rutkaaa rašė: Padėkite kaip elgtis tokioje situacijoje:
Įmonė įsikūrė 2005 11 men 2005 12 tiktai turėjo keletą pirkimo sąskaitų (pardavimų nebuvo) ir jų tarpe viena trumpalaikio turto viena ilgalaikio, PVM mokėtoja dar nebuvo, tai atskaityti PVM dar negalėjo, bet 2006 01 03 tapo PVM mokėtoja, mokesčiai sakė, kad galima 2005 prekes pirktas ir ilgalaikį turtą inventorizuoti ir įtraukti PVM prekiu įsigytų iki 2006 01 03 į PVM atskaitą, nežinau kaip man ta pvm apskaitoje užregistruoti, gal daryti koreguojančius įrašus 2005 pabaigai?
kaip tiksliai daryti nežinau... o gal tiktai2006 nes PVM mokėtojai tai nuo 2006 sausio??
Jei jPVM jau yra sąnaudose ir turite galimybę pertvarkyti 2005 metus-iškelkite iš sąnaudų ir rodykite kaip gautinas sumas, nesvarbu, kad PVM mokėtojais tapote tik 2006 m., darome prielaidą, kad žinojote, jog registruositės:) Bet tik tai suinventorizuotai daliai, kuri: neparduotoms prekėms/nenudėvėtai IT daliai. Jei jau negalite taisyti 2005 m., tada rodykite 2006 m. D gautinos sumos/K pelnas(nuostolis) ir koreguokite pelno mokesčio deklaraciją už 2005 m., jei jau pateikta.
iškilo dar vienas neaiškumas: jeigu įmonė dar nebuvo pvm mokėtoja ar nereikėjo PVM traukti į prekės įsigijomo vertę arba ilgalaikio turto vertę? o ne į neatskaitomas PVM sąnaudas (aš tikrai to nežinau kaip turi būti todėl ir klausiu)
Pagal pelno mokesčio įstatymą neatskaitomas PVM į sąnaudas, pagal galima ir į sąnaudasir į savikainą, čia kaip įmonė nusistato. Bet tada vis tiek metų gale reikės koreguoti.
Sveiki mieleiji norejau pasiteirauti, kaip jus rasote pra6ye grazinti mokescio permoka, pvz norint uzkaityti GPM ar imoka i garantini fonda su centais ar be ju? man si menesi gavosi imok i garantini fonda 19., 21 Lt, tai tiek ir uzskaityti ar tik 19 Lt?
Sveiki,
jeigu buvo pirkta kava darbuotojams (kavos pertraukelėsm), tai aš negaliu atskaityti PVM bei tų sąnaudų ir turėčiau tas sumas įtraukti kaip neleidžiami atskaitymai? ir neturiu fiksuoti tą PVM sumą kaip Pardavimo PVM?
Ačiū
ausyte rašė: Sveiki,
jeigu buvo pirkta kava darbuotojams (kavos pertraukelėsm), tai aš negaliu atskaityti PVM bei tų sąnaudų ir turėčiau tas sumas įtraukti kaip neleidžiami atskaitymai? ir neturiu fiksuoti tą PVM sumą kaip Pardavimo PVM?
Ačiū
Įforminate reprezentaciją. Galėsite dalį atskaityti.
toks klausimėlis, gavau sąskaita 2013-04-24 datos. Kaip suprantu galiu į einamojo mėnesio gautina pvm dėti į atskaita, o kaip su sąskaitą ja galima irgi įvesti einamojo mėnesio data, ar turiu įvesti 2013-04-24 data?
Dorota1 rašė:
toks klausimėlis, gavau sąskaita 2013-04-24 datos. Kaip suprantu galiu į einamojo mėnesio gautina pvm dėti į atskaita, o kaip su sąskaitą ja galima irgi įvesti einamojo mėnesio data, ar turiu įvesti 2013-04-24 data?
aš tai darydavau kad traukdavau i einamaji mėn data, ir surašydavau buh,pažyma
o dabar galvoju ar gerai darydavau.
patarkit