Labas,
jeigu metų gale IĮ savininkas išsiima kokius 5000Lt su darbo santykiais pajamas,tai apskaitoje rodome:
K(moketinas darbo užmokestis)5000
D (Darbo užmokesčio sąnaudos) 5000
Išmokame darbo užmokestį:
D(moketinas darbo užmokestis)5000
K(kasa/ saskaita banke) 5000
Užpildome FR0471 deklaracija
tuomet savininkas deklaruoja GM308 ir suskaičiuoja kiek jam reikės sumokėt nuo 5000lt 15% GPM. O kaip su VSD mokėjimu,kaip numanau ji reiks mokėt kokį gegužės mėn ir iš įmonės lėšų? jei taip tai kaip numanau ta VSD26,3% reikia parodyti metu gale kai darau priskaičiuota darbo užmokestį?