i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos

irmoske irmoske 5445
1 2016-11-14 12:57 irmoske

Kaculia rašė:
Koks PVM kodas deklaruojant i.mas jei yra Švedijos sąskaita už kurą (VAT 25 proc.), kurį įsipylė ir išvažinėjo kelionės metu (krovinio pervežimo paslauga). Ačiū


Komandiruočių dokumentų nedeklaruojate (viešbučiai, kuras, aikštelės...)
Laurina Laurina 1896
2016-11-14 12:58 Laurina

irmoske rašė:

Laurina rašė:
Sveiki. Gavome PVM SF už komunalinės paslaugas ir yra sąskaitoje eilutė išskirta be PVM (kaupiamosios įkokos namo atnaujinimui) kokį PVM kodą taikyti pagal klasifikat. ?

Kaupimo įmokos nedeklaruojate visai


kaip nedeklaruoti, jei jie vienoje sąskaitoje išrašyti ? Kaip šį eil. išmesti iš sąskaitos ?
K
Kaculia 165
2016-11-14 12:59 Kaculia

Kaculia rašė:

ras123 rašė:

Kaculia rašė:
Koks PVM kodas deklaruojant i.mas jei yra Švedijos sąskaita už kurą (VAT 25 proc.), kurį įsipylė ir išvažinėjo kelionės metu (krovinio pervežimo paslauga). Ačiū


Vat ir man neaisku smile


Užklausiau VMI raštu, parašysiu, kai atsakys


Ką tik perskambino. Sakė deklaruoti tokių sąskaitų nereikia, nes nėra prievolės jas deklaruoti, bet jei norime tada nurodyti PVM48.
irmoske irmoske 5445
2016-11-14 13:00 irmoske

Laurina rašė:
kaip nedeklaruoti, jei jie vienoje sąskaitoje išrašyti ? Kaip šį eil. išmesti iš sąskaitos ?

Tiesiog Isaf teikiate tik tai, kas sąskaitoje su PVM
Laurina Laurina 1896
2016-11-14 13:01 Laurina

irmoske rašė:

Kaculia rašė:
Koks PVM kodas deklaruojant i.mas jei yra Švedijos sąskaita už kurą (VAT 25 proc.), kurį įsipylė ir išvažinėjo kelionės metu (krovinio pervežimo paslauga). Ačiū


Komandiruočių dokumentų nedeklaruojate (viešbučiai, kuras, aikštelės...)


aikštelių sąskaitos yra su PVM, ta irgi nedeklaruoti ?
irmoske irmoske 5445
2016-11-14 13:03 irmoske 2016-11-14 13-05

Laurina rašė:

irmoske rašė:

Kaculia rašė:
Koks PVM kodas deklaruojant i.mas jei yra Švedijos sąskaita už kurą (VAT 25 proc.), kurį įsipylė ir išvažinėjo kelionės metu (krovinio pervežimo paslauga). Ačiū


Komandiruočių dokumentų nedeklaruojate (viešbučiai, kuras, aikštelės...)


aikštelių sąskaitos yra su PVM, ta irgi nedeklaruoti ?

Taip, jei tai komandiruotė užsienyje...
Laurina Laurina 1896
2016-11-14 13:04 Laurina

irmoske rašė:

Laurina rašė:
kaip nedeklaruoti, jei jie vienoje sąskaitoje išrašyti ? Kaip šį eil. išmesti iš sąskaitos ?

Tiesiog Isaf teikiate tik tai, kas sąskaitoje su PVM


bandysiu šiuo atveju teirautis programos tiekėju, nęs nežinau kaip tai padaryti automatiškai (nerankiniu būdu).
Laurina Laurina 1896
2016-11-14 13:05 Laurina

irmoske rašė:

Laurina rašė:

irmoske rašė:

Kaculia rašė:
Koks PVM kodas deklaruojant i.mas jei yra Švedijos sąskaita už kurą (VAT 25 proc.), kurį įsipylė ir išvažinėjo kelionės metu (krovinio pervežimo paslauga). Ačiū


Komandiruočių dokumentų nedeklaruojate (viešbučiai, kuras, aikštelės...)


aikštelių sąskaitos yra su PVM, ta irgi nedeklaruoti ?

Taip, jei tai komandieruotė užsienyje...


O jei kalba eina apie stovėjimo aikštelė Vilniaus aerouoste ? PVM SF yra su PVM .
irmoske irmoske 5445
2016-11-14 13:07 irmoske

Laurina rašė:
O jei kalba eina apie stovėjimo aikštelė Vilniaus aerouoste ? PVM SF yra su PVM .

Normalus lietuviškas pirkimas, 21proc PVM
Laurina Laurina 1896
2016-11-14 13:10 Laurina

irmoske rašė:

Laurina rašė:
O jei kalba eina apie stovėjimo aikštelė Vilniaus aerouoste ? PVM SF yra su PVM .

Normalus lietuviškas pirkimas, 21proc PVM


Nu taip, taip ir padariau. Ačiu.
M
makacka 22
2016-11-14 13:14 makacka
Laba diena
O koks būtų PVM kodas reprezentatinės išlaidos 25 proc. NA? Gal PVM100?
Serebro Serebro 2697
2016-11-14 13:23 Serebro
[quote=Serebro]

virbuh rašė:

Serebro rašė:
Įkėliau į i.mas gautų pvm sf registrą. Matau, kad es invoice su PVM16 kodu, sistemoje įsikėlė ir atsirado su 21 proc. pvm. Tai čia taip turi būti?

Kada rašomas PVM16, kai įsigijimas iš kitų ES, laikomas įvykusiu šalies teritorijoje arba kai neatgabenama į LT, bet nurodomas LT PVM mok kodas. Tada nurodomas 21 procentas.

Ai, tai čia viskas tvarkoje vadinasi, nes mes atsivežam iš lenkų prekes ir čia lt parduodam. tas pats, kaip fr600 skaičiuojam menamą pvm tiek pirkimo, tiek pardavimo. taip?

Tininga Tininga 50021
2016-11-14 13:32 Tininga

makacka rašė:
Laba diena
O koks būtų PVM kodas reprezentatinės išlaidos 25 proc. NA? Gal PVM100?
Reprezentacinių išlaidų rodoma visa PVM suma. PVM1.
smalsuole smalsuole 2861
2016-11-14 13:43 smalsuole

virbuh rašė:

smalsuole rašė:
Dar juk būna, kad nedakeliauja sąskaitos iki buhalterijos, nes vadovas reikia/nereikia išsirašinėja PVM sf. Kažin kaip kryžmins smile

Jei tą PVM sf kažkas gavęs įsitrauks į registrą, VMI patikrins, tada teks ieškoti pas vadovą stalčiuose net ir po metų smile Bet tikimybė maža, kad taip galėtų visus sutikrinti kol kas, dabar kai sistemos neparuoštos tam.

O kažin ar aiškinsis, kodėl tos PVM sf. gavėjas neįsitraukė pas save ir kodėl nesusigrąžino PVM smile
2016-11-14 14:18 pele-pelyte
Laba. Lyg kažkur buvau mačiusi programėlę iš Excel į VMI pageidaujamą formatą teikiant i.SAF. Gal galite nuorodą parašyti? Ačiū
blackgate blackgate 3815
1 2016-11-14 14:23 blackgate
Sveiki,

Jei sąskaitoje už kurą nurodyti pirkimai su PVM ir be PVM (kelių mokesčiai ir užsienyje pirktas kuras), pirkimus su PVM deklaruoti PVM1 kodu, o be PVM PVM48 kodu kuras, o kelių mokesčiai PVM5?
Dorota1 Dorota1 13533
2016-11-14 14:27 Dorota1
sakykit ar dėl to reikia koreguoti? nes man atrodo kad perspėjimus meta dėl programos apvalinimo


Įvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamąją vertę ir mokesčio tarifą
D
Dianaval 677
2016-11-14 14:29 Dianaval

Dorota1 rašė:
sakykit ar dėl to reikia koreguoti? nes man atrodo kad perspėjimus meta dėl programos apvalinimo


Įvesta PVM suma nesutampa su suma, apskaičiuota pagal apmokestinamąją vertę ir mokesčio tarifą

Aš netaisiau pateikiau su perspėjimais. Tai yra ne klaida, o perspėjimas.
E
Eveda 148
2016-11-14 15:00 Eveda

virbuh rašė:

Serebro rašė:
Įkėliau į i.mas gautų pvm sf registrą. Matau, kad es invoice su PVM16 kodu, sistemoje įsikėlė ir atsirado su 21 proc. pvm. Tai čia taip turi būti?

Kada rašomas PVM16, kai įsigijimas iš kitų ES, laikomas įvykusiu šalies teritorijoje arba kai neatgabenama į LT, bet nurodomas LT PVM mok kodas. Tada nurodomas 21 procentas.

Laba diena. Tai tokiu atveju įrašau 21 proc. ir išmetą PVM sumą. Tada bendra suma gaunasi jau su PVM suma, nors sąskaitoje suma be PVM. Perkam prekes iš Estijos. Taip ir palikti iSAFe galutinę sumą jau su PVM.? smile Kažkaip susibalamūtijau smile
V
virbuh 8107
2016-11-14 15:13 virbuh

rašė: Laba diena. Tai tokiu atveju įrašau 21 proc. ir išmetą PVM sumą. Tada bendra suma gaunasi jau su PVM suma, nors sąskaitoje suma be PVM. Perkam prekes iš Estijos.

Leidinys apie PVM, pavyzdžiai ir deklaracijos pildymas:
KD-8417.pdf
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui