Sąskaitų korespondencija

P
Panaikinta 4554
2010-05-22 17:13 Panaikinta
Traukite kaip rašėte į būsimųjų laikotarpių sąnaudas ir nurašote pagal mėnesius. Kadangi gavote pranešimą balandžio mėnesį, tai balandžio mėnesį traukite į sąnaudas 01-04 mėnesių tenkančią išlaidų sumą į sąnaudas, o po to jau kas mėnesį.
E
Egle26 801
2010-05-23 14:55 Egle26
Laba diena, kokia koresp. teisingiausiai iforminti pinigus, gautus is darbo birzos, t.y. idarbinom zmogu ir uz ji kas men. gaunam po 800 Lt, jug tai neapmokestinamos pajamos ?
P
Panaikinta 4554
2010-05-23 15:00 Panaikinta
Laba diena,
Gauta iš DB subsidija mažinate Du sąnaudas, t.y apskaitoje darote į rašą:
D 271 Sąskaitos bankuose - 800.00
K 6114 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos - 800.00
E
Egle26 801
2010-05-23 15:06 Egle26
Aisku, o tai paskui priskaitymus galiu daryti kaip ir anksciu D6114 K4661 (moketinas DU ), iskaitytas GPM. VSD imokos ir t.t.
P
Panaikinta 4554
2010-05-23 15:26 Panaikinta
Taip, kai priskaičiuojate Du darote normalias korespondencijas, o kai jau gaunate subsidiją tai kredituojate DU sąnaudas.
E
Egle26 801
2010-05-23 15:28 Egle26
Labai Jums aciu smile
V
vapsva 147
2011-11-28 13:39 vapsva
Klausimas dėl užsienio PVM.Transporto įmonėje kuro, kelių užsienyje sumokėtas PVM.2010 m.šitą PVM dėdavau į sąnaudas.Užpildydavau EPRĮ ir šių metų spalį grąžino vienos šalies PVM.Ar galiu 2011 m.sąnaudas mažinti gauta PVM suma, ar taisyti 2010 PM deklaraciją.Suma 11000 Lt.Šiais 2011m. jau kontuoju kaip iš užsienio gautiną PVM, ne į sąnaudas
Rainis Rainis 15057
2011-11-28 13:56 Rainis

vapsva rašė:
Klausimas dėl užsienio PVM.Transporto įmonėje kuro, kelių užsienyje sumokėtas PVM.2010 m.šitą PVM dėdavau į sąnaudas.Užpildydavau EPRĮ ir šių metų spalį grąžino vienos šalies PVM.Ar galiu 2011 m.sąnaudas mažinti gauta PVM suma, ar taisyti 2010 PM deklaraciją.Suma 11000 Lt.Šiais 2011m. jau kontuoju kaip iš užsienio gautiną PVM, ne į sąnaudas

Tiesiog reikėtų žiūrėti į įmonės apskaitos politiką, nes galima ir taip, ir taip.
Manyčiau, kad teisingiau mažinti šių metų sąnaudas.
L
Loreta13 30842
2011-11-28 20:43 Loreta13

vapsva rašė: jau kontuoju kaip iš užsienio gautiną PVM, ne į sąnaudas
PVM grąžinimo registravimas panašus į kreditinės sąskaitos registravimą :))
T.y. registruojama tada, kai tas PVM grąžinamas.
Registruojama kredituojant kuro sąnaudas.
O ką jūs ten "kontuojate", aš nežinau :))
Beje, visada galimi ir kiti variantai.
Žinau įmonių, kurios iškart kurą registruoja be užsienietiško PVM, o pastarąjį registruoja kaip gautinas sumas.
R
rachele 19
2012-05-13 11:57 rachele
Sveiki, turėjau auto remonto išlaidų sąsk itraukusi:
D6118
D2431
K443
Norėjome susigrąžinti PVM permoką, bet šios sąsk PVM po patikrinimo pripažino, kad negali grąžinti. kokiomis korespondencijomis visa tai sutvarkyti?
Gal kas galite padėti susigaudyti? Ačiū
Dalia29 Dalia29 12616
2012-05-13 11:59 Dalia29 2012-05-13 12-03
K2431, D6118. Jei neturite atskiros sąnaudų sąskaitos atskaitomam PVM-ui.
Arba , jei uždarote PVM-us kiekvieną mėnesį per 4 klasę, tada iš ten "išimate". Juk mes nežinome, kaip vedate apskaitą.
Faktas, kad PVM turi atsidurti sąnaudose, leidžiami tai atskaitymai ar ne, priklauso nuo pačios sąskaitos sąnaudų. Jei jau išėmė PVM VMI, matyt, kad šios sąnaudos yra neleidžiami atskaitymai.
I
inguuute 243
2012-05-13 15:16 inguuute
Sveiki, norejau paklausti kokia bus korespondencija, jeigu autoservisui taisant autobilius lieka atlieku -metalo, inventorizacijos metu ta metala(atliekas) atrandame ir parduodame metalo supirkejams, tai kaip uzpajamuoti ta rasta metala inventorizacijos metu?
aciu:)
Rainis Rainis 15057
2012-05-13 15:23 Rainis

inguuute rašė:
Sveiki, norejau paklausti kokia bus korespondencija, jeigu autoservisui taisant autobilius lieka atlieku -metalo, inventorizacijos metu ta metala(atliekas) atrandame ir parduodame metalo supirkejams, tai kaip uzpajamuoti ta rasta metala inventorizacijos metu?
aciu:)

Atrandate ir užpajamuojate pagal aktą metalo laužo pardavimo kaina.
O korespondencijos:
D 20 Kitos atsargos
K 60 Remonto darbų savikaina.
Parduodant:
D 24 Pirkėjai
K 5 Pajamos.
Ir nurašote :
D 60 Pardavimo savikaina
K 20 Kitos atsargos.
S
simadel 21
2012-05-20 15:11 simadel
Sveiki, prašau pagalbos,
Kokiose sąskaitose turėtų būti, ilgalaikis turtas, kuris dar nenusidėvėjo likučiuose?
Pvz pirkta mašina savikaina dedu į D1220, nusidėvėjimas K1227, o kur likutinę vertę į kokią sąskaitą dėti?
Rainis Rainis 15057
2012-05-20 15:21 Rainis

simadel rašė:
Sveiki, prašau pagalbos,
Kokiose sąskaitose turėtų būti, ilgalaikis turtas, kuris dar nenusidėvėjo likučiuose?
Pvz pirkta mašina savikaina dedu į D1220, nusidėvėjimas K1227, o kur likutinę vertę į kokią sąskaitą dėti?

Kokią čia naujieną dabar sumąstėte?
Nereikia niekur tos likutinės (balansinės) vertės "dėti". Ją bet kada galime apsiskaičiuoti, iš įsigijimo savikainos atėmę sukauptą nusidėvėjimą.
Neturi būti ir sąskaitų plane nėra tokių sąskaitų, nes nėra tokio poreikio. Apskaitoje turi būti atskirai tiek įsigijimo vertė, tiek nusidėvėjimas.
S
simadel 21
2012-05-20 17:50 simadel
Aš dar tik pradedu. Iškyla tokių kvailų klausimų, tačiau kol neišsiaiškinu negaliu eiti toliau. smile
Gal galėtumėt konkrečiai sąskaitų korespondencijas nurodyti?
Jei nusidėvėjo mašina ir jei nenusidėvėjo kokiose sąskaitose turi atsispindėti savikaina, nusidėvėjimas ir likutinė vertė? Prašau smile
Rainis Rainis 15057
2012-05-20 20:26 Rainis

simadel rašė:
Aš dar tik pradedu. Iškyla tokių kvailų klausimų, tačiau kol neišsiaiškinu negaliu eiti toliau. smile
Gal galėtumėt konkrečiai sąskaitų korespondencijas nurodyti?
Jei nusidėvėjo mašina ir jei nenusidėvėjo kokiose sąskaitose turi atsispindėti savikaina, nusidėvėjimas ir likutinė vertė? Prašau smile

Dar kartą kartoju: nėra sąskaitų likutinei vertei apskaityti.
NEAPSKAITOMA JI NIEKUR ATSKIRAI.
Yra tik sąskaitos įsigijimo savikainai ir kontrarinė jai - įsigijimo savikainos nusidėvėjimas.
O kam tokios sąskaitos jums dabar prireikė? Kur ją naudosite?
2012-05-24 14:51 pele-pelyte
Laba. Vyksta rekonstrukcijos ir statybos darbai bendrovėje. Projektuotojai atsiuntė sąskaitą - inžineriniai-geodeziniai tyrinėjimai. Ar į sąnaudas bendras dėti ar į nebaigtą statybą (projektuotojai dirba su keleta objektų)? Ačiū
2012-05-25 10:17 pele-pelyte

pele-pelyte rašė:
Laba. Vyksta rekonstrukcijos ir statybos darbai bendrovėje. Projektuotojai atsiuntė sąskaitą - inžineriniai-geodeziniai tyrinėjimai. Ar į sąnaudas bendras dėti ar į nebaigtą statybą (projektuotojai dirba su keleta objektų)? Ačiū

?
L
Lime 192
2012-05-26 18:55 Lime
Sveiki,
Gal padėsite nes visai susivėliau. Situacija tokia:
Prekių atsargų likutis laikotarpio pradžiai
D2014 - 50000
Nukainotos prekės iki galimo realizavimo vertės
D6131 - 30000
K20149 - 30000
Laikotarpio pradžai prekių atsargų likutis iškeltas į prekių savikainos s-tą
K2014 - 50000
D6000 - 50000

Pardavėm nukainotas prekes už tuos 20000 ir prekių daugiau neliko. Kažkaip susipainiojau uždarinėjant sąstas
Laikotarpio pabaigai
K6000 - 50000
D2014 - 50000
Bet ką daryti su atsargų nuvertėjimo sąnaudų s-ta kur K20149 - 30000. Ir parduotų prekių savikainos 6000 s-toje jokios neparašiau. Kažkaip čia susipainiojau. Padėkite.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui