Tax.lt narys naivuole

naivuole
Tax.lt narys nuo
2013-01-17
Miestas / vietovė
Pajūris
Profesija
buhalterė
naivuole
forume parašė 310 žinučių

Naujausios žinutės:

2020-07-29 10:24 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1425834

nebaika rašė:
Sveiki,
niekada nesusidūriau su pajamomis natūra. Nesuprantu su sąskaitų korespondencijom.
Užsipylė darbuotojas susimaišęs kuro su įmonės kortele. Teks jam pripažinti pajamas natūra. Sakykim, kuras 50 + PVM
Pirmas klausimas, ar pajamos natūra - suma su PVM ar be?

PVM už tą kurą neatskaičiau, sąskaitos privatiems poreikiams nebereikia išsirašyti?

Suma už kurą - D darbo užmokesčio sąnaudos 50,00
K mokėtinas DU 50,00
Mokesčiai - D mokėtinas DU 19,75
K mokėtinas GPM 10,00
K mokėtina sodra 9,75

Dar sąnaudos - 1,77 proc. sodra.

Dabar kaip su kuro nurašymu?
Nurašyti į kuro sąnaudas ar darbo užmokesčio? Čia man nedaeina :(

Ačiū.


Ar nebūtų papraščiau, jei darbuotojas tuos pinigus grąžintu į kasą ar į banko sąskaitą?
2020-06-04 11:35 Bendra » Viešoji įstaiga » #1424722
Laba diena.

Reikia Jūsų patarimo. VŠĮ buvo gauta parama ir pasirašyta sutartis, bet iki buhalterijos šie dokumentai nedaėjo. Juos gavau jau po balanso pateikimo RC, tad į apskaitą 2019 metais negaliu įtraukti. Įmonė suteikusi mums paramą deklaravo VMI apie suteiktą paramą mums, o mes nedeklaravome šios sumos. Kaip šiuo atveju teisingai pasielgti? Gal įtraukti šiais metais į apskaitą ir tikslinti 2019 m. paramos gavimo deklaraciją?
2019-11-27 10:03 Programinė įranga » Rivilė » #1418561
[quote=upss]
[quote=naivuole]

upss rašė:



Pas mane ir būna tik kelis kartus per metus. Pirkimų su 96 str. kiek daugiau pasitaiko. Aš esu pasidariusi atskiras sąskaitas pirkimo ir pardavimo PVM su atvirkštiniu apmokestinimu. Tik suabejojau ar geros korespondencijos. Senokai dirbau su atvirkštiniu apmokestinimu, tai pamiršau kaip buvau pasidariusi kitoje įmonėje.
Suprantu, kad geros korespondencijos D 2 kl PVM su 96 str. 1 d. K 4 kl PVM su 96 str. 1 d.
Ačiū Jums. smile
2019-11-26 15:51 Programinė įranga » Rivilė » #1418536

upss rašė:

yamaha rašė:
Sveiki.
Gavau sąskaitą su atvirkštiniu PVM.
Kaip teisingai suvesti į Rivilę?



Sveiki. Tiesiog žymėkite valiutinį dokumentą netraukiant PVM į skolą. Gal tai pagelbės, man taip paprasčiau daryti.

Sveiki.
O kaip Jums suvaikšto sąskaitų korespondencijos, kai nuimate varnelę PVM traukti į skolą?
2019-05-21 14:29 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1413939

pringle rašė:

naivuole rašė:

pringle rašė:

naivuole rašė:

Akmena rašė:
Sveiki,
ar dekretinėse esantys traukiami į SAM mėnesinę ?
lygu ne smile smile smile

smile


Reikia įtraukti.


Traukiami :) Be jų nepriims SAM'o.

Turiu klausimą: jeigu darbuotoja pasirinko 2 m. VPA, bet nori grįžti po 2,5 m. Ar ji gali Sodroje pratęsti VPA iki 3 metų smile

Galima, tik ji trui parašyti prašymą ir pranešti Sodrai.


Tai ji parašo prašymą darbdaviui ir pati informuoja Sodrą? Ar ji parašo darbdaviui ir darbdavys informuoja Sodrą?


Ji parašo prašymą darbdaviui, o darbdavys Sodrai praneša.
2019-05-21 14:15 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1413937

pringle rašė:

naivuole rašė:

Akmena rašė:
Sveiki,
ar dekretinėse esantys traukiami į SAM mėnesinę ?
lygu ne smile smile smile

smile


Reikia įtraukti.


Traukiami :) Be jų nepriims SAM'o.

Turiu klausimą: jeigu darbuotoja pasirinko 2 m. VPA, bet nori grįžti po 2,5 m. Ar ji gali Sodroje pratęsti VPA iki 3 metų smile

Galima, tik ji trui parašyti prašymą ir pranešti Sodrai.
2019-05-21 12:47 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1413931

Akmena rašė:
Sveiki,
ar dekretinėse esantys traukiami į SAM mėnesinę ?
lygu ne smile smile smile

smile


Reikia įtraukti.
2019-05-21 12:01 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1413928

smalsuole rašė:
Sveiki, ar Telia Jau išrašė jums sąskaitą už 04 mėn.? Prisijungiu prie savitarnos, tai nėr smile

Sveiki. Sąskaita mums buvo išrašyta prieš 15 dieną, kurią tiksliai dieną savitarnoj patalpino nežinau, bet sąskaita yra.
2019-05-21 08:55 Įvairūs » Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui » #1413919

irmmuciux rašė:
gal kas gali padėti su balansu ir pelno nuostoliu ataskaita?
bet el,pastu, nenoriu cia viešinti įmonės info:)

Sveiki.
Parašiau asmenine žinute.
2019-03-29 08:56 Gyventojų pajamų mokestis » Individualios imones apskaita » #1412050
Sveiki.
Prašau patarkite kaip teisingiau pasielgti.
IĮ savininkas pagal panaudos sutartį yra perleidęs įmonei patalpas, kuriose vykdoma veikla. Iš paprasto buto perdarytos į komercines patalpas. Neseniai buvo atlikti namo renovacija ir nežinau kodėl, bet sutartį dėl paskolos renovacijai sudarė su įmone ir iš įmonės lėšų moka kas mėnesį kredita ir palūkanas. Kaip reikėtų apskaitoje parodyti šias mokamas sumas? Ar įsitraukti į IT ir nudėvėti kas mėnesį, ar kabinti kaip atskaitingo asmens asmeninės išlaidos (taip mažėtų įmonės skola atskaitingam asmeniui)?
2019-02-28 14:16 Bendra » Mažoji bendrija » #1410659

virbuh rašė:

naivuole rašė:
Sveiki.

Prašau Jūsų patarimo kaip teisingiau pasielgti.
Prie MB prisijungė naujas narys. Jis į įmone įnešė apie 10 000 Eur, kad įmonė galėtų atsiskaityti su tiekėjais ir darbuotojais, bet jis nori atgauti kas mėnesį dalį įneštų pinigų. Kaip nario įnašo aš negaliu tokiu atveju rodyti, tai kredituoti gal 4 klasėje kitos mokėtinos sumos?

Skaitot kas yra nutarta apie tą prisijungimą, kas rašoma sprendime, Koks jo pradinis įnašas, gal rašoma kas apie pelno pasidalinimą, ar abu nariai po vienodą įnašą įneša ir dalinis vienodai pelną. Galima sprendimu aptarti ir apie ne įnašą, bet pinigų skolinimą. Tai pagal tai ir korespondencijos. Įnašai nėra gražinami kada tik sugalvosi.Pagal juos dalinamas pelnas. O skolinami pinigai gražinami. Apie paskolas deklaruojama VMI.

Ačiū.
2019-02-28 12:06 Bendra » Mažoji bendrija » #1410638
Sveiki.

Prašau Jūsų patarimo kaip teisingiau pasielgti.
Prie MB prisijungė naujas narys. Jis į įmone įnešė apie 10 000 Eur, kad įmonė galėtų atsiskaityti su tiekėjais ir darbuotojais, bet jis nori atgauti kas mėnesį dalį įneštų pinigų. Kaip nario įnašo aš negaliu tokiu atveju rodyti, tai kredituoti gal 4 klasėje kitos mokėtinos sumos?
2018-12-07 21:43 Biudžetinių įstaigų apskaita » Dienpinigiai » #1404553

Kristiana__ rašė:
O kodėl turėtų netikti?
Jeigu Jūs ir sudarinėtumėte dienpinigių žiniaraštį, tai vistiek jį sudarinėdami turėtumėte remtis komandiruotės įsakymų. tai tik darbas dėl darbo.
Aš rašau komandiruotės įsakymą, kuriame yra lentelė su visais paskaičiavimais. Pakolei kas neužkliūvo nei VDI nei VMI.


naivuole rašė: VDI tinka šis būdas? Man neužilgo kaip tik reikės teikti jiems dienpinigių priskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.



Ačiū.
2018-12-06 16:40 Biudžetinių įstaigų apskaita » Dienpinigiai » #1404480

Kristiana__ rašė:
Komandiruotės įsakymu.


naivuole rašė:

O kaip tada pagrindžiate priskaičiuotus dienpinigius?



VDI tinka šis būdas? Man neužilgo kaip tik reikės teikti jiems dienpinigių priskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus.
2018-12-06 16:14 Biudžetinių įstaigų apskaita » Dienpinigiai » #1404477
[quote=Kristiana__]
Tokio žiniaraščio nenaudoju nei po vieną nei visiems :)


naivuole rašė:


O kaip tada pagrindžiate priskaičiuotus dienpinigius?
2018-12-05 15:48 Biudžetinių įstaigų apskaita » Dienpinigiai » #1404403
Sveiki.
Noriu pasitikslinti dėl dienpinigių žiniaraščio. Ar būtinai reikia kiekvienam atskirai ant atskiro žiniaraščio skaičiuoti dienpinigius? Gal galima visus darbuotojus išvardinti viename žiniaraštyje? Gal galite pasidalinti savo patirtimi, kai turite daug žmonių, kurie yra komandiruotėje.
Ačiū Jums.
2018-11-16 11:09 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1403300

Tininga rašė:

naivuole rašė:

VDI sako, kad atostoginių kompensacija reikia pasiskaičiuoti atskirai už kiekvienus metus, pagal tų metų DU.
Darbuotojas dirbo 5 d.d., 1 val per dieną. Tai skaičiuoju paskutinių 3 mėnesių VDU, nekreipiant dėmesio, kad paskutinius 3 mėnesius atlyginimas buvo daug didesnis, nei pastaruosius kelis metus?
Nesu girdėjusi dar tokios nesąmonės, kad pagal atskirus metus skaičuoti.

VDU aprašu vadovaukitės, o ne tokiais paistalais. O pagal jį skaičiuojate 3 paskutinių mėnesių VDU.


Ačiū Jums labai.

2018-11-16 10:52 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1403296

Tininga rašė:

naivuole rašė:
Sveiki.
.
Atlyginimo kitimas šiuo atveju nieko nereiškia. VDU pagal 3 paskutinius mėnesius. O jei dirbta 5 d.d. per savaitę, tai kompensacijos skaičiavimas praktiškai standartinis.


VDI sako, kad atostoginių kompensacija reikia pasiskaičiuoti atskirai už kiekvienus metus, pagal tų metų DU.
Darbuotojas dirbo 5 d.d., 1 val per dieną. Tai skaičiuoju paskutinių 3 mėnesių VDU, nekreipiant dėmesio, kad paskutinius 3 mėnesius atlyginimas buvo daug didesnis, nei pastaruosius kelis metus?
2018-11-16 10:37 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1403291
Sveiki.
Reikalinga Jūsų pagalba dėl nepanaudotų atostogų paskaičiavimo.
Turiu atleisti darbuotoją, kuris įmonėje dirba nuo 2011 metų, kasmetinių atostogų nebuvo panaudota, dirbo tik 1 val per diena. Atlyginimas nuo 2015 metų tikrai kito nekarta. O koks tiksliai atlyginimas buvo skaičiuojamas nuo 2011 metų iki 2014 metų nežinau (darbo sutartyje nėra pakeista, o DUŽ buvusi buhalterė niekaip dar neatiduoda). Kaip suprantu man reikia pasiskaičiuoti koeficienta pagal dirbta laikotarpį. Kompensacija už paskutinius 3 metus kaip suprantu negalioja.
Prašau patarkite kaip teisingiau man apskaičiuoti nepanaudotų atostogų kompensacija, jei darbo valandos nekito, keitėsi tik atlyginimas?
Iš anksto Jums dėkoju.
2018-08-20 16:21 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1398606

Benas rašė:

naivuole rašė:
Sveiki.

Kaip Jūs manot, kokio atlyginimo būtų galima tikėtis iš Klaipėdoje esančios MB, kuri užsiima statybomis, turi 2 narius, 4 darbuotojus, 3 automobilius, sąskaitų išrašo apie 2-3, pirkimo sąskaitų apie 40, PVM mokėtojai, avanso apyskaita, banko išrašai? Darbas namuose su mano buhalterine programa.
Laukiu Jūsų nuomonės. smile


Nuo 150 Eur į rankas. Dar priklauso kas kelionės lapus pildo, pirkimo sąskaitos kaip pajamuojamos. Įsivertinkite, kad dirbama pagal 96str. ir norės įmonės vadovai PVM susigrąžinti.


Ačiū. Apie panašią sumą ir aš masčiau.
2018-08-20 13:52 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1398592
Sveiki.

Kaip Jūs manot, kokio atlyginimo būtų galima tikėtis iš Klaipėdoje esančios MB, kuri užsiima statybomis, turi 2 narius, 4 darbuotojus, 3 automobilius, sąskaitų išrašo apie 2-3, pirkimo sąskaitų apie 40, PVM mokėtojai, avanso apyskaita, banko išrašai? Darbas namuose su mano buhalterine programa.
Laukiu Jūsų nuomonės. smile
2018-06-22 11:39 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1395005

aiwita rašė:

naivuole rašė:
Ne visi žmonės yra vienodi ir vienos etiketės nereikia klijuoti visiems.

Jūs neįsižeiskit. Aišku, kad ne visi vienodi. Ir tikrai ne visos tarp buhalterių įgyja patirties. Bet vistiek susiranda kažką, kas galėtų pakonsultuoti, su kuo galėtų pasitarti.
Bet, kai vadovas džiaugiasi, kad buhalterė dirba už 400€ ir dar kavą daro (įtariu ir dulkes valo ir t.t), tada ir kyla klausimas kokia yra buhalterinio darbo kokybė.

Tokiu atveju taip. Teko eiti į pokalbį dėl darbo siūlė atlyginimą apie 380 Eur gal prieš du metus. Įmonėje darbuotojų apie 30, didelė kaita, atliekanti valymo paslaugas dviejuose miestuose (Klaipėda, Vilnius). Prieš tai dirbusi buhalterė džiaugėsi gaudama tokį atlygį ir nenorėjo daugiau (buvusi uošvė berods). Jei praktikos neturėčiau, tai turbūt sutikčiau padirbėti, kad kažiek patobulėti savo srityje ir paskui ieškotis kitos įmonės su didesniu darbo užmokesčiu. Tikrai labai sunku susirasti darbą be praktikos, o tokie darbdaviai tuom ir naudojasi. Žinoma, nebūtinai atsakingą pradedančią buhalterę susiras.
2018-06-22 10:43 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1394982

DKate rašė:

aiwita rašė:
Na, jei mergaitė ką tik po studijų, reikia patirties, tai gali pradžioje ir už 400 dirbti. ... Bet užtat pigiai smile smile smile

Oi kaip neguodžia tokios mintys.
Protingos mergaitės po studijų eina dirbti į buhalteriškus kolektyvus, ne pavieniui ir gauna praktiką.
O kai praktikuojasi vienos, tai oj kaip liūdna būna gavus tuos bandymus smile

Įdomi diskusija verda čia. Įsiterpsiu ir aš. Tik iš savo patirties galėčiau pasakyti, kad nevisos baigusios mokslus praktika tinkama įgyja dirbdamos buhalterių kolektyve. Pačiai neteko šito malonumo patirti (nors gal ir norėčiau didesniame buhalterių koletyve dirbti), nuo pat pradžių dirbu viena pati įmonėje. Žinoma turėjau labai gerą mokytoją, kuri man pradžioje padėjo, paaiškindavo kas neaišku. Mano vadovas darbu buvo patenkintas ir galų ieškoti nereikėdavo. Ne kartą buvo tikrinimai (ir kitų buhalterių) ir iš mano pusės viskas buvo gerai. Tad ne visos "protingos" mergaitės po studijų dirba buhalterių kolektyve ir tik ten įgauna tinkamą praktiką. Po tokios "protingos" mergaitės atėjau į vieną įmone dirbti, tai veiklos truputį turėjau... Būna perėmus buhalterija iš vyr. buhalterės, kuri buhalteriauja 10 ir daugiau metų, apleista ir galai nesueina, o darbo užmokestį gaudavo gerą... smile Ne visi žmonės yra vienodi ir vienos etiketės nereikia klijuoti visiems.
2017-08-24 16:11 Programinė įranga » Programa RODA » #1369046

vlads_s rašė:
Sveiki, padėkite, prašau..
formuojant Didžiąją knygą metą klaidą tarsi BŽ yra įrašas su tuščia sąskaita, todėl yra pažeistas balansas ir laikotarpis teisingai neužsidaręs.. Bet kiek žiūriu visos sąskaitos yra užpildytos. Kur problema? Gal kas buvote susidūrę? smile

Atidžiai peržiūrėkite Bendrajame žurnale reikiamą laikotarpį ar yra sąskaita debete ir kredite. Man kartais taip pasitaiko, bet randu, kad debete sąskaita įrašyta, o kredite sąskaitos nėra.
2017-08-24 12:10 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1368968

virbuh rašė:

naivuole rašė:
Laba diena.
Reikalinga Jūsų pagalba. 2016 metais per audra buvo apgadintas įmonės pastato stogas. Draudimas įvertino žalą ir pervedė į įmonės sąskaitą žalos kompensacija. 2016 metais stogo remonto darbai nebuvo atlikti. Stogo remonto darbai buvo atlikti 2017 metais. PLN204 gauta kompensacija buvovįdėta į neapmokestinamąsias pajamas. Po remonto patirtos sąnaudos reikės dėti į neleidžiamus atskaitymus. Vadovas nori, kad patirtas remonto išlaidas padidintų pastato vertę, kad nedidinti finansines sąnaudas ataskaitiniais metais. Išlaidų suma nėra labai jau didelė. Ar galima taip pasielgti?

Padidinus pastato vertę, ta dalis visvien yra neleidžiami atskaitymai, tik kad bus nudėvima. Labai įdomiai.

Pas mus yra labai žiūrima kiek įmonė patyrė sąnaudų per einamąjį laikotarpį. Tad žiūrime ir galvojame kaip jas sumažinti. Man šis dalykas ir pasirodė keistas, kai čia pradėjau dirbti. Truputį būtų sudėtinga sekti nusidėvėjimą būtent tik tai daliai. Tai patirtas sąnaudas remontui galiu pridėti prie pastato vertės ir padidinti pastato nusidėvėjimą likusiam laikotarpiui su direktoriaus įsakymu?
Ačiū Jums labai.
2017-08-22 15:18 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1368625
Laba diena.
Reikalinga Jūsų pagalba. 2016 metais per audra buvo apgadintas įmonės pastato stogas. Draudimas įvertino žalą ir pervedė į įmonės sąskaitą žalos kompensacija. 2016 metais stogo remonto darbai nebuvo atlikti. Stogo remonto darbai buvo atlikti 2017 metais. PLN204 gauta kompensacija buvovįdėta į neapmokestinamąsias pajamas. Po remonto patirtos sąnaudos reikės dėti į neleidžiamus atskaitymus. Vadovas nori, kad patirtas remonto išlaidas padidintų pastato vertę, kad nedidinti finansines sąnaudas ataskaitiniais metais. Išlaidų suma nėra labai jau didelė. Ar galima taip pasielgti?
2017-05-15 15:46 Pelno mokestis » Parama » #1358014

edute rašė:
Sveiki,
Ar apie 2 proc.pajamų mokesčio GAUTO reikia deklaruoti FR0478?
(VMI neatsiliepia ir tinklapis užstrigęs)

Laba diena.
Ne, nereikia.
2017-04-14 09:40 Programinė įranga » Rivilė » #1355584

orinta17 rašė:
Sveiki,
pirmą kartą veduosi DU per DK, todėl kyla klausimų:
1. Ar užtenka įvesti išmokamą DU, ar reikia ir priskaičiuotą?
2. Įsivedu mokėtiną DU K4480 (mokėtinas DU), o ką rašyti D, ar DU sąnaudos 6 klasė?
3. Įsivedu mokėtiną GPM Kredite, o kas D?
4. Įsivedu mokėtiną Sodrą, o ką rašyti D?
Ačiū už pagalbą.

Sveiki.
DU reikia vesti priskaičiuotą, ir iš jo išskaičiuoti GPM ir Sodra.

D 6304 (DU ir su juo susijusios sąnaudos)
K 4480 (mokėtinas DU, priskaičiuotas DU)

D 4480 (mokėtinas DU)
K 4481 (GPM)

D 4480 (mokėtinas DU)
K 4482 (Sodra iš darbuotojo DU)

D 6304 (DU ir su juo susijusios sąnaudos)
K 4482 (Sodra, įmonės).

Pasitikrinus 4480 (mokėtina DU) sąskaitos likutį turėtų būti išmokama DU suma.

2017-03-22 15:02 Programinė įranga » Programa RODA » #1353382

naivuole rašė:
Sveiki.

Neprisimenu kaip reikia reikia ištrinti nustatymuose GF sąskaita, kad būtų tuščias langas.
Būsiu dėkinga už pagalbą.

Gal kasnors galite priminti kaip ištrinti? Mėginu įvairiai ir niekaip nepavyksta, smile
2017-03-20 19:45 Programinė įranga » Programa RODA » #1352997
Sveiki.

Neprisimenu kaip reikia reikia ištrinti nustatymuose GF sąskaita, kad būtų tuščias langas.
Būsiu dėkinga už pagalbą.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui