Tax.lt narys reikia789

Tax.lt narys nuo
2016-10-05
reikia789
forume parašė 19 žinučių

reikia789 naujausios žinutės:

2021-01-14 11:21 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1428795
Sveiki. Prašau, padėkit susigaudyti smile . laikas nuo laiko išsinuomojam vienai parai mikroautobusą ir grąžindami pripilam sunaudotų degalų kiekį. kaskart vis kitas automobilis, bet kaip suprantu, degalus sunaudojam, tai taršos mokestį taip pat mokam. Klausimas kaip pildant fr0521 rašyti: pvz. 6 automobiliai vienoje eilutėje, ar kiekvienam automobiliui pildyti atskirose eilutėse, nes gaunasi skirtingas rezultatas smile ?
2020-10-09 10:10 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1427156

reikia789 rašė:



igu rašė:



reikia789 rašė:


Sveiki. Reikia patarimo smile
Pastatą iš FA pagal panaudą naudojasi UAB PVM mokėtoja ir nuomojasi dar kitas FA. Komunalinių, elektros sąskaitos ateina UAB, kuri turi perrašyti dalį kitam nuomininkui FA už jo sunaudotą dalį. Tai UAB gauna komunalinių sąskaitą su PVM, registruoja sąnaudas D 6kl ir pirkimo PVM D 2kl. Išrašo PVM SF tam kitam nuomininkui FA, registruoja sąnaudos K 6kl ir pardavimo PVM K 4kl?... ar pajamos K 5kl ir pardavimo PVM K 4kl?.. smile ...Jei pastarasis variantas, tai gaunasi didėja pardavimai, matosi pelno nuostolio ataskaitoje ir velniava PLN deklaracijoje smile Prašau, parašykite kaip darote ar kaip darytumėte



Gali būti išlaidų kompensavimo sąskaitos. Gal būt jos tiktų jums šioje situacijoje?



Tada gavus sąskaitą registruoti pirkimo PVM D 2kl, neatskaitomą PVM D 6kl, sąnaudas D 6kl, išrašius kompensavimo sąskaitą K 6kl neatskaitomas PVM, K 6kl sąnaudos?... ar tiesiog gavus sąskaitą, registruoti viską Pirkimo PVM D 2kl ir sąnaudos D 6kl ir išrašius kompensavimo sąskaitą kredituoti tas pačias sąskaitas smile



Nesu profesionalė, tad labai laukiu Jūsų patarimo!
2020-10-09 10:07 Bendra » Pakuotės mokestis » #1427154

reikia789 rašė:


Sveiki.
Reikia konsultacijos. Teikiame metalo gaminių dažymo paslaugas ir patys nieko negaminame. Klientas paprašė supakuoti jo nudažytus gaminius. Ar tai reiškia, kad mes perkam pakavimo medžiagas, registruojamės GPAIS ir mokam mokestį kaip gamintojai išleidžiantys savo pagamintas prekes į apyvartą supakuotas pakuotėje? Ar apskritai tik išrašom klientui sąskaitą už pakavimą, pakavimo medžiagas, o kadangi gaminiai jo, tai jis ir teikia GPAIS ir moka mokesčius smile ? Paiškinkit, prašau, nes visai pasimečiau smile



Labai skubu išsiaiškinti šį klausimą, nejau niekas negali padėti smile
2020-10-08 12:08 Bendra » Pakuotės mokestis » #1427135
Sveiki.
Reikia konsultacijos. Teikiame metalo gaminių dažymo paslaugas ir patys nieko negaminame. Klientas paprašė supakuoti jo nudažytus gaminius. Ar tai reiškia, kad mes perkam pakavimo medžiagas, registruojamės GPAIS ir mokam mokestį kaip gamintojai išleidžiantys savo pagamintas prekes į apyvartą supakuotas pakuotėje? Ar apskritai tik išrašom klientui sąskaitą už pakavimą, pakavimo medžiagas, o kadangi gaminiai jo, tai jis ir teikia GPAIS ir moka mokesčius smile ? Paiškinkit, prašau, nes visai pasimečiau smile
2020-10-08 11:46 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1427134

igu rašė:



reikia789 rašė:


Sveiki. Reikia patarimo smile
Pastatą iš FA pagal panaudą naudojasi UAB PVM mokėtoja ir nuomojasi dar kitas FA. Komunalinių, elektros sąskaitos ateina UAB, kuri turi perrašyti dalį kitam nuomininkui FA už jo sunaudotą dalį. Tai UAB gauna komunalinių sąskaitą su PVM, registruoja sąnaudas D 6kl ir pirkimo PVM D 2kl. Išrašo PVM SF tam kitam nuomininkui FA, registruoja sąnaudos K 6kl ir pardavimo PVM K 4kl?... ar pajamos K 5kl ir pardavimo PVM K 4kl?.. smile ...Jei pastarasis variantas, tai gaunasi didėja pardavimai, matosi pelno nuostolio ataskaitoje ir velniava PLN deklaracijoje smile Prašau, parašykite kaip darote ar kaip darytumėte



Gali būti išlaidų kompensavimo sąskaitos. Gal būt jos tiktų jums šioje situacijoje?



Tada gavus sąskaitą registruoti pirkimo PVM D 2kl, neatskaitomą PVM D 6kl, sąnaudas D 6kl, išrašius kompensavimo sąskaitą K 6kl neatskaitomas PVM, K 6kl sąnaudos?... ar tiesiog gavus sąskaitą, registruoti viską Pirkimo PVM D 2kl ir sąnaudos D 6kl ir išrašius kompensavimo sąskaitą kredituoti tas pačias sąskaitas smile
2020-10-08 10:28 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1427125
Sveiki. Reikia patarimo smile
Pastatą iš FA pagal panaudą naudojasi UAB PVM mokėtoja ir nuomojasi dar kitas FA. Komunalinių, elektros sąskaitos ateina UAB, kuri turi perrašyti dalį kitam nuomininkui FA už jo sunaudotą dalį. Tai UAB gauna komunalinių sąskaitą su PVM, registruoja sąnaudas D 6kl ir pirkimo PVM D 2kl. Išrašo PVM SF tam kitam nuomininkui FA, registruoja sąnaudos K 6kl ir pardavimo PVM K 4kl?... ar pajamos K 5kl ir pardavimo PVM K 4kl?.. smile ...Jei pastarasis variantas, tai gaunasi didėja pardavimai, matosi pelno nuostolio ataskaitoje ir velniava PLN deklaracijoje smile Prašau, parašykite kaip darote ar kaip darytumėte
2020-10-07 12:28 Bendra » Patalpų nuoma » #1427117
Sveiki. Reikia patarimo smile
Pastatą iš FA pagal panaudą naudojasi UAB PVM mokėtoja ir nuomojasi dar kitas FA. Komunalinių, elektros sąskaitos ateina UAB, kuri turi perrašyti dalį kitam nuomininkui FA už jo sunaudotą dalį. Tai UAB gauna komunalinių sąskaitą su PVM, registruoja sąnaudas D 6kl ir pirkimo PVM D 2kl. Išrašo PVM SF tam kitam nuomininkui FA, registruoja sąnaudos K 6kl ir pardavimo PVM K 4kl?... ar pajamos K 5kl ir pardavimo PVM K 4kl?.. smile ...Jei pastarasis variantas, tai gaunasi didėja pardavimai, matosi pelno nuostolio ataskaitoje ir velniava PLN deklaracijoje smile Prašau, parašykite kaip darote ar kaip darytumėte
2019-08-07 10:05 Programinė įranga » Rivilė » #1415911

aiwita rašė:



reikia789 rašė:


Sveiki. Prašau, padėkit! Klientui suteikėm dažymo paslaugų už 58.80+pvm. Deja, nekokybiškai ir gavom iš kliento pretenziją už 109,19 eur (prekės savikaina, nes utilizuos). Kaip Rivilėje teisingai įsivesti pretenziją smile ?


Gal vesčiausi per pirkimus. Per kodą


Ačiū, Aiwita smile . Kartais paprasti sprendimai tiesiog kažkur užstringa smile
2019-08-06 15:08 Programinė įranga » Rivilė » #1415889
Sveiki. Prašau, padėkit! Klientui suteikėm dažymo paslaugų už 58.80+pvm. Deja, nekokybiškai ir gavom iš kliento pretenziją už 109,19 eur (prekės savikaina, nes utilizuos). Kaip Rivilėje teisingai įsivesti pretenziją smile ?
2019-07-12 11:04 Darbo teisė » Pravaikšta » #1415339
Sveiki. Reikia patarimo. Darbuotojas mūsų žiniomis iš vakaro vartojo alkoholį, kitą dieną nebepasirodė darbe ir taip jau ketvirta diena. Tikėtina, kad gydosi anonimiškai. Telefoną paliko darbe specialiai, kad nepriskambintume (ne pirmas kartas, bet anksčiau atleisdavome, nes dirba gerai...kai dirba). Nebenorime taikstytis su tokiais dingimais. Ar galiu žymėti pravaikštas ir atleisti? Prašymo atvykti į darbą pasiaiškinti paštu dar neišsiunčiau. Kaip žymėti, jei kai pasirodys, atneš baltą pažymą? Tokiu atveju ar galėsiu atleisti už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą?
2017-03-08 09:39 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1351755

Tininga rašė:



reikia789 rašė:


Sveiki. Reikia pagalbos. Darbuotojas dirbo 1 dieną 1 valandą per mėnesį. Ar jam irgi skaičiuojamos 28 k.d. per metus atostogų? Ar pagal faktiškai dirbtą laiką?
Be to reikia paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Aš skaičiavau taip: darbuotojo grafiko val. / įprastos darbo valandos (pagal 5 d.d. savaitę) per dirbtus 7 mėnesius. Po to gautas koeficientas * valandinis VDU * 8 * atostogų k.d. * 0,7. Taip gaunasi, kad paskaičiuojama pagal faktiškai dirbtas valandas. Prašau padėkit susigaudyti

Kompensaciją skaičiavote teisingai. Atostogų dienų priklauso 28 kalendorinės - kaip ir visiems. O kompensacija mokama už darbo dienas ar valandas (kaip jūsų atveju).



Ačiū smile O gal dar galite paaiškinti kaip tuomet su atostoginių kaupiniais tokiam darbuotojui?
2017-03-07 20:55 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1351706
Sveiki. Reikia pagalbos. Darbuotojas dirbo 1 dieną 1 valandą per mėnesį. Ar jam irgi skaičiuojamos 28 k.d. per metus atostogų? Ar pagal faktiškai dirbtą laiką?
Be to reikia paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Aš skaičiavau taip: darbuotojo grafiko val. / įprastos darbo valandos (pagal 5 d.d. savaitę) per dirbtus 7 mėnesius. Po to gautas koeficientas * valandinis VDU * 8 * atostogų k.d. * 0,7. Taip gaunasi, kad paskaičiuojama pagal faktiškai dirbtas valandas. Prašau padėkit susigaudyti
2016-11-28 14:50 Programinė įranga » Rivilė » #1340295

aiwita rašė:



reikia789 rašė:


Jo pati pagalvojau, kad paršiau nesamonę. Bet patikslinsiu, sąskaitos klientui nerašiau, nes fizinis asmuo atsisakė, tik rivilėje įsivedžiau pardavimą. Kaip paskui nepasimesti? Ir ar tikrai galima taip daryti?


Aš vesčiau pardavimuose sąskaitą ir tiek. Klientui sąskaitos nereikėjo, tai jis ir neėmė.


O ką daryti su sąskaitos rekvizitais? Žinau tik kliento vardą, pavardę? Ir tuomet reikėtų į PVM s.f. registrus traukti...kažkaip nasusigaudau aš čia smile
2016-11-28 11:19 Programinė įranga » Rivilė » #1340228

aiwita rašė:



reikia789 rašė:


Sveiki.
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?


Susikūrėt klientą. Išrašėt sąskaitą. Viskas teisingai. kam jums dar buhalterinė pažyma



Jo pati pagalvojau, kad paršiau nesamonę. Bet patikslinsiu, sąskaitos klientui nerašiau, nes fizinis asmuo atsisakė, tik rivilėje įsivedžiau pardavimą. Kaip paskui nepasimesti? Ir ar tikrai galima taip daryti?
2016-11-25 10:03 Programinė įranga » Rivilė » #1340057
Sveiki.
Labai reikalinga pagalba. UAB PVM mokėtoja neseniai prdėjusi veiklą suteikė fiziniam asmeniui dažymo paslaugą. Išrašėm KPO, sąskaitos klientui nereikia. Kaip teisingai suvesti į rivilę?
Aš dariau taip : kadangi turėjau kliento vardą pavardę įsivedžiau klientą, pardavimą ir apmokėjimą? ar tai teisingai? Ar reikia dar kokią buhalterinę pažymą rašyti dėl PVM apskaičiavimo? Jei bus klientų, kurie nenorės pateikti nei pavardės, kaip tada suvesti į programą? O gal visai kitaip reikia daryti?
2016-11-04 08:53 Bendra » Darbo užmokestis » #1336902
Ačiū :)
2016-11-04 08:35 Bendra » Darbo užmokestis » #1336896
Sveiki. Noriu pasitikslinti. Jei darbuotoja dirba 1 val per dieną 5 dienas per savaitę, tai pvz. spalio mėn. nors yra 21 d.d. jos darbo dienų skaičius dėl prieššventinės dienos yra 20? Ir apmokama 20 dirbtų valandų (jai nustatytas valandinis darbo užmokestis)?
2016-10-05 13:52 Apskaita & Auditas » Darbo laiko apskaitos žiniaraštis » #1333697
Ačiū Tininga smile
2016-10-05 13:47 Apskaita & Auditas » Darbo laiko apskaitos žiniaraštis » #1333695
Sveiki! Padėkit prašau žaliai pradedančiai. ką turėčiau žymėti darbo laiko apskaitos žiniaraštyje visą mėnesį, jei darbuotojas pagal darbo sutartį dirba 1 dieną 1 valandą per mėnesį? tą dieną kaip ir aišku, o visos kitos 0? smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR