2008-09-17 08:58
Įvairūs »
Asociacijos »
#559507
Na as ir lyg suprantu , kad nereikia rasyti s.f. ir nors , kai pries 2 metus peremiau tvarkyti asociacijos buhalterija , be rasydavo ir tokia paprasta saskaita .
Musu asociacija yra dar ir vietos veiklos grupe (VVG )ir siemet pertvarkeme asociacijos narius pagal VVG reikalavimus , todel dauguma asociacijos nariu tapo juridiniai asmenys t.y. bendruomenes , savivaldybe , verslininku organizacijos , stojamaji ir nario mokesti dare pavedimu i banka .Koki jiems dokumenta israsyti , ar taip visai nieko ? Pvz siemet mes istojome i Vietos veiklos grupiu tinkla , tai jie mums israse saskaita faktura ir mes padarem pavedima . Todel ir ieskau atsakymo !
2008-09-15 16:17
Įvairūs »
Asociacijos »
#559088
labas,
Gal kas galėtų prikabinti išrašomų sąskaitų faktūrų registracijos žurnalą .
Jas koklkas išrašom tik nario mokesciui sumokėti , nes ūkinės - komercijos nevykdom.
2008-09-11 10:55
Bendra »
Atleidimas is darbo »
#557885
bet mes esam biudžetinė įstaiga ir tikrai girdėjau nemažai atveju, kad eina žmonės lauk iš darbu , nes pradejo reikalauti diplomu ir ypač biudžetinėse
2008-09-11 10:52
Bendra »
Atleidimas is darbo »
#557882
Šalių susitarimu tikrai neis, jis tikrai nores toliau dirbti.....Tik vienas " koziris" ji atleisti tai - diplomas
2008-09-11 10:39
Bendra »
Atleidimas is darbo »
#557873
Iki pensijos jo niekas nezada varyti, nes iki jos tik keletas menesiu liko . Taciau su isejimu i pensija , noretumem ir atleisti, o jis nori dirbt toliau. Deja tas darbuotojas is " bjauriuju" kur nei vienas vadovas nenoretu salia tureti - pavyduolis ir skundikas , kaip vienas zmogus sake" už lita ir utėlę į turgu nuvarytų" Kiek zinau is senesnio darbo delto ir buvo atleistas , kad neturejo reikiamo diplpmo.ir ju vadovas juokesi is musu vadovo , kad prisieme " gyvate uzanty" ir patys tuo isitikinome labai greitai .
2008-09-11 09:28
Bendra »
Atleidimas is darbo »
#557820
Į jo pareigine irasyta toks koks turi buti issilavinimas ir po juo pasirases ,bet deja ......jis tu reikalavimu neatitinka
2008-09-11 09:05
Bendra »
Atleidimas is darbo »
#557806
bet jei neturi diplomo , tai gal galima pareikalauti , jei ne ,tai tegu mokinasi , o jei ne , tai tada eina is darbo. esu girdejusi tokiu atveju, kai eina lauk is darbo arba mokinasi , jei neturi reikiamo issilavinimo .
2008-09-11 08:46
Bendra »
Atleidimas is darbo »
#557795
Labas,
Gal kas patars, norint atleisti darbuotoja, kuriam tuoj pensija , dirba vyriausiuoju specialistu , bet neturi diplomo ( dirbo is senai tai lig siol niekas nekrutino, bet pensijoj nenorim leisti dirbi , o be to skundikas ir niekas nenori laikyt " gyvates uzantyje) Kiap cia pradet, aisku , didziausias kabliukas , neturi diplomo , ar cia galima kaip nors be kompensaciju ?
2008-03-20 14:58
Įvairūs »
Asociacijos »
#503277
Ai, visai nukrito ūpas , gal ir bereikalo apsiėmiau tvarkyt asoc. finansus, neturėdama patirties . Labai prašė ( nes koks rimtas fin. apsiims dirbti visuomeninias pagrindais )ir sutikau , tik norėdama įgyt patirties , nes išsilavinimas tinka ( ekonomika ) , o dirbu visai " ne į temą".
O čia ne taip paprasta, atsiskaitinėjam NMA, pasirodo net buhalterinės firmos nenori apsiimt tvarkyti tokių projektų ir turėti reikalų su NMA .Nors šiap lig šiol didelių keblumų neiškilo, susitvarkom.Jie prašo balansų , bet matyt ir visai nesigilina , tik kad būtų.
Ir svarbiausia , kad nėra su kuo pasitart, kaip minėjau sėdi šalia biudžetinė buhalterė ir nelabai ką gali padėt, o daugiausia konsultavausi su prieš tai vienus metus tvarkiuse buhaltere, bet pasirodo , kad blogai aiškino.
Šiaip gerai tas forumas , bet geriausia , kai gali " gyvai" bendraut.
2008-03-20 12:44
Įvairūs »
Asociacijos »
#503173
taip , kai dabar padariau kaip jus pamoket , tai gavosi veiklos rez.0, o jei kaip po senovei t.y. pajamos ( projektiniai pinigai )- sąn, tai gaudavosi visai nemaži pelnai , tik siemet būtų -. Ir kas svarbiausia tų pirmų metų , kur balansas priduotas VMI didžiausias veiklos rez. net + 7392,75, nes metų gale davė beveik 8000 lt.finansavimą , o išlaidų iki metų galo l.mažai padarė , na ir gavosi toks pelnas. Hm, dabar galvosiu ką daryt. savo metus as greit galiu patvarkyt, o kur tuos paslėpt?
na dar Gita turiu prašymą, cia skaitau kad turit apskaitos politiką, gal būtų galima paprašyt prikabinti .
2008-03-20 07:47
Įvairūs »
Asociacijos »
#502992
Gita1 rašė: O neturit galimybės tiesiog susitvarkyti taip kaip reikia praeitus laikotarpius? Perdaryti FA?
Mano asociacijos vadovybė supratinga, pasakyčiau, kad suklydau, pataisiau ir pasirašytų kur reikia, o man ramu būtų, kad viskas jau gerai ir po manęs atėjus buhalterė nesakys, kad kas čia per žiolpė apskaitą tvarkė...
Nors klysta aišku visi...
Ar teiktos dar kažkam tos ataskaitos, kad negalit jau padaryt kaip reikia?
Ar kitokio varianto nesugalvočiau... na nebent kokį ilgą raštą surašyčiau apie tai kokia buvau žiopla ir kokius atitaisymus padariau, bet tas itin nemalonu būtų...
Na ir as vis galvoju ka daryti. vadovybė tai suprastu, as tik paskutinius du metus tvarkau asoc. buhalteriją , ir dariau taip, kaip pries tai kita buh. tvarke ir mane pamokino ( ir deja patyrusi buhalterė , netokia kaip as visai ' žalia" , tik ji tvarkė UAB ) bet pradėjus gilintis , pradėjau įtarti kad yra esminių klaidų.jau aš pernai darydama metinį balansą pradėjau abejoti, bet ai galvoju , jei lig šiol buvo gerai. Didžiąją knygą aš galiu ištaisyti, bet ir balansus tada reikia pertaisyti . Aš balanso tai nenešiau į VMI , nes išsiaiškinau , kad nereikia, bet prieš tai buvusi buh. pasirodo už vienus t.y.pirmus metus nunešė į VMI. Tai kaip tą ištaisyt ? (nors , kaip supratau VMI ir nesigilina į tuos balansus , kaip sakė , jei atneši tai užregistruoja )
Na pririšiau litaniją. ačiū tau Gita , kad pagelbėji , nes nėra visai su kuo pasitarti . Pvz. sėdi šalia manęs buhalterė, bet mes esame biudžetininkai ir , pasirodo , mažai ką ji man patarti gali.
2008-03-19 10:37
Įvairūs »
Asociacijos »
#502568
labas, dar prašau patarimo . jei gerai supratau , kaip čia buvo aiškinta dėl kompensuotų sąn.,tai supratau , kad mano asoc. lig šiol visos sąnaudos buvo kompensuotos ir pajamų jokių neturėjo , nes vien projektiniai pinigai .išskyrus palūkanos palikau prie pajamų ir veiklos rezultatas gavosi ne 0, o 9,77 ( palūkanos )
Tačiau ka man daryti , nes lig šiol visi projektiniai pinigai buvo pajamos ir skaičiuojant veiklos rezult. paj.- sąnaudos gaudavosi tūkstantinė suma ( pvz praeitų metų veiklos rez. 7041 lt), o dabar taip išeina , kad buvo neteisingai ir jei as dabar uždarant sąsk metų gale įrašau D7041 K 9,77 = veiklos rez,7031. nesąmonė , kaip ištaisyt
2008-03-19 08:14
Apskaita & Auditas »
Ilgalaikis turtas »
#502490
Labas.
Sako kad pasikeite minimali ilgalaikio materialiojo turto vertė nuo 500 lt iki 1000 lt. Kur apie tai būtų galima paskaityti ( ar vyriausybės nutarimas )
2008-03-12 10:12
Įvairūs »
Asociacijos »
#499781
Ačiū Gita už atsakyma ir noriu dar paklausti, gal ir elementarus klausimas , bet dar nebuvau susidūrusi .skaitau dabar forume apie kasa, bet gal greičiau atsakysi . Atnešė man pirmininkė sąsk.f.( rašalo kasetės), už kurį apmokėjo savo pinigais. Ar aš galiu jai apmokėti pvedimu iš asoc. sąsk. į jos sąsk., ar butinai turiu daryti per kasąT.y. paimti is sąsk. grynais , įnešti į kasą ir t.t....
2008-03-12 09:11
Įvairūs »
Asociacijos »
#499752
Gal , kas patars, pirmą kart susidūriau.
Savivaldybė nupirko asociacijai kompiuterį, kurį buvo įsipareigojusi skirti įgyvendinant ALF projektą .Firma savivaldybei išrašė PVM sąsk.f.ir ji apmokėjo . Kaip aš turėčiau užregistruoti šį turtą į apskaitą?Jei gerai suprantu skaitydama taisykles , tai t.b. dotacija.
2008-03-06 12:42
Įvairūs »
Asociacijos »
#498646
Aš dabar galvoju , kad tas palūkanas gal dėti į 3424 -"kitas finansavimas" Juk tikrai , jos gautos iš projektinių pinigų. jei dar būtų vykdoma kokia ūkinė veikla, tai gal ir galėtų būti ir 5 kl., o dabar ten tie keli litai kaip" našlaičiai valkiotusi"
2008-03-06 07:46
Įvairūs »
Asociacijos »
#498470
Labas rytas,
Aš tvarkau dviejų visuom .org. apskaita ir abi " švarios"- visos pajamos tik finansavimas . Darau ir kaip Gita , registruoju tik gautą paramą , bandžiau skaitydama taisykles registruoti gautiną fin., bet per daug sudėtinga , nes dažniausiai negauni tiek , kiek pasirašyta sutartyje .
Ir visdėlto, skaitau jusu komentarus ir nesuprantu; tai kur dėti tas palūkanas , kurias gauni už sąskaitoje esančias paramos lėšas ?( ten " ašaros"-per metus tik9,77 lt)
Aš jas registruodavau į 524
2008-03-05 10:37
Įvairūs »
Asociacijos »
#498093
PERKAITO MAN SIANDIEN GALVELE , LYG IR DAUG KAS PAAISKEJO, BET REIKIA EIT ATSIVESINTI( PO PIET BĖGU IŠ DARBO I SUSIRINKIMA ASOC.) IR RYTOJ SU SVIEZIOM AKIM IŠ NAUJO PAŽVELGT, GAL TADA BUS LENGVIAU SUDĖT TAŠKUS .
kAIP GERAI KAD GALI PASITARTI, O VIENAS GALI ČIA VISAI NUSIFANTAZUOTI .
AČIŪ !
2008-03-05 09:27
Įvairūs »
Asociacijos »
#498050
Gita prašau padėti sudėti taškus
gavus finansavimą K34221 D2311 -10000 lt
Panaudojus paramą D6421 K2311 - 900 lt
metų pabaigoj uždarom finansavimą
K6421 D34211
D64 K350
atleiskit, jei per daug prašau .
2008-03-05 08:14
Įvairūs »
Asociacijos »
#497999
bet gal meskis ir teisus , taisyklėse parašyta" 350 sąsk. skirta veiklos rezultatui apskaičiuoti, uždarius 5ir 6 kl.
kaip dabar aš suprantu pas mane iš 5 kl =0 ( vis dėlto radau vienas pajamas - banko palūkanas, o kaip su jom ?)
tai lyg ir nebėra ką uždarinėt 350 ?
2008-03-05 07:59
Įvairūs »
Asociacijos »
#497989
Aš dabar " žaidžiu " vadovaudamasi aktualijose " kaip uždaryti fin. panaudojimo sąskaitą" per 35. Bet lyg ir galutiniam rezultate gaunu veiklos rwzultatą 0. Nežinau , jei jums ir tai aktualu , gal bandom kabinti, kaip sudėliojam didžiojoj knygoj.
2008-03-05 07:40
Įvairūs »
Asociacijos »
#497981
Labai dėkoju už pagalbą . Dabar ryte " virškinu " gautą informaciją( iš jūsų , iš taisyklių ir straipsnių" Apskaitos aktualijos" ir iš kitos kolegės , bandau sudėlioti į lentynėles . Lyg visi ir panašiai aiškina , bet ir truputi skirtingai ir galvoju kaip sudėt taškus.
Dėkui !
2008-03-04 16:02
Įvairūs »
Asociacijos »
#497813
Susisuko man galvele, tai iseina kad ligi šiol buvo neteisingas balansas , pas mus nebuvo ir nera jokio veiklos rezultato( as del to abejojau , todel ir pradejau aiskintis .
Lig siol visos sąnaudos buvo registruojamos didžiojoj knygoj 61 sąsk.. Tačiau pradejusi gilintis užskaičiau kad finansavimo panaudojimuii yra skirta 64 sąsk." Kompensuotos sąnaudos ". Pradejau klausineti kitos finansinkes , kaip ji daro ir paaiskino , kad 61 naudoja tik neprojektinem lesom , kas su projektais is karto kelia i 64 sąsk. O pas mus juk kitokiu lesų ir nera , viskas parama. tai taip išeina , kad pernai patirtos sąsn. kurias registravau 61 sąsk. , galiu kelti i 64 sąsk. tai ir veiklos rezultatų ataskaitoje bus prie kompensuotų sąn.
Tik man vistiek tas minusas neaišku kaip dingsta
2008-03-04 12:36
Įvairūs »
Asociacijos »
#497699
As ir su tom pajamom suabejojau,taip, pas mus nevykdoma jokia kom. veikla, tik paramos lešos . Tai jei gerai supratau veiklos rezultatu ataskaitoje : pajamos -0, o paramos sąnaudos " kompensuotos sąnaudos " O tai kaip su veiklos rezultatu,tai išeina pes metus kompensuotos sąn. = veiklos rezultatui
Pvz. per metus asoc. gauta parama 40000
paramoskompensuotos sąnaudos 57000
Lig šiol buvo skaiciuojama : 40000-57000 = -17000 t.y. veiklos rezultatas
O kaip iš tikto turi būti ?
2008-03-04 09:49
Įvairūs »
Asociacijos »
#497609
Antrus metus tvarkau asociacijos finansus .Lig siol didziaja knyga ir balansa dariau , kaip pries tai dare kitos finansininkes. Taciau pradejusi gilintis i balansa iskilo klausimu ar tikrai gerai darau.Lig siol veiklos rezultatas buvo apskaiciuojamas pajamos - sanaudos . (pildydavau veiklos rezultatu ataskaitoje I.2. kitos pajamos ir II.4. veiklos sanaudos ). taciau dabar skaitau, kad panaudotas finansavimas gautas veiklai vykdyti iš valstybės , savivald, ES ir t.t.paramos ( o asoc. tik tokios sąnaudos) t.b. rodomos straipsnyje " Kompensuotos sanaudos " su "-" zenklu. Tai nebezinau kaip daryti , irasiusi sanaudas i si straipsni , kaip apskaiciuoti veiklos rezultatą. Nes tada pajamos -"- kompensuotos sąnaudos ".
Nežinau ar aiškiai paklausiau ?
Ačiū
2008-02-05 08:54
PVM »
Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras »
#485857
Blaškausi po forumą ir bandau išsiaiškinti, ar reikia registruoti sąsk. fakt. Tvarkau asociacijos buhalteriją ir nesam PVM mokėtojai .Supratau , kad jei nesi PVM mokėtojas tai registrų pildyti nereikia , bet tai ar visai nereikia jų registruoti , gal vistiek kažkokia registraciją reikia vesti ? Bandžiau skaityt buhalterijos įst. , kažkas minėjo , kad ten yra toks reikalavimas , bet konkrečiai neįskaitau, (ar nesugebu įskaityt )
2008-01-28 09:27
Blevyzgos »
Pasijuokime mieli draugai »
#482219
KLAUSIMAS NE Į TEMĄ
GAL KAS GALI ATSIŪSTI AR PATARTI KUR RASTI , JUBILIEJAUS ( 60 M) SCENARUJŲ
2008-01-08 08:30
Įvairūs »
Asociacijos »
#474022
Sveiki ,
Temoje " Didžiojoje knyga" uždaviau klausimą
"Tvarkau asociacijos apskaitą , daug patirties neturiu , todel prasau patarimo.
Iš kasos pvz. pirmininkei išdaviau 400 lt K232 -400 lt
Mėnesio gale ji atnešė sąsk.f. kurui už 200 lt :D6117 ( kuro sąnaudos)Kur dėti DK likusius pinigus už kuriuos ji neatsiskaite ir pasiliko pas save kitam mėnesiui . "
Man atsakė kad reikėtų dėti į sąsk.atskaitingas asmuo , tačiau mūsų sąsk.plane tokio lyg ir neradau . gal kas galėtu pagelbėti dirbančių su pelno nesiekiančiomis įstaigomis .
Rasa
2008-01-08 07:57
Įvairūs »
Del bendro žurnalo ir didžiosio knygos pildymo »
#474009
Dėkui už pagalbą . bet asociacija vadovaujasi pelno nesiekenčių fin. atskaitomybės taisyklėmis ir dabar peržiūrėjau pavyzdinį sąskaitų planą ir nerandu to atskaitingo asmens ir lyg nieko panašaus nerandu. Gal reikėtų užduoti tą klausimą temoje asociacijos ?
2008-01-07 15:08
Įvairūs »
Del bendro žurnalo ir didžiosio knygos pildymo »
#473836
Sveiki ,
Tvarkau asociacijos apskaitą , daug patirties neturiu , todel prasau patarimo.
Iš kasos pvz. pirmininkei išdaviau 400 lt K232 -400 lt
Mėnesio gale ji atnešė sąsk.f. kurui už 200 lt :D6117 ( kuro sąnaudos)Kur dėti DK likusius pinigus už kuriuos ji neatsiskaite ir pasiliko pas save kitam mėnesiui .
Rasa