Tax.lt narys Rasute

Rasute
Tax.lt narys nuo
2004-04-08
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
buhalterė
Rasute
forume parašė 668 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-05-05 12:24 Bendra » Akcininko paskola » #946939

wolf rašė:

Rasute rašė:

wolf rašė:

klem rašė: Gal galima smulkiau smile smile

Jei gauta paskola ilgalaikė, tai:
1) Atliekamas diskontavimas.
2) Nustatoma dabartinė paskolos vertė
3) Pripažįstamos palūkanų pajamos
4) Kas mėn. ar kasmet pripažįstamos palūkanų naudos.

Tai čia tas variantas kai įmonė skolina kažkam..?
bet ne pati pasiskolina...teisingai?

Taip čia kai gauna beprocentinę paskolą

o jei neskaičiuosim gaunamai paskolai menamų palūkanų? ar tai privaloma?
2011-05-05 12:07 Bendra » Akcininko paskola » #946928

wolf rašė:

klem rašė: Gal galima smulkiau smile smile

Jei gauta paskola ilgalaikė, tai:
1) Atliekamas diskontavimas.
2) Nustatoma dabartinė paskolos vertė
3) Pripažįstamos palūkanų pajamos
4) Kas mėn. ar kasmet pripažįstamos palūkanų naudos.

Tai čia tas variantas kai įmonė skolina kažkam..?
bet ne pati pasiskolina...teisingai?
2011-05-04 22:15 Bendra » Akcininko paskola » #946764

Rasute rašė:

Rolf rašė:

mamabamba rašė: Buvo priskaičiuotos menamos palūkanos už suteiktą paskolą akcininkui. Paskola pratęsta dviem metams. Ar reikia perskaičiuoti palūkanas atbuline data, nes skiriasi grąžinimo terminas?

Menamas palūkanas turit paskaičiuoti kiekvienų metų pabaigoje, o ne iš karto už visą paskolos suteikimo laikotarpį.

Paaiškinkit patį principą, kaip su tom menamom palūkanom.
Gauna įmonė beprocentinę paskolą, bet metų gale paskaičiuoja palūkanas. O tai kokia korespondencija?
D sąnaudos , o kas K....???
O tai gal tada reikia realiai tas palūkanos ir paskaičiuoti ir sumokėti?

Kiek suprantu, palūkanos aktualios tada kai įmonė skolina kitiems , bet kaip pati gauna beprocentinę paskolą, tai čia gaunasi ,kad turi mažiau sąnaudų , nes nemoka už gautą paskolą palūkanų.
2011-05-04 20:23 Bendra » Akcininko paskola » #946748

Rolf rašė:

mamabamba rašė: Buvo priskaičiuotos menamos palūkanos už suteiktą paskolą akcininkui. Paskola pratęsta dviem metams. Ar reikia perskaičiuoti palūkanas atbuline data, nes skiriasi grąžinimo terminas?

Menamas palūkanas turit paskaičiuoti kiekvienų metų pabaigoje, o ne iš karto už visą paskolos suteikimo laikotarpį.

Paaiškinkit patį principą, kaip su tom menamom palūkanom.
Gauna įmonė beprocentinę paskolą, bet metų gale paskaičiuoja palūkanas. O tai kokia korespondencija?
D sąnaudos , o kas K....???
O tai gal tada reikia realiai tas palūkanos ir paskaičiuoti ir sumokėti?
2011-04-26 12:29 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #943852

edute rašė:

Rasute rašė:

wolf rašė: Taip jei tai 2010 m. sąnaudos

Ačiū visiems už pagalbą.
Geros (trumpesnės) savaitės :)

O tai jums visus metus tvarke apskaita ir tik dabar saskaita israse?
O galgi pasimeme visus 2010 metu dokuementus 2011 metais, sutvarke 2010 metu apskaita ir israse saskaita 2011 data. Juk darba jie atliko 2011 metais. O jei reiktu kokia apleista apskaita uz kelis metus sutvarkyti, taigi saskaita butu tada, kai darbas atliktas (2011 m).
As cia tik garsiai pamastau smile

Apskaitą tvarkė iki 20101231 dienos, na atidavė žinoma vėliau, nes kol gruodį sutvarkė, padarė 2010 metų balansą ( kurį, beje, nepasitarusi su niekuo ir pridavė pati, t.y. nepalaukį kol visos sąskaitos už gruodį suplauks). O kai atidavė dokumentus, pridėjo už visų 2010 metų tvarkymą sąskaitą ir sąskaitą išrašė dokumentų atidavimo data. Tai nežinau, ar protingai padarė.
2011-04-26 10:55 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #943781

wolf rašė: Taip jei tai 2010 m. sąnaudos

Ačiū visiems už pagalbą.
Geros (trumpesnės) savaitės :)
2011-04-25 18:25 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #943655

wolf rašė:

Rasute rašė:

wolf rašė:

Rasute rašė: Sveiki, kolegos.
2011 m. gavau sąskaitą už praėjusių metų apskaitos tvarkymą. Ar tai bus leidžiamos 2011 sąnaudos? Kaip jūs manot?
Apskaitą vedusi įmonė jau pridavė 2010 metų balansą, o kai pridavė išstatė sąskaitą už 2010 m.savo paslaugas. Tai savaime suprantama ,kad savo paslaugų į 2010 metus neįtraukė.
Kaip dabar elgtis?

Čia ne auditas. Manau kaupimo principas turi būti taikomas pilna apimtimi.
Nors sąskaita išrašyta 2011 m., tačiau joje nurodyta kad tai apskaitos tvarkymas už 2010 m. - tai neabejotinai 2010 sąnaudos ir leidžiami atskaitymai.

Leidžiami atskaitymai 2010 m.? Bet jau pridavė 2010 metų balansą, ir į 2010 niekaip nebegaliu įtraukti. Tai lieka tik į 2011 metus traukti. Ir bus taip pat leidžiami?

Ne jei pateikta PLN204 tikslinat ir nurodote kad tai 2010 m. leidziami atskaitymai. Irasa darote 2011 m. jei FA parengta, bet svarbu kad ta Jusu FA, o ne tiekejo, kas jis daro jo problemos.


T.y. faktūra pajamuoju 2011 metais ( nes jos data 2011m.vasaris), bet sąnaudas traukiu į 2010 metus. Ir tikslinu PLN204 2010 metų. ???
2011-04-25 01:11 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #943617

wolf rašė:

Rasute rašė: Sveiki, kolegos.
2011 m. gavau sąskaitą už praėjusių metų apskaitos tvarkymą. Ar tai bus leidžiamos 2011 sąnaudos? Kaip jūs manot?
Apskaitą vedusi įmonė jau pridavė 2010 metų balansą, o kai pridavė išstatė sąskaitą už 2010 m.savo paslaugas. Tai savaime suprantama ,kad savo paslaugų į 2010 metus neįtraukė.
Kaip dabar elgtis?

Čia ne auditas. Manau kaupimo principas turi būti taikomas pilna apimtimi.
Nors sąskaita išrašyta 2011 m., tačiau joje nurodyta kad tai apskaitos tvarkymas už 2010 m. - tai neabejotinai 2010 sąnaudos ir leidžiami atskaitymai.

Leidžiami atskaitymai 2010 m.? Bet jau pridavė 2010 metų balansą, ir į 2010 niekaip nebegaliu įtraukti. Tai lieka tik į 2011 metus traukti. Ir bus taip pat leidžiami?
2011-04-23 18:08 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #943532

Loreta13 rašė:

Rasute rašė: 2011 m. gavau sąskaitą už praėjusių metų apskaitos tvarkymą. Ar tai bus leidžiamos 2011 sąnaudos? Kaip jūs manot?
Apskaitą vedusi įmonė jau pridavė 2010 metų balansą, o kai pridavė išstatė sąskaitą už 2010 m.savo paslaugas. Tai savaime suprantama ,kad savo paslaugų į 2010 metus neįtraukė.
Kaip dabar elgtis?
O prieš tai buvo sąskaita smile
Na pernai metais.
Kada ji atvaizduota smile

Tai būtent -jos niekur ir neįtraukė. Atidavė visus 2010 metus dokus ir pridejo savo sąskaitą vasario mėn data.
Kadangi dokumentų labai nedaug, tai nesunku susužiūrėti sąnaudas.
2011-04-23 17:25 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #943522
Sveiki, kolegos.
2011 m. gavau sąskaitą už praėjusių metų apskaitos tvarkymą. Ar tai bus leidžiamos 2011 sąnaudos? Kaip jūs manot?
Apskaitą vedusi įmonė jau pridavė 2010 metų balansą, o kai pridavė išstatė sąskaitą už 2010 m.savo paslaugas. Tai savaime suprantama ,kad savo paslaugų į 2010 metus neįtraukė.
Kaip dabar elgtis?
2011-04-19 22:44 PVM » PVM atskaita » #942128

Dalia29 rašė:

Rasute rašė: [ Na kažkaip sušvietė, kad tai sąnaudos ir PVM kur "nepadeda pajamų uždirbti" ...ar kažkaip panašiai VMI rašo, nes pajamų juk iš viso nėra.
Kaip gerai, kai galima pasitarti. Nesitikėjau ,kad taip vėlai tokių extra atsakymų sulauksiu.

Matot su tuo pajamų uždirbimu kaip yra.
Jei įmonė egzistuoja, vadinasi, ji kažką veikia, o gal ruošiasi veikt, o gal jai nesiseka? O be tualeto, karšto vandens ir elektros, stalo bei čiainiko buhalterei , nelabai ką uždirbsi? Todėl tai drąsiai leidžiami atskaitymai. Yra niuansų su IT , kuris naudojamas pajamoms uždirbti, nusidėvėjimu. O tokios eilinės sąnaudos, tikrai be problemų.

viskas kaip ir logiška, tik ne mūsų įstatymuose. Tai kartais suabejoji net tokioj vietoj, kad juokas patį suiima.
Labanaktis merggyytės :)
2011-04-19 22:35 PVM » PVM atskaita » #942121

Dalia29 rašė:

Rasute rašė: Vis neduoda ramybės ,kad pirkimo PVM nereikėtų traukti į atskiaitą.
Kaip Jūs patartumet?

O kodėl netraukt? Turite pilną teisę, kaip voverė rašė- išregistruos, tada ir netrauksite. Juk sąnaudas pripažįstate?

Na kažkaip sušvietė, kad tai sąnaudos ir PVM kur "nepadeda pajamų uždirbti" ...ar kažkaip panašiai VMI rašo, nes pajamų juk iš viso nėra.
Kaip gerai, kai galima pasitarti. Nesitikėjau ,kad taip vėlai tokių extra atsakymų sulauksiu.
2011-04-19 22:27 PVM » PVM atskaita » #942118

vovere rašė: tiesiog kai nebebus mokėtino pvm paskutinius 12 mėn. jus išregistruos iš pvm mokėtojų tada jau ir nebegalėsite traukti pirkimo pvm į atskaitą.
šiaip jau kai teikiamos beveik nulinės pvm deklaracijos vmi jau po kelių mėnesių atsiunčia raštą kodėl nėra mokėtinopvm kelis mėnesius iš eilės.

Tai kaip suprantu sakot traukti galima? Ne kol atsiųs raštą dar per kelis mėnesius bus tų sąskaitėlių...
2011-04-19 22:21 PVM » PVM atskaita » #942110
Labas vakarėlis.
Mieli kolegos, gal teko kam susidurti su tokia situacija, kai įmonė nebevykdo veiklos, tačiau dar pagl ilgalaikės nuomos ir kitų paslugų sutartis dar gauna pirkimo sąskaitų ( nuoma, telefonai, internetas). Šiuo metu liko įmonėje tik direktorius ir buhalterė. Ar galima pirkimų PVM į atskaitą traukti?
Nežinia kas toliau įmonėje vyks, gal toliau imsis naujos veiklos, o gal įmonę parduos.
Vis neduoda ramybės ,kad pirkimo PVM nereikėtų traukti į atskaitą.
Kaip Jūs patartumet?
2011-02-27 14:37 Įvairūs » Asociacijos » #920925

wolf rašė:

dina2 rašė:

Loreta13 rašė:

dina2 rašė: kontiruotes
Kontiruotės :)) surašytos, tik skaitykite.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...

Laba diena,
aš skaičiauja, tačiau nerandu kur būtų parašyta kaip apskaitomos pajamos, gautos tenkinant viešuosius interesus. Ar jas reikia apskaityti kaip ir paprastas pajamas?

Tai ne turi esminio skirtumo apskaitoje - tai Jūsų pajamos, kai nurodyta Pajamaų ir sąnaudų pripažinimo skyriuje. Viešųjų interesu tenkinimo faktas yra svarbus nustatant ar tai yra ūkinė komercinė veikla Pelno mokesčio požiūriu

Radau konsultaciją vienos įmonės vendančios asociajų apskaitą, kur pajamas registruoja taip:
D 241 (gautinos sumos)
K 445X (kaupiamuju sumu sanaudoms padengti sąskaita)
Ar jūs irgi taip registruojat?
Visų pirma, tai tokios sąskaitos 445 nerandu rekomendacininime sąskaitų plane. O antra- kodėl skolų ir įsipareigojimų klasėj? Gal logiškiau būdų 2 ar 3 klasėj?
Pasidalinkit savo patirtim.
2011-02-26 12:10 Bendra » Asociacijos metinė finansinė atskaitomybė » #920697
o kaip registruojate-išstatytus delspinigius už nesumokėtas skolas įmonei? Ar nevykdant komercinės veiklos, delspinigiai bus pajamos?
2011-02-25 17:58 Įvairūs » Buhalterių klubas - nepelno siekianti organizacija » #920566

wolf rašė: Planuokite, registruokites - rytoj paskutinė diena.

o tikslinius įnašus už seminarą pervesti į a/s? ryt irgi paskutinė diena pervedimui?
2011-02-24 22:48 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #920129

urtele rašė:

Rasute rašė: Kaip koresonduojate sakykim priskičiuotas algas bendrijos darbuotojams.

Jeigu neuždirbate pajamų, tai 5 klasės nėra, 6 klasė yra. Pateiktoj nuorodoj duotos korespondencijos
40.1. debetuojama (D 611):

40.1.1. registruojant administracinio personalo darbo užmokesčio, įmokų socialiniam draudimui sąnaudas, – apskaičiuota suma (K 4141, 4143, 4145);



dėkui už pagalbą:)
2011-02-24 21:04 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #920096

urtele rašė:

Rasute rašė: O kaip koresponduojate

Čia gal rasite aiškumo
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...

Ačiū už nuorodą. Tik vis tiek neaišku, kaip vis gi korespnduojate pirkimus už elektrą ir kt.
Kiek perskaičiau forume, vieningos nuomonės visgi nėra: vieni naudoja 5 ir 6 klases , kiti ne.
Kaip dirbti su 5 ir 6 klase man aišku. Tik vis negaliu suprasti kaip be jų apseinant tvarkytis. Dėl to užduodu labai konrečius klausimus.
Kaip koresonduojate sakykim priskičiuotas algas bendrijos darbuotojams.
2011-02-24 17:13 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #919982

Heida rašė: Gauti avansiniai apmokėjimai 413
Gautinos gyventojų įmokos 2111 (žurnalas gyventoju skolos)

Tai suprantu kad 5 klases nera tik 4 klasė.
O kaip koresponduojate gautas pirkimo sąskaitas už elektrą ir kitas išlaidas bei darbuotoju darbo užmokestį?
2011-02-23 21:40 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #919488

Heida rašė: Pirkta
D 6123 (sąnaudos)
K 2435 (Atskaitingi asmenys )

Pervedi pinigus

D 2435
K 231 bankas( 232 kasa)

Užtenka tokio saskaitų plano bendrijoms

Sąsk. Nr. ir pavadinimas

1.Žemė 120
2 Pastatai 121
3.Kitas turtas 123
4.Kito turto nusidėvėjimas 1233
5 .Gautinos gyvent.įmok.2111
6 Gyvent prav.UAB "Komplektas" 2118
7.Swedbank A/S 231
8.Bankas xxxx A/S 2312
9.Bankas xxx Terminuotas indėlis A/S 2313
10.Kasa 232
11. Atskaitingi asmenys 2435
12 . Kapitalas 30
13.Kitas finansavimas 3424
14.Skolos tiekėjams 412
15. Gauti gyventojų inašai.413
16. DU 4141
17 .GPM 4142
18. SODRA 4143
19. GF 4144
20.Palūkanų pajamos 524
21. Suteik paslaugų sav. 601
22. Žemės mokestis 611
23. Kitos bendr adm san. 6123
24.Kiti finansavimo šaltiniai 644


Pastebėjau, kas sąskaitų plane nėra pajamų klasės ( išskyrus palūkanū pajamas). O tai kaip koresponduojate savininkams priskaičiuotus mokesčius???
2011-02-07 16:22 Programinė įranga » Rivilė » #912408

Rasute rašė: Sveiki.
Ar galit padėti išsiaiškinti kaip pajamuoti konsignacines prekes?
Rivilės puslapyje skaičiau ,kad daro per vidinę apskaitą. Ar gali atsiliepti tie, kurie gauna konsignacinių prekių?
Pirmas klausimas, žinoma, kur užpajamuojate konsignacines prekes gautas pgl.važtaraštį?
smile
2011-02-07 14:52 Programinė įranga » Rivilė » #912348
Sveiki.
Ar galit padėti išsiaiškinti kaip pajamuoti konsignacines prekes?
Rivilės puslapyje skaičiau ,kad daro per vidinę apskaitą. Ar gali atsiliepti tie, kurie gauna konsignacinių prekių?
Pirmas klausimas, žinoma, kur užpajamuojate konsignacines prekes gautas pgl.važtaraštį?
2011-02-06 13:04 Programinė įranga » Rivilė » #911992
[quote="maruta"]

holdingas rašė:

holdingas rašė:

maruta rašė:

holdingas rašė: Kaip teisingai užpajamuoti konsignacijai gautas prekes?


Susivedate prekes, po to perkate kodą su minuso ženklu. Kodo sąskaita, tai skolos sąskaita. Taip dokumento suma taps lygi 0.00



Skambinau Rivilei. Jie paaiškino, kad kodo sąskaita t.b 2 klasės smile


smile

Ar galite šias operacijas detaliau paaiškinti.
Ar aš teisingai galvoju:
1) vedam prekes kaip įprastą pirkimą tik į atskirą kosignacinį sandėlį;
prekių sąskaita turi būti užbalansinė, nes tai konsignacija pvz.
D974 trečiųjų asmenų prekės ar panašiai
D975 PVM
K975 skola tiekėjams už konsignacines prekes.
2) parduodant prekes :
D976 konsignacinių prekių savikaina
K 974 trečiųjų asmenų prekės
D2411 pirkėjų skolos
K 500 pajamos
K 4484 PVM
3) kai gaunam iš tiekėjo PVM sąskaitą už parduotas konsignacines prekes, darom pirkimą tik su kodu sumiškai:
D 6000 prekių savikaina
D 2431 PVM
K 4431 skolos tiekėjams
D 975 skola tiekėjams už konsignacines prekes.
K 976 konsignacinių prekių savikaina.
Ar gerai taip???
2011-02-04 18:50 Programinė įranga » Rivilė » #911801
Labas vakaras.
Noriu pasidaryti konsignacinį pirkimą, bet niekaip nepavyksta to padaryti. Bandžiau per vidinę apskaitą, bet tuomet nesukuria jokios korespondencijos.
Pasidalinkite paitirtimi :(
2011-02-02 22:06 Apskaita & Auditas » Konsignacija » #910762

Rainis rašė:

Rasute rašė: Norėčiau paklausti ar yra numatyyas kažkoks konretus terminas per kiek laiko turipranešti apie parduotas prekes? Ar būtinai turi pirkėjas pateikti duomenis apie parduotas prekes mėnesio pabaigoje? O gal galima tartis sakykim , ketvirčiais atsiskaitinėti apie parduotas prekes? gal yra kokia nurodą į dokumentus?

Kad visiškai neaišku, ką jūs norite paklausti. Kam pranešti, kas tas pirkėjas, kaip reikia suprasti "pirkėjas apie parduotas prekes"?
Ar kokias nors sutartis ten pas save turite, ar skaitėte jas?

Darysim pirmą kartą, dėl to labai neaišku. Kaip tiekėjui, kuris duos prekes konsignaciniais pagrindais, atsiskaityti už pardavimus ( galbūt yra kažkokie terminai). Ar viskas yra susitarimo reikalas? Galiu teikti ataskaitas už pardavimus , pavyzdžiui ketvirčiais?
2011-02-02 21:04 Apskaita & Auditas » Konsignacija » #910744

Rasute rašė:

gyvate rašė: ..... Tada prekes užsipajamuojate į atskirą užbalansinį sandėlį. Kai parduosite prekes, pagal sutartyje nurodytą laikotarpį laisvos formos dokumentu, pranešite tiekėjui apie parduotas prekes.

Norėčiau paklausti ar yra numatyyas kažkoks konretus terminas per kiek laiko turipranešti apie parduotas prekes? Ar būtinai turi pirkėjas pateikti duomenis apie parduotas prekes mėnesio pabaigoje? O gal galima tartis sakykim , ketvirčiais atsiskaitinėti apie parduotas prekes? gal yra kokia nurodą į dokumentus?

Ar užsiimamt kas nors konsignacija?
2011-02-02 18:11 Bendra » Sąnaudos » #910709

Rolf rašė:

Rasute rašė:
O kas toliau?

Patikslinate to mėnesio PVM deklaraciją, kada į apskaitą įtraukėte sąskaitą.
Tikslinate PLN204 už 2008 metus ( padidės sąnaudos).

Bet turbūt dar reiktų išimti iš 2011 m neleidžiamų atsk. į 2008 neleidž.atskaitymus?
2011-02-02 16:59 Apskaita & Auditas » Konsignacija » #910692

gyvate rašė: ..... Tada prekes užsipajamuojate į atskirą užbalansinį sandėlį. Kai parduosite prekes, pagal sutartyje nurodytą laikotarpį laisvos formos dokumentu, pranešite tiekėjui apie parduotas prekes.

Norėčiau paklausti ar yra numatyyas kažkoks konretus terminas per kiek laiko turipranešti apie parduotas prekes? Ar būtinai turi pirkėjas pateikti duomenis apie parduotas prekes mėnesio pabaigoje? O gal galima tartis sakykim , ketvirčiais atsiskaitinėti apie parduotas prekes? gal yra kokia nurodą į dokumentus?
2011-02-02 13:46 Bendra » Sąnaudos » #910601

Rolf rašė:

Rasute rašė:
O pas mane dar geriau-gavau 2008 metų sąskaitą. Tai galbūt tai neleidžiami atskaitymai ir PVM irgi?

Sąnaudos-neleidž.atskaitymai. PVM galima dėti į atskaitą, jei tos sąnaudos 2008m. buvo leidž.atskaitymai.
Tikslinti PLN204 už 2008 metus.

Sąnaudos leidž.atsiskaitymai ( vertimo paslaugos).Tik norėčiau tiksliau.Aš dabar į 2010 metus traukiu:
D neleidž.atskaitymai
D PVM
K skola tiekėjams .
O kas toliau?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui