2006-05-26 12:24
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Darbo laiko apskaita »
#279917
Geriausia,kad būtų parašyta ta nelemta tvarka tokiems atvejams, arba siunčiant į seminarą įsakyme nurodoma mokėti atlyginimo vidurkį, arba "paliekant darbo užmokestį seminaro metu" ir mokėti kaip už darbo dieną.
2006-05-26 09:09
Bendra »
Atostoginių skaičiavimas »
#279805
Negerai. 200Lt. rugpjūtyje reikia apmokestinti 27proc., nes jam išmoki JAU rugpjūčio mėn.- 54Lt. sudarys mokestis.
2006-05-26 08:50
Gyventojų pajamų mokestis »
GPM tarifo 33 % ir 27 % taikymas už 2006 m. birželio darbo užmokestį »
#279788
Tai tik mano nuomonė.
Jei įstaiga turi pinigų- atlyginimus už 06 mėn. išmokėti birželio 30d., apmokęstinti 33proc.,o atostogaujantys nuo liepos 1ar 3d. įstaigai rašo prašymą, kad jam atostoginius išmokėtų liepos pavz.1-5 dieną (kad ir pradėjus atostogauti).
1. GPM įstatymas nepažeidžiama, nes mokestis priklauso mokėti Tik, kai išmokami pinigai.
2. darbo kodekse atosotginiai turi būti išmokėti prieš 3 dienas, bet pats žmogus prašo, kad jie būtų išmokėti vėliau ir argumentai labai suprantami.Todėl darbo sauga vargu ar ką laimėtų prikibusi prie to fakto , kad pažeistas DK. Kiek žinau teismai sprendžia žmonių naudai.Bent taip turi būti.
3.Dėl mokesčių piktybinio nemokėjimo, apkaltinti negalėtų, nes už 6mėn. būtų priskaičiuota 33 proc., net ir sukurta nauja deklaracija negalėtų daugiau "išlaužti".
Bet tai tik mano nuomonė......
2006-05-25 14:13
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita »
#279551
Kaip gali traktuoti mokesčių vengimą, jei pinigų išmokėjimo faktas yra pagrindas apmokestinti darbo užmokestį.
Darbo sauga gali tik prikibti, kad neišmokami atostoginiai prieš 3 diena.
Bet taip nori, būtent, dirbantieji parašę prašymus.
kaži ar tesmas pripažintų kaip mokesčių vengimą, greičiau, kad valdžia nori apiplėšti žmones eilinį kartą.
Atosotginiai apmokestinami mėnesiais ir jau seniai žinome, kad bus nuo liepos 1d.-27 proc. GPM, tai argi ne logiškai būtų buvę šiam kartui patikslinti kai kuriuos teisės aktus žmonių neskriaudžiant, pačiai valdžiai.
2006-05-25 14:04
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas »
#279541
naujoje biudžetinių įstaigų tvarkojeNr.405 ,2005-12-30d. (pakeista 70tvarka) 87 punkte paaiškinta labai aiškiai.
2006-05-25 12:22
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita »
#279461
Man atrodo, kag direktoriaus įsakymo reikia. Toliau paskaityti sodros taisyklėse ir GPM straispnius, kur nurodomos apmokestinamos ir neapmokestinamos pajamos.
2006-05-24 11:34
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Darbo laiko apskaita »
#279024
Atostogų trukmė, pav.nuo 07,05 iki 08,31 yra ir 5 ir31 dienos atostogų dienos, taip yra visada.
2006-05-24 10:44
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Darbo laiko apskaita »
#278981
Tikrai grįžti 09.01d.
07,05-31d- 27kd.
08,01-31d.-31 k.d. Viso 58d. t.sk.2k.d. už 07,06d.ir 08,15d.
Bet jei dirbsite liepos 1d.už 7d. , tai turėtų bųti mažiau apmokamų atostogų dienų, nes liepos 7d.turi būti ne darbo diena.
2006-05-24 08:47
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#278927
birele
Čia jūsų nebiudžetinė apskaita, tai UAB-ų ar ribotos civilinės atsakomybės įmonių sąskaitos
2006-05-23 15:27
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#278730
RIMKAI
tikrai jei išrašai sąskaitą ir gauni pinigu jokio likučio nėra 6 ž/o
2006-05-23 12:01
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#278564
Aš darau:
1.Išrašau sąskatą D178/K400 (6ž/o)
2.Gaunu pinigus D111/K178 (spec.l.bankas-3ž/o ir 6 ž/o kairė pusė minusinė suma iš 111 debeto atsikelia)
3.Pervedu savivaldybei D400/K111
4.Gaunu juos į biudžeto sąskaitą kaip finansavimą D100/K230 (spec.lėšų sąmata, pas mus taip).
reikia labai įsisamoninti tą visą tvarką arba susigalvoti sau tinkamą ir suprantamą variantą.
Sėkmės
2006-05-23 10:03
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#278469
Kai gaunate Įspec. lėšų banką D111/K178 pinigus. tai 6 ž/o pusėje yra rodomas sąskaitų kreditas (išleidimas) pinigų, šiuo atveju, mes juos gauname, todėl rodomas su priešingu ženklu, iš 100 sąskaitos apmokame sąskaitas, oiš 111 sąskaitos ateina gavimas. ( + ir - ženklau susideda).
Pagal 2005m.12-30d.įsakymą Nr.405 (pakeistas 70įsakymas dėl paskaitos Id.9p.-apskaitos registrus įstaiga pasirenka pati).
2006-05-22 14:26
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#278288
sausio 01 d. įsiskolinimas matytis turi tik buvusuije Forma Nr.5.
kai pervedusavivaldybei ,tai ta suma "dungsta' iš apskaitos, kol vėl atgaunu tuos ponigus iš savivaldybės pagal finansavimą.
Kai išrašau už patalpų nuomą sąskaitą: D178/K400
Kai gaunu tuos pinigus: D111/K178
Kai pervedu savivaldybei: D400?k111 (savivaldybė neleido naudotis211sąsk).
2006-05-19 16:30
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Biudžetinių įstaigų apskaita »
#277820
Biudžetinėse įstaigose sąmata nuleidžiama iš viršaus, pav. savivaldybės, jos tvirtina ir etatų sąrašus Sausio 01d. To etatų sąrašo fondo ribose turėtų būti galima vienus etatus panaikinti, kitus susikurti, bet tai labai pavojingas reiškinys.
Jei panaikinsi etatą su minimalia alga, okitam etati ta sąskaita padidinsi koof., tai , kai kils minimali alga to skirtumo jau nebeatgausite, nes bus sukurtas eatats su didesne, nei minimali alga. pridus galima mokėti iki 100proc. Iš laisvo etato priedas - kol kas geriausias varijantas.
Koef. nurodyti pirmiausiai LR vyr. nut.Nr.511 1993-07-08 "dėl biudžetinių įstaigųir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimotvarkos tobulinimo" Jis turi daugybę pakeitimų ir galioja iki dabar, ištisaiokeičiamas
2006-05-17 13:58
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#276710
Man atrodo, kad reikia sisukurti savo argumentuotą tvarką ir pagal ją dirbti, kad visada būtų pačiai aiški apskaita.
Kaip ir visur, taip ir buhalterijoje dažnai yra kelios tiesos ir visos jos teisingos, ypač, sąskaitų korespondencijoje.
Kokia tiesa, priklauso kiek kvalifikuoti tikrintojai.
2006-05-17 09:42
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#276568
Apie pavedimų lėšas parašyta LRvyr.nutarime Nr.687, 2005-06-21 V.,Ž., 78-2840 ,2005m. Lr valstybės ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklės 67,67 punktai. Pridedu
2006-05-17 09:22
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#276555
š nemanau , kad už nuomojamo dauginimo aparato apmokėjimą, kur yra sutartis, kad tai yra mokyklos pajamos už paslaugas. Aš naudoju pavedimų sąskaitą. jei nelieka lėšų.
2006-05-17 09:17
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Ar biudžetinės įstaigos buhalteris sugeba dirbti pelno siekiančioje įmonėje »
#276553
Įstatymų ir visų aktų kaita visus daro "durneliais". To, turbūt, siekia pati valdžia, ištisai 100 kartų per metus taisydama ir rašydama nutarimus ir kitus dokumentu,tikslinančius tą įstatymą. Jokas normalus žmogus mintinai nemoka ir neišmoks jokio įstatymo iki galo, nes jų nežino ir nemoka paaiškinti ir patys "kurėjai".
Nenusivertinkite savęs, aš tikiu, kad tas buhalteris, kuriam patinka, būtent, tas darbas, visada suvoks ir supras kaip reikia išsiaiškinti reikiamą buhalterinę situaciją.
Aš įsitikinusi, kad nei vienas ministras nežino tiek ,kiek žino bet kurio UAB-o buhalteris. Televizija ir jų debatai labai aiškiai tą parodo.
Sėkmės jums, jei tik yra noro ir verta tai daryti, domėkitės ir tai iš jūsų niekas neatims.
2006-05-16 16:18
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#276416
Dėl valgykos nuomos;
D178/K400 -kai išrašote sąskaitą
D111/K178 - kai gaunate pinigus
D400/K111- kai pervedate savivaldybei ,kad paverstų biudžeto lėšomis.
jei nepervedate K400 likutis rodo kiek jūs nepervedėte ir kodėl, ar debeto likutis 178sąskaitoje- kažkas jums nesumokėjo, ar tos lėšosD111, bet nepervedėte.
173sąskaita naudojama atsiskaitymui su mokesčiais, o šiuo atveju aš jos nenaudoju.
Dėl dauginimo paskaugų, kai nuomojamas aparatas:
D122/K176- kai įnešame į kasą (to į Dž.K.netraukti, nes ateis iš banko)
D110/K176-įnešame į banką
D214/K178- kai gauname sąskaitą arba
D178/K110- kai apmokame per banką gautą sąskaitą
D176/K214- metų gale uždarote.
Arba nautoti tik 176 sąskaią ir D ir K ir nieko nebeuždarinėti.
2006-05-16 16:02
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Ar biudžetinės įstaigos buhalteris sugeba dirbti pelno siekiančioje įmonėje »
#276402
sąskaitų planas pavyzdinis, jei ten tvarkoma naujai, 2004-01-07 Nr.2 "Dėl pavyzdinio sąskaitų plano patvirtinimo" Vį LRapskaitos instituto standartų tarybos nutarimas (atrodo dar nepasikeitė) , verslo standartai ir "pačiokio"yra daug knygų apie korespondencijas, tik jos labai brangios.
2006-05-15 13:58
Blevyzgos »
Rytoj buhalteriu diena.. »
#275879
Anksciau nesilankiau šiame forume, todėl ir nesusitikome. Kai tik rasiu plastikos chirurgą, tuoj pasidarysiu "operaciją".
2006-05-15 10:59
Blevyzgos »
Rytoj buhalteriu diena.. »
#275759
Mums prieš egzaminą minėjo, kad buhalterio dien Lapkričio 11d. Kažkoia pasaulinė buhalterių asociacija ar akžkas panašaus susikūrė.
Dabar gal auditoių diena, bet jųmažai ir veiklesni, todėl "prikabino" ir buhalterius.
Labai vykęs eilėraštis tas ilgas- "...tu buhalteris esi."
2006-05-15 07:58
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#275671
Bėda ta, kad kasoje yra ne tik pajamos, bet ir išlaidos:
D122/K176 ir D110/K122
Banke tais pat regsitruojama ši ūkinė operacija:
D110/K122 arba 176
Aš kasos pajamų ir išlaidų netraukiu į Didž.Knygą
Traukiu tik Pajamas banke. D110/K176
Jei tai įsisamonini visose kasos knygose ir tai darai nuosekliai viskas einasi puikiai ir niekur desusidvigubina , kitu atvrju visada reikia žiūrėti ir nepamiršti. (BUHALTERIJOS APSKAITOJE REIKIA 50PROC. ŽINIŲ IR 50 PROC. PATIEMS SUGALVOTI). Tiesa dabar ta biudžetinių TVARKA jau kiek palengvina sugalvojimą.
Aš visada Didžiojoje knygoje traukis abi banko orderio puses, o iš kasos orderio traukiu TIK išlaidų pusę ir tai - netraukiu sumų, kurios ATEIS iš banko pajamų. Kitu atveju sudarant atskaitomybe be programų susidvigubina GAVIMAS.
Jei turite kitų variantu- būtų įdomu.
2006-05-12 15:26
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#275448
Gerai, jei banke nerodomas gavimas, arba turite tokią programą, kuri traukia gautas lėšas į banką ir kasa tik vieną kartą.
Jūsų korespondencijoje neparogyta gauti pinigai banko 2 orderyje:
D110/K176.
Jei vedate be programos susidvigubins gavimas į banką: iš kasos ir banko, arba kasos išlaidų į banką reikia netraukti į DŽ.knygą.
Aš kada dariau apskaitą be programos į DŽ knygą niekada netraukdavau kasos pajamų ir Tų išlaidų, kurios buvo daromos įnešant pinigus į bankus.
Paparstai visi gauti pinigai į kasą turėtų bųti įnešami į banką, tada daromi mokėjimai.
Bent aš taip darau.
2006-05-11 15:01
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#275019
Paramos sąskaitą kitos įstaigos turi atskirą. Aš tam naudoju pavedimų sąsskaitą, kaip ir jūs.
Jei parama , tai nekitų biudžetų kreditinė sąskaita.
Aš darau:
D110,122/ K176- banke ar kasoje gauta.
Toliau žiūrint kaip leidi tuos paramos pinidus:
1.pavedimais moki D178/K110;
2. iš kasos D214;063;070 /K160.122
Panaudojus tas lėšas, žiūrint iš kur apmoki:
D214/110; 122;160;178
Metų gale uždaromos sąskaitos:
D176/K214
2006-05-11 14:23
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#274982
Grynais perkant:
D160/K120 arba 122 _avansinė apyskaita .prie jos dokumenati pridedami
Dokumentų ( jei ne vienas;kelios sąskaitos yar per mėn.):
8 Ž/O - D200/K160, jei yra ūkio išlaidos nepajemuojamos
D063;060 irkt./ K160 - medžiados pajemuojamos
D70/K160 ir antras įrašas D200;214 ir t.t./K260- trum.turtas
ir atitinkami ilgalaikis turtas.
Bet galima ir tiesiai kasoje pajemuoti, jei viena sąskaita, kaip jūsų parašyta.
2006-05-11 11:11
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#274874
410 sąskaita naudojama gal tada. kai biudžetas "nepaverčia" tų lėšų biudžeto lėšomis. Pav jei į spec. l.sąskaitą kaupiame 400 ir 211 sąskaitas iki metų galo, opaskui vieną su kita už darome. Gal ir gerai būtų, kad nereikėtų atskirai kažkur fiksuoti gaunamų nuompinigių nuo metų pradžios, bet mus įspėjo savivaldybė, kas 211 nebūtų, bent iš kitur ji susidarys.
Tada lieka tik 308 tvarkos punktas.
2006-05-11 10:29
Biudžetinių įstaigų apskaita »
Sąskaitų korespondencija »
#274844
ramune1 rašo :
ir išvardijo 308 tvarkos punktą.Mes esame asignavimų valdytojai, bet taip registruojame nuomos apskaitą:.
D178/K400 -išrašome sąskaitą
D111/K178 - kai gauname pinigus i spec.l.banką
D400/K111 -kai pervedame savivaldybei.
Jei į kasa gauname be sąskaitos tik padal pajamų orderį:
D122/K400 ,po to įnešame įbanką D111/K400 (kasos gavimo, kai pinigus įnešame į banką į Didž.knygą niekada netraukiame, kad nesusidvigubintų gavimas iš kasos ir banko)
D400/K111- kai tuos pinigus pervedame savivaldybei.
2006-05-10 15:17
Bendra »
Buhalterių diena? »
#274627
Viena buhalterijos dėstitoja sakė, kad buhalterio diena lapkričio 11d., ten dėl tarptautinių buhalterių institucijų kūrimosi laikoma, tik neprisimenu kodėl, reikia pasaulio buhalterijos istoriją žiūrėti, kai rasiu kada- PARAŠYSIU. O gegužyje yra gal auditorių diena.
Sėkmės