Tax.lt narys Dorota1

Dorota1
Tax.lt narys nuo
2004-06-09
Dorota1
forume parašė 13533 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-06-28 10:39 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1074238

Wyga rašė:
Einamojo galima, kasa turi būti ten , kur ofisas deklaruotas VMI ir ne kitaip. Praėję mėnesiai ir ofise.
Jei planinis dar geriau, ką reikia surenki ir nuveži, su "opera" yra kitaip.

va ir mus tikrino, o dokai pas mane, tai gavom bauda, taip kasa, KPO ir KIO einamojo mėn kiekvienos dienos turi būti ofise.

2012-06-28 09:28 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1074204
sveiki
jai mes NT mokestį įmonė moka pagal JAR turimą vertė, ji skiriasi su balansinė vertė. Dabar IT perkainuosim, padidinsim vertė. tai NT mokestį turėsime mokėti nuo padidintos vertės balansinės, ar tos kuri yra JAR?
2012-06-27 14:32 Blevyzgos » Kiek uždirba buhalteris? » #1074009

Wyga rašė:

ABA2 rašė:

Wyga rašė:
Sveiki, kas tvarkote apskaitą namie, kaip organizuojate visa tai? Visi dok. pas jus namie būna, ar sutvarkote ir paskui į ofisą vežate? Kaip dirbate šiuo klausimu? Ar deklaruojate VMI, kad namie tvarkote? Ačiū.

Elektroninių paštu galima gauti sąskaitas ir vedame į programą.
VMI visai dzin,kur jus dirbate:jiems svarbu,kad laiku deklaruojate ir turite teisę tai daryti.


Na ne visai taip, klausiu dėl to, kad namie tvarkau apskaitą, atėjo operatyvininkai kasą pažiūrėti į biurą, o ji pas mane namie. Biuras deklaruotas ne mano namuose, biure nėra ne vieno doko. Pažeidimas didelis. Dirbu dar kitame darbe, negalėjau jiems pristatyti dokumentų.


Turėjau panašia situacija,
Biure turi būti visi pirminiai dokumentai. Tai darau taip KPO ir KIO siunčiu kas diena į biurą. Sutarti kaip buhalteris dirbu nuotolinių būdų, tai pasiemu tik sąskaitas faktųras ir po to nuvežu suvedus į biurą
2012-06-27 08:03 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1073772

Dorota1 rašė:

Finval rašė:

Dorota1 rašė:
gal kažka ne taip čia darau

Atsiskaitymų ataskaitoj nematai? smile
Jei pasitikrinimui - paimi kalkuliatorių ir skaičiuoji - likutis pradžioje+kiek gauta-kiek išmokėta ir gausis, kad suma galutinė gera.
P.S. vargstu ir aš su tais PPK smile

atsiskaitymų ataskaitoj ta ir matau likutis koks pradžioja, tada kiek "išduota" tai bendra suma, o "atsiskaityta" nieko nėra

ir galutinis likutis= pradinis, + išduota(gautos sumos pagal PPK)
o kas atsiskaityta na kur į kasą pagal KPO, nėra.Ir pas mane kaupiasi tas likutis, tik dabar susigrebiau, tai tiek jau prisikaupė smile

smile
2012-06-22 17:55 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1072845

Finval rašė:
O rašant KPO pažymėta, kad pagal PPK kvitus?

taip
2012-06-22 14:01 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1072741

Finval rašė:

Dorota1 rašė:
gal kažka ne taip čia darau

Atsiskaitymų ataskaitoj nematai? smile
Jei pasitikrinimui - paimi kalkuliatorių ir skaičiuoji - likutis pradžioje+kiek gauta-kiek išmokėta ir gausis, kad suma galutinė gera.
P.S. vargstu ir aš su tais PPK smile

atsiskaitymų ataskaitoj ta ir matau likutis koks pradžioja, tada kiek "išduota" tai bendra suma, o "atsiskaityta" nieko nėra

ir galutinis likutis= pradinis, + išduota(gautos sumos pagal PPK)
o kas atsiskaityta na kur į kasą pagal KPO, nėra.Ir pas mane kaupiasi tas likutis, tik dabar susigrebiau, tai tiek jau prisikaupė smile
2012-06-22 13:29 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1072713
sveiki, niekaip negaliu suprasti kame reikalas, ką ne taip darau.

Suvedu PPK (atsiskiaymas pirkėjo pagal sąskaita) nuruodau kad pinigus paemė 2435 Atskaitingas asmuo, tada per KPO tos pinigus iš jo įnešu į kasa (korespondencija teisinga D271 K2435), bet kai nueinu atspausdinti Avansinę apyskaitą tai ten matau kad pas atskaitinga visos šitos sumos rašo kaip išduotos, o kad atsiskaityta nieko nėra , gauunasi kad jis skolingas įmonei, bet per KPO tai jis į kasa priduoda smile smile ir avansinei korespondencijos nerodo smile

gal kažka ne taip čia darau
2012-06-21 09:11 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1072320

Dorota1 rašė:
Sveiki
NT mokesti kuri mokam kas ketvirtį tai kokiu kodu 1001, ar įmokos kodas 3211

smile
2012-06-21 08:39 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1072309
[quote=holdingas]

holdingas rašė:

holdingas rašė:
O kaip atvaizduoti jų išmokėjimą, atskaičius mokesčius?
Dienpinigius išmoku tiesiog iš kasos. O kaip rodom išmokėjimą tos dalies, kurią pridedam prie DU?


smile smile

Heelp smile smile


tai jai nori atskirai parodyti dienpinigius, tai išmokėjimą atskirai per KIO vienam darbuotojui gal daryk smile
o po to pagal žiniarašti DU likusi išmokėsi

P.S arba gal ne taip klausymą supratau smile
2012-06-21 08:18 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1072307
Sveiki
NT mokesti kuri mokam kas ketvirtį tai kokiu kodu 1001, ar įmokos kodas 3211
2012-06-19 15:58 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1071854

Egle26 rašė:

Egle26 rašė:
Laba, gal galėtumėte patarti kaip turėčiau įtraukti į programą sekančią operaciją: mūsų bendrovei kita bendrovė išrašė s-tą už paslaugas, o už mus sumokėjo kita įmonė, kuriai sumokėtą sumą privalėsime grąžinti.

Gal kas susidūrę ?


tiksliai nežinau, bet manau per sudengimus trišalę užskaita reiks daryti
2012-06-15 14:05 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1071031
smile gal dar kas ką pasakys, nes mes kai dėl frančizės rašėm draudimui tai nurodėm kad kiek PVM gražintino mums gaunasi smile
2012-06-15 13:43 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1071016

gyvate rašė:
Mano nuomone turėtu būti taip:
1) D Sąnaudos neleidžiami 1700
D Sąnaudos leidžiami (frančizė) 1000
K 443 -skola 2700


o kaip su gautinu PVM smile
2012-06-15 11:39 Bendra » Kiek gauna buhalteris už darbą? » #1070979

Lea rašė:


Todėl man idealus variantas ir tai iš praktikos - profesionalus samdomas vadovas, kuris vado kėdėje atsidurė ne todėl kad turėjo pinigų įdėti į verslą, o todėl kad turi žinių, patirties kaip reikia vadovauti, organizuoti darbą ir pan., žino puikiai ne tik ką kiti turi daryti, bet ir savo vadovo funkcijas, pareigas bei atsakomybę.

va toki vadovą turiu smile palyginau dirbau pas direktoriu-savininką, ir va dabar dirbu pas samdomą direktoriu.
Tai norėčiau geriau pas vadova-savininka smile
2012-06-14 11:35 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1070564

wwind rašė:

Dorota1 rašė:
sveiki
tikia situacija, išrašyta PVM s-f 2012 04 23 fiziniam asmeniui, nes jis sudarė sutarti su mūsų įmonė įmonės savo vardu, kuri buvo įregistruota tik 2012 04 30.Dabar jis prašo perrašyti PVM s-f kuri buvo jo vardu išrašyta , kad pakeistume į įmonės vardu išrašyta.
Ar privalau perrašyti>"?


Neprivalote.
Bet aš perrašyčiau, jei galvočiau su jo įmone dirbti toliau.
Mažos dovanėlės (paslaugėlės) stiprina didelę draugystę smile

na ne tokia ta įmonė stambį, kad jai su ja ir prarastume ryšį, be to ji su mumis tik 5 mėn sutartį pasirašė, pajamos iš jos kapeikos, kart į parduotuvę užeiti, smile

2012-06-14 11:27 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1070560
sveiki
tikia situacija, išrašyta PVM s-f 2012 04 23 fiziniam asmeniui, nes jis sudarė sutarti su mūsų įmonė įmonės savo vardu, kuri buvo įregistruota tik 2012 04 30.Dabar jis prašo perrašyti PVM s-f kuri buvo jo vardu išrašyta , kad pakeistume į įmonės vardu išrašyta.
Ar privalau perrašyti>"?
2012-06-12 14:42 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1069758

Petronele rašė:

magistras1 rašė: Jei už 2011 m. GPM308 deklaravom, kad IĮ savininkas išsiėmė 9600 Lt kaip su darbo santykiais susijusias pajamas, tai turėjo būti pateiktas SAV? IĮ savininkas dirba kitoje dar įmonėje, bet čia turbūt esmės nekeičia, nesuprantu kaip aš pražiopsojau tą SAV smile smile

Už 2011 nereikėjo, bet šiemet jau pateikit SAV už tą mėnesį, kada pinigus išsimokės.

a ne, o aš kai susiskambinau ir liepė pateikti už 2011 metus,
2012-06-12 14:23 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1069751

magistras1 rašė:
Man keista, kad sodra nesuregavo, nes taip jei jau kas - skambina smile

na delspinigus tai skaičiuoja smile
2012-06-12 13:56 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1069740

magistras1 rašė:

virbuh rašė:
SAV teiki tada, kai išsimoki pinigus. Jei nori turėti pilnus metus darbo stažo, privalai išsimokėti kiekvieną mėn kad ir po 800 ir teikti SAV, ir kas mėn susimokėti 26,3 proc.
Jei nenori turėti darbo stažo, gali išsimokėti tą 800*12 bus 9600 02 kodu sakykim gruodžio mėn.Tada už gruodžio mėn deklaruoji SAV sodrai ribą, 4*1488 lt bus 5952 lt nuo tos sumos sumoki gruodį 26,3 proc. Kas liko 9600-5952 bus 3648,( kai į VMI deklaruosi 471formoj kodu 02 9600 lt ir 308 formoj kodu 02 9600) susimokėsi skirtumą sodrai 26,3 proc, nuo 3648 litų.



Jei už 2011 m. GPM308 deklaravom, kad IĮ savininkas išsiėmė 9600 Lt kaip su darbo santykiais susijusias pajamas, tai turėjo būti pateiktas SAV? IĮ savininkas dirba kitoje dar įmonėje, bet čia turbūt esmės nekeičia, nesuprantu kaip aš pražiopsojau tą SAV smile smile

taip reikėjo SAV, be to sodra mato kad jus deklaravot kaip 02 kodu išimta o sav nepateikėt.
2012-06-12 13:52 Blevyzgos » Politika (plačiąja šio žodžio prasme) » #1069738

Dalia29 rašė:

Elvusia rašė:
[


Idėja, manau, verta perversmo psichoterapijoje.

smile
2012-06-12 13:24 Darbo teisė » Dekretinės atostogos ir motinystės pašalpa » #1069727

nebaika rašė:
Sveiki,

sakykite, prašau, jei žmogus, buvęs 2 metus VP atostogose, nori jas prasitęsti iki 3 metų, sodrai jam reikia nešti direktoriaus įsakymą, ar užtenka įmonės pranešimo sodrai apie pratęstas VP atostogas?

Ačiū.

išsiusti 9SD forma reikia
2012-06-12 13:05 Blevyzgos » Politika (plačiąja šio žodžio prasme) » #1069720
www.alfa.lt/straipsnis/14777669/Puteikis.....


Seimo narys Naglis Puteikis tikina žinantis, kad vadinamajai Kauno pedofilijos bylai pirmininkaujančiam teisėjui Audriui Cininui daromas spaudimas, jog jis persigalvotų ir nutartų, kad Laimutė Stankūnaitė būtų apklausiama nuotoliniu būdu.

Skaitykite daugiau: www.alfa.lt/straipsnis/14777669/Puteikis.....
2012-06-04 14:22 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1067537

holdingas rašė:

holdingas rašė:
Sveiki. Kaip padaryti valiutinį sudengimą sąskaitų 2411 ir 443. Man rodo Per Dengimai tik skolą valiutą, nerodo LT?


smile smile

Na niekaip niekas tau neatsako, bandyk rašyti į edlonta smile
2012-06-04 13:04 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1067509
ačiu

2012-06-04 12:48 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1067504

Alina55 rašė:

Dorota1 rašė: gal kas žinot kiek 2005 metais buvo darbo dienų ir darbo valandų gruodžio mėn

tax.lt/uploads/2218-dl_kalend_original.jpg


ačiu,
dar reikia 2007-05 mėn smile
2012-06-04 11:52 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1067481
gal kas žinot kiek 2005 metais buvo darbo dienų ir darbo valandų gruodžio mėn
2012-06-04 08:39 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1067417

Loreta13 rašė:

Dorota1 rašė: Išsiaiškinau seniai, kas apmokestinama kas ne ir t.t.
O tai kame klausimas smile :))


tai sakau klausimą uždaviau kai dar nežinojau atsakymo, bet kol laukiau kad kas atsakys nete ieškojau smile

tai klausimą uždaviau ketvirtadienį, ta pači dieną susiradau, o šeštadienį įjungus kompą matau kad man atrašei , bet ir parašei klausimu iš kokių lėšų, tai ir atrašiau iš kokių smile
2012-06-02 12:09 Bendra » Įstatinis kapitalas » #1067252

Rainis rašė:

Dorota1 rašė:
Turim įstatinį kapitalą 8 mln lt, norim ji sumažinti iki 6 mln.
Koks procesas?\
Kaip likusius 2 ml gali išsimokėti akcininkai , kokie mokesčiai? ar kaip dividendus turi mokėti?

Dirbate įmonėje su tokiu ĮK, ir nesiteikiate pasiskaityti nei Akcinių bendrovių įstatymo, nei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo?
Ar nebijote, kad neilgai teks dirbti? Vien forumiečių konsultacijomis ilgai nepratrauksite...

na pasiskaičiau jau seniai ir išsiaiškinau, tik va ta klausymą rašiau kai tik manes paklausė išsiaiškinti,o šiandien matau kad tik atsakė, tai ir parašiau iš kokių lėšų.

Išsiaiškinau seniai, kas apmokestinama kas ne ir t.t.

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui