Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

R
redane 20
2011-01-27 08:56 redane
Labas visiems,
Gal kas žinot atsakymą į šitą galvosūkį...

Ar teisingai atkelti likučiai 2010 m. pradžiai pereinant į VSAFAS.
2009 metų pabaigoje liko nenurašyto kuro likutis, iš jo dalis sumokėta 2009 m. dalis liko nesumokėta:
senoje apskaitoje rodėme
063 senoje s-toje 764,90 Lt
230 senoje s-toje 764,90 Lt

Perkeliant į VSAFAS rodome
201 - 764,90 Lt
42 - Finansavimo sumos atsargoms (gautos) 405,92 Lt, kadangi už kurą jau sumokėta iš deleguotų funkcijų lėšų
41 - finansavimo sumos atsargoms (gautinos) 358,98 Lt, kadangi už kurą nebuvo sumokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų.

At teisingai perkėlėme?

Iš anksto dėkojame už atsakymą
K
kmynukas 1931
2011-01-27 09:12 kmynukas
redane ,
o kaip skolos likutį kuro tiekėjui parodėt?
R
redane 20
2011-01-27 09:18 redane 2011-09-11 07-12

kmynukas rašė: redane ,
o kaip skolos likutį kuro tiekėjui parodėt?


Pagal naują tai rodėm
D 228 - 1716,25
K 691 - 1716,25
K
kmynukas 1931
2011-01-27 10:31 kmynukas 2011-09-11 07-12

redane rašė:

kmynukas rašė: redane ,
o kaip skolos likutį kuro tiekėjui parodėt?


Pagal naują tai rodėm
D 228 - 1716,25
K 691 - 1716,25


Jei sumas gerai parašėt, tai tada "golovalomka" tebūna visiems :))
S
SSigute 1168
2011-01-27 11:30 SSigute
Gruodžio 31 d. liko neapmokėta sąskaita 30000 Lt iš Kelių fobdo. Šią sumą sudaro: 500 Lt remonto sąnaudos, trumpalaikis turtas 1200 Lt, ilgalaikis turtas -28300 Lt. Ilgalaikis turtas - nebaigta statyba, tai nusidėvėjimas dar neskaičiuojamas. Paraiška pateikta gruodžio mėnesį. Sąnaudos pripažintos tinkamomis, tačiau pinigai pravesti tik sausio mėnesį. Kaip visą tai teisingai atvaizduoti?
R
renata1113 1950
2011-01-27 11:39 renata1113 2011-09-11 07-12

kmynukas rašė:

redane rašė:

kmynukas rašė: redane ,
o kaip skolos likutį kuro tiekėjui parodėt?


Pagal naują tai rodėm
D 228 - 1716,25
K 691 - 1716,25


Jei sumas gerai parašėt, tai tada "golovalomka" tebūna visiems :))


Tai toks įtarimas, arba sumos ne visos arba neteisingos surašytos.
L
LineikaP 6
2011-01-27 12:15 LineikaP
Laba diena,
norėčiau Jūsų patarimo: neteisingoje sąskaitoje užsipajamavau atsargas - automobilių dujinę įrangą, akumuliatorius ( 201- balansinėje), o jo turi būti apskaitomos nebalansinėje sąskaitoje (021). kaip man ištaisyti klaidas buhalteriškai?
lauksiu jūsų komentarų..
ačiū.

jei tiksliau - aš į 201 perkeliau likučius iš buvusios 069 ir tik dabar, kai jau didesnis supratimas "atėjo" naujojoj apskaitoje, supratau, kad tos atsargos turėjo būti nebalansinėje sqskaitoje....gal man rašyti kokią pažymą, kad tipo inventorizacijos metu rastos klaidos ir nurašyti jąs į sąnaudas,o po to vėl užsipajamuoti į 202 ir tada vėl nurašyti į sąnaudas ir tik tada perkelti į 021- nebalansinę sąskaitą.....taip samprotauju....bet kaip tiksliai čia turėtų viskas atrodyti...........................:(
R
redane 20
2011-01-27 12:39 redane
Viską surašiau, tik gal neaiškiai apibūdinau situaciją. Todėl rašau iš naujo su paaiškinimais.
Ar teisingai atkelti likučiai 2010 m. pradžiai pereinant į VSAFAS.

2009 m. buvo dvi kuro sąskaitos už 1716,25 Lt. ir už 800,00 Lt. Vieną sąskaitą už 800,00 apmokėjome 2009-12-27. O kitą už 1716,25 Lt apmokėjome 2010 -01-15.

Pagal seną
D 200 1716,25 Lt
K 178 1716, 25 Lt
Pagal VSAFAS atkėlėm
D 228 – 1716,25 Lt
K 691 - 1716,25 Lt

Iš sąskaitos, kurios suma 1716,25 2009 m. gruodžio mėn. sunaudojome ir nurašėme kuro už 1357,27 Lt. o 358,98 liko nesunaudota ir nenurašyta.
O iš kitos sąskaitos kurios suma buvo 800, 00 Lt, liko nenurašyto kuro už 405,92 Lt.

2009 metų pabaigoje likusio nenurašyto kuro likutis, senoje apskaitoje rodomas
063 senoje s-toje 764,90 Lt (358,98 + 405,92)
230 senoje s-toje 764,90 Lt

Perkeliant į VSAFAS rodome
201 - 764,90 Lt
42 - Finansavimo sumos atsargoms (gautos) 405,92 Lt, kadangi už kurą jau sumokėta iš deleguotų funkcijų lėšų
41 - finansavimo sumos atsargoms (gautinos) 358,98 Lt, kadangi už kurą nebuvo sumokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų.

At teisingai perkėlėme? Negi nei pas vieną nebuvo tokios situacijos?

Iš anksto dėkojame už atsakymą
R
renata1113 1950
2011-01-27 12:48 renata1113 2011-09-11 07-12

redane rašė: Viską surašiau, tik gal neaiškiai apibūdinau situaciją. Todėl rašau iš naujo su paaiškinimais.
Ar teisingai atkelti likučiai 2010 m. pradžiai pereinant į VSAFAS.

2009 m. buvo dvi kuro sąskaitos už 1716,25 Lt. ir už 800,00 Lt. Vieną sąskaitą už 800,00 apmokėjome 2009-12-27. O kitą už 1716,25 Lt apmokėjome 2010 -01-15.

Pagal seną
D 200 1716,25 Lt
K 178 1716, 25 Lt
Pagal VSAFAS atkėlėm
D 228 – 1716,25 Lt
K 691 - 1716,25 Lt

Iš sąskaitos, kurios suma 1716,25 2009 m. gruodžio mėn. sunaudojome ir nurašėme kuro už 1357,27 Lt. o 358,98 liko nesunaudota ir nenurašyta.
O iš kitos sąskaitos kurios suma buvo 800, 00 Lt, liko nenurašyto kuro už 405,92 Lt.

2009 metų pabaigoje likusio nenurašyto kuro likutis, senoje apskaitoje rodomas
063 senoje s-toje 764,90 Lt (358,98 + 405,92)
230 senoje s-toje 764,90 Lt

Perkeliant į VSAFAS rodome
201 - 764,90 Lt
42 - Finansavimo sumos atsargoms (gautos) 405,92 Lt, kadangi už kurą jau sumokėta iš deleguotų funkcijų lėšų
41 - finansavimo sumos atsargoms (gautinos) 358,98 Lt, kadangi už kurą nebuvo sumokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų.

At teisingai perkėlėme? Negi nei pas vieną nebuvo tokios situacijos?

Iš anksto dėkojame už atsakymą


patikslinkite tokį dalyką
nenurašyto kuro yra už 764.90 lt., o kreditorinis yra 1716.25 ir ta visa suma už kurą, nurašytą ir nenurašytą?
R
renata1113 1950
2011-01-27 12:53 renata1113 2011-09-11 07-12

LineikaP rašė: Laba diena,
norėčiau Jūsų patarimo: neteisingoje sąskaitoje užsipajamavau atsargas - automobilių dujinę įrangą, akumuliatorius ( 201- balansinėje), o jo turi būti apskaitomos nebalansinėje sąskaitoje (021). kaip man ištaisyti klaidas buhalteriškai?
lauksiu jūsų komentarų..
ačiū.

jei tiksliau - aš į 201 perkeliau likučius iš buvusios 069 ir tik dabar, kai jau didesnis supratimas "atėjo" naujojoj apskaitoje, supratau, kad tos atsargos turėjo būti nebalansinėje sqskaitoje....gal man rašyti kokią pažymą, kad tipo inventorizacijos metu rastos klaidos ir nurašyti jąs į sąnaudas,o po to vėl užsipajamuoti į 202 ir tada vėl nurašyti į sąnaudas ir tik tada perkelti į 021- nebalansinę sąskaitą.....taip samprotauju....bet kaip tiksliai čia turėtų viskas atrodyti...........................:(


kadangi akumuliatorius yra atsarga, kurią "nesunaudojate" iš karto, tai jis turi būti priskiriamas ūkiniam inventoriui.
Surašote buhalterinę pažymą, kad netesingai buvo sugrupuotas turtas ir įrašu D 202 K 201 tą reikalą atitaisote.
tada surašote atidavimo naudoti aktą ( ar panašiai, pavadinimą suformuluokite pagal tai, kokį naudojate pas save įstaigoje nuolat) ir nurašote į sąnaudas bei užregistruojate užbalansyje
D 87 K 202 (jei finansavimas, nepamirštate antrinio įrašo)
R
redane 20
2011-01-27 12:55 redane
1716,25 Lt yra suma už kurą kurio dalis jau sunaudota ir nurašyta, o kita dalis dar likusi.
R
renata1113 1950
2011-01-27 13:12 renata1113 2011-09-11 07-12

redane rašė: 1716,25 Lt yra suma už kurą kurio dalis jau sunaudota ir nurašyta, o kita dalis dar likusi.


Likučiai senąjame balanse turėjo būti surikiuoti taip:
D 063 - 764.90
D 200 - 951.35
K 178 - 1716.25

jei jūs palikote likutį 230 sąskaitoje, tai negerai, nes atsargų nenurašytų antra pusė yra jus toje sumoje kur skola už tą kurą.
perkeliate likučius
D 201 - 764.90
D 228 - 951.35
K 691 - 1716.25
L
LineikaP 6
2011-01-27 14:23 LineikaP 2011-09-11 07-12

renata1113 rašė:

LineikaP rašė: Laba diena,
norėčiau Jūsų patarimo: neteisingoje sąskaitoje užsipajamavau atsargas - automobilių dujinę įrangą, akumuliatorius ( 201- balansinėje), o jo turi būti apskaitomos nebalansinėje sąskaitoje (021). kaip man ištaisyti klaidas buhalteriškai?
lauksiu jūsų komentarų..
ačiū.

jei tiksliau - aš į 201 perkeliau likučius iš buvusios 069 ir tik dabar, kai jau didesnis supratimas "atėjo" naujojoj apskaitoje, supratau, kad tos atsargos turėjo būti nebalansinėje sqskaitoje....gal man rašyti kokią pažymą, kad tipo inventorizacijos metu rastos klaidos ir nurašyti jąs į sąnaudas,o po to vėl užsipajamuoti į 202 ir tada vėl nurašyti į sąnaudas ir tik tada perkelti į 021- nebalansinę sąskaitą.....taip samprotauju....bet kaip tiksliai čia turėtų viskas atrodyti...........................:(


kadangi akumuliatorius yra atsarga, kurią "nesunaudojate" iš karto, tai jis turi būti priskiriamas ūkiniam inventoriui.
Surašote buhalterinę pažymą, kad netesingai buvo sugrupuotas turtas ir įrašu D 202 K 201 tą reikalą atitaisote.
tada surašote atidavimo naudoti aktą ( ar panašiai, pavadinimą suformuluokite pagal tai, kokį naudojate pas save įstaigoje nuolat) ir nurašote į sąnaudas bei užregistruojate užbalansyje
D 87 K 202 (jei finansavimas, nepamirštate antrinio įrašo)


renata1113- labai ačiū už atsakymą:)
L
LineikaP 6
2011-01-27 15:37 LineikaP
su savo problema vistiek nesusidoroju- kadangi dirbu su 'Nevdos" programa "Biudžetas", tai paskambinau ir man jos pasakė, kad is 201 sąskaitos galima tiesiai nurašyti į sąnaudas 87 kl. ir perkelti į nebalansinę sąskaitą, bet, ar taip buhalteriškai galima daryti?...o programoje parodyti D202 K 201 irgi neišeina, nes paskui atsargų kortelėje to akumuliatoriaus neatsiranda, rodo , kad jis nurašytas......??? klaustukai nežinau kaip čia bepasielgti.....
R
renata1113 1950
2011-01-27 16:24 renata1113 2011-09-11 07-12

LineikaP rašė: su savo problema vistiek nesusidoroju- kadangi dirbu su 'Nevdos" programa "Biudžetas", tai paskambinau ir man jos pasakė, kad is 201 sąskaitos galima tiesiai nurašyti į sąnaudas 87 kl. ir perkelti į nebalansinę sąskaitą, bet, ar taip buhalteriškai galima daryti?...o programoje parodyti D202 K 201 irgi neišeina, nes paskui atsargų kortelėje to akumuliatoriaus neatsiranda, rodo , kad jis nurašytas......??? klaustukai nežinau kaip čia bepasielgti.....


Tada daryk tiesiai iš 201 sąskaitos.
Menkas čia nusižengimas.
L
Laima43 179
2011-01-27 18:26 Laima43 2011-09-11 07-12

redane rašė: Viską surašiau, tik gal neaiškiai apibūdinau situaciją. Todėl rašau iš naujo su paaiškinimais.
Ar teisingai atkelti likučiai 2010 m. pradžiai pereinant į VSAFAS.

2009 m. buvo dvi kuro sąskaitos už 1716,25 Lt. ir už 800,00 Lt. Vieną sąskaitą už 800,00 apmokėjome 2009-12-27. O kitą už 1716,25 Lt apmokėjome 2010 -01-15.

Pagal seną
D 200 1716,25 Lt
K 178 1716, 25 Lt
Pagal VSAFAS atkėlėm
D 228 – 1716,25 Lt
K 691 - 1716,25 Lt

Iš sąskaitos, kurios suma 1716,25 2009 m. gruodžio mėn. sunaudojome ir nurašėme kuro už 1357,27 Lt. o 358,98 liko nesunaudota ir nenurašyta.
O iš kitos sąskaitos kurios suma buvo 800, 00 Lt, liko nenurašyto kuro už 405,92 Lt.

2009 metų pabaigoje likusio nenurašyto kuro likutis, senoje apskaitoje rodomas
063 senoje s-toje 764,90 Lt (358,98 + 405,92)
230 senoje s-toje 764,90 Lt

Perkeliant į VSAFAS rodome
201 - 764,90 Lt
42 - Finansavimo sumos atsargoms (gautos) 405,92 Lt, kadangi už kurą jau sumokėta iš deleguotų funkcijų lėšų
41 - finansavimo sumos atsargoms (gautinos) 358,98 Lt, kadangi už kurą nebuvo sumokėta iš savivaldybės biudžeto lėšų.

At teisingai perkėlėme? Negi nei pas vieną nebuvo tokios situacijos?

Iš anksto dėkojame už atsakymą


Sakyčiau nenurašytos ir neapmokėtos D201 K691 358,98
_
_vaida_ 66
2011-01-27 19:42 _vaida_
Liko dar vienas klausimelis, kad pilnai galeciau uzbaigti ta nelemta pinigu srautu ataskaita smile

Buvome pirke programine iranga is spec lesu. Taciau turto isigijimui 2010 m. visai nebuvo skirta lesu (esant butinybei pirkome is spec lesu, ju gavima kaip ir parodome A dalyje). Tai ar reikia ta programine iranga parodyti B I ir C IV. 4 eilutese? Isigijimas kaip ir buvo, tik va grynai tam dalykui pinigu skirta nebuvo...
R
renata1113 1950
2011-01-27 19:53 renata1113 2011-09-11 07-12

_vaida_ rašė: Liko dar vienas klausimelis, kad pilnai galeciau uzbaigti ta nelemta pinigu srautu ataskaita smile

Buvome pirke programine iranga is spec lesu. Taciau turto isigijimui 2010 m. visai nebuvo skirta lesu (esant butinybei pirkome is spec lesu, ju gavima kaip ir parodome A dalyje). Tai ar reikia ta programine iranga parodyti B I ir C IV. 4 eilutese? Isigijimas kaip ir buvo, tik va grynai tam dalykui pinigu skirta nebuvo...


Juk šios ataskaitos pavadinimas "pinigų srautų", reiškia į ją turi patekti visi 24 sąsakitos debetai ir visi 24 sąskaitos kreditai.
Nesvarbu, kad jų nebuvo skirta, bet fiziškai jūs tuos pinigus išleidote ir išleidote įrangai įsigyti.
_
_vaida_ 66
2011-01-28 07:11 _vaida_ 2011-09-11 07-12

renata1113 rašė:

_vaida_ rašė: Liko dar vienas klausimelis, kad pilnai galeciau uzbaigti ta nelemta pinigu srautu ataskaita smile

Buvome pirke programine iranga is spec lesu. Taciau turto isigijimui 2010 m. visai nebuvo skirta lesu (esant butinybei pirkome is spec lesu, ju gavima kaip ir parodome A dalyje). Tai ar reikia ta programine iranga parodyti B I ir C IV. 4 eilutese? Isigijimas kaip ir buvo, tik va grynai tam dalykui pinigu skirta nebuvo...


Juk šios ataskaitos pavadinimas "pinigų srautų", reiškia į ją turi patekti visi 24 sąsakitos debetai ir visi 24 sąskaitos kreditai.
Nesvarbu, kad jų nebuvo skirta, bet fiziškai jūs tuos pinigus išleidote ir išleidote įrangai įsigyti.


Tas taip taip, tik pati pinigu gavima vis gi palikti prie A dalies, nes tai spec. lesos, ar vis gi kelti i C dali, kad ilgalaikiui turtui?
V
VILIKE 21
2011-01-30 09:42 VILIKE
SVEIKI, GAL GALIT PAAISKINTI, KAIP TEISINGAI REIKETU PILDYTI KORESPONDENCIJAS. MES IS KASOS ISMOKAME PINIGUS VAIKU RUBU PIRKIMUI, UZPILDOME KASOS ISLAIDU ORDERIUS. PO TO DARBUOTOJAIS UZPILDO AVANSO APYSKAITA, KAIP TEISINGAI SU KONTUOTI IR TUOS RUBUS UZPAJAMUOTI. ACIU.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui