Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

D
DVaida 43
2011-01-31 15:35 DVaida
Sveiki kolegos, gal kam teko perskaičiuoti gautą paskolą amortizuota savikaina?
Niekaip neperkandu šio riešutėlio.
Gavom paskolą iš FM su 4% metinių palūkanų ( konkurso neskelbėm, paskola projektui finansuojamam iš ES), palūkanos bus mokamos vieną kartą per metus, pagal standartus šią paskolą reikia perskaičiuoti amortizuota savikaina, bet kaip tai padaryti praktiškai? Iš kur žinoti kokia rinkos palūkanų norma?
Būčiau dėkinga jei kas pasidalintų patirtimi.
A
amiala 379
2011-01-31 15:48 amiala 2011-09-11 07-13

VILIKE rašė: SVEIKI, GAL GALIT PAAISKINTI, KAIP TEISINGAI REIKETU PILDYTI KORESPONDENCIJAS. MES IS KASOS ISMOKAME PINIGUS VAIKU RUBU PIRKIMUI, UZPILDOME KASOS ISLAIDU ORDERIUS. PO TO DARBUOTOJAIS UZPILDO AVANSO APYSKAITA, KAIP TEISINGAI SU KONTUOTI IR TUOS RUBUS UZPAJAMUOTI. ACIU.


D 242 K 229 (kai išduodami pinigai)
D202 K691009 (tiekėjams mokėtinos sumos per atskaitingą asmenį (kai nuperkama)
Ir avansinė D229 K6910009
K
kmynukas 1931
2011-01-31 15:53 kmynukas 2011-09-11 07-13

amiala rašė:

VILIKE rašė: SVEIKI, GAL GALIT PAAISKINTI, KAIP TEISINGAI REIKETU PILDYTI KORESPONDENCIJAS. MES IS KASOS ISMOKAME PINIGUS VAIKU RUBU PIRKIMUI, UZPILDOME KASOS ISLAIDU ORDERIUS. PO TO DARBUOTOJAIS UZPILDO AVANSO APYSKAITA, KAIP TEISINGAI SU KONTUOTI IR TUOS RUBUS UZPAJAMUOTI. ACIU.


D 242 K 229 (kai išduodami pinigai)
D202 K691009 (tiekėjams mokėtinos sumos per atskaitingą asmenį (kai nuperkama)
Ir avansinė D229 K6910009


Mokėjimas atskaitingam: D2292=K242
Pirkimas: D202=K6953
Avanso apyskaita: D6953=K2292
Atidavimas naudoti cia jau kita muzika...
K
kmynukas 1931
2011-01-31 20:21 kmynukas 2011-09-11 07-13

Laima43 rašė:

redane rašė: Viską surašiau, tik gal neaiškiai apibūdinau situaciją. Todėl rašau iš naujo su paaiškinimais.
Ar teisingai atkelti likučiai 2010 m. pradžiai pereinant į VSAFAS.

2009 m. buvo dvi kuro sąskaitos už 1716,25 Lt. ir už 800,00 Lt. Vieną sąskaitą už 800,00 apmokėjome 2009-12-27. O kitą už 1716,25 Lt apmokėjome 2010 -01-15.

Pagal seną
D 200 1716,25 Lt
K 178 1716, 25 Lt
Pagal VSAFAS atkėlėm
D 228 – 1716,25 Lt
K 691 - 1716,25 Lt

Iš sąskaitos, kurios suma 1716,25 2009 m. gruodžio mėn. sunaudojome ir nurašėme kuro už 1357,27 Lt. o 358,98 liko nesunaudota ir nenurašyta.
O iš kitos sąskaitos kurios suma buvo 800, 00 Lt, liko nenurašyto kuro už 405,92 Lt.

2009 metų pabaigoje likusio nenurašyto kuro likutis, senoje apskaitoje rodomas
063 senoje s-toje 764,90 Lt (358,98 + 405,92)
230 senoje s-toje 764,90 Lt

Perkeliant į VSAFAS rodome
201 - 764,90 Lt
42 - Finansavimo sumos atsargoms (gautos) 405,92 Lt, kadangi už kurą jau sumokėta iš deleguotų funkcijų lėšų
41 - finansavimo sumos atsargoms (gautinos) 358,98 Lt, kadangi už kurą nebuvo sumokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų.

At teisingai perkėlėme? Negi nei pas vieną nebuvo tokios situacijos?

Iš anksto dėkojame už atsakymą


Sakyčiau nenurašytos ir neapmokėtos D201 K691 358,98


ARTI TIESOS :)
D201 = K42g = 405,92 Lt
D201 = K691 = 358,98 Lt (jei paraiška nebuvo pateikta)
L
Laima43 179
2011-01-31 20:33 Laima43 2011-09-11 07-13

kmynukas rašė:

Laima43 rašė:

redane rašė: Viską surašiau, tik gal neaiškiai apibūdinau situaciją. Todėl rašau iš naujo su paaiškinimais.
Ar teisingai atkelti likučiai 2010 m. pradžiai pereinant į VSAFAS.

2009 m. buvo dvi kuro sąskaitos už 1716,25 Lt. ir už 800,00 Lt. Vieną sąskaitą už 800,00 apmokėjome 2009-12-27. O kitą už 1716,25 Lt apmokėjome 2010 -01-15.

Pagal seną
D 200 1716,25 Lt
K 178 1716, 25 Lt
Pagal VSAFAS atkėlėm
D 228 – 1716,25 Lt
K 691 - 1716,25 Lt

Iš sąskaitos, kurios suma 1716,25 2009 m. gruodžio mėn. sunaudojome ir nurašėme kuro už 1357,27 Lt. o 358,98 liko nesunaudota ir nenurašyta.
O iš kitos sąskaitos kurios suma buvo 800, 00 Lt, liko nenurašyto kuro už 405,92 Lt.

2009 metų pabaigoje likusio nenurašyto kuro likutis, senoje apskaitoje rodomas
063 senoje s-toje 764,90 Lt (358,98 + 405,92)
230 senoje s-toje 764,90 Lt

Perkeliant į VSAFAS rodome
201 - 764,90 Lt
42 - Finansavimo sumos atsargoms (gautos) 405,92 Lt, kadangi už kurą jau sumokėta iš deleguotų funkcijų lėšų
41 - finansavimo sumos atsargoms (gautinos) 358,98 Lt, kadangi už kurą nebuvo sumokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų.

At teisingai perkėlėme? Negi nei pas vieną nebuvo tokios situacijos?

Iš anksto dėkojame už atsakymą


Sakyčiau nenurašytos ir neapmokėtos D201 K691 358,98


ARTI TIESOS :)
D201 = K42g = 405,92 Lt
D201 = K691 = 358,98 Lt (jei paraiška nebuvo pateikta)


Nebent pas mus jeigu pateikiame tai ir gauname, jeigu nepateikiame niekas nepasiūlo smile
K
kmynukas 1931
2011-01-31 21:00 kmynukas 2011-09-11 07-13

Laima43 rašė:
Nebent pas mus jeigu pateikiame tai ir gauname, jeigu nepateikiame niekas nepasiūlo smile


Na tai ir teikite mokėjimo paraiškas savivaldybei (SB), kai gaunate pirkimo saskaitas faktūras (SF) iš tiekėjų, o kaip kitur ir iš kur SB žinot , kad jūs gavot SF ? smile
K
kmynukas 1931
2011-01-31 22:08 kmynukas 2011-09-11 07-13

kmynukas rašė:

Laima43 rašė:
Nebent pas mus jeigu pateikiame tai ir gauname, jeigu nepateikiame niekas nepasiūlo smile


Na tai ir teikite mokėjimo paraiškas savivaldybei (SB), kai gaunate pirkimo saskaitas faktūras (SF) iš tiekėjų, o kaip kitur ir iš kur SB žinot , kad jūs gavot SF ? smile


Ir dar likučiuose pridėjot: D228=K691=951,35 Lt , tikiuosi , Laime43 ?
L
Laima43 179
2011-02-01 07:53 Laima43 2011-09-11 07-13

kmynukas rašė:

kmynukas rašė:

Laima43 rašė:
Nebent pas mus jeigu pateikiame tai ir gauname, jeigu nepateikiame niekas nepasiūlo smile


Na tai ir teikite mokėjimo paraiškas savivaldybei (SB), kai gaunate pirkimo saskaitas faktūras (SF) iš tiekėjų, o kaip kitur ir iš kur SB žinot , kad jūs gavot SF ? smile


Ir dar likučiuose pridėjot: D228=K691=951,35 Lt , tikiuosi , Laime43 ?


D228=K691=1357,27 Lt , nes skolingi tai 1716,25 Lt ar ne taip Kmynukai?
K
kmynukas 1931
2011-02-01 07:58 kmynukas 2011-09-11 07-13

Laima43 rašė:

kmynukas rašė:

kmynukas rašė:

Laima43 rašė:
Nebent pas mus jeigu pateikiame tai ir gauname, jeigu nepateikiame niekas nepasiūlo smile


Na tai ir teikite mokėjimo paraiškas savivaldybei (SB), kai gaunate pirkimo saskaitas faktūras (SF) iš tiekėjų, o kaip kitur ir iš kur SB žinot , kad jūs gavot SF ? smile


Ir dar likučiuose pridėjot: D228=K691=951,35 Lt , tikiuosi , Laime43 ?


D228=K691=1357,27 Lt , nes skolingi tai 1716,25 Lt ar ne taip Kmynukai?


Taip, Laimuže , apibendrinus :)
D201 = K42g = 405,92 Lt (čia iš 800 Lt pirkimo)
D201 = K691 = 358,98 Lt (nenurašytos atargos)
D228 = K691 =1357,27 Lt (nurašytos atsargos)
ar ne taip ?
S
SARON 171
2011-02-01 08:36 SARON
Noriu paklausti kaip jus registruojate 42xxxxx3 finansavimo sumas (perduotas) kitai Biudzetiniai istaigai (bet nepavaldziai mums)?
Naujausiame finmin apskaitos vadove nurodyta sitokia korespondencija:
D42xxxxx3 (perduotos)
K 2111211 isankstiniai apmokejimai pavaldzioms istaigoms

O sename apskaitos vadove buvo nurodyta visai kita korespondencija:
D42xxxxx3 (perduotos)
K643xxxxx moketinos finansavimo sumos.

Ar teisingai suprantu, kad perduodamos fin. sumos i 2111211 registruojamos tuomet, kai praso lesu ne pagal sanaudas? O i 643 reikia registruoti, kai biudzetine istaiga praso pinigu apmoketi jau patirtas jos sanaudas?
L
Laima43 179
2011-02-01 08:42 Laima43 2011-09-11 07-13

kmynukas rašė:

Laima43 rašė:

kmynukas rašė:

kmynukas rašė:

Laima43 rašė:
Nebent pas mus jeigu pateikiame tai ir gauname, jeigu nepateikiame niekas nepasiūlo smile


Na tai ir teikite mokėjimo paraiškas savivaldybei (SB), kai gaunate pirkimo saskaitas faktūras (SF) iš tiekėjų, o kaip kitur ir iš kur SB žinot , kad jūs gavot SF ? smile


Ir dar likučiuose pridėjot: D228=K691=951,35 Lt , tikiuosi , Laime43 ?


D228=K691=1357,27 Lt , nes skolingi tai 1716,25 Lt ar ne taip Kmynukai?


Taip, Laimuže , apibendrinus :)
D201 = K42g = 405,92 Lt (čia iš 800 Lt pirkimo)
D201 = K691 = 358,98 Lt (nenurašytos atargos)
D228 = K691 =1357,27 Lt (nurašytos atsargos)
ar ne taip ?


Tikrai taip Kmynukai
smile
Gal žinote ką nors kada teiksime atskaitomybę už 2010 metus?
S
SARON 171
2011-02-01 08:51 SARON 2011-09-11 07-13

Laima43 rašė:

kmynukas rašė:

Laima43 rašė:

kmynukas rašė:

kmynukas rašė:

Laima43 rašė:
Nebent pas mus jeigu pateikiame tai ir gauname, jeigu nepateikiame niekas nepasiūlo smile


Na tai ir teikite mokėjimo paraiškas savivaldybei (SB), kai gaunate pirkimo saskaitas faktūras (SF) iš tiekėjų, o kaip kitur ir iš kur SB žinot , kad jūs gavot SF ? smile


Ir dar likučiuose pridėjot: D228=K691=951,35 Lt , tikiuosi , Laime43 ?


D228=K691=1357,27 Lt , nes skolingi tai 1716,25 Lt ar ne taip Kmynukai?


Taip, Laimuže , apibendrinus :)
D201 = K42g = 405,92 Lt (čia iš 800 Lt pirkimo)
D201 = K691 = 358,98 Lt (nenurašytos atargos)
D228 = K691 =1357,27 Lt (nurašytos atsargos)
ar ne taip ?


Tikrai taip Kmynukai
smile
Gal žinote ką nors kada teiksime atskaitomybę už 2010 metus?


Girdejau pletka kad vasario 15 d. Bet nieks tiksliai taip ir nezino......
K
kmynukas 1931
2011-02-01 08:55 kmynukas 2011-09-11 07-13

Laima43 rašė:
Gal žinote ką nors kada teiksime atskaitomybę už 2010 metus?


Aš dirbu su kreditoriais ir debitoriais, dar atsargas vedu :))
Vyriausia sake, kad dar dvi savaites turiu laiko, bet žinau, kad gasdina smile
Norit su ja pasitart, kada teiksite atskaitomybę?
R
renata1113 1950
2011-02-01 09:24 renata1113 2011-09-11 07-13

kmynukas rašė:

Laima43 rašė:
Gal žinote ką nors kada teiksime atskaitomybę už 2010 metus?


Aš dirbu su kreditoriais ir debitoriais, dar atsargas vedu :))
Vyriausia sake, kad dar dvi savaites turiu laiko, bet žinau, kad gasdina smile
Norit su ja pasitart, kada teiksite atskaitomybę?


Yra toks projektas. Bet deja kol kas tik projektas...
www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?...
A
aqvile 349
2011-02-01 09:31 aqvile
Ir vėlgi gaunasi KAS su tomis ataskaitomis..

Ar biudžetinėje įstaigoje metų gale gali likti perviršis/deficitas VRA FBA?
Nes baisiai labai juokinga, gaunasi deficitas, užpildom VRA, tada pasikoreguojam, kad normaliai gautųsi FBA.. Nes kitaip nesusiprantama, KAIP.. O taip neteisinga..
Kada reiktų rašyto koregavimus?
Ar pasitikrinti galima pagal 1+2=3+4+5+6 ir 7=8?
Ar gali metų gale 7kl. būti mažesnė būtent ta spec.lėšų suma iš praėjusių metų?
Ar D226 K682 turi likti sumos priskaičiuotų, bet negautų sumų?
Ar D229 K31 turi likti sumos nesusigrąžintų iš savivaldybės pinigų sumai?

Ar yra nors kokios informacijos, kur galimėtų išsiaiškinti elementarius ir paprastus klausimus paprastai, o ne sudėtingai?.. Tiesiai, o ne per aplinkui sukant dešimt ratų.. VSAFS taip nieko konkretaus..
L
Laima43 179
2011-02-01 09:40 Laima43 2011-09-11 07-13

kmynukas rašė:

Laima43 rašė:
Gal žinote ką nors kada teiksime atskaitomybę už 2010 metus?


Aš dirbu su kreditoriais ir debitoriais, dar atsargas vedu :))
Vyriausia sake, kad dar dvi savaites turiu laiko, bet žinau, kad gasdina smile
Norit su ja pasitart, kada teiksite atskaitomybę?

Manau, kad gausime informaciją raštu iš rajono savivaldybės finansų ir biudžeto skyriaus.
R
renata1113 1950
2011-02-01 09:58 renata1113 2011-09-11 07-13

aqvile rašė: Ir vėlgi gaunasi KAS su tomis ataskaitomis..

Ar biudžetinėje įstaigoje metų gale gali likti perviršis/deficitas VRA FBA?
Nes baisiai labai juokinga, gaunasi deficitas, užpildom VRA, tada pasikoreguojam, kad normaliai gautųsi FBA.. Nes kitaip nesusiprantama, KAIP.. O taip neteisinga..
Kada reiktų rašyto koregavimus?
Ar pasitikrinti galima pagal 1+2=3+4+5+6 ir 7=8?
Ar gali metų gale 7kl. būti mažesnė būtent ta spec.lėšų suma iš praėjusių metų?
Ar D226 K682 turi likti sumos priskaičiuotų, bet negautų sumų?
Ar D229 K31 turi likti sumos nesusigrąžintų iš savivaldybės pinigų sumai?

Ar yra nors kokios informacijos, kur galimėtų išsiaiškinti elementarius ir paprastus klausimus paprastai, o ne sudėtingai?.. Tiesiai, o ne per aplinkui sukant dešimt ratų.. VSAFS taip nieko konkretaus..


Tikrinti reiktų tokia tvarka:
1. finansavimo lėšas:
D 228 + D 20X (jei tai nesunaudotos ir neapmokėtos atasagos) = K 69 (ne dar galima 5 kl. jei yra ilgalaikiai isipareigojimai)
D 1 kl likutinnė vertė + 2 kl (nenurašytos bei apmokėtos atsargos, išankstiniai apmokėjimai ateinančių laikotarpių sąnaudos) = K 42 (gautas)

2. spec. lėšas:
D 1 kl. likutinė vertė + 2 kl. (gautos bet nenurašytos atasagos, gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai) = K 31
D 31 = K 69.
Jei esate pervedę spec. lėšas biudžetui bet jų nesusigrąžinę 2010 metais, tai tas likutis turi būti lygus 5 formos likučiui.
L
Laima43 179
2011-02-01 09:59 Laima43 2011-09-11 07-13

aqvile rašė: Ir vėlgi gaunasi KAS su tomis ataskaitomis..

Ar biudžetinėje įstaigoje metų gale gali likti perviršis/deficitas VRA FBA?
Nes baisiai labai juokinga, gaunasi deficitas, užpildom VRA, tada pasikoreguojam, kad normaliai gautųsi FBA.. Nes kitaip nesusiprantama, KAIP.. O taip neteisinga..
Kada reiktų rašyto koregavimus?
Ar pasitikrinti galima pagal 1+2=3+4+5+6 ir 7=8?
Ar gali metų gale 7kl. būti mažesnė būtent ta spec.lėšų suma iš praėjusių metų?
Ar D226 K682 turi likti sumos priskaičiuotų, bet negautų sumų?
Ar D229 K31 turi likti sumos nesusigrąžintų iš savivaldybės pinigų sumai?

Ar yra nors kokios informacijos, kur galimėtų išsiaiškinti elementarius ir paprastus klausimus paprastai, o ne sudėtingai?.. Tiesiai, o ne per aplinkui sukant dešimt ratų.. VSAFS taip nieko konkretaus..


VSAFASAI tam ir sukurti, kad niekas nieko nesuprastų.
Pas mane 7 kl mažesnė už 8 kl. Tokiu atveju 31 D rašau su (-) minusu
Negrąžintos sumos iš biudžeto pagal mane D228=K31
Priskaičiuotos , bet negautos iš nuomininkų D226=K31 juk neregistruojate skolos biudžetui kol negavote iš nuomininkų. Ar ne taip?
A
aqvile 349
2011-02-01 10:33 aqvile 2011-09-11 07-13

Laima43 rašė:

aqvile rašė: Ir vėlgi gaunasi KAS su tomis ataskaitomis..


VSAFASAI tam ir sukurti, kad niekas nieko nesuprastų.
Pas mane 7 kl mažesnė už 8 kl. Tokiu atveju 31 D rašau su (-) minusu
Negrąžintos sumos iš biudžeto pagal mane D228=K31
Priskaičiuotos , bet negautos iš nuomininkų D226=K31 juk neregistruojate skolos biudžetui kol negavote iš nuomininkų. Ar ne taip?


Mhm.. Logiška.. Bet tada žėkim į VRA ir FBA - pas mus irgi 7 yra mažesnė už 8tą. Tai sakykim pirmais pildom VRA, nes 7 ir 8 klasės ir gaunam deficitą/perviršį. Tada perkeliam atitinkamas sąskaitas į 31, užsidaro atitinkamos sąskaitos. Ir jei tada darom FBA, tai deficitas/perviršis jau nebesigauna. Tai reiškia klaidingaiiii.. Ar ne? Nes turi sutapti VRA ir FBA atitinkamos eilutės. Apskritai, kurioj vietoj KADA daryt tą perkėlimą.. o_O Kažko baisiai daug nesuprantu..
K
kmynukas 1931
2011-02-01 10:38 kmynukas 2011-09-11 07-13

aqvile rašė: Ir vėlgi gaunasi KAS su tomis ataskaitomis..

Ar biudžetinėje įstaigoje metų gale gali likti perviršis/deficitas VRA FBA?
Nes baisiai labai juokinga, gaunasi deficitas, užpildom VRA, tada pasikoreguojam, kad normaliai gautųsi FBA.. Nes kitaip nesusiprantama, KAIP.. O taip neteisinga..
Kada reiktų rašyto koregavimus?
Ar pasitikrinti galima pagal 1+2=3+4+5+6 ir 7=8?
Ar gali metų gale 7kl. būti mažesnė būtent ta spec.lėšų suma iš praėjusių metų?
Ar D226 K682 turi likti sumos priskaičiuotų, bet negautų sumų?
Ar D229 K31 turi likti sumos nesusigrąžintų iš savivaldybės pinigų sumai?

Ar yra nors kokios informacijos, kur galimėtų išsiaiškinti elementarius ir paprastus klausimus paprastai, o ne sudėtingai?.. Tiesiai, o ne per aplinkui sukant dešimt ratų.. VSAFS taip nieko konkretaus..


Keletas kvailų atsakymų:
“Ar biudžetinėje įstaigoje metų gale gali likti perviršis/deficitas VRA FBA?”
Gali, jeigu BĮ turi spec.lėšas.
“Ar pasitikrinti galima pagal 1+2=3+4+5+6 ir 7=8?”
Pasitikrinti galima taip: 1+2+8 = 3+4+5+6+7 kol neuždaryta VRA, o kai uždaryta: 1+2 = 3+4+5+6.
“Ar gali metų gale 7kl. būti mažesnė būtent ta spec.lėšų suma iš praėjusių metų?”
Tik teorinis variantas..
“Ar D226 K682 turi likti sumos priskaičiuotų, bet negautų sumų?”
Ne, nes priskaičiuojat turbūt , kada gaunat pinigus.
“Ar D229 K31 turi likti sumos nesusigrąžintų iš savivaldybės pinigų sumai?”
Nebūtinai, pvz. jeigu sukaupėt spec.lėšas D229=K682, bet nepervedėt į SB.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui