Didžioji knyga

Gita1 Gita1 8377
2008-03-01 22:51 Gita1
atostoginiai gali būt išmokėti, tai ir minusas
F
FEMA 698
2008-03-01 22:55 FEMA 2011-09-11 05-45

Gita1 rašė: atostoginiai gali būt išmokėti, tai ir minusas

yra išmokėta atostoginių ar tai tada nėra klaidos smile
Gita1 Gita1 8377
2008-03-01 23:06 Gita1
jeigu ta suma sutampa su atostoginių suma, tai tada viskas gerai.

p.s. jei likutį žiūrit sakykim 2008-02-29 dienai, tai atostoginiai imami nuo 03-01 dienos, nes jei ir yra išmokėtų vasarį, tai jie jau passirodė vasario priskaitymuose.
F
FEMA 698
2008-03-01 23:12 FEMA 2011-09-11 05-45

Gita1 rašė: jeigu ta suma sutampa su atostoginių suma, tai tada viskas gerai.

p.s. jei likutį žiūrit sakykim 2008-02-29 dienai, tai atostoginiai imami nuo 03-01 dienos, nes jei ir yra išmokėtų vasarį, tai jie jau passirodė vasario priskaitymuose.

Aišku supratau.Ačiu.
2008-03-02 10:43 vvirginija1 2011-09-11 05-45

Gita1 rašė: Tada 391 uždarau į ataskaitinių metų pelno (nuostolio) sąskaitą. O ten likutis kabo kol akcininkai nusprendžia ką daryti ir tada jau perkeliu į ankstesnių metų pelno (nuostolio) sąskaitą. Kitų sąskaitų neuždarinėju. smile

Metų gale 341 s-toje "atask.m. pelnas (nuostolis)" liko nuostolis. Kada jį perkelti į 342 s-tą "ankstesnių metų pelnas (nuostolis)", ar šių metų sausį ar tik po akcininkų susirinkimo?
F
FEMA 698
2008-03-02 12:53 FEMA 2011-09-11 05-45

FEMA rašė:

Gita1 rašė: jeigu ta suma sutampa su atostoginių suma, tai tada viskas gerai.

p.s. jei likutį žiūrit sakykim 2008-02-29 dienai, tai atostoginiai imami nuo 03-01 dienos, nes jei ir yra išmokėtų vasarį, tai jie jau passirodė vasario priskaitymuose.

Aišku supratau.Ačiu.

Visdėlto man suma nesutampa su atostoginiais,tai reikia ieškoti kur permoka,gal galit patarti kaip tiksliau ieškoti,turbūt reikia žiūrėti kiek priskaičiuota ir išmokėta smile
Gita1 Gita1 8377
2008-03-02 13:14 Gita1 2011-09-11 05-45
FEMA, bent jau aš žiūrėčiausi taip. imčiau po mėnesį ir derinčiau likučius.

vvirginija1, po susirinkimo.
F
FEMA 698
2008-03-02 13:34 FEMA 2011-09-11 05-45

Gita1 rašė: FEMA, bent jau aš žiūrėčiausi taip. imčiau po mėnesį ir derinčiau likučius.

vvirginija1, po susirinkimo.

Ačiu Gita1 taip ir darysiu.
Cmac Cmac 40
2008-03-02 21:36 Cmac
Sveiki,

gavau as nuorodas i sia tema, tai iseina, kad norint paskaiciuot metine apyvarta ir pateikt auditui reikia padaryt visa fin. atskaitomybe? teisingai? smile nes man reikia paskaiciuot metine apyvarta o as nesupratau ka ir kokias formas pildyt... tai ir deklracaija P/N irgi reikia? Ar as kazko nesupratau? Aciu.
L
linatigre 727
2008-03-08 13:55 linatigre
Padėkite nesuprantu ką darau ne taip su DU, GPM, GF, socialinis draudimas, kodėl lieka likučiai. Nesusigaudau su priskaičiuotas DU ir išmokėtas darbo užmokestis, kaip sudėlioti korespondensiją bendrajame žurnale. smile AP 01.31.xls
Girele Girele 9676
2008-03-08 14:07 Girele 2011-09-11 05-45

Cmac rašė: Sveiki,

gavau as nuorodas i sia tema, tai iseina, kad norint paskaiciuot metine apyvarta ir pateikt auditui reikia padaryt visa fin. atskaitomybe? teisingai? smile nes man reikia paskaiciuot metine apyvarta o as nesupratau ka ir kokias formas pildyt... tai ir deklracaija P/N irgi reikia? Ar as kazko nesupratau? Aciu.

Auditui pateikiama visa metinė finansinė atskaitomybė, teme tarpe ir užpildyta (nebūtinai pateikta VMI) pelno mokesčio deklaracija. nes pelno mokestis turi būti apskaičiuotas ir įtrauktas į tų metų apskaitą.
renatab renatab 1412
2008-03-08 14:38 renatab 2011-09-11 05-45

linatigre rašė: Padėkite nesuprantu ką darau ne taip su DU, GPM, GF, socialinis draudimas, kodėl lieka likučiai. Nesusigaudau su priskaičiuotas DU ir išmokėtas darbo užmokestis, kaip sudėlioti korespondensiją bendrajame žurnale. smile


Aš sudeliociau taip ( truputeli pakeiciau)

Priskaičiuotas darbo užkesčio 6114 4461 663.15
Išskaiciuotas pajamų mokestis 4461 4462 82.35
išskaiciuotas garantinis fondas 611(4)? 4464 1.33
Išskaiciuotas draudimas 3% 4461 4463 19.89
Išmokėtas darbo užmokestis 4461 272 560.91
VMI (pajamų mokestis) 4462 271 82
VMI (garantinis fondas) 4464 271 1
Priskaičiuota Sodra 31? 6118 4463 225
Sodra (socialinis draudimas)sumok 4463 271 245
L
linatigre 727
2008-03-08 15:26 linatigre
Ačiū už atsakymą renatab , bet vistiek likučiai lieka: GPM-0,35, mokėt.soc.draudimo įmokos-19,89, ir garantinis fondas-0,33.
renatab renatab 1412
2008-03-08 15:40 renatab 2011-09-11 05-45

linatigre rašė: Ačiū už atsakymą renatab , bet vistiek likučiai lieka: GPM-0,35, mokėt.soc.draudimo įmokos-19,89, ir garantinis fondas-0,33.


Sodra - lieka -0,11 - Perskaiciuokite .
Del centų - jie turi likti ir persikelti i balansa . Arba mokekite su centais - jei taip norit 0
Gita1 Gita1 8377
2008-03-08 16:57 Gita1
Kodėl Sodrą (31pr) siūlot dėt į 6118, o ne į 6114
renatab renatab 1412
2008-03-08 17:17 renatab 2011-09-11 05-45

Gita1 rašė: Kodėl Sodrą (31pr) siūlot dėt į 6118, o ne į 6114


Ten BŽ -buvo nurodyta 6118 ( kažkodel taip ) Tai tik dabar pažiūrejau - kad ji veiklos saskaita . Žinoma aš dedu prie atlyginimu sanaudu - bet suteikiu atskirą saskaitą
L
linatigre 727
2008-03-10 09:43 linatigre 2011-09-11 05-45

renatab rašė:

linatigre rašė: Ačiū už atsakymą renatab , bet vistiek likučiai lieka: GPM-0,35, mokėt.soc.draudimo įmokos-19,89, ir garantinis fondas-0,33.


Sodra - lieka -0,11 - Perskaiciuokite .
Del centų - jie turi likti ir persikelti i balansa . Arba mokekite su centais - jei taip norit 0


Labai ačiū už pagalbą smile . . Susidėliojau su centais ir lieka tie likučiai kurie nebuvo sumokėti sodrai ir VMI ir iš 6118 iškėliau į 6114, dabar žinosiu kad likučiai turės persikelti į balansą, kursuose to neminėjo. O dar paklausiu kad įsitikinčiau BŽ spausdiname kas mėnesį o Dž.K metų pabaigoje?
L
Loreta13 30842
2008-03-10 09:48 Loreta13 2011-09-11 05-45

linatigre rašė: O dar paklausiu kad įsitikinčiau BŽ spausdiname kas mėnesį o Dž.K metų pabaigoje?
[quote:e02456ee60]16 straipsnis. Apskaitos registrai
1. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys registruojami apskaitos registruose.
2. Apskaitos registrų formą, turinį ir skaičių nusistato ūkio subjektas pagal savo poreikius.
3. Apskaitos registruose ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai registruojami pagal apskaitos dokumentus chronologine, sistemine, chronologine-sistemine arba kita tvarka. Apskaitos registrą pasirašo jį sudaręs asmuo.

4. Apskaitos registrai gali būti rašomi ranka arba techninėmis priemonėmis. Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius.[/quote] www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
L
linatigre 727
2008-03-10 10:22 linatigre
Aiškiau ir negali būti. Ačiū smile
L
linatigre 727
2008-03-11 15:38 linatigre
labas, iškilo klausimėlis, jei didžiojoje knygoje likučiuose atsiranda skaičius su minuso ženklu, tai jau negerai aš kaip suprantu, bet man taip gaunasi: išskaičiuotas pajamų mokestis D4461 K4462 -184,58lt.
išmokėta pajamų kokestis D4462 K271 - 185,00. ką patartumėte daryti? smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui