Tax.lt narys avataras

A
Tax.lt narys nuo
2010-03-22
avataras
forume parašė 157 žinučių

Naujausios žinutės:

2017-01-30 11:44 Bendra » Sodra » #1347479
Vairuotojas neteko teisių ne darbo metu. Darbdavys linkęs palaukti kol išaiškės situacija, tačiau kito drabo pasiūlyti šiuo metu negali.
Forminu Prastovą dėl darbuotojo kaltės,
12SD formoje nurodau 08 kodą, ir pateikiu Sodrai per tris dienas kai pasibaigs prastova.
2017-01-24 13:47 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346935
a.vaz nusiunčiau žinutę 11.40. atsakymą gavau 13.20. ABSURDAS, vairutojas turi laukti dvi valandas???
2017-01-24 12:18 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346919
Busiunčiau žinutę a.vaz, jau daugiau kaip pusę valandos negaunu atsakymo smile Ką daryti, laukt, ar siųsti dar kartą, o tada susidvigubins smile O mašina tai turi važiuoti.
2017-01-24 09:01 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1346865
Ar individualios įmonės savininkui išmokėtus komandiruotės dienpinigius reikia deklaruoti FR0573?
2017-01-20 10:09 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346458

Girele rašė:

avataras rašė:
Sveiki,
gal kažkas turite raštišką VMI išaiškinimą, teigiantį kad nereikia teikti i.vaz važtarščių, kuriuose siuntėjas ir gavėjas sutampa, nors vežėjas yra kita įmonė?



www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c2974f20f80...
11.3 punktas:
"11. Valstybinei mokesčių inspekcijai važtaraščio duomenų teikti neprivaloma, kai:
(...) 11.3. krovinio siuntėjas ir gavėjas yra tas pats asmuo; (...)"



Tai va, kad yra tokių įmonių, kuriems to neužtenka, nori asmeninio raštiško išaiškinimo smile Galvoju, gal kažkas turi, nes kol gausiu atsakymą į savo užklausą....o dirbti reikia šiandien...
2017-01-20 09:49 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1346445
Sveiki,
gal kažkas turite raštišką VMI išaiškinimą, teigiantį kad nereikia teikti i.vaz važtarščių, kuriuose siuntėjas ir gavėjas sutampa, nors vežėjas yra kita įmonė?

2017-01-03 08:17 Bendra » Sodra » #1343904
Tai suprantu, kad nuo 07.01, kompensacijos(lauko priedai) apsimokestins Sodros mokesčiais. Pas mane jų būna nedaug, bet norėčiau tas kompensacijas iš vis panaikinti, bet kokiu būdu? Surašyti įsakymą, tipo panaikinam ir vsio smile
2016-12-20 12:50 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1342729
Įmonė įsigijo vilkiką, su mintimi, kad jį paremontuos ir perparduos. Vilkiką "padėjau" prie trump. turto, o remonto išlaidas dėjau į sąnaudas. Praėjo porą mėnesių ir bosas persigalvojo ir dabar su tuo vilkiku patys važiuoja. Vilkiką perkelsiu į ilg. turtą, o ką daryti su patirtom sąnaudom, patirtom iki eksplotacijos pradžios, viską atitaisyti ir dėti prie vilkiko savikainos?
2016-12-14 13:36 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1342186
Verslo patentams tie xx galiojo tik iki 2012m smile Tai kiap ir viskas normaliai, traukiu į sąnaudas.
2016-12-14 12:37 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1342172
Įmonė sumokėjo už paslaugas patentininkui pagal prekių pirkimo-pardavimo kvitą. Dabar žiūriu, kad prie jo veiklos yra "xx" (gali teikti savo paslaugas tik fiz.asmenims).
Ar galiu sumokėtą sumą dėti į nemažinančias pelną sąnaudas?
Ar turėsiu deklaruoti kaip B klasės išmokas(FR0471) ?
2016-11-17 10:01 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1338575

[/quote]
Dar klausimas teikiant fr0672 sąskaitas kurios išrašytos su atvirkštiniu PVM PVM sumą reikėdavo įrašyti, bet ten buvo eilutė, kad PVM sumoka pirkėjas, o kaip I.saf ar reikia rašyti pvm sumą?
Įkėliau failą iš programos ir ten rašo 21%, bet pvm suma langelyje 0.
[/quote]
Ir man aktualu smile
2016-11-15 12:34 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1338164

lemone rašė:

avataras rašė:
lemone, aš rinkmeną siunčiau į i.saf ir jau tada ten viska tikrinausi. Jei viskas gerai, tada priduodi. Nes jei programoje į FR0671 sutraukta gerai, tai dar nereiškia, kad ir rinkmenoje bus viskas gerai.

Bet viską sutikrinti labai didelis darbas. O gal visi dabar taip daro. Nu žodžiu jei praleisi ką nors, neįtrauksi tai jau kriminalas smile


Na ten matai sąskaitų kiekį, matai bendrą sumą, nėra taip sunku :)
2016-11-15 08:19 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1338078
lemone, aš rinkmeną siunčiau į i.saf ir jau tada ten viska tikrinausi. Jei viskas gerai, tada priduodi. Nes jei programoje į FR0671 sutraukta gerai, tai dar nereiškia, kad ir rinkmenoje bus viskas gerai.
2016-11-14 13:06 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1337949
Registruose viskas gerai, pagal juos ir tikrinausi.
Suvedžiau su ranka trūkstamas sąskaitas i.saf, šita nedidelė įmonė. Žiūrėsiu kaip seksis kitoje įmonėje.....
2016-11-14 12:10 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1337926
Girele, patikrinau korteles, yra ir PVM kodai ir įmonės kodai. Kokie dar variantai?
2016-11-14 11:36 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1337921
Sveiki, kolegos. Kaip sekasi iš programos įkelti i.saf rinkmenas?
Išrašomų sąskaitų rinkmeną man įkėlė puikiai, o gaunamų įkelia ne visas sąskaitas ir nesuprantu kodėl.....
2016-10-11 10:04 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1334306
Darbas>Darbo užmokesti>Atostogos>Tėvystės atostogos

smile
2016-10-11 09:20 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1334297
Sveiki,
kaip įvesti darbuotojo tėvystės atostogas (iki vaikui sueis vienas mėnuo)?
2016-09-21 19:02 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1331114

avataras rašė:
Ar nuo spalio 01d. iMAS sistemoje sąskaitas faktūra ir važtaraščius turės teikti visos įmonės, t.y. ir smulkios firmelės?


smile
2016-09-21 18:05 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1331108
Ar nuo spalio 01d. iMAS sistemoje sąskaitas faktūra ir važtaraščius turės teikti visos įmonės, t.y. ir smulkios firmelės?
2016-09-01 10:34 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1328563
SOS.
VMI aiškina, kad negaliu taikyti 0 PVM, nes prekė pardavimo momentu yra Vokietijoje.
Aš bandau išaiškinti, kad čia normalus pardavimas pagal PVMĮ 49str. , tik tiek kad pirmoji Lietuvos įmonė įsipareigoja nugabenti prekes į Vokietiją.
Kas turit tokią situacią, kai tiekiat prekes į ES, už transportą apmoka pirmasis pardavėjas, o jūs tas prekes perparduodat.
2016-09-01 07:47 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1328555

Byla rašė:

avataras rašė:
Mūsų įmonė perka prekes iš Lietuvos įmonės su sąlyga, kad prekės bus atgabentos į Vokietiją. Vokietijoje mes tas prekes parduosim vokiečių įmonei. Ar mes galim Vokietijos firmai taikyti 0 PVM, t.y. PVMĮ 49str. ?

Ar Vokietijos įmonė PVM mokėtoja? Jei ne PVM mokėtoja - negalite.

Vokietijos įmonė yra PVM mokėtoja.
2016-08-31 18:14 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1328551
Mūsų įmonė perka prekes iš Lietuvos įmonės su sąlyga, kad prekės bus atgabentos į Vokietiją. Vokietijoje mes tas prekes parduosim vokiečių įmonei. Ar mes galim Vokietijos firmai taikyti 0 PVM, t.y. PVMĮ 49str. ?
2016-06-14 09:29 Įvairūs » Miško apskaita » #1322053

avataras rašė:
Ką darot su miško atsodinimo apskaita. Medžių sodinukus nurašot iš karto į sąnaudas, ar dedat prie ilg.turto vertės?


2016-05-27 08:31 Įvairūs » Miško apskaita » #1320100
Ką darot su miško atsodinimo apskaita. Medžių sodinukus nurašot iš karto į sąnaudas, ar dedat prie ilg.turto vertės?
2016-04-11 13:21 Darbo teisė » Išeitinė išmoka » #1313959
Sveiki, reikia skubios pagalbos.
Profsąjungos atstovai teigia,kad nuo išeitinės kompensacijos atleidžiant darbuotoją neskaičiuojamas GPM, ar jie teisūs, gal kas tiksliai galėt bakstelti mane į GPMĮ straipsnio nuorodą?
2016-02-03 07:54 Bendra » Elektroninis mokesčių deklaravimas » #1303437
Sveiki,
Antra diena neįeinu į EDS su TEle2 e-parašu. VMI tinklapyje aie jokius sutrikimus nepranešama. Čia man vienai taip, susirūpinti savo e-parašu ar ir jums kolegos tas pats?
2016-01-25 09:37 Gyventojų pajamų mokestis » FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija » #1301622
Kaip suprantu formoje FR0573 už 2015m. reikia rodyti ir išmokėtas kompensacijas už lauko darbus. Ar reikėjo šias išmokas rodyti ir Fr0572 mėnesinėje formoje?
2016-01-20 09:13 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #1300777
Diskutuoju pats su savim:
Kadangi draudimo išmoką dėjau į apmokestinamas pajamas, o išlaidas į pelno mok. pripažintas sąnaudas, tai PLN204A deklaracijoje tiesiog neišskirsiu tų sumų ir nerodysiu prie neapmokestinamų pajamų ir nepripažintų sąnaudų.
Tik va kirba viena abejonė, draudimo žalos išmoka dėl prastovų, gal galiu ją dėti prie neapmokestinamų, nesinori įmonės nuskriausti...
2016-01-19 16:24 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #1300735
Susipainiojau....
Draudimo išmoką po autoįvykio už patirtą žalą dėl sugadinto vilkiko ir žalą dėl prastovos pasidėjau į 522x (draudimo išmokos), o patirtas sąnaudas (patys remontavomės) sukėliau į 611x į normalias bendras sąnaudas. Mąsčiau paprastai drudimo išmoka į pajamos, patirtos išlaidos į sąnaudas, skirtumas automatiškai apsimokestina.
Pasiėmiau PLN204A pildyti ir pasimečiau, tai kaip man dabar pasielgti su tom sąnaudom, susirankioti iš apskaitos ir pasirašyti pažymą?
Ir kažkaip susipainiojau su tom žalom, pvz.žala už vilkiką, žala už prastovas. Tai ta už prastovas gal visa neapsimokestina Pelno mokesčiu?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui