PVM tarp ES valstybių

M
mergiote 38
2007-01-17 13:11 mergiote
Man ši tema labai aktuali. Kazkur skaiciau, bet tikriausiai ne taip supratau, kad jeigu ES salyje sakykim Danijoje pirko irankius ir israse saskaita, kad galima PVM susigrazinti. Ten bande aiskinti, kad mes esam PVM moketojai, taciau vistiek israse su PVM ir net nera ju VAT kodo :( ka patarsit daryti?
Ir dar vienas klausimas. Pirkėjo apskaiciuotas iš kitų ES valstybiu nariu isigytu prekiu pardavimo PVM. Tai sakykim jei nusipirko miskovezi, invoice PVM 0, tai koki ta PVM reikia priskaiciuoti.

Dekinga uz pagalba
D
dadinda 2741
2007-01-17 13:44 dadinda 2011-09-11 05-15

mergiote rašė: Man ši tema labai aktuali. Kazkur skaiciau, bet tikriausiai ne taip supratau, kad jeigu ES salyje sakykim Danijoje pirko irankius ir israse saskaita, kad galima PVM susigrazinti. Ten bande aiskinti, kad mes esam PVM moketojai, taciau vistiek israse su PVM ir net nera ju VAT kodo :( ka patarsit daryti?
Ir dar vienas klausimas. Pirkėjo apskaiciuotas iš kitų ES valstybiu nariu isigytu prekiu pardavimo PVM. Tai sakykim jei nusipirko miskovezi, invoice PVM 0, tai koki ta PVM reikia priskaiciuoti.

Dekinga uz pagalba


Na VMI pirmu atveju aiškina, kad reikia kreiptis į tiekėjus dėl sąskaitos perrašymo.Čia ne tiek svarbu jų PVM kodas, bet kad būtų nurodytas jūsų galiojantis PVM kodas.Kitaip, manau, sumokėtas daniškas PVM jums yra neleidžiami atskaitymai.
Už iš kitos ES valstybės narės PVM mokėtojo įsigytas prekes, kurių įsigijimas laikomas įvykusiu Lietuvoje, apskaičiuotas įsigytų prekių pardavimo PVM atskaitomas kaip pirkimo PVM.
M
mergiote 38
2007-01-17 14:08 mergiote
Sąskaitoje musu imones PVM yra nurodytas, tai gal galiu traukti i ataskaita arba i sanaudas bent jau?

O del antro varianto dar norejau pasitikslinti tai menama PVM priskaiciuoju ir pridedu prie pirkimo PVM i 22 ir 30 langeli, o menama PVM i 29 langeli.

Ar teisingai supratau? smile
D
dadinda 2741
2007-01-17 14:16 dadinda 2011-09-11 05-15

mergiote rašė: Sąskaitoje musu imones PVM yra nurodytas, tai gal galiu traukti i ataskaita arba i sanaudas bent jau?

O del antro varianto dar norejau pasitikslinti tai menama PVM priskaiciuoju ir pridedu prie pirkimo PVM i 22 ir 30 langeli, o menama PVM i 29 langeli.

Ar teisingai supratau? smile


Ne. Daniško PVM į atskaitą tikrai netrauksite, dėl leidžiamų atskaitymų-abejoju...


Dėl antro jūs teisi.
T
tindis 8
2007-01-25 07:17 tindis
Perkame prekes is vokieciu, parduodame lietuviams ir vezame i Prancuzija, Mes is vokieciu perkam su 0% (nes prekes isvezamos is Vokietijos), pats pardavimas vyksta ne Lietuvoje (nesvarbu, kad Lietuvos pvm moketojui), bet Prancuzijoje (Lietuvoje tai butu 0%), bet ar mums atsiranda prievole pvm apmokestinti Prancuzijoje?
N
nerika 469
2007-01-29 08:25 nerika
Jei gauta prekiu is ES PVM moketojo Pvz uz 3000 Lt, tai PVM skaiciuojama 3000*18% ar isskaiciuojama is tu 3000 Lt (3000*15.25%-3000= 2542.50 savikaina), nes jei pirmu varijantu tai taip iseina kad mes valstybei sumokame 2 kartus pirkdamai ir perparduodami tas prekes Lietuvoje (esame PVM moketojai), aciu?
N
nerika 469
2007-01-29 11:20 nerika
Na gal kas pades man susitvarkyt su tuo vadinamu PVM :))
2007-01-29 11:26 Kristiana__
3000*18%
N
nerika 469
2007-01-29 11:31 nerika
Aisku, labai dekoju Kristiana_, o prie to paties klausimas del korespondencijos ar gerai as ja vykdau su tom prekem is ES:
D2011
D2431
K443 ???
D
deimira 6
2007-01-29 13:56 deimira
Esame Lietuvoje registruota individuali įmonė, dar nesame PVM moketojai, veikla vykdome daugiausia Danijoje, teikiame statybos paslaugas. Įmone kuri "perka" musu paslaugas yra PVM moketojas (Danijoje). O kaip mums su PVM, ar kai pasieksim 100 000 Lt.apyvarta turesim registruotis PVM moketojais Lietuvoje ar cia kokia kita tvarka?????
Labai ačiu
L
Loreta13 30842
2007-01-29 15:40 Loreta13 2011-09-11 05-16

nerika rašė: Aisku, labai dekoju Kristiana_, o prie to paties klausimas del korespondencijos ar gerai as ja vykdau su tom prekem is ES:
D2011
D2431
K443 ???
Neteisingai:))
Nepainiokite kitos šalies su Lietuva:))
Dabar noriu pasitikslinti, ar tikrai nurodytas tos šalies įmonės PVM kodas, nurodytas jūsų PVM kodas bei ES direktyva, kad PVM pasiskaičiuosite Lietuvoje smile
Jei taip, tuomet:
D20110
K443 kiek priklauso ES šalies įmonei. Jei tai EUR paverčiate 3,4528 kursu. Jei kita valiuta, tuomet tos dienos kursu.
O ar darysite korespondensiją, priskaičiavę sąlyginį PVM:
D2431
K4484
aš nežinau, nes tai priklauso nuo jūsų apskaitos politikos.
Norta Norta 713
2007-01-29 15:41 Norta 2011-09-11 05-16

deimira rašė: Esame Lietuvoje registruota individuali įmonė, dar nesame PVM moketojai, veikla vykdome daugiausia Danijoje, teikiame statybos paslaugas. Įmone kuri "perka" musu paslaugas yra PVM moketojas (Danijoje). O kaip mums su PVM, ar kai pasieksim 100 000 Lt.apyvarta turesim registruotis PVM moketojais Lietuvoje ar cia kokia kita tvarka?????
Labai ačiu

Statybos paslaugos Danijoje , Lietuvoje yra ne PVM objektas. Turėtumėte susižinoti nuo kada registruotis PVM mokėtoju Danijoje.
D
deimira 6
2007-01-29 15:49 deimira 2011-09-11 05-16

Norta rašė:

deimira rašė: Esame Lietuvoje registruota individuali įmonė, dar nesame PVM moketojai, veikla vykdome daugiausia Danijoje, teikiame statybos paslaugas. Įmone kuri "perka" musu paslaugas yra PVM moketojas (Danijoje). O kaip mums su PVM, ar kai pasieksim 100 000 Lt.apyvarta turesim registruotis PVM moketojais Lietuvoje ar cia kokia kita tvarka?????
Labai ačiu

Statybos paslaugos Danijoje , Lietuvoje yra ne PVM objektas. Turėtumėte susižinoti nuo kada registruotis PVM mokėtoju Danijoje.


Ačiu Norta,

O jei imonė, kuriai atliekame paslaugas ir israėome saskaitas fakturas, yra PVM moketoja danijoje ar mes vistiek irgi turim registruotis Danijoje PVM moketojais?
L
lorita 2757
2007-01-29 16:17 lorita 2011-09-11 05-16

deimira rašė:

O jei imonė, kuriai atliekame paslaugas ir israėome saskaitas fakturas, yra PVM moketoja danijoje ar mes vistiek irgi turim registruotis Danijoje PVM moketojais?


Ko gero, deimira, žiūrėkit, kad neprikibtų prie Jūsų kokia komuna ar kitos institucijos:). Yra riba registravimuisi PVM mokėtojais, tačiau galima registruotis pradėjus veiklą.
D
deimira 6
2007-01-29 16:30 deimira
Ko gero, deimira, žiūrėkit, kad neprikibtų prie Jūsų kokia komuna ar kitos institucijos:). Yra riba registravimuisi PVM mokėtojais, tačiau galima registruotis pradėjus veiklą.[/quote]

O gal galit kas pasufleruot, kur pasiskaityt apie, tas ribas registravimuisi PVM mokėtoju Danijoje smile
Laabai ačiūū...
L
lorita 2757
2007-01-29 16:36 lorita
Deimira, aš neturiu Danijos įstatymų, tačiau galėčiau paprašyti darbuotojo (jei dar neištrynė:)) - bus anglų kalba (parašykite savo email).
D
deimira 6
2007-01-29 16:57 deimira
as, Lorita, tau issiunciau savo e-mailo adresa i tavo asmenine dezute.
Mirra Mirra 701
2007-02-13 09:38 Mirra
Įsigijus prekes iš Estijos ir paaiškėjus, kad dalies prekių trūksta, šių aplinkybių pasikeitimą įforminau : išrašytu debetiniu dokumentu. (PVMĮ 83st.1d). PVM pritaikiau 0 tarifą, koks tai PVMĮ? 41str?
Mirra Mirra 701
2007-02-13 11:02 Mirra 2011-09-11 05-17

Mirra rašė: Įsigijus prekes iš Estijos ir paaiškėjus, kad dalies prekių trūksta, šių aplinkybių pasikeitimą įforminau : išrašytu debetiniu dokumentu. (PVMĮ 83st.1d). PVM pritaikiau 0 tarifą, koks tai PVMĮ? 41str?


Tyla? vat ir mokečių insp.-tyla. Ištrauka iš mano pateikto klausimo VMI ir atsakymo VMI:
"Įmonė įsigijo prekes iš Estijos. Sutikrinus gautas prekes paaiškėjo, kad trūksta dalies prekių.
Klausiama, kokiu dokumentu reikėtų įforminti šį aplinkybių pasikeitimą?
Paaiškiname:
Pagal 2002-03-05 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau - PVMĮ) 83 str. 1 dalį, jeigu po prekių tiekimo arba paslaugų teikimo įforminimo keičiasi tiekiamų prekių arba teikiamų paslaugų apmokestinamoji vertė ir (arba) kiekis, suteikiamos įvairios nuolaidos, prekės (ar jų dalis) grąžinamos, prekių (ar jų dalies) arba paslaugų atsisakoma ar dėl kokių nors kitų priežasčių keičiasi pirkėjo (kliento) mokėtinas atlygis, kreditinį dokumentą, kuriuo įforminami minėti aplinkybių pasikeitimai, privalo išrašyti asmuo, kuris išrašė pradinį prekių tiekimą arba paslaugų teikimą įforminantį apskaitos dokumentą. Šalių susitarimu prekių grąžinimas ar paslaugų atsisakymas gali būti įformintas ne prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo išrašomu kreditiniu dokumentu, o pirkėjo (kliento) išrašomu debetiniu dokumentu, jeigu pirkėjas (klientas) yra PVM mokėtojas.
Vadinasi, įmonei įsigijus prekes iš Estijos ir paaiškėjus, kad dalies prekių trūksta, šis aplinkybių pasikeitimas gali būti įforminamas: įmonės pirkėjos išrašytu debetiniu dokumentu, kuriame nurodomas trūkstamas prekių kiekis ir šių prekių apmokestinamoji vertė arba prekių pardavėjo išrašytu kreditiniu dokumentu, kuriuo mažinamas parduotų prekių kiekis bei apmokestinamoji prekių vertė."

paryškinta punktą aš atlikau, o vat koks PVM įst. kažkodėl ir pati VMI nežino. Pati tokį atsakymą davė, o dabar pati sau prieštarauja.
L
Levin 3
2007-03-02 17:11 Levin
Situacija ir klausimas:
Prekes importuojamos is treciuju saliu i Lietuvos imone PVM moketoja. Invoice'as be PVM. Ismuitinimas atliekamas Lietuvoje ir per 30 dienu prekes parduodamos kitos ES nares imonei Invoice'u be PVM. Ji prekes dar karta perpaduos dar kitai ES nares imonei. Kas bus faktinis PVM moketojas sioje situacijoje?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui