Tax.lt narys Ignauskis

I
Tax.lt narys nuo
2010-12-28
Ignauskis
forume parašė 131 žinučių

Naujausios žinutės:

2014-01-21 22:14 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1202043
Laba diena, norėčiau gerbiamieji Jūsų konsultacijos ir pagalbos.

Įmonė nuo 12.01 tapo PVM mokėtoja. Iki 11.30 d ilgalaikio turto vertės likutis yra 2870,14 Lt (tame skaičiuje 5 vnt - po 1 lt likutine verte ir 5 vnt - 2865,14 lt. Visa tai yra kompiuterinė technika, kurios normatyvas yra 3 metai). Įmonė turi teisę į PVM atskaitą.
Kaip tai turėtų būti.
PVM atskaityti 2870,14 x 21% = 602,73 Lt

Pajamuojant ilgalaikio turto įsigyjimo PVM buvo traukiamas į 6123 - Neatskaitomo PVM sąnaudos. Tuomet :
D 2431 Gautinas PVM 602.73 Lt
K 6123 Neatskaitomo PVM sąnaudos 602.73 Lt

Formoje FR0600 minėtą sumą 602,73 pridėti prie 35 langelio vertės (didinti atskaitomo PVM vertę).

Ar aš teisingai suvokiu ar kažką painioju. Galbūt atskaityti nuo 5lt likutinių verčių neverta? Ar korespondencijos tinkamos? Ar taip suvokiu atvaizdavimą formoje FR0600? smile

Iš ankso dėkoju už Jūsų įžvalgas

2013-11-30 21:10 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1193494

Byla rašė:



Kaip darote Jūs? :D
[/quote]
Pajamuoju į sandėlį per prekių katalogą ir nurašinėju pagal aktą. smile
[/quote]

Lygiai taip pat elgiuosi ir aš. Atskirai pajamuoju benzina ir Dk ir mėnesio pabaigoje darau nurašymus
2013-09-26 07:03 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #1182730
Sveiki,
gal kas galite atvesti į kelią kaip tinkamai kilnoti periodus apskaičiuojant atostoginius. Atrodo viskas paparasta bet galimi keli variantai. Pvz einant rugseji atostogauti imami standartiniai mėnesiai: 06,07,08. Tačiau jei darbuotojas sirgo visą 08 per stumiam per viną periodą atgal. Tačiau jei sirgo pvz nuo 07.20 iki 09.03 tai imami :05,06,07 ar reikia stumti iki pilno dirbto menesio tada butu 04,05,06- tokiu atveju persistume jau diem menesiai atgal.
Kitas atvejis jei nedarbingumas buvo ilgas nuo 04.20 iki 09.12 ir nuo 09.13 imamos atostogos - koks tokiu atveju periodas: 02,03, 04 ar 01,02,03.
Čia iš aprašo
6.10. Jeigu darbuotojas dėl priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, tėvystės atostogų, dirbanti moteris – dėl nėštumo bei gimdymo atostogų skaičiuojamuoju laikotarpiu neturėjo uždarbio, vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš uždarbio, gauto paskutinius 3 mėnesius (statutinio valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiui ir vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui apmokėti – 6 mėnesius), einančius prieš priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, tėvystės atostogų, ar nėštumo bei gimdymo atostogų pradžią. Ši nuostata taikoma, kai minėtuoju laikotarpiu darbuotojo uždarbis buvo didesnis už darbo apmokėjimo dydžius, nurodytus šio Aprašo 6.9 punkte.
2013-05-15 22:15 Bendra » Parama (labdara) » #1154910

Rainis rašė:

anetikg rašė:
tai išeina kad į sąnaudas aš galiu įtraukti 2000LT taip? (pelnas 24000LT)
o kaip man priskaityta ta labdarą D6 kl K271 taip?

Na ne visai taip.
Tuos 2000 Lt (dvigubą paramos sumą) tik įrašote į atitinkamą PLN204 eilutę, o jokios sąskaitų korespondencijos nedarote.
Tiesiog gausite mažesnį mokėtiną pelno mokestį.



Norėjau pasitiklsinti, kaip tai nereikia jokios sąskaitų korespondencijos? Juk parama suteikta pinigais tai jei juos kredituojame tai kažką ir debetuojame, įrašai apskaitoje atliekami. Ar čia ne apie tai kalba?
2013-05-07 08:47 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #1152814
Gal kas neseiniai pildėte prašymą smile


Ignauskis rašė:
Labas vakaras,
norėjau pasiteirauti apie formos FR00388 pildymo įpatumus. Formos aprašyme nurodyta, kad laukeliai nuo 29 iki 47 nepildomi, o ten kaip ir visas įmonės aprašymas tilptų (buveinės, EVKR kodai, turimas turtas ir pan). Be viso šito man labai skurdžiai atrodo tos formos užpildymas tik nuo kada,viena varnelė ties savanorišku registravimusi, kontruliuojantis asmuo ir kas pateikė prašymą.
Negi išties taip ir atrodo tas prašymas? Ar čia vėliau visiems pateikia atskirus klausimynus? Pasidalinkite prašau patirtimi. Gal ką praleidau smile

2013-05-06 20:24 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #1152764
Labas vakaras,
norėjau pasiteirauti apie formos FR00388 pildymo įpatumus. Formos aprašyme nurodyta, kad laukeliai nuo 29 iki 47 nepildomi, o ten kaip ir visas įmonės aprašymas tilptų (buveinės, EVKR kodai, turimas turtas ir pan). Be viso šito man labai skurdžiai atrodo tos formos užpildymas tik nuo kada,viena varnelė ties savanorišku registravimusi, kontruliuojantis asmuo ir kas pateikė prašymą.
Negi išties taip ir atrodo tas prašymas? Ar čia vėliau visiems pateikia atskirus klausimynus? Pasidalinkite prašau patirtimi. Gal ką praleidau smile
2013-04-18 12:13 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #1148899
Čia radau, ber ar nėra kad būtų PDF arba Word formatu ta forma
2013-04-18 12:02 PVM » Registravimasis PVM mokėtoju » #1148894
Laba diena,
pasikeitus VMI tinklapiui niekaip nerandu kur paslėptos formos (žioplinėju), gal galit mestelti nuorodą į FR0388 smile
2012-12-04 19:28 Darbo teisė » Darbas poilsio ir šv.dienomis » #1111896
Labas vakaras,
gal galite patarti kaip teisingai viską susiforminti.
Poilsio dieną buvo atliktas pirkimas .
Tabelyje rodau darbuotojui vieną darbo valandą - už ją yra apmokama dvigubai (pagal to mėnesio priskaičiuotą darbo užmokestį?).
Ar reikalingas įsakymas darbui dirbti poilsio metu? Ar reikalingas darbuotojo prašymas - nurodymas jog jis pasirenka dvigubą apmokėjimą?
Ar kaip jūs darote tokiu atveju - būkite geri paprotinkite smile Gal paprasčiau rodyti kitą dieną trumpesnes darbo valandas?
2012-09-11 11:59 Įvairūs » Pranešimų SoDrai tikslinimas. » #1090538

IRUTE78 rašė:
Pirmą lapą ir tą formos lapą kurį tikslinate.


Apie kurią formą jūs kalbate?

Mano klausimas toks: padarius klaidą SAM pranešime ir siekiant tai ištaisyti reikia teikti:
1) tik PT su sam lapo priedu
ar
2) PT su sam lapo priedu ir tikslinamą SAM pranešimą (priede pateikiant tik tikslinamo žmogaus duomenis)?

Kuris iš šitų dviejų variantų yra teisingas? smile
2012-09-11 11:43 Įvairūs » Pranešimų SoDrai tikslinimas. » #1090529
Jeitau kažkią nesąmonę padariau smile
2012-09-11 11:43 Įvairūs » Pranešimų SoDrai tikslinimas. » #1090528

Ignauskis rašė:
Kad PT reikia palikti SAM dali tai žinau. Bet ar reikia teikti ir patikslintą SAM?

84. Draudėjas, keičiantis anksčiau pateikto SAM pranešimo duomenis ir norintis teikti rašytinį SAM pranešimą, pateikia naują SAM pranešimą (laukelyje P35 pažymima „x“).
85. Tikslinant duomenis už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.:
85.1. SAM pranešimo laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;
85.2. SAM pranešimo laukelyje P17T nurodomas kalendorinis mėnuo, už kurį tikslinami duomenys;
85.3. SAM3SD priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;
85.4. SAM3SDP priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;
85.5. SAM pranešimo laukelyje P20.3 ir laukelyje P21.3 nurodomas bendras apdraustųjų skaičius, laukelyje P20.4 ir laukelyje P21.4 nurodoma bendra visų apdraustųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, o laukelyje P20.5 ir laukelyje P21.5 įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį.


2012-09-11 11:41 Įvairūs » Pranešimų SoDrai tikslinimas. » #1090527
Kad PT reikia palikti SAM dal

84. Draudėjas, keičiantis anksčiau pateikto SAM pranešimo duomenis ir norintis teikti rašytinį SAM pranešimą, pateikia naują SAM pranešimą (laukelyje P35 pažymima „x“).
85. Tikslinant duomenis už laikotarpį nuo 2010 m. sausio 1 d.:
85.1. SAM pranešimo laukelyje P14T nurodomi kalendoriniai metai, už kuriuos tikslinami duomenys;
85.2. SAM pranešimo laukelyje P17T nurodomas kalendorinis mėnuo, už kurį tikslinami duomenys;
85.3. SAM3SD priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;
85.4. SAM3SDP priede nurodomi tik tie apdraustieji, kuriems keičiama informacija, o laukelyje A11 nurodoma visa pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, ir laukelyje A12 – visa įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį;
85.5. SAM pranešimo laukelyje P20.3 ir laukelyje P21.3 nurodomas bendras apdraustųjų skaičius, laukelyje P20.4 ir laukelyje P21.4 nurodoma bendra visų apdraustųjų pajamų, nuo kurių skaičiuojamos įmokos, suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį, o laukelyje P20.5 ir laukelyje P21.5 įmokų suma už atitinkamą kalendorinį mėnesį, įvertinus jos pokytį.
2012-09-11 11:09 Įvairūs » Pranešimų SoDrai tikslinimas. » #1090519
Bet reikia teikti tik PT04
2012-09-11 10:52 Įvairūs » Pranešimų SoDrai tikslinimas. » #1090513
Pirmą kartą susidūriau su tuo.
Sakykite prašau, už 08 mėn pateikėm SAM, dabar pastebėjau kad įsivėlė klaida. Klaidai ištaisyti reikia pateikti patikslintą ir PT (nors deklaracijos laikotarpis dar nepasibaigęs) ? Kokią priežastį rekomenduotumėte įrašyti arba kokią rašote jei netokius skaičiukus įrašote ties darbuotojo DU?
Iš anksto labai dėkoju visiems atsiliepusiems ir padėjusiems
2012-05-29 18:05 Apskaita & Auditas » Ketvirtinė atskaitomybė (pelnas) » #1066206
Labas vakaras,
gavau užduotį padaryti balansą ir P/N ataskaitą bankui - pirmojo ketvirčio duomenimis. Tai darysiu pirmą kartą ir nesu tikra kaip teisingai visą tai apiforminti.
Gal galite pasakyti esminius skirtumus į ką turėčiau atkreipti dėmesį, tačiau labiausiai mane domina šie klausimai:

- kaip suprantu reikia apskaičiuoti pelno mokestį pagal tuos pačius principus kaip kad skaičiuočiau metinį pelną;

- jei atostoginių kaupiniai yra skaičiuojami kartą metuose 12.31 datai, ar man reikia juos perskaičiuoti ir įvertinti 03.31 datai?

- programoje neuždarinėti 5 ir 6 klasės?

- ir kaip su duomenimis: balanse pateikti 2012.03.31 ir 2011.12.31
P/N 2012.01.01 - 03.31 bei 2011.01.01-03.31

Išanksto labai dėkoju visiems atsakiusiems
2012-05-23 10:05 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1063963

jadlyte rašė:
Jeigu imone atidaryta 2011.11.15. Tai kaip pildyti tada pelno deklaracija. Mokestinis laikotarpis 2011.01.01-2011.12.31, nes kai parasau 2011.11.15-2011.12.31 meta man klaida.


Šitoj deklaracijoje rašote pilnus metus
2012-03-16 12:17 Bendra » Dėl 9 sd formos pildymo » #1041847
Dėkui.
2012-03-16 12:12 Bendra » Dėl 9 sd formos pildymo » #1041840
Laba,
norėjau pasitikslinti, jei vaiko priežiūros atostogos baigiasi kaip buvo nurodyta pateiktoje 9SD formoje, tai pasibaigus atostogoms nebereikia teikti 9SD formą. Gal painiai paklausiau- bet 9SD forma papildomai teikiama tik jei anksčiau nurodyto termino pasibaigia VP atostogos? smile
2012-03-15 11:32 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl mėnesinės GPM deklaracijos tikslinimo » #1041472
Dėkui merginos Jums labai Petronele ir Amadina22 ir vovere smile
Einu tikslinti.
2012-03-15 11:25 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl mėnesinės GPM deklaracijos tikslinimo » #1041461

Petronele rašė:

Ignauskis rašė:
Laba diena,

gal galite pagelbėti - pateikiau FR0572 deklaracija vasario mėnesio, bet dabar pastebėjau, jog įrašiau jog deklaruojamja už sausio men (sausio mėnesį išmokų nebuvo - ir vasarį ši deklaracija nebuvo teikiama).
Kaip dabar pateikti patikslintą?

Išanksto dėoju.

Nuliukus surašyk ir pateik.



Gal galite konkrečiau smile kur nuliukus.
Ar taip galvoju - sausio mėnsio su nuliais ir naujai vasario mėnesio?
2012-03-15 11:17 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl mėnesinės GPM deklaracijos tikslinimo » #1041452
Laba diena,

gal galite pagelbėti - pateikiau FR0572 deklaracija vasario mėnesio, bet dabar pastebėjau, jog įrašiau jog deklaruojamja už sausio men (sausio mėnesį išmokų nebuvo - ir vasarį ši deklaracija nebuvo teikiama).
Kaip dabar pateikti patikslintą?

Išanksto dėoju.
2012-03-08 12:28 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1039176

Imperija rašė:
aš su WIN 7 dirbu. na man irgi ta pati problema su žš č, bet aš tai nedarau iš to problemos. šiaip programa veikia normaliai.
Tik man problema su avanso apyskaita. programa padiddina 1ct.



Kaip išsprendėte šia problemą. Anskčiau nebuvo, o dabar kažkodėl kartais kai kurioms sąskaitoms ima ir užkelia man tą 1 centą
2012-03-08 12:28 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1039175

Imperija rašė:
aš su WIN 7 dirbu. na man irgi ta pati problema su žš č, bet aš tai nedarau iš to problemos. šiaip programa veikia normaliai.
Tik man problema su avanso apyskaita. programa padiddina 1ct.



Kaip išsprendėte šia problemą. Anskčiau nebuvo, o dabar kažkodėl kartais kai kurioms sąskaitoms ima ir užkelia man tą 1 centą
2012-03-08 12:28 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1039174

Imperija rašė:
aš su WIN 7 dirbu. na man irgi ta pati problema su žš č, bet aš tai nedarau iš to problemos. šiaip programa veikia normaliai.
Tik man problema su avanso apyskaita. programa padiddina 1ct.



Kaip išsprendėte šia problemą. Anskčiau nebuvo, o dabar kažkodėl kartais kai kurioms sąsakaitoms ima ir užkelia man tą 1 centą
2012-01-12 20:12 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1019784

lenasta rašė:

Ignauskis rašė:

lenasta rašė:
Turto apskaita->Masinė operacija su IT neberodo jokio turto smile . Tuščia. Atnaujinimai padaryti, per Bendras -> DB struktūra klaidų nemeta. Gal žinote, ką daryt? Kaip apskaičiuoti amortizaciją?


Turite nurodyti laikotarpį kada įsigytas ilgalaikis turtas (lango apačioje yra dvi datos nustatote nuo iki). Tada uždėkite varnelę VISI, arba norodyti konkrečias pozicijas.


Šitą dalyką žinau smile . Keičiau visokias pradines datas. Lentelės antraštės atsiranda, o IT - nėra. Negi reiks kiekvienam atskirai skaičiuot? smile


O nurodėte, jog ilgalaikis turtas perduotas naudoti?
Jei taip, tai tada išties nežinau kas galėtų būti dar.
2012-01-10 21:01 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1018776

saulelele rašė:
Labai atsiprasau bet nerandu kur nustatyti NDPD 50 uz vaikus....


Kiekvieno darbuotojo asmeninėje kortelėje.
2012-01-10 21:01 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1018775

lenasta rašė:
Turto apskaita->Masinė operacija su IT neberodo jokio turto smile . Tuščia. Atnaujinimai padaryti, per Bendras -> DB struktūra klaidų nemeta. Gal žinote, ką daryt? Kaip apskaičiuoti amortizaciją?


Turite nurodyti laikotarpį kada įsigytas ilgalaikis turtas (lango apačioje yra dvi datos nustatote nuo iki). Tada uždėkite varnelę VISI, arba norodyti konkrečias pozicijas.
2011-12-29 15:53 Bendra » Garantinis fondas » #1015599
Laba diena,
norėjau pasiteirauti ar keitėsi įmokos į garantinį fondą kodas ar liko tas pats 1961 ?
2011-10-02 10:20 Bendra » Darbo biržos skiriamos subsidijos » #991889
Spalio mėnesį pildat rugsėjo mėnesio ataskaitas, rašosi kiek sumokėta už rugsėjį. Juk, bent jau mums, reikėjo pateikti ir banko išrašą įrodantį DU išmokėjimą tiek darbuotojui, tiek mokytojui.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui