar visai nereikia deklaruoti. Pasidomėkite.
Naujiena! Kartu su A klasės pajamomis reikės deklaruoti ir B klasės išmokas, iš kurių įmonė išskaičiavo GPM ar sumokėjo jį savo lėšomis. Tai dažniausiai už individualiųjų įmonių savininkus ar mažųjų bendrijų narius sumokėtas GPM. Vienos įmonės šį GPM sumoka iš savo lėšų, kitos – išskaičiuoja iš savininkams išmokamų pajamų. GPM313 deklaracijoje reikės nurodyti bendrą tokių išmokų sumą, neatskaičius mokesčių, ir bendra išskaičiuoto ar savo lėšomis sumokėto GPM sumą. Kadangi tokio GPM mokėjimo terminas dar nėra suėjęs (jį reikia sumokėti iki kitų metų gegužės 1 dienos), skirstyti jo į mokėtiną iki 15 ar 31 dienos nereikia.

Aš manau, kad jeigu tą mėnesį neišskaičiavai GPM tai deklaruoti nereiks. Čia galbūt daugiau tiems kurie kas mėnesį moka SAV DU ir skaičiuoja GPM. Juk metinė FR0471 nepanaikinta.
2018-01-12 09:29 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1380698
Labas rytas,
Ir aš taip suprantu. Bet kodėl įmonės sodros įmokose jau už sausį paskaičiuota VSD 121,20 PSD 36? Iš kur sodra žino, kad sausį gausiu 800 EUR ir turiu sumokėti 50 proc VSD?
2017-06-22 11:40 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1362044
Tikra tiesa, atskaitomas pirkimo PVM kuo mažesnis tuo valstybei geriau. O kad vadovai išsirašo sąskaitas savo reikmėms tai dažnai būna. Aš tokios sąskaitos nededu į apskaitą, ir dar pagąsdinu, šefą, kad prisišauksi tikrintojus. Bet ar turėčiau rūpintis tos sąskaitos anuliavimu???? smile
2017-06-21 14:43 PVM » PVM susigrazinimas is uzsienio » #1361954
Dėl sportinio intereso apsimoka ir 82 EUR grąžintis smile Daugiau turiu patirties su Lenkija, bet vakar įkrito iš Vokiečių 82,66 EUR PVM-o. Ko mažai tikėjausi gauti, tai tik čekis virš 151,96 EUR, bet grąžino ir už tą smile
Vienas čekis buvo visai be DE kodo, tai pagal pavadinimą internete suradau DE kodą ir ranka irašiau, gražino ir už tą smile Tad dėl sportinio intereso apsimoka pabandyti visokius variantus smile
2017-06-21 12:39 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1361917

loko rašė:
neįtraukiau laiku 04 men. sąskaitos, įtraukiau į 05 mėn. Kryžminis rodys neatitikimą abiem įmonėms. Nejaugi reikia tikslinti 04 mėn. registrą? Juk yra galimybė nurodyti prekių gavimo datą ir registravimo apskaitoje datą atskirai.


Šiandien pasitikrinau kryžminimą ir buvau šokiruota smile Raudonų trikampukų gal 20!!!!! Puoliau tikrinti ką prisidirbau. Ir ką jūs manot? Visi neatitikimai ne iš mano pusės:
1. daugiausia nerasta sąskaitų pas sąskaitų gavėjus. Tai kaip Jūs minėjot, kad sąskaitą įtraukiat į kitą mėn, nei pardavėjas išrašo.(sąskaitas registruoja ne išrašymo data, o gavimo, čia kalbu ne apie sąskaitas keliaujančias iki pirkėjo tris mėn., o sąskaitas gaunamas sekančio mėn. 10 d., tai jie ir registruoja pirkimą ta data, kada gauna smile )
2. sąskaitų gavėjai ISAF-e registruoja sąskaitas pvz. už netesybas, baudas (aš tokių netraukiu nes tai neapmokestinamos pajamos ir neleidžiami atskaitymai)
3. Sąskaitų numeriai, vieni rašo su tarpeliais, kiti įrašo NR....., kiti nedarašo skaičių smile Kiek konsultavausi su VMI tai sąskaitos serija ir numeris įrašomi be tarpeliu ir nurodymų kad tai NR(numeris). Turi būti taip BA1111111

Užtrukau kol sutikrinau, bet ar visi buhalteriai taip tikrins savo darbus ir taisys klaidas????? smile
2017-02-02 11:33 Programinė įranga » Programa "NANO" » #1348124
Radau pati :)))) Skiltyje PVM įsirašo skaičiais suma
2017-02-02 11:27 Programinė įranga » Programa "NANO" » #1348121
Laba diena,

Nano+ programoje vargstu su kuro pajamavimu. Programa nieko dėta, skaičiuoja gerai. Bet kuro sąskaitos nėra tikslios skaičiuojant PVM. Gal Nano+ yra galimybė įvesti PVM sumas rankiniu būdu? Paklaida 0,02 ct, tiek PVM tiek skola tiekėjui.

Ačiū
2017-01-30 11:26 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1347469
Prašau pagalbos dėl dienpinigių mokamu IĮ savininkui

Savininkas pats vairuoja krovinine auto. Reisai vyksta kas savaite i ES. Mokami dienpinigiai uz išbūtas dienas reise... nepadidinti. Per metus susidarė 4500 eur.
Klausimas ar?
1. nepamokestinami dienpinigiai GPM ir VSD jeigu savininkui i men. mokama 380 Eur alga.
2. Kokiu kodu deklaruoti FR0471

Ačiū
2017-01-30 11:20 Bendra » Individuali įmonė » #1347468
Prašau pagalbos dėl dienpinigių mokamu IĮ savininkui

Savininkas pats vairuoja krovinine auto. Reisai vyksta kas savaite i ES. Mokami dienpinigiai uz išbūtas dienas reise... nepadidinti. Per metus susidarė 4500 eur.
Klausimas ar?
1. nepamokestinami dienpinigiai GPM ir VSD jeigu savininkui i men. mokama 380 Eur alga.
2. Kokiu kodu deklaruoti FR0471

Ačiū
2017-01-09 15:16 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1344784
Laba diena,

Prašau padėkite ar teisingai mąstau.
2016-12-29 atskaitingas įmonės darbuotojas atsiskaito už prekes vardine įmonės kortele, pirkimo dokumentas įrašomas į darbuotojo AA 2016-12-29. Banke suma nusirašo 2017-01-02. Ar turėčiau naudoti sąskaitą pinigai kelyje 273? Nes kitaip įmonė liktų skolinga darbuotojui.

Ačiū
2016-11-10 12:41 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1337564
Manau gaunamų sąskaitų MK kodas neprivalomas jeigu perkate iš LT PVM moketojo. Jo aš niekur ir nerašiau. Tegu rašo tas kas išrašė sąskaitą.
2016-10-26 11:42 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1336240
Laba diena,

Pildau gaunamų sąskaitų registrą. Lenkiška sąskaitą už kurą zlotais. Kaip supratau turiu pasiversti eurais pagal buhalterinį tos deinos kursą?
Pasiskambinau į VMI paaiškino, kad galima tokių sąskaitų nepildyti.

2016-10-25 18:23 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1336172

amadina22 rašė:
GALVOJAU KAD ĮVEDUS ĮMONĖS KODĄ IŠMES ĮMONĖS PAVADINIMĄ, pvm kodą, NIEKO NEIŠMETA.


Įvedus PVM kodą arba įmonės kodą reikia paspausti dešinėje paieškos rutuliuką. Tada išmeta įmonės pavadinimą.
2016-05-26 11:47 Bendra » Individuali įmonė » #1319946
Sveiki,

ar teisingai supratau, kad PLN204L 20 langeli rašoma savininko išimta pinigų suma deklaruojamas 02 kodu
be PSD ir VSD imoku? O PSD ir VSG rasau i 21?
2016-03-09 15:08 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1309302
Laba diena,

Prašau patarimo. Pasidomėjus pati radau savo darbo klaidą....neindeksavau periodinių išmokų (vadinamų alimentų). Dabar turiu perskaičiuoti nuo 2012 metų ir pritaikyti indeksavimą. Aišku atsiranda alimentų skola ir t.t.. Kadangi išsiskyrusi pora sutarė be antstolių, todėl turiu tik teismo nutartį ir darbuotojo prašymą. Gal antstolis būtų parašęs apie indeksavimą....na gavosi kaip gavosi. Abi puses informavau, nes ir jie apie tai nežinojo. Aišku viena pusė labai apsidžiaugė, kita- nelabai. Viską lyg ir išsiaiškinau, bet dabar kaip elgtis su apvalinimu po EUR įvedimo. Susidariusią skolą apvalinsiu su centais, o ar turiu apvalinti mėn. priskaičiuotą alimentų išmoką 331 Lt į 96 Eur? Ar skaičiuoti 95,86 Eur?
2016-02-11 16:38 Biudžetinių įstaigų apskaita » Dienpinigiai » #1304836
Kokius dienpinigius taikyti kai pasikrauna Vokietijoje krovinius ir veža i Lietuva???? 1 diena PL ir 1 d LT????
2016-01-27 12:32 Bendra » Antstoliai » #1302273
Ačiū už atsakymus
2016-01-27 11:08 Bendra » Antstoliai » #1302223
Ar grąžinant vyk. dokumentą antstoliui reikia nurodyti tik alimentų priskaičiuotas ir pervestas sumas? Ar ir pajamas nuo kurių priskaičiuota 1/4 alimentai?
2016-01-27 10:46 Bendra » Antstoliai » #1302212
Sveiki,

nuo kurios sumos skaičiuojamas priteistas alimentų dydis 1/4 nuo gaunamų pajamų?
Nuo priskaičiuoto?
Ar nuo gaunamo į rankas?

Ačiū
2016-01-25 19:11 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1301827

KJurate rašė:

astuleee rašė:

ritukse rašė:
Laba diena skaitau ir nesuprantu ar antstoliams išmokėtas pagal vykdomuosius raštus traukiate į B klase turiu vieną dok. ten vykdomosios 210Lt bet skola dar visa nėra išmokėta


Šiemet jau nebereikia deklaruoti antstoliams išmokėtų sumų.


anstoliams nedeklaruojame tik tada kai nėra aišku kas naudos gavėjas. o jei anstolis išrašė PVM sąskaitą-faktūrą, nes mes norime išieškoti, tada reikia deklaruoti, nes tiksliai žinome naudos gavėją kodas 93, deklaruojame sumą be PVM.


Kaip ieškojau šito atsakymo smile .....dabar viskas aišku su tais antstoliais. Ačiū
2014-02-03 11:26 Bendra » FR 0471 » #1204740
Sveiki,

ar teisingai supratau, kad turiu deklaruoti visas pinigų sumas?
"teikiant duomenis apie gyventojams išmokėtas vienkartines išmokų sumas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms už 2011 ir vėlesnius metus, apie bet kokio dydžio išmokėtas vienkartines išmokas"

Ačiū
2014-01-10 16:55 Gyventojų pajamų mokestis » NPD ir PNPD taikymas » #1199667
Sveiki,

2014-01 išmoku DU už 2013 12
kiek supratau turiu perskaičiuoti DU ir pritaikyti pakeista NPD 570.
1. Ar perskaičiuodama NPD turiu naudoti naują formulę su visais pakeitimais?
2. O kaip su PNPD pakeitimais ar ji turiu taikyti mokėdam DU už 2013-01?

Ačiū
2013-12-03 17:20 Įvairūs » Kasmetinės apmokamos atostogos » #1193893
Žinoma kad darbuotojas turi gauti savo DU, bet šiuo atveju DU padidintas nuo 11 mėn, kai tuo tarpu darbuotojas 11 mėn dirba tik vieną dieną ir jau skaičiuojama VDU iš 11 mėn.
Stipriai darbuotojas nenukenčia, nes su atostoginiais ir pakeltu DU už visą 11 mėn jo DU gaunasi 6553,80 LT, tai jau VDU didesnis nei 3 mėn VDU.
Sutinku VDU liginti tada kai nesikeičia DU ir VDU sumažėja dėl d.d. skaičiaus, tas skirtumas nedidelis.... pas mane gavosi 50 Lt mažiau, todėl VDU išvedžiau iš skaičiuojamo mėn kad darbuotojui nesumažėtų DU. Bet kai skirtumas 650Lt tai net nežinau ar teisinga darbdavio atžvilgiu.Manau didesnius atostoginius reikia užsidirbti.
čia tik mano nuomonė.

2013-12-03 16:11 Įvairūs » Kasmetinės apmokamos atostogos » #1193879

innnga rašė:
Sveiki,

DU buvo
2013 08 - 5000 lt
2013 09 - 5000 lt
2013 10 - 5000 lt
nuo 2013 11 04 - 2013 11 10 atostogos, bet DU nuo 2013 11 - 7200 Lt

Tai atostoginia ir DU uz 2013 11 bus 7200Lt? (reikia datraukti iki 11 men. vidutinio darbo uz. atostoginius)

Aciu




Bet atostoginiu skirtumas tai didokas? jeigu VDU is
2013 08 - 5000 lt
2013 09 - 5000 lt
2013 10 - 5000 lt
tai 15000:65=230,77 x 5 =1153,85Lt

jei VDU is 7200:20=360x5=1800 Lt
cia darbdavys eina i minusa
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui