Rassiux rašė:
samakatas rašė:
Sveiki,
Esu dar žiauriai žalias, jei galit pagelbėkit tokiu klausimu.
Kokia normali eiga apskaitoje butu jeigu:
1. Užsisakau iš tiekėjo žaliavų.
2. Gaunu s/f
3. Ją apmoku.
4. Gaunu prekes.
Aš šiuo atvėju padariau taip:
1. Užregistravau s/f
D2011 - žaliavos
K618 - kitos veiklos sąnaudos(as ne PVM mokėtojas)
K271 - pinigai saskaitose
2. Apmokėjau s/f. Įvedžiau bank. operaciją:
D2011 - zaliavos
K271 - pinigai saskaitose
3. Pajamavimas?
Tai pagal mane taip iseina, kad 2 kartus yra sumokama uz tas pacia medziagas?
Tai gal pavedimas turetu buti:
D271
K271
?
užveskit ant doros kelio :) Ačiū už supratimą!
Labas,
sakykim, kad prekė kainuoja iš viso 121Eur su PVM. Jeigu gauni
PVM sąskaitą faktūrą, kai sumoki už prekės:
1) 1. nieko nedarai
2. D 2014 100,00Eur prekių kaina (jeigu pirktos prekės, skirtos perparduoti, o ne žaliava, kurią vėliau naudosi gaminant stalus ar pan.)
D 2431 21,00Eur Gautinas PVM (nesvarbu, kad neesi PVM mokėtojas, bet PVM vis tiek reikia fiksuoti pirkimo metu)
K 4431 121,00Eur Skolos tiekėjams.
3. D4431 121,00Eur Skola tiekėjams
K 2711 121,00Eur Bankas
2) 1. nieko nedarai.
2. BŪTINAI pažiūrėk, kad sąskaitoje nebūtų užrašyta "
Sąskaita išankstiniam apmokėjimui" ar pan. Tai nėra skaitoma, kaip tikra sąskaita.
Turi būti tiesiog užrašyta "PVM sąskaita faktūra" arba "Sąskaita faktūra", jeigu ji išrašoma be PVM.
Jeigu gavai būtent tokią išankstinę sąskaitą - niekur neregistruoji.
3. D 2021 121,00Eur Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
K 2711 121,00 Eur Bankas
4. Kai gauni prekes, tada turi gauti ir normalią Sąskaitą faktūrą ir pagal ją registruoji:
D 2014 100,00Eur prekių kaina (jeigu pirktos prekės, skirtos perparduoti, o ne žaliava, kurią vėliau naudosi gaminant stalus ar pan.)
D 2431 21,00Eur Gautinas PVM (nesvarbu, kad neesi PVM mokėtojas, bet PVM vis tiek reikia fiksuoti pirkimo metu)
K 2021 121,00Eur Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.
Tikiuosi, kad bus aišku