i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

2016-11-10 09:33 JurgitaLenz
Sveiki,

gal galit patarti kaip įregistruoti į iSAF gautą PVM s/f, kai PVM sumos į atskaitą netraukiame, o priskiriame viską sąnaudoms?
Tininga Tininga 50021
2016-11-10 10:04 Tininga

JurgitaLenz rašė:
Sveiki,

gal galit patarti kaip įregistruoti į iSAF gautą PVM s/f, kai PVM sumos į atskaitą netraukiame, o priskiriame viską sąnaudoms?

Kaip suprantu - VMI tas nėra svarbu. Reikia pateikti taip, kaip ji išrašyta. Kad ir reprezentacinių išlaidų sąskaitos.
A
anema 231
2016-11-10 10:49 anema

RamintaR rašė:

anema rašė:

anema rašė:
PASIMEČIAU TARP TŲ KODŲ.
JEI SF IŠRAŠO LENKAI, SU SAVO PVM, BET KAIP SUPRANTU TURI ATSTOVYBĘ LT, TAI BUS 21 AR 48 KODAS? BŪNA KELIAI ARBA KURAS LENKIJOJE

PADĖKIT, PRAŠAU, KAS MĖNESĮ GAUSIU TOKIAS SĄSKAITAS

Pasiklauskit konkrečiau VMI.
Aš manau, jeigu lietuviško PVM nepriskaičiuojate PVM deklaracijoje, nereikia teikti i-saf.

skaičiuoju menamą, nesu įsitikinus 100 proc ar reikia smile
tomukas tomukas 4518
2016-11-10 12:27 tomukas

Tininga rašė:

JurgitaLenz rašė:
Sveiki,

gal galit patarti kaip įregistruoti į iSAF gautą PVM s/f, kai PVM sumos į atskaitą netraukiame, o priskiriame viską sąnaudoms?

Kaip suprantu - VMI tas nėra svarbu. Reikia pateikti taip, kaip ji išrašyta. Kad ir reprezentacinių išlaidų sąskaitos.


Taip, VMI savo faq'e rašo, kad reikia pateikti visą PVM sumą reprezentacinių sąskaitų atveju. Tačiau jie apsidrausdami nurodo, kad PVM suma turi būti išskaidyta pagal tą kvailą klasifikatorių. Kokius konkrečiai kodus įrašyti, jei dalis PVM nebus atskaitoma, jie nenurodo (nes, matyt, patys dar nežino).

Aš klasifikatoriuje tokio punkto neradau. Gal kas rado? Visos PVM sumos priskirti PVM1 negalima, nes VMI žadėjo pagal šituos duomenis daryti preliminarias deklaracijas.

Tai dabar visi priskirinės bile kokius kodus, o po kelių mėnesių VMI išleis komentarą - chebra, jūs visi neteisūs, čia turėjo būti kodas PVMXXX. Pirmą kartą nebaudžiam, viską perdarykit ir ateityje būkit gudresni ir numatykit ateitį smile
Tininga Tininga 50021
2016-11-10 12:34 Tininga
Manau, kad kodas PVM1. O kai dėl deklaracijos... Tai ten gi ir daugiau dalykų bus, kurie nesutaps su registru pagal dabartinius nurodymus. Arba kažkas keisis, arba tą deklaraciją teks gerokai koreguoti. smile
Aviete Aviete 242
2016-11-10 12:41 Aviete
Manau gaunamų sąskaitų MK kodas neprivalomas jeigu perkate iš LT PVM moketojo. Jo aš niekur ir nerašiau. Tegu rašo tas kas išrašė sąskaitą.
tomukas tomukas 4518
2 2016-11-10 12:42 tomukas
Nu tada, ok. VMI formuos preliminarias deklaracijas (į pagalba verslui), kurias bus galima išmesti į šiukšlių dėžę smile
Tininga Tininga 50021
2 2016-11-10 12:47 Tininga

tomukas rašė:
Nu tada, ok. VMI formuos preliminarias deklaracijas (į pagalba verslui), kurias bus galima išmesti į šiukšlių dėžę smile
O, koks tu teisus apie tą pagalbą verslui! Jie mums gelbsti visaip kaip: pinigus taupo, laiką taupo, ir dar šį tą smile
urtele urtele 13511
5 2016-11-10 12:54 urtele

Tininga rašė:
O, koks tu teisus apie tą pagalbą verslui!

Jeigu jau taip padeda verslui, galėtų ir tas algas buhalteriams mokėt, nes matau, kad visi "išėjo" į VMI dirbt, nei algos, nei pardavimai, nei pirkimai įmonėje, nieks neberūpi:((
R
RamintaR 81
2016-11-10 13:52 RamintaR

anema rašė:

RamintaR rašė:

anema rašė:

anema rašė:
PASIMEČIAU TARP TŲ KODŲ.
JEI SF IŠRAŠO LENKAI, SU SAVO PVM, BET KAIP SUPRANTU TURI ATSTOVYBĘ LT, TAI BUS 21 AR 48 KODAS? BŪNA KELIAI ARBA KURAS LENKIJOJE

PADĖKIT, PRAŠAU, KAS MĖNESĮ GAUSIU TOKIAS SĄSKAITAS

Pasiklauskit konkrečiau VMI.
Aš manau, jeigu lietuviško PVM nepriskaičiuojate PVM deklaracijoje, nereikia teikti i-saf.

skaičiuoju menamą, nesu įsitikinus 100 proc ar reikia smile

Geriausia pasiklausti VMI dėl PVM ir i.saf raštu ar telefonu...ramu bus, kad teisingai darai :)
J
Joobaa 330
2016-11-10 15:31 Joobaa
Ar kas bandė teikti ataskaitas su perspėjimais? Na gautų sąskaitų faktūrų registre tai tikrai turiu nemažai perspėjimų. Tai klausimas, ar turi atitikti sąskaitą faktūrą, ar koreguoti pagal i.SAF sistemą?
tomukas tomukas 4518
2016-11-10 15:36 tomukas
Perspėjimas - tai ne klaida, galima drąsiai teikti. Negali juk atsakyti už tiekėjo apskaitos sistemos skaičių apvalinimą. Duomenys turi atitikti dokumentus, o ne būti koreguojami.

Matyt i.SAF kūrė nelabai matę realaus gyvenimo ir nesuprantantys, kad paklaidos egzistuoja visur ir tiksliai perskaičiuoti PVM sumas pagal tarifą yra bulshit.
L
liepa1 797
2016-11-10 15:41 liepa1

judaskinas rašė:
Sveiki, kodel man ivedus Latvijos pirkejo PVM koda ismeta, kad moketojas nerastas??? Strigau ant pirkimu ir pardavimu tarp ES :(

Man irgi tas pats. Gal jau atsakymas aiškus?
tomukas tomukas 4518
2016-11-10 15:44 tomukas
Atsakymas aiškus, kad ta kontrolė yra kreiva. Nepriima ir Google Ireland kodo. Rodo perspėjimus, tai nekreipi dėmesio ir submitini duomenis. Tegu taisosi kam nepatinka.

support.google.com/adsense/answer/1322031?hl=en

Google Ireland's VAT number (IE6388047V)
R
RamintaR 81
2016-11-10 16:28 RamintaR

liepa1 rašė:

judaskinas rašė:
Sveiki, kodel man ivedus Latvijos pirkejo PVM koda ismeta, kad moketojas nerastas??? Strigau ant pirkimu ir pardavimu tarp ES :(

Man irgi tas pats. Gal jau atsakymas aiškus?

Aš "padidinimo stiklo" nespaudžiu ir sistema "nepyksta". Svarbu valstybė gera ir kodas tikras, vadinasi - teisingas. Spaudžiu "Tikrinti" - jokių perspėjimų.
D
Dargana 108
2016-11-11 09:12 Dargana
Protingieji kurmiai - patarkite. :)
Dėl iVAZ. Mes gamybinė įmonė. Parduodame prekes per tarpininkus, t. y. prekybines įmones. Jų ekspozicijoje išstatytos mūsų prekės, ateina žmogus ar įmonė, išsirenka, mūsų tarpininkas-pardavėjas atsiunčia užsakymą su nurodymu kur prekę nuvežti. Mes samdome kurjerių tarnybą DPD ir išsiunčiame prekes tiesiai pirkėjams, o sąskaitą faktūrą išrašome mūsų tarpininkui - prekybinei įmonei. Ką daryti su važtaraščiais? Kurjeriai dirba pagal savas taisykles, jie turi savus gabenimo važtaraščius ir apie jokius iVaz nenori girdėti, tipo - jūsų problema. Užklausiau raštu mokesčių, tai tik davė nuorodas į įstatymus ir nieko konkretaus. Žodinė konsultacija- jeigu turime įrodymą, kad nuvežė fiziniam asmeniui , važtaraščių iVaz nereikia, nors sąskaita ir išrašyta prekybinei įmonei, bet šios sistemos nesiriša, o juridiniams parduodant reikia.
Tai dabar įvedame į sistemą dirbtinį el.važtaraštį - kurio niekam nereikia, nes krovinys iškeliauja su kurjerių važtaraščiu. Tai gal nereikia įvedinėti, gal kurjerių tarnyba duoda kokias nors atskaitas į iVaz-us, kurių mes nematome sistemoje??? Kaip darote jūs?
ausyte ausyte 5281
2016-11-11 09:45 ausyte
Sveiki,
gavo iš užsienio įmonės PVM mokėtojos sąskaitą už transporto paslaugas. Vat nurodyta 0% ir - ar reikia tokią sąskaitą traukti iSAF ir ar reikia deklaruoti ir priskaičiuoti menamą Pardavimo PVM? Ačiū
G
Gitapita 39
2016-11-11 11:04 Gitapita
Sveiki,
ar banko PVM sąskaita faktūra už Lizingo paslaugas traukiama į isaf?
A
anema 231
2016-11-11 11:09 anema

ausyte rašė:
Sveiki,
gavo iš užsienio įmonės PVM mokėtojos sąskaitą už transporto paslaugas. Vat nurodyta 0% ir - ar reikia tokią sąskaitą traukti iSAF ir ar reikia deklaruoti ir priskaičiuoti menamą Pardavimo PVM? Ačiū

reikia, nes paslaugos suteiktos Lietuvoje, pagal 13.2 str
A
anema 231
2016-11-11 11:13 anema

RamintaR rašė:


Geriausia pasiklausti VMI dėl PVM ir i.saf raštu ar telefonu...ramu bus, kad teisingai darai :)


įtariu įmestų nuorodas į straipsnius ir visa konsultacija. be to raštu, kol atsakys...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui