Gitusia rašė: Aš arau tokią operaciją, kai pagal invoice ir mokėjimus gaunasi neatitikimai:
Per "kortelės" --> 12. valiutų kursai nustatau reikiamos dienos kursą (jei tai kintantis kursas), tada einu į "Debitorinės/kreditorinės operacijos", ten pats pirmas, jame naujas, ten dešinėje TIPAS - valiutų perskaičiavimas, po to suvedam įmonę, kitus reikiamus duomenis ir visi valiutų skirtumai automatiškai nurašomį arba į sąnaudas, arba į pajamas ;)
man kažkas nesigauna
susivedžiau valiutos kursus, paskui per "debitorines....." bandau vesti dok. numeri, kita info, paspaudu išsaugoti..ir nieko...tuščia....?