ginn_ta rašė: Kaip reikia užrgistruoti pinigų gavimą šioje programoje, kai atskaitingas įnešė pinigus į kasą išrašęs klientui pinigų priėmimo kvitą? Pirma įvedama faktūra įprasta tvarka, o paskui kaip parodomas apmokėjimas, kad figuruotų to atskaitingo įnešimas į kasą?
Nebuvo anksčiau pas mane tokių dalykų, bet žiūrau tamstai čia nieks nebepadeda (įdomu, kur p. Loreta dingo?), tai pats pabandžiau ant DEMO_Pegaso DB.., tai va-siūlau tokį variantą:
1.Žodynuose įsivedate naują mokėjimo būdą – 2435 (atskaitingi) ir “surišat” su sąskaita 2435.
2.Pardavimo sąskaita-faktūra – įprastai (D2411 = K50xx + K4484).
3.Įplauka iš pirkėjo: mokėjimo būdas – 2435, nurodote „Siuntėjas“ (pirkėjas) ir „Darbuotojas“ (atskaitingas asmuo), turi gautis D2435 = K2411.
4.Įplauka iš darbuotojo: mokėjimo būdas – 2721 kasa, gaunasi D2721 = K2435
Gal kasnors ir geresnų pasiūlymų turi