Individualios įmonės mokesčiai

V
virbuh 8138
2012-06-12 09:59 virbuh 2012-06-12 10-19

magistras1 rašė:
IĮ pelnas 2011 m. buvo 90.000 Lt, 2012 m. įmonė gavo išmokų už pasėlius - 85.000 Lt, įmonės savininkas išsimokėjo 80.000 Lt sau, dabar man iškilo dilema kaip apmokestinti tokią sumą smile smile Ar traktuoti kaip išsimokėtus dividendus, tuomet GPM-20 proc., ar kaip ne iš pelno - GPM 15 proc. smile smile Gal kas susidūrę su IĮ, kurios veikla - žemės ūkis smile

IĮ savininkai deklaruos metams pasibaigus, jei 28 kodas tai GPM 15, pats savininkas susimokės. Jei,sakykim birželio mėn išsiėmė, ir nori dar sodrą sušelpti, tai juk gali dar ir 02 kodu deklaruoti sodrai per tą mėn ribą, 1488*4 bus 5952,(arba mažiau), pateikti SAV, iki mėn galo susimokėti 26,3 proc, nuo tos sumos.Dar ir sąnaudos sumažės atitinkamai, pelno mokesčio teks mažiau mokėt, bet sodrą teks sušelpti. Rinktis Jums.
Sumaišiau kodus, turi būti ne 28, o 27 iš pelno
M
magistras1 1139
2012-06-12 10:04 magistras1

virbuh rašė:

magistras1 rašė:
IĮ pelnas 2011 m. buvo 90.000 Lt, 2012 m. įmonė gavo išmokų už pasėlius - 85.000 Lt, įmonės savininkas išsimokėjo 80.000 Lt sau, dabar man iškilo dilema kaip apmokestinti tokią sumą smile smile Ar traktuoti kaip išsimokėtus dividendus, tuomet GPM-20 proc., ar kaip ne iš pelno - GPM 15 proc. smile smile Gal kas susidūrę su IĮ, kurios veikla - žemės ūkis smile

IĮ savininkai deklaruos metams pasibaigus, jei 28 kodas tai GPM 15, pats savininkas susimokės. Jei,sakykim birželio mėn išsiėmė, ir nori dar sodrą sušelpti, tai juk gali dar ir 02 kodu deklaruoti sodrai per tą mėn ribą, 1488*4 bus 5952,(arba mažiau), pateikti SAV, iki mėn galo susimokėti 26,3 proc, nuo tos sumos.Dar ir sąnaudos sumažės atitinkamai, pelno mokesčio teks mažiau mokėt, bet sodrą teks sušelpti. Rinktis Jums.


Mes taip ir darom, metams pasibaigus, iki gegužės 1 d. GPM308 visas per ataskaitinius metus išsiimtas sumas deklaruojam 28 kodu, savininkas moka 15 proc., nes galima sakyti, kad IĮ "gyvena" tik iš tiesioginių išmokų, o 02 koduku deklaruojam 9600 Lt sumą, nuo jos GPM ir sodrai susimokam ir viskas. Vadinasi viskas gerai... smile
Petronele Petronele 18331
2012-06-12 10:08 Petronele

magistras1 rašė: Bet gautos tiesioginės išmokos iš NMA nėra pelnas smile

Ar tie pinigai sužymėti? Įmonė turėjo 90000Lt pelno, jį savininkas ir išsiėmė. Taip būtų logiškiausia.
V
virbuh 8138
2012-06-12 10:22 virbuh
Sumaišiau kodus lygtai.Jei turit pelno tai rodot 27, kodą .Jei nėra pelno rodot 28.
M
magistras1 1139
2012-06-12 10:22 magistras1

Petronele rašė:

magistras1 rašė: Bet gautos tiesioginės išmokos iš NMA nėra pelnas smile

Ar tie pinigai sužymėti? Įmonė turėjo 90000Lt pelno, jį savininkas ir išsiėmė. Taip būtų logiškiausia.

Bet tie patys 90000 Lt išmokų dėka atsirado, aš pati neteisi buvau rašydama apie dividendus smile
M
magistras1 1139
2012-06-12 10:23 magistras1

virbuh rašė:
Sumaišiau kodus lygtai.Jei turit pelno tai rodot 27, kodą .Jei nėra pelno rodot 28.

Jei ne išmokos, įmonė turėtų nuostolį ir nemažą... Todėl kodas tikrai 28 smile
Petronele Petronele 18331
2012-06-12 10:38 Petronele

magistras1 rašė: Jei ne išmokos, įmonė turėtų nuostolį ir nemažą... Todėl kodas tikrai 28 smile

Labai jau sudėtingai mąstot. Kaip tada įsivaizduojat pelno išėmimą?
M
magistras1 1139
2012-06-12 10:55 magistras1

Petronele rašė:

magistras1 rašė: Jei ne išmokos, įmonė turėtų nuostolį ir nemažą... Todėl kodas tikrai 28 smile

Labai jau sudėtingai mąstot. Kaip tada įsivaizduojat pelno išėmimą?

Kodėl sakot, kas sudėtingai mąstau smile Tuomet kaip Jūs man patartumėte tokioj situacijoj elgtis, kaip apskaityti tokias sumas, kurios yra gaunamos iš NMA į IĮ sąskaitą, o savininkas jas išsiima privatiems poreikiams. Esu konsultavusi su VMI, ir ta pačia Sodra. Pagal VAS dotacijos, susijusios su pajamomis aplamai yra neapmokestinamos pajamos, o va kai jas išsiima, tai traktuojama kaip savininko išėmimu ir metams pasibaigus mokėk 15 proc. nuo tos sumos. Paini man IĮ apskaita, neslėpsiu to... smile smile
V
virbuh 8138
2012-06-12 10:57 virbuh

magistras1 rašė:

virbuh rašė:
Sumaišiau kodus lygtai.Jei turit pelno tai rodot 27, kodą .Jei nėra pelno rodot 28.

Jei ne išmokos, įmonė turėtų nuostolį ir nemažą... Todėl kodas tikrai 28 smile

Mes supratome, kad formoje 204A Jūs gavote pelną 90000, tai reiškiasi išsiimdami 80000 galit išsiimti 27 kodu, bet jei 204A formoje gavote nuostolį, tai kam rašote, kad turite pelno?
M
magistras1 1139
2012-06-12 11:00 magistras1

virbuh rašė:

magistras1 rašė:

virbuh rašė:
Sumaišiau kodus lygtai.Jei turit pelno tai rodot 27, kodą .Jei nėra pelno rodot 28.

Jei ne išmokos, įmonė turėtų nuostolį ir nemažą... Todėl kodas tikrai 28 smile

Mes supratome, kad formoje 204A Jūs gavote pelną 90000, tai reiškiasi išsiimdami 80000 galit išsiimti 27 kodu, bet jei 204A formoje gavote nuostolį, tai kam rašote, kad turite pelno?

Tikrai suklaidinau, sorry smile smile Pažiūrėjau į P/N ataskaitą. Pagal PLN204A gautas nuostolis smile
Petronele Petronele 18331
2012-06-12 11:11 Petronele

magistras1 rašė: Pagal PLN204A gautas nuostolis smile

Nuo to ir reikėjo pradėti :) Tada jau 28 kodu išsiims.
V
virbuh 8138
2012-06-12 11:11 virbuh

magistras1 rašė:

virbuh rašė:

magistras1 rašė:

virbuh rašė:
Sumaišiau kodus lygtai.Jei turit pelno tai rodot 27, kodą .Jei nėra pelno rodot 28.

Jei ne išmokos, įmonė turėtų nuostolį ir nemažą... Todėl kodas tikrai 28 smile

Mes supratome, kad formoje 204A Jūs gavote pelną 90000, tai reiškiasi išsiimdami 80000 galit išsiimti 27 kodu, bet jei 204A formoje gavote nuostolį, tai kam rašote, kad turite pelno?

Tikrai suklaidinau, sorry smile smile Pažiūrėjau į P/N ataskaitą. Pagal PLN204A gautas nuostolis smile

Būna visko... Bet nepamirškit, kad sodrai nuo 02 kodo privaloma teikti SAV deklaracijas kas mėnesį, ir po tuos 800( o gal norit daugiau) reikia išsimokėti, taip pat kas mėnesį,
M
magistras1 1139
2012-06-12 11:29 magistras1

virbuh rašė:

magistras1 rašė:

virbuh rašė:

magistras1 rašė:

virbuh rašė:
Sumaišiau kodus lygtai.Jei turit pelno tai rodot 27, kodą .Jei nėra pelno rodot 28.

Jei ne išmokos, įmonė turėtų nuostolį ir nemažą... Todėl kodas tikrai 28 smile

Mes supratome, kad formoje 204A Jūs gavote pelną 90000, tai reiškiasi išsiimdami 80000 galit išsiimti 27 kodu, bet jei 204A formoje gavote nuostolį, tai kam rašote, kad turite pelno?

Tikrai suklaidinau, sorry smile smile Pažiūrėjau į P/N ataskaitą. Pagal PLN204A gautas nuostolis smile

Būna visko... Bet nepamirškit, kad sodrai nuo 02 kodo privaloma teikti SAV deklaracijas kas mėnesį, ir po tuos 800( o gal norit daugiau) reikia išsimokėti, taip pat kas mėnesį,

Kaip tai kas mėnesį reikia teikti SAV? smile
V
virbuh 8138
2012-06-12 11:57 virbuh
SAV teiki tada, kai išsimoki pinigus. Jei nori turėti pilnus metus darbo stažo, privalai išsimokėti kiekvieną mėn kad ir po 800 ir teikti SAV, ir kas mėn susimokėti 26,3 proc.
Jei nenori turėti darbo stažo, gali išsimokėti tą 800*12 bus 9600 02 kodu sakykim gruodžio mėn.Tada už gruodžio mėn deklaruoji SAV sodrai ribą, 4*1488 lt bus 5952 lt nuo tos sumos sumoki gruodį 26,3 proc. Kas liko 9600-5952 bus 3648,( kai į VMI deklaruosi 471formoj kodu 02 9600 lt ir 308 formoj kodu 02 9600) susimokėsi skirtumą sodrai 26,3 proc, nuo 3648 litų.
M
magistras1 1139
2012-06-12 13:50 magistras1

virbuh rašė:
SAV teiki tada, kai išsimoki pinigus. Jei nori turėti pilnus metus darbo stažo, privalai išsimokėti kiekvieną mėn kad ir po 800 ir teikti SAV, ir kas mėn susimokėti 26,3 proc.
Jei nenori turėti darbo stažo, gali išsimokėti tą 800*12 bus 9600 02 kodu sakykim gruodžio mėn.Tada už gruodžio mėn deklaruoji SAV sodrai ribą, 4*1488 lt bus 5952 lt nuo tos sumos sumoki gruodį 26,3 proc. Kas liko 9600-5952 bus 3648,( kai į VMI deklaruosi 471formoj kodu 02 9600 lt ir 308 formoj kodu 02 9600) susimokėsi skirtumą sodrai 26,3 proc, nuo 3648 litų.



Jei už 2011 m. GPM308 deklaravom, kad IĮ savininkas išsiėmė 9600 Lt kaip su darbo santykiais susijusias pajamas, tai turėjo būti pateiktas SAV? IĮ savininkas dirba kitoje dar įmonėje, bet čia turbūt esmės nekeičia, nesuprantu kaip aš pražiopsojau tą SAV smile smile
Dorota1 Dorota1 13533
2012-06-12 13:56 Dorota1

magistras1 rašė:

virbuh rašė:
SAV teiki tada, kai išsimoki pinigus. Jei nori turėti pilnus metus darbo stažo, privalai išsimokėti kiekvieną mėn kad ir po 800 ir teikti SAV, ir kas mėn susimokėti 26,3 proc.
Jei nenori turėti darbo stažo, gali išsimokėti tą 800*12 bus 9600 02 kodu sakykim gruodžio mėn.Tada už gruodžio mėn deklaruoji SAV sodrai ribą, 4*1488 lt bus 5952 lt nuo tos sumos sumoki gruodį 26,3 proc. Kas liko 9600-5952 bus 3648,( kai į VMI deklaruosi 471formoj kodu 02 9600 lt ir 308 formoj kodu 02 9600) susimokėsi skirtumą sodrai 26,3 proc, nuo 3648 litų.



Jei už 2011 m. GPM308 deklaravom, kad IĮ savininkas išsiėmė 9600 Lt kaip su darbo santykiais susijusias pajamas, tai turėjo būti pateiktas SAV? IĮ savininkas dirba kitoje dar įmonėje, bet čia turbūt esmės nekeičia, nesuprantu kaip aš pražiopsojau tą SAV smile smile

taip reikėjo SAV, be to sodra mato kad jus deklaravot kaip 02 kodu išimta o sav nepateikėt.
M
magistras1 1139
2012-06-12 14:21 magistras1
Man keista, kad sodra nesuregavo, nes taip jei jau kas - skambina smile
Dorota1 Dorota1 13533
2012-06-12 14:23 Dorota1

magistras1 rašė:
Man keista, kad sodra nesuregavo, nes taip jei jau kas - skambina smile

na delspinigus tai skaičiuoja smile
Petronele Petronele 18331
2012-06-12 14:23 Petronele

magistras1 rašė: Jei už 2011 m. GPM308 deklaravom, kad IĮ savininkas išsiėmė 9600 Lt kaip su darbo santykiais susijusias pajamas, tai turėjo būti pateiktas SAV? IĮ savininkas dirba kitoje dar įmonėje, bet čia turbūt esmės nekeičia, nesuprantu kaip aš pražiopsojau tą SAV smile smile

Už 2011 nereikėjo, bet šiemet jau pateikit SAV už tą mėnesį, kada pinigus išsimokės.
M
magistras1 1139
2012-06-12 14:27 magistras1

Petronele rašė:

magistras1 rašė: Jei už 2011 m. GPM308 deklaravom, kad IĮ savininkas išsiėmė 9600 Lt kaip su darbo santykiais susijusias pajamas, tai turėjo būti pateiktas SAV? IĮ savininkas dirba kitoje dar įmonėje, bet čia turbūt esmės nekeičia, nesuprantu kaip aš pražiopsojau tą SAV smile smile

Už 2011 nereikėjo, bet šiemet jau pateikit SAV už tą mėnesį, kada pinigus išsimokės.


Vajetus, kad nuraminot Petronele. Tik va su tuo išėmimų deklaravimu SAV 2012 m. man neaišku, nes jei aš išėmimus rodau, kaip išsiėmimą atskaitingo asmens prekėms įsigyti, tai man nėra čia jokio išsiėmimo asmeninėms reikmėms, ar ne taip?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui