Labas rytas. Gal kas gali patarti kaip reikia sutvarkyti operaciją pagal gautą kreditinę s.f. Buvo užregistruota operacija D6111 D6123 K443 54,00 Lt. Dabar mes tą prekę grąžinome ir gavome kreditinę sąskaitą. Per B.Ž.(kaip nurodyta programos pagalboje) registruojų D2435 K500 54,00 Lt. O ką dar reikia kur įvesti? <..> o tada šios operacijos pagrindu registruoti prekių perleidimo operaciją (per Turto apskaitos modulį<..> Nežinau kaip tą padaryti,ir dar parduotuvė grąžino grynus pinigus. kaip su pinigais? Dėkoju iš anksto.
doviile rašė:
kaip jūs vedate IT pardavima?
per BŽ o paskui per atsargų modulį perleidžiate?
Na ne. Per sąskaitų faktūrų registrą-išrašant sąskaitą iškart nusirašo .
vėliau susigaudžiau kad per sąskaitų faktūrų registrą nusirašo, bet kaip negerai gaunasi, nes sąskaitos mes neišrašėm, pardavėm paprastam fiziniam asmeniui, tai sugalvot gavau kitą seriją, bet ji vis tiek maišysis kai atsispausdinsiu visą sąskaitų suvestinę už metus
lori_as rašė:
Labas rytas. Gal kas gali patarti kaip reikia sutvarkyti operaciją pagal gautą kreditinę s.f. Buvo užregistruota operacija D6111 D6123 K443 54,00 Lt. Dabar mes tą prekę grąžinome ir gavome kreditinę sąskaitą. Per B.Ž.(kaip nurodyta programos pagalboje) registruojų D2435 K500 54,00 Lt. O ką dar reikia kur įvesti? <..> o tada šios operacijos pagrindu registruoti prekių perleidimo operaciją (per Turto apskaitos modulį<..> Nežinau kaip tą padaryti,ir dar parduotuvė grąžino grynus pinigus. kaip su pinigais? Dėkoju iš anksto.
Iskilo nedarbinis klausimas, vedant i programa duomenis, kas juos mato serveryje? Pvz: mokesciai ar seip svetimi zmones? Neramu del imones duomenu. Nieko slapto, bet tiesiog del saugumo
montisk rašė:
Iskilo nedarbinis klausimas, vedant i programa duomenis, kas juos mato serveryje? Pvz: mokesciai ar seip svetimi zmones? Neramu del imones duomenu. Nieko slapto, bet tiesiog del saugumo
Viena įmonė ieško buh paslaugų įmonės arba šiaip buho ne pagal darbo sutartį, dirbančių su šita mano programa. Teritorija - Vilnius. Susidomėjusiems rašyti man pm arba email'u.
Ar įmanoma kaip nors prie sąskaitos faktūros serijos prirašyti skaičius? įmonėje visada būdavo serija ir du skaičiai o šioje programoje neleidžia man naudoti skaičiu serijai, tai gal galima kažkaip gudriai tai apeiti
Turto apskaita->Masinė operacija su IT neberodo jokio turto . Tuščia. Atnaujinimai padaryti, per Bendras -> DB struktūra klaidų nemeta. Gal žinote, ką daryt? Kaip apskaičiuoti amortizaciją?
lenasta rašė:
Turto apskaita->Masinė operacija su IT neberodo jokio turto . Tuščia. Atnaujinimai padaryti, per Bendras -> DB struktūra klaidų nemeta. Gal žinote, ką daryt? Kaip apskaičiuoti amortizaciją?
Turite nurodyti laikotarpį kada įsigytas ilgalaikis turtas (lango apačioje yra dvi datos nustatote nuo iki). Tada uždėkite varnelę VISI, arba norodyti konkrečias pozicijas.