Labas vakaras,
gal galėtų kas pakomentuoti ir padėti naujokui buhalterijoje. Atsiprašau, jei jau šioje temoje aptarinėjote šį klausimą, tačiau paskutiniuose puslapiuose to neradau.
Įmonė 2010.12.30 dieną apdraudė savo visus (4) darbuotojus nuo nelaimingų atsitikimų. Vieno darbuotojo draudimo vertė yra 276 Lt. Iš viso 1104 Lt.
Kaip suprantu tai yra kiekvienam darbuotojui pajamos natūra ir reikėjo iki gruodžio 31 dienos sumoketi 165,60 Lt gyventojo pajamų mokesčio. Visa suma 1104 + 165,60 lt yra leidžiami atskaitymai (2011 metams).
Ar yra dar kokių mokesčių susijusių su šia situacija?
Kaip su deklaravimu? Turbūt reikėtų parodyti mėnesinėje deklaracijoje ir jos priede.
Ir dar jei vienas darbuotojas yra vaiko priežiūros atostogose tai ta suma susijusi su jo draudimu ir pajamų mokesčiu yra neleidžiami? Jei taip, tai gal geriau darbuotojui įnešti pinigus į įmonės kasą tik draudimo suma be paj. mokesčio 2010.12.30 data?