Tax.lt narys Grazka

G
Tax.lt narys nuo
2004-10-27
Grazka
forume parašė 136 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-09-15 16:29 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #851670

Loreta rašė: Na, visų pirma tas automobilis dar negalėjo būti nurašytas, jei apskaitoje tebėra vertė 1 Lt. Tai va taip ir koresponduokit, kaip su likutine verte.
O priduotam metalo laužui sąskaita turi būti išrašyta su PVM, tačiau pirkėjas apmokės jums vertę be PVM. Sąskaitoje nurodomas PVMĮ 96 str. 1d., vertė deklaruojama FR0600 12 eilutėje.
Jūs PVM-o biudžetui nemokėsit, jį sumokės pirkėjas.
Pasiskaitymui
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=100005...

Automobilis ir nėra nurašytas. Tokiu atveju gaunasi, kad likutine vertė 1 Lt bus neleidžiami atsk., o 49999 Lt neapmokestinamos pajamos. Ar teisingai mastau?
smile Ar tas 1000 Lt irgi pridedamas prie lik.vertės? Tada gaunasi (jeigu a/m įsigijimo kaina 120000 Lt):
D 240 1000
D 1228 119999
K 5230 999
K 1220 12000,
o kaip butu su draudimo 50000 Lt?
D 271 50000
K ????
Susipainiojau jau
smile smile
2010-09-15 13:16 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #851439
Labutis visiems. Avarijos metu įmonės krovininis automobilis buvo neremontuotinai sudaužytas. Pagal sutarties sąlygas draudimo įmonė išmokėjo 50 000 Lt žalos atlyginimą dėl automobilio praradimo įvykus dr. įvykiui (avarijai). Tam kas liko iš a/m (metalo laužas) buvo parduota į sąvartyną (išrašyta PVM s/f 1000 Lt).
Šitas a/m fin. apskaitoje yra jau susidėvėjęs ir kaba tik lik.verte 1 Lt.
Viskas man butu aišku su korespondencijom jeigu tas a/m butu dar ne nurašytas. O šiuo atveju nežinau kaip viską sukoresponduoti. Ir dar klausymas, išrašant s/f į sąvartyną t.b su PVM, t.y. čia PVM objektas?
Labai laukiu patarymu, ačiu
2010-02-11 23:13 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #760998

Aleksiukas rašė: taip, jei reikalingas mažesnis vidurkis tada geriau dar padirbėti.
Jei sumažinti valandas, tai nežinau kaip tada. Šiaip sakoma, kad jei keitėsi darbo valandos per 12 mėnesių, bet šiuo atveju ... Nors jai esant vaiko priežiūros atostogose šiaip galioja jos turima DS ir joje nustatytos darbo valandos. Dėl valandų keitimo gal geriau VDI patartų, nes mano manymu čia daug interpretacijų.

sirdingas aciu, del valandu paskambinsiu i VDI. smile
2010-02-11 22:57 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #760995

Aleksiukas rašė: gal kažko ir nesupratau. bet VDU tvarka yra viena. Skaičiuojame iš 3 mėnesių einančių prieš atleidimą (jei atleidžiate paskutinę mėnesio dieną - tada tas mėnuo įeina kaip trečias). Ir jei atlyginimas mažėjo, o darbo valandos nesikeitė, tai vistiek skaičiuojame iš 3 paskutinių mėnesių. Kek gaudavo seniau visai nesvarbu. Kitaip reiktų skaičiuoti jei per 12 mėnesių keitėsi darbo laikas (pvz.: dirbo 8 valandas, o po to tik 4per dieną)

Cia viskas aisku. Problema tame, kad darbuotoja dirbo nuo 2007.10.01, nuo 2007.12.10 iki 2008.04.13-nest.ir gimd.atostogos, o iki 2010.02.13- vaiko prieziuros atostog. Tai jaigu ji 2010.02.13 iseina is darbo, tai nera 3-ju pask.men.is kuriu skaiciuojamas vid.d.u., o butu imama nuo 2007.10,11,12men. (o cia buvo didele alga). Tai ir sumasciau, jaigu ji padirbtu pvz. iki 02 ar 03 pabaigos (su mazesne alga), tai vid.d.u butu skaiciuojamas jau is siu metu algos. Ar teisingai galvoju?
Dar klausimelis, o siuo atveju jaigu sumazinti val.skaiciu, turetu itakos skaiciavinui?
Aciu labai uz kantrybe ir atsakymus smile
2010-02-11 22:10 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #760979

Aleksiukas rašė: [quote:63ef1999c2]Ziurekit, o jaigu sutuacija ta pati, tik darbutoja ne iseina is darbo 2010.02.13, o pvz. 03.01 arba 04.01 ir jai sumazinama alga. Siuo atveju vid.D.U. butu skaiciuojamas nuo 2010.02,03men. nuo sumazintos algos? Ar teisingai galvoju? Ar vis tiek reiketu perskaiciuot ir prideti D.U. uz 2007.10,11,12 men.?


nu nieko nesuprantu? kažką čia primakalavot? [quote:63ef1999c2]darbutoja ne iseina is darbo 2010.02.13 [/quote]o vidurkiui sakote imate [quote:63ef1999c2]butu skaiciuojamas nuo 2010.02,03men.[/quote]
Nu ką galima atsakyti?[/quote]
neprimakalavau, jus skaitet visa stuacija o ne tik si gabaliuka? Galvoju kaip sumazint mokescius, nes im.maza, ner pinigu visai smile
2010-02-11 21:23 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #760958

Elste rašė:

Grazka rašė: Laba diena, noriu paklausti kaip skaiciuoti komp.uz nepan.atostogas, jaigu:
Darbuotoja dirbo nuo 2007.10.01 iki 2010.02.12, o 2010.02.13-iseina is darbo.
Nuo 2007.12.10 iki 2008.04.13-nest.ir gimd.atostogos,
o iki 2010.02.13- vaiko prieziuros atostog.
Vid.D.U. skaiciuoti nuo 2007.10-4230; 11-4230 ir 12-1113,16 ir dalint is dirbtu dienu sk.?
O uz koki laikotarpi priklauso komp.uz nepan.atost, tik uz 2007-10;11;12, ar uz visa dirbta laika imoneje (t.y.2007.10.01-2010.02.12) ?
Aciu labai uz atsakyma.


iš to viso laiko išsimeta tik vaiko priežiūros atostogos.
Už visą kitą laiką (dirbtą ir nėštumo ir gimdymo biuletenio) priklauso atostogos.

Ziurekit, o jaigu sutuacija ta pati, tik darbutoja ne iseina is darbo 2010.02.13, o pvz. 03.01 arba 04.01 ir jai sumazinama alga. Siuo atveju vid.D.U. butu skaiciuojamas nuo 2010.02,03men. nuo sumazintos algos? Ar teisingai galvoju? Ar vis tiek reiketu perskaiciuot ir prideti D.U. uz 2007.10,11,12 men.?
2010-02-10 14:18 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #759911

Elste rašė:

Grazka rašė:
Aciu uz atsakyma.
Tada dar klausymelis. smile O ar galima darbuotojo sutikimu nemoket kopm.uz nep.atost? Ar tai privaloma, nesvarbu kad darb. sutinka kad jam nemoketu


Privaloma.
Jeigu nenori kompensacijos, gali eiti atostogų ir jas išnaudoti:))

Viskas aisku. Aciu labai smile
2010-02-09 20:45 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #759401

Elste rašė:

Grazka rašė: Laba diena, noriu paklausti kaip skaiciuoti komp.uz nepan.atostogas, jaigu:
Darbuotoja dirbo nuo 2007.10.01 iki 2010.02.12, o 2010.02.13-iseina is darbo.
Nuo 2007.12.10 iki 2008.04.13-nest.ir gimd.atostogos,
o iki 2010.02.13- vaiko prieziuros atostog.
Vid.D.U. skaiciuoti nuo 2007.10-4230; 11-4230 ir 12-1113,16 ir dalint is dirbtu dienu sk.?
O uz koki laikotarpi priklauso komp.uz nepan.atost, tik uz 2007-10;11;12, ar uz visa dirbta laika imoneje (t.y.2007.10.01-2010.02.12) ?
Aciu labai uz atsakyma.


iš to viso laiko išsimeta tik vaiko priežiūros atostogos.
Už visą kitą laiką (dirbtą ir nėštumo ir gimdymo biuletenio) priklauso atostogos.

Aciu uz atsakyma.
Tada dar klausymelis. smile O ar galima darbuotojo sutikimu nemoket kopm.uz nep.atost? Ar tai privaloma, nesvarbu kad darb. sutinka kad jam nemoketu
2010-02-09 14:11 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #759062
Laba diena, noriu paklausti kaip skaiciuoti komp.uz nepan.atostogas, jaigu:
Darbuotoja dirbo nuo 2007.10.01 iki 2010.02.12, o 2010.02.13-iseina is darbo.
Nuo 2007.12.10 iki 2008.04.13-nest.ir gimd.atostogos,
o iki 2010.02.13- vaiko prieziuros atostog.
Vid.D.U. skaiciuoti nuo 2007.10-4230; 11-4230 ir 12-1113,16 ir dalint is dirbtu dienu sk.?
O uz koki laikotarpi priklauso komp.uz nepan.atost, tik uz 2007-10;11;12, ar uz visa dirbta laika imoneje (t.y.2007.10.01-2010.02.12) ?
Aciu labai uz atsakyma.
2007-08-21 16:25 Bendra » individuali įmonė » #428991
[quote=Petronele]

Grazka rašė: O o, tai kaip yra is tikruju, ar visos 3 salygos turi atitikt ar tik viena is ju smile Perskaiciau dar
Visos trys turi tikti.

Aciu
2007-08-21 15:51 Bendra » individuali įmonė » #428978
[quote="Bambiniene"]

Grazka rašė:

krintukas rašė: Privalomojo sveikatos draudimo mokėti nereikia , jei atitinka BENT VIENA IS 3 SALYGU:
1. įmonė turi likviduojamos įmonės statusą;
2. visi darbuotojai atleisti;
3. savininkas dirba kitur, t.y. yra apdraustas socialiniu draudimu.
visais kitais atvejais mokama. Ir netgi pensininkai moka.
O į išlaidas traukiate pagal tai kokiu pincipu tvarkote apskaitą- kaupimo ar pinigų apskaitos principu.


O o, tai kaip yra is tikruju, ar visos 3 salygos turi atitikt ar tik viena is ju smile Perskaiciau dar istatyma, bet ten tiksliai nepasakyta. Pas mane nera samdomu darbuotoju, tik savininkas. Gal dar kas galetumete pakomentuot, kaip cia tiksliai yra. Aciu
2007-08-21 09:28 Bendra » individuali įmonė » #428761

krintukas rašė: Privalomojo sveikatos draudimo mokėti nereikia , jei atitinka 3 sąlygas:
1. įmonė turi likviduojamos įmonės statusą;
2. visi darbuotojai atleisti;
3. savininkas dirba kitur, t.y. yra apdraustas socialiniu draudimu.
visais kitais atvejais mokama. Ir netgi pensininkai moka.
O į išlaidas traukiate pagal tai kokiu pincipu tvarkote apskaitą- kaupimo ar pinigų apskaitos principu.

Aciu labai uz issamu atsakyma, kazka tai ne ta isgyrdau reiskes. Dabar viskas aisku, dar karta dekoju
2007-08-20 16:35 Bendra » individuali įmonė » #428652
Sveiki visi,
Turiu klausimėli apie prival. sveik. draud. mok. už savininką. Kažkur girdėjau, kad jeigu savininkas dirba vienas (t.y. nėra samdomu darbuotoju) tai šito mokesčio nereikia mokėt. Gal galėtumėt pasakyt kaip yra ištiktųjų. Ir dar, jį reikia priskaičiuoti kas mėn. (t.y.kiekvieną mėn.traukti į išlaidas) ar tik kai sumokam tada priskiriam prie išlaidu. Ačiū labai už atsakymą.
2007-03-27 09:17 Pelno mokestis » Automobilio draudimas » #384618
Aciu Rolf, tai reiskia kad galima tas padangas nurasyt tiesiog kaip atsargas ir viskas. Nieko nereikia skaiciuot. smile Tai gerai.
2007-03-26 17:04 Pelno mokestis » Automobilio draudimas » #384541
Sveiki,
Gal as cia biski ne i tema, bet noreciau paklaust kaip ten yra su a/m padangu nurasymu smile Zinau kad kazkaip pagal rida jos yra nurasomos. Bet kaip nustatyti kiek km turi pravaziuot ir t.t... smile
2006-07-20 17:29 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #298050

Koala rašė:

Grazka rašė:

Koala rašė:

Grazka rašė: Sveiki.
Gal galit patart ka daryti. Man programa neduoda išmokėti avanso darbuotojams.Enu per "D.U. skaičiavimas, pasirenku 2006 7 mėn., paspaudžiu išmokėjimas, išmokėti avansą ir man atidaro tusčią avanso išmokėjimo langą."Išmokėti vienam darbuotojui, visiems darb." duoda, o avansu ne. Neisivaizduoju kame reikalas. Padėkit prašau

tai daryk mokejima per banka

Aš negaliu per banką. Man reikia padaryti iš kasos grynais.
smile

na tada grynais - nera skirtumo. turiu omeny tai, kad mokejima darykute ne per darbo uzmokesti, o per mokejimus

supratau, tuoj pabandysiu. Aciu
2006-07-20 17:20 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #298041

Koala rašė:

Grazka rašė: Sveiki.
Gal galit patart ka daryti. Man programa neduoda išmokėti avanso darbuotojams.Enu per "D.U. skaičiavimas, pasirenku 2006 7 mėn., paspaudžiu išmokėjimas, išmokėti avansą ir man atidaro tusčią avanso išmokėjimo langą."Išmokėti vienam darbuotojui, visiems darb." duoda, o avansu ne. Neisivaizduoju kame reikalas. Padėkit prašau

tai daryk mokejima per banka

Aš negaliu per banką. Man reikia padaryti iš kasos grynais.
smile
2006-07-20 16:25 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #298004
Sveiki.
Gal galit patart ka daryti. Man programa neduoda išmokėti avanso darbuotojams.Enu per "D.U. skaičiavimas, pasirenku 2006 7 mėn., paspaudžiu išmokėjimas, išmokėti avansą ir man atidaro tusčią avanso išmokėjimo langą."Išmokėti vienam darbuotojui, visiems darb." duoda, o avansu ne. Neisivaizduoju kame reikalas. Padėkit prašau
2006-07-18 16:19 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #296915

Andron rašė:

Grazka rašė:
Viskas tvarkoje. Pagrindinė sąskaita litinė ir su ekvivalentais irgi tvarka.

Jeigu blogai skaičiuoja, reiškia netvarkoj.
Atsiųskite rezervą - pažiūrėsime.

Išsiunčiau į helpą rezervą. Gal ka nors rasite. Ačiu
2006-07-18 10:53 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #296565

Andron rašė:

Grazka rašė:

Andron rašė:

Grazka rašė: Sveiki,
nežinau kas čia man pasidarė, bet negaliu padaryti valiutinio mokėjimo. smile
Mokėjimas EUR. Anksčiau iš savo litinės sąskaitos per "valiutos pikimą" pervedžiau pinigelius į EUR sąskaitą. Po to iš savo EUR sąskaitos dariau tarptait. pavedimą. Dabar nieko nesigauna, gal kas pasikeitė smile smile
Ačiu už pagalba

Kuo pasireiškia Jūsų "negaliu padaryti" smile

Nuperku valiuta. EUR sąskaitoje turiu EUR. Ir dabar darau pavedimą, man iškart iššoka "valiutinis mokėjimas", nurodau EURu suma, buh.kursą ir banko kursą tą patį.Kai padarau pavedimą, operacijų žurnale rašo nesamoningas operacijas, įvertinta valiuta (5 ir 6 sąskaitoje kažkokios didelės sumos). smile Dar žiurint per "banko ataskaita" nesueina litu ir Euru sumos.

1. Jūsų pagrindinė sąskaita litinė? Jos nustatymuose neturi būti nurodyta jokia valiuta.
2. Patikrinkite, ar teisingai nustatytas valiutinės sąskaitos litinis ekvivalentas.

Viskas tvarkoje. Pagrindinė sąskaita litinė ir su ekvivalentais irgi tvarka.
2006-07-18 10:33 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #296537

Andron rašė:

Grazka rašė: Sveiki,
nežinau kas čia man pasidarė, bet negaliu padaryti valiutinio mokėjimo. smile
Mokėjimas EUR. Anksčiau iš savo litinės sąskaitos per "valiutos pikimą" pervedžiau pinigelius į EUR sąskaitą. Po to iš savo EUR sąskaitos dariau tarptait. pavedimą. Dabar nieko nesigauna, gal kas pasikeitė smile smile
Ačiu už pagalba

Kuo pasireiškia Jūsų "negaliu padaryti" smile

Nuperku valiuta. EUR sąskaitoje turiu EUR. Ir dabar darau pavedimą, man iškart iššoka "valiutinis mokėjimas", nurodau EURu suma, buh.kursą ir banko kursą tą patį.Kai padarau pavedimą, operacijų žurnale rašo nesamoningas operacijas, įvertinta valiuta (5 ir 6 sąskaitoje kažkokios didelės sumos). smile Dar žiurint per "banko ataskaita" nesueina litu ir Euru sumos.
2006-07-18 09:57 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #296507
Sveiki,
nežinau kas čia man pasidarė, bet negaliu padaryti valiutinio mokėjimo. smile
Mokėjimas EUR. Anksčiau iš savo litinės sąskaitos per "valiutos pikimą" pervedžiau pinigelius į EUR sąskaitą. Po to iš savo EUR sąskaitos dariau tarptait. pavedimą. Dabar nieko nesigauna, gal kas pasikeitė smile smile
Ačiu už pagalba
2006-06-21 16:41 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #288432
[quote=Girele]

Grazka rašė:

Girele rašė:

Grazka rašė: Sveiki
Pasakykit prašom, kaip už birželio mėn. avansus priskaičiuoti 33% paj.mok., o už birželio mėn. likusią dalį atlyginimo, kuris bus išmokėtas liepos mėn., priskaičiuoti 27% paj.mok. Nes programoje mačiau, kad galima pasirinkti paj.mok.tarifą tiktai visam mėnesiui.
Ačiu.

Pasirenki tarifą - apskaičiuoji ir išmoki avansą.
Pasirenki kitą tarifą - skaičiuoji visa kita.

Atsiprašau, bet nesupratau kaip tai galima padaryti smile . Taigi programa iškarto priskaičiuoja visą atlyginimą. Aš gi negaliu vieno mėn. atlyginimą skaičiuoti per du kartus: iš pradžiu proiskaičiuoti tik avansą, o paskui kitą dalį. Aš turbu kažko tai nesuprantu smile smile

galima smile
Kiekvieno darbuotojo kortelėje reikia įvesti avansą. tada atsidarius skaičiavimų langą pasirinkti komandą - skaičiuoti avansą ir taikyti
Ačiu tau Girele, tuoj bandysiu.
Dar klausymelis, bet darbuotojui reikia išmokėti visą avansą neatskaičius paj.mok. a ne smile
2006-06-21 16:12 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #288422

Girele rašė:

Grazka rašė: Sveiki
Pasakykit prašom, kaip už birželio mėn. avansus priskaičiuoti 33% paj.mok., o už birželio mėn. likusią dalį atlyginimo, kuris bus išmokėtas liepos mėn., priskaičiuoti 27% paj.mok. Nes programoje mačiau, kad galima pasirinkti paj.mok.tarifą tiktai visam mėnesiui.
Ačiu.

Pasirenki tarifą - apskaičiuoji ir išmoki avansą.
Pasirenki kitą tarifą - skaičiuoji visa kita.

Atsiprašau, bet nesupratau kaip tai galima padaryti smile . Taigi programa iškarto priskaičiuoja visą atlyginimą. Aš gi negaliu vieno mėn. atlyginimą skaičiuoti per du kartus: iš pradžiu proiskaičiuoti tik avansą, o paskui kitą dalį. Aš turbu kažko tai nesuprantu smile smile
2006-06-21 15:45 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #288400
Sveiki
Pasakykit prašom, kaip už birželio mėn. avansus priskaičiuoti 33% paj.mok., o už birželio mėn. likusią dalį atlyginimo, kuris bus išmokėtas liepos mėn., priskaičiuoti 27% paj.mok. Nes programoje mačiau, kad galima pasirinkti paj.mok.tarifą tiktai visam mėnesiui.
Ačiu.
2006-05-05 17:19 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #273817

Andron rašė:

Grazka rašė: Laba diena
noriu perkesti likuti is vienos saskaitos i kita, pvz.
buvo likutis D 263-100
as per operaciju zurnala paspaudziau "korektura" it ivedziau D 201
K 263 -100
Klausymas:
1. Ar teisingai padariau?
2. kaip darysiu nurasyma to 100, tai reikes Kredite rodyti 263 ar 201 saskaita?
2. kaip istrinti is saskaitu plano 263 saskaita, nes raso kad buvo apyvarta ir neduoda istrinti?
Aciu uz pagalba.

Jeigu paskui norėsite pašalinti sąskaitą, reikia koreguoti OŽ įrašus, kur dalyvauja ši sąskaita.

Kada paskui ir kas yra OŽ? smile
2006-05-05 11:16 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #273578
Laba diena
noriu perkesti likuti is vienos saskaitos i kita, pvz.
buvo likutis D 263-100
as per operaciju zurnala paspaudziau "korektura" it ivedziau D 201
K 263 -100
Klausymas:
1. Ar teisingai padariau?
2. kaip darysiu nurasyma to 100, tai reikes Kredite rodyti 263 ar 201 saskaita?
2. kaip istrinti is saskaitu plano 263 saskaita, nes raso kad buvo apyvarta ir neduoda istrinti?
Aciu uz pagalba.
2006-04-03 13:32 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #265260

Girele rašė:

Grazka rašė:

Sytyj rašė:

Grazka rašė: Laba diena, pasakykit kaip atspauzdinti naujas formas sutrumpinto balanso ir pelno nuostolio ataskaitos? Nes man duoda tik senas formasd, o naujas neskaičiuoja, rodo nuline. Ačiu


Tai suveskite straipsnių kodus kaip senuosiose formose tik pagal naują sąskaitų planą.

smile smile smile Nesupratau smile pas mane straipsnių kodai pagal naują sąskaitų planą.

Standartiškai šiose formose nebūna suvestos sąskaitos, reikia susivesti patiems

Ačiu, pagaliau daejo smile smile
2006-04-03 12:16 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #265225

Sytyj rašė:

Grazka rašė: Laba diena, pasakykit kaip atspauzdinti naujas formas sutrumpinto balanso ir pelno nuostolio ataskaitos? Nes man duoda tik senas formasd, o naujas neskaičiuoja, rodo nuline. Ačiu


Tai suveskite straipsnių kodus kaip senuosiose formose tik pagal naują sąskaitų planą.

smile smile smile Nesupratau smile pas mane straipsnių kodai pagal naują sąskaitų planą.
2006-04-03 09:14 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #265152
Laba diena, pasakykit kaip atspauzdinti naujas formas sutrumpinto balanso ir pelno nuostolio ataskaitos? Nes man duoda tik senas formasd, o naujas neskaičiuoja, rodo nuline. Ačiu
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui