2017-02-09 10:53
Pelno mokestis »
Reikalavimo teisių (skolos) perleidimas »
#1349002
Sveiki,
gal kas pagelbės. Jeigu perleidome reikalavimo teises- išrašėme pardavimą be PVM, ar reikia tokį sandorį kažkur parodyti PVM deklaracijoje FR0600?
2016-10-25 09:44
Bendra »
veiklos nuoma »
#1336048
Labas rytas,
turiu vieną klausimą, gal kas pagelbės. Buvo pirktas lengvasis automobilis įmonei. Žinau kad pirkimo PVM neatskaitomas, nes tai lengvasis automobilis ir nei pernuomojamas nei ką. Bet automobilis lizinguojamas, ir kas mėnesį ateiną sąskaitos su palūkanomis. Sakykite, ar palūkanų PVM irgi bus neatskaitomas, nes realiai susijęs su lengvuoju automobiliu? Ar nebūtinai?
2016-10-19 14:24
Apskaita & Auditas »
Pajai ir stojamieji mokesčiai »
#1335507
KJurate rašė:
visais atvejais finansinis turtas.
jei norite, gali būti trumpalaikis, bet jei peržiūrėta bus paskola, ar atidėtas mokėjimas, teks iškelti...
privalomą pajų tikrai laikyčiau ilgalaikiame
Ačiū labai
2016-10-19 08:11
Apskaita & Auditas »
Pajai ir stojamieji mokesčiai »
#1335428
KJurate rašė:
1. Ne įmonės reikalas
2 ir 3 ilgalaikis finansinis turtas
O jeigu paskola paimta trumpalaikė, 8 mėn laikotarpiui? tai papildomas pajus paskolai gauti, kuris bus grąžintas, kai bus grąžinta paskola, vis tiek ilgalaikis ar tada ant trumpalaikio turto geriau kabinti?
2016-10-18 15:16
Apskaita & Auditas »
Pajai ir stojamieji mokesčiai »
#1335370
keryda rašė:
Matot, pvz pas mus situacija tokia- UAB gavo paskola is KU ir sumokejo tris pajus:
1. Akcininkas kaip fizinis asmuo sumokejo paju ir tapo KU nariu.
2. UAB sumokejo privalomaji paju, matyt kaip juridinis asmuo tapo KU nariu. Isstojus, bus grazintas.
3. UAB sumokejo papildoma paju, kuris bus atgautas grazinus paskola.
I apskaita traukiau tuos du pajus, kurie priklauso UAB.
Gal pasakytumėte kaip 2 ir 3 punktus apskaitoje užregistravote- kokios korespondencijos?
2016-08-22 11:53
Programinė įranga »
Buhalterinė programa MVA »
#1327550
Sveiki,
gal vis dėlto kažkas dar dirba su programa MVA ir galėtų labaaai stipriai pagelbėti?
2016-08-12 09:45
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1326859
gyvate rašė:
Slexjus rašė:
Sveiki,
reikėtų pagalbos..
esame paskolos davėjas. skoliname 50 000 Eurų. Juos reikia grąžinti iki 2018.12.31, dalimis pagal mokėjimo planą. Pasirašėme paskolos sutartį 06.03 dieną ir sekančią dieną pervedėme 50 000 paskolos gavėjui.
Mokamos metinės 2 proc palūkanos, bet jos apskaičiuojamos už visą paskolintą laikotarpį ir sumokamos paskolos grąžinimo dieną.
Padėkite visa tai užregistruoti apskaitoje.
Ačiū.
Perskaitykite 18 VAS metodines rekomendacijas. Yra sąskaitų korespondencijos pavyzdžiai.
Ačiū
2016-08-11 16:25
Pelno mokestis »
Paskolos, palūkanos »
#1326824
Sveiki,
reikėtų pagalbos..
esame paskolos davėjas. skoliname 50 000 Eurų. Juos reikia grąžinti iki 2018.12.31, dalimis pagal mokėjimo planą. Pasirašėme paskolos sutartį 06.03 dieną ir sekančią dieną pervedėme 50 000 paskolos gavėjui.
Mokamos metinės 2 proc palūkanos, bet jos apskaičiuojamos už visą paskolintą laikotarpį ir sumokamos paskolos grąžinimo dieną.
Padėkite visa tai užregistruoti apskaitoje.
Ačiū.
2016-08-11 16:24
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1326823
Sveiki,
reikėtų pagalbos..
esame paskolos davėjas. skoliname 50 000 Eurų. Juos reikia grąžinti iki 2018.12.31, dalimis pagal mokėjimo planą. Pasirašėme paskolos sutartį 06.03 dieną ir sekančią dieną pervedėme 50 000 paskolos gavėjui.
Mokamos metinės 2 proc palūkanos, bet jos apskaičiuojamos už visą paskolintą laikotarpį ir sumokamos paskolos grąžinimo dieną.
Padėkite visa tai užregistruoti apskaitoje.
Ačiū.
2016-08-11 16:24
Įvairūs »
Paskolos »
#1326822
Sveiki,
reikėtų pagalbos..
esame paskolos davėjas. skoliname 50 000 Eurų. Juos reikia grąžinti iki 2018.12.31, dalimis pagal mokėjimo planą. Pasirašėme paskolos sutartį 06.03 dieną ir sekančią dieną pervedėme 50 000 paskolos gavėjui.
Mokamos metinės 2 proc palūkanos, bet jos apskaičiuojamos už visą paskolintą laikotarpį ir sumokamos paskolos grąžinimo dieną.
Padėkite visa tai užregistruoti apskaitoje.
Ačiū.
2016-08-01 12:20
Įvairūs »
Paskolos »
#1325697
Sveiki,
gal pagelbės kas nors. Iš vieno UAB'o gavome paskolą - 21 000 Eur. Yra pasirašyta sutartis paskolos š.m. 07.20 dieną. Grąžinti iki š.m. 09.19. Ir nėra jokių palūkanų, tik du mokesčiai - vienas už sutarties parengimą 1000 Eur ir už naudojimąsi paskolintais pinigais 1500 Eur. Juos reikia grąžinti iki paskolos grąžinimo termino pabaigos.
Sakykite kaip teisingai viską užregistruoti apskaitoje?
2016-03-18 12:46
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1310537
aratinga rašė:
Slexjus rašė:
Jau išsiaiškinau pati... :D
Tai gal ir mums galėtumėte pagelbėti? Mane taip pad domina :)
Tas formas galima ištraukti per:
Prekyba -> prekių apyvartos ataskaitos -> pasirenkame "operacija" pvz. Pirkimas, dešinėje pusėje pasirenkame 7. Gaunamų sąsk. faktūrų registras, nusistatome laikotarpį -> ir apačioj spaudžiame Export. Ir išeksportuoja Abby formos failą, kurį galima įkelti į vmi, eds sistemą ir nereikės ranka pildyti :)
O VIENAS KLAUSIMĖLIS, gal kartais kas pagelbės - man reikėtų kad pajamavimo lange, kur yra "Prekės" polangis, ten yra stulpeliai: prekė, artikulas ir t.t. Man reikėtų kad būtų stulpelis "sandelis", kur sandėlį galima būtų parašyti... Gal kas žino kaip tai padaryti?
Iš anksto dėkoju.
2016-03-08 14:34
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1309028
Slexjus rašė:
Laba diena,
gal kas pagelbės man :) Pasakykite, kaip apsirašyti programoje dvi VMI formas: FR0671 ir FR0672 - gaunamų ir išrašomų faktūrų registrai - kad galėčiau iškart išsitraukti iš programos, nereikėtų ranka pildyti per EDS sistemą... Labai dėkinga būsiu.
Jau išsiaiškinau pati... :D
2016-03-08 14:00
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1309011
Laba diena,
gal kas pagelbės man :) Pasakykite, kaip apsirašyti programoje dvi VMI formas: FR0671 ir FR0672 - gaunamų ir išrašomų faktūrų registrai - kad galėčiau iškart išsitraukti iš programos, nereikėtų ranka pildyti per EDS sistemą... Labai dėkinga būsiu.
2016-01-29 10:56
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1302772
gyvate rašė:
Kur gavimo data- ten rašote pirmosios sąskaitos datą, kur įvedimo į eksploataciją pačią naujausią.... nuo tada juk programa tik ir pradėjo veikti...
Logiška ;))) ačiū labai!
2016-01-29 10:33
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1302764
gyvate rašė:
1. Per prekybos modulį pajamuojamės dvi atskiras sąskaitas (prekės nelikutinės).
2. Per turto modulį registruojame vieną kortelę su bendra abiejų sąskaitų suma.
O realiai turto gavimo datą nurodyti ankstesnės sąskaitos?
2016-01-29 10:23
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1302759
Laba diena,
gal galėtumėte pagelbėti truputį dėl apskaitos programos užregistravimo ilgalaikiame turte - kaip teisingai užregistruoti, jei išrašytos yra dvi sąskaitos: viena sąskaita "Būtent Licencija apskaitai, licencija darbo užmokesčiui" ir po mėnesio išrašyta kita sąskaita "instaliavimo, konfigūravimo darbai". Kaip ir norėtųsi, kad šių abiejų sąskaitų suma būtų nematerialaus turto vertė..
2016-01-13 11:32
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1299917
Laba diena,
tikiuosi kas nors pagelbės, ar nukreips reikiama linkme. Tema nėra labai tinkama, bet pati dirbu su šia apskaitos programa, tai galvojau jei kažkas susidūrė su šia situacija, tai dar bus ir lengviau suprasti kaip elgtis šioje programoje.
Turiu tokį klausimą:
2015 m. birželio mėnesį fizinis asmuo įsigijo ne vienerius metus veikiantį UAB. Tapo jo akcininku ir direktoriumi.
Iškart buvo pakeistas įmonės pavadinimas ir veikla.
Tų pačių metų rugpjūtį buvo pakeistas direktorius. Realiai nuo birželio iki rugpjūčio jokios veiklos nebuvo.
Sakykit, kaip su balanso pateikimu? Kadangi iki birželio mėnesio dar buvo "judėjimas" banko sąskaitoje, kurią gavome nupirkę įmonę. Tai balansą reikia pateikti nuo 2015.01.01 iki 2015.12.31? Vadinasi reikia įtraukti ir tuos likučius, judėjimus, nors realiai patys prie to neprisilietėme?
Buhalterinė programa visiškai nauja, viskas vedama nuo nulio. Tad dar vienas svarbus dalykas, kaip pavaizduoti įstatinį kapitalą? Nelabai įsivaizduoju kokią sąskaitą debete nurodyti... Lyg ir norisi persikelti likučius, tai debete galėtų būti 700 sąskaitą... bet kiek suprantu galiausiai ji turi būti uždaryta, ir neturėtų būti likučių?
Labai daug "googlinau", žiūrinėjau.. nežinau ar negerai suformuoju klausimą, tačiau nieko nesuradau. O su tokiu atveju dar neteko susidurti.. Labai tikiuosi kad kas nors pagelbės, arba nukreips kur apie tai skaityti.
Iš anksto dėkoju už vargą.
2016-01-13 11:30
Bendra »
Balansas »
#1299915
mariska rašė:
Slexjus rašė:
Labas vakaras,
tikiuosi kas nors pagelbės, ar nukreips reikiama linkme. Iš tikrųjų neradau tinkamesnės temos , kaip ši.
Turiu tokį klausimą:
2015 m. birželio mėnesį fizinis asmuo įsigijo ne vienerius metus veikiantį UAB. Tapo jo akcininku ir direktoriumi.
Iškart buvo pakeistas įmonės pavadinimas ir veikla.
Tų pačių metų rugpjūtį buvo pakeistas direktorius. Realiai nuo birželio iki rugpjūčio jokios veiklos nebuvo.
Sakykit, kaip su balanso pateikimu? Kadangi iki birželio mėnesio dar buvo "judėjimas" banko sąskaitoje, kurią gavome nupirkę įmonę. Tai balansą reikia pateikti nuo 2015.01.01 iki 2015.12.31? Vadinasi reikia įtraukti ir tuos likučius, judėjimus, nors realiai patys prie to neprisilietėme?
Buhalterinė programa visiškai nauja, viskas vedama nuo nulio. Tad dar vienas svarbus dalykas, kaip pavaizduoti įstatinį kapitalą? Nelabai įsivaizduoju kokią sąskaitą debete nurodyti...
Labai daug "googlinau", žiūrinėjau.. nežinau ar negerai suformuoju klausimą, tačiau nieko nesuradau. O su tokiu atveju dar neteko susidurti.. Labai tikiuosi kad kas nors pagelbės, arba nukreips kur apie tai skaityti.
Iš anksto dėkoju už vargą.
1. Balansas teikiamas už periodą nuo 2015 01 01 iki 2015 12 31.
2. Kai pirkote įmonę gal buvo sudarytas balansas tarpinis? Ar buvo pirkta katė maiše?
3. Kaip susivesti į programą pirminius likučius, tai jau programos temoje reikėtų klausti :)
Kai pirkome, tai nebuvo sudarytas balansas... atiduoti tik visi dokumentai, papkės ir tiek. Vadina viską pačiai daryti reikės..
Na ačiū labai už atsakymą.
2016-01-12 17:20
Apskaita & Auditas »
UAB akcijų pardavimas »
#1299773
Labas vakaras,
tikiuosi kas nors pagelbės, ar nukreips reikiama linkme. Iš tikrųjų neradau tinkamesnės temos , kaip ši.
Turiu tokį klausimą:
2015 m. birželio mėnesį fizinis asmuo įsigijo ne vienerius metus veikiantį UAB. Tapo jo akcininku ir direktoriumi.
Iškart buvo pakeistas įmonės pavadinimas ir veikla.
Tų pačių metų rugpjūtį buvo pakeistas direktorius. Realiai nuo birželio iki rugpjūčio jokios veiklos nebuvo.
Sakykit, kaip su balanso pateikimu? Kadangi iki birželio mėnesio dar buvo "judėjimas" banko sąskaitoje, kurią gavome nupirkę įmonę. Tai balansą reikia pateikti nuo 2015.01.01 iki 2015.12.31? Vadinasi reikia įtraukti ir tuos likučius, judėjimus, nors realiai patys prie to neprisilietėme?
Buhalterinė programa visiškai nauja, viskas vedama nuo nulio. Tad dar vienas svarbus dalykas, kaip pavaizduoti įstatinį kapitalą? Nelabai įsivaizduoju kokią sąskaitą debete nurodyti...
Labai daug "googlinau", žiūrinėjau.. nežinau ar negerai suformuoju klausimą, tačiau nieko nesuradau. O su tokiu atveju dar neteko susidurti.. Labai tikiuosi kad kas nors pagelbės, arba nukreips kur apie tai skaityti.
Iš anksto dėkoju už vargą.
2016-01-12 17:16
Bendra »
Balansas »
#1299772
Labas vakaras,
tikiuosi kas nors pagelbės, ar nukreips reikiama linkme. Iš tikrųjų neradau tinkamesnės temos , kaip ši.
Turiu tokį klausimą:
2015 m. birželio mėnesį fizinis asmuo įsigijo ne vienerius metus veikiantį UAB. Tapo jo akcininku ir direktoriumi.
Iškart buvo pakeistas įmonės pavadinimas ir veikla.
Tų pačių metų rugpjūtį buvo pakeistas direktorius. Realiai nuo birželio iki rugpjūčio jokios veiklos nebuvo.
Sakykit, kaip su balanso pateikimu? Kadangi iki birželio mėnesio dar buvo "judėjimas" banko sąskaitoje, kurią gavome nupirkę įmonę. Tai balansą reikia pateikti nuo 2015.01.01 iki 2015.12.31? Vadinasi reikia įtraukti ir tuos likučius, judėjimus, nors realiai patys prie to neprisilietėme?
Buhalterinė programa visiškai nauja, viskas vedama nuo nulio. Tad dar vienas svarbus dalykas, kaip pavaizduoti įstatinį kapitalą? Nelabai įsivaizduoju kokią sąskaitą debete nurodyti...
Labai daug "googlinau", žiūrinėjau.. nežinau ar negerai suformuoju klausimą, tačiau nieko nesuradau. O su tokiu atveju dar neteko susidurti.. Labai tikiuosi kad kas nors pagelbės, arba nukreips kur apie tai skaityti.
Iš anksto dėkoju už vargą.
2015-10-25 20:23
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1291335
Sveiki,
sakykit ar jau kam teko susidurti... tas naujas įstatymas statyboms dėl PVM, kai išrašomas pardavimas jau viskas aišku. o dabar va reikia išrašyti kreditinę sąskaitą pirkėjui.. Tai galbūt programoje reikia įvesti naują operaciją, kaip pardavimui, tik grąžino pirkėjas 96 str.? Ar kažkaip kitaip jūs įvedat šią sąskaitą?
Labai ačiū už bet kokią info.
2015-09-21 20:20
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#1287350
Sveiki,
Ieskau apskaitos programos statybu veikla vykdanciai imonei. Yra ne vienas statomas objektas , tad praverstu issami, aiski ir lengvai suprantama sandeliu apskaita. Sakykit, gal turit patirties, minciu, ar siaip esate dirbe ne su viena programa, tad turesite ka patarti . Lauksiu bet kokios pagalbos, bet kokiu ideju. Ir is anksto dekoju uz sugaista laika :))
2015-08-12 10:31
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1282771
Sveiki. Sakykit kaip jūs atvirkštinį PVM programoj parodot, na mūsų įmonė išrašo pardavimą, statybos darbus, realiai PVM apmoka pirkėjas. O kaip man jį parodyti programoj? Ačiū labai iš anksto.
2015-08-03 09:17
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1281678
Sveiki,
gal kam teko susidurti su tokia problema, kai atidarant "Būtent" programą rašo, kad trūksta vietos C diske, nors jame pilna tos vietos... gal žinote ką daryti?
2015-05-29 08:59
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1274552
Na supratau, ačiū labai :)
2015-05-29 08:43
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1274548
Na visa šita padaryta jau tos buhalterės. Mane labiau domintų per vienerius metus gautinos sumos ir mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, kadangi visiškai kitokie skaičiai... aš tada dar bandžiau pažiūrėti per Finansai --> apyvartos žiniaraščiai ir parašau pvz sąskaitą 24 (gautinų sumų) ir pažiūriu kaip per tuos metus buvo ir koks likutis galutinis.. Ar taip galima žiūrėti, ar aš nesąmones darau?:D
2015-05-29 08:19
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1274543
Laba rytą,
pagelbėkite prašau. Kaip su balansu šioje programoje? Ta prasme, jūs pasirenkate per formas balansą ir tais skaičiais vadovaujatės? ar reikėtų dar per kažkur pasižiūrėti įvairias atskiras sąskaitas? Aš esu tik buhalterės asistentė, tačiau mūsų buhalterė pirma, dirba nuotoliu būdu, antra- nelabai linkusi bendrauti.. Todėl man iškilo toks klausimas, kad aš kai ištraukiau iš programos balansą, ir po to buhalterė direktorei atsiuntė pati balansą, skaičiai daug kur labai skyrėsi... tai va įdomu, kaip čia žiūrėti reikėtų... Gal kas gali paaiškinti ir papasakoti kaip viskas vyksta?
2015-05-08 13:59
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1272233
Ačiū labai :) bet radau pati kame problema, pasirodo kur kortelės langas nusidėvėjimas, nepaspaudžiau skaičiuoti nusidėvėjimo :D
2015-04-29 14:44
Programinė įranga »
Programa "Būtent" »
#1271060
Supratau, ačiū labai :)